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  • [ 索号 ]
  • 115002260093421000/2024-00050
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区清江镇
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2023年度部门决算公开报告
日期:2024-10-09
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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调辖区与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划,实施重点工程、地方道路、公共设施、水利设施建设管理,承担自然资源保护职责。

3.负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作。

4.组织本级财政收入,统筹经济社会发展,增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项

(二)机构设置

本单位内设机构10个:党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3485.28万元,支出总计3485.28万元。收支较上年决算数减少294.48万元,下降7.79%,主要原因是场镇品质提升、农村公路建设、养老服务设施建设等项目资金和公用经费开支减少

2.收入情况。2023年度收入合计2925.27万元,较上年决算数减少717.76万元,下降19.70%,主要原因是场镇品质提升、农村公路建设、养老服务设施建设等项目资金和公用经费开支减少。其中:财政拨款收入2925.27万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余560.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2940.27万元,较上年决算数减少839.49万元,下降22.21%,主要原因是场镇品质提升、农村公路建设、养老服务设施建设等项目资金减少其中:基本支出758.13万元,占25.78%;项目支出2182.14万元,占74.22%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余545.00万元,较上年决算数增加545.00万元,增长100.00%,主要原因是以前年度结余漏报现更正

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2940.27万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少816.67万元,下降21.74%。主要原因是场镇品质提升、农村公路建设、养老服务设施建设等项目资金减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2757.63万元,较上年决算数减少754.80万元,下降21.49%。主要原因是场镇品质提升、农村公路建设、养老服务设施建设等项目资金减少较年初预算数增加463.42万元,增长20.20%。主要原因是敬老院管理运行、医疗保障服务示范点建设、基础设施建设等项目资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余15.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2772.63万元,较上年决算数减少876.53万元,下降24.02%。主要原因是场镇品质提升、农村公路建设、养老服务设施建设等项目资金减少较年初预算数增加478.42万元,增长20.85%。主要原因是敬老院管理运行、医疗保障服务示范点建设、基础设施建设等项目资金增加

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年严格按照预算执行,如期完成各个项目,及时完成支付无结转结余

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出889.97万元,占32.10%,较年初预算数减少715.05万元,下降44.55%,主要原因是市场主体经济专项扶持经费、工会经费、小院+建设等项目支出减少。

2)公共安全支出49.37万元,占1.78%,较年初预算数减少10.63万元,下降17.72%,主要原因是安全维稳等社会事务及综合应急支出减少。

3)教育支出1.75万元,占0.06%,较年初预算数增加1.75万元,增长100.00%,主要原因是年中追加社区教育经费支出。

4)文化旅游体育与传媒支出2.34万元,占0.08%,较年初预算数减少3.84万元,下降62.14%,主要原因是文化免开和公共文化等项目支出减少。

5)社会保障与就业支出175.73万元,占6.34%,较年初预算数减少32.24万元,下降15.50%,主要原因是本年度有3名工作人员调离,社保缴费减少。

6)卫生健康支出54.14万元,占1.95%,较年初预算数增加19.43万元,增长55.98%,主要原因是医疗保障服务示范点建设项目支出增加。

7)节能环保支出2.70万元,占0.10%,较年初预算数无增减,与年初预算持平。

8)城乡社区支出211.87万元,占7.64%,较年初预算数增加131.87万元,增长164.84%,主要原因是基础设施建设、城镇日常管护及农村垃圾清运等项目支出增加。

9)农林水支出463.59万元,占16.72%,较年初预算数增加249.59万元,增长116.63%,主要原因是美丽乡村建设奖补、农业生产社会化服务项目、水产养殖污染整治提升、河库清漂保洁等项目支出增加。

(10)交通运输支出106.45万元,占3.84%,较年初预算数增加70.65万元,增长197.35%,主要原因是年中追加农村公路建设补助资金支出。

(11)自然资源海洋气象等支出8.77万元,占0.32%,较年初预算数增加8.77万元,增长100.00%,主要原因是年中追加荣昌区耕地缺口恢复补足项目支出。

(12)住房保障支出804.96万元,占29.03%,较年初预算数增加757.12万元,增长1582.61%,主要原因是年中追加荣昌区清江分水社区配套基础设施改造工程、零星D级危房改造等项目支出。

13)灾害防治及应急管理支出1.00万元,占0.04%,较年初预算数增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是自然灾害救灾资金支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出758.13万元。其中:人员经费595.12万元,较上年决算数增加4.59万元,增长0.78%,主要原因是本年度工作人员职务职级晋升,人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效等。公用经费163.01万元,较上年决算数减少293.73万元,下降64.31%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子和厉行节约要求,压减日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入167.65万元,较上年决算数增加59.87万元,增长55.55%,主要原因是老旧小区改造工程项目资金增加。本年支出167.65万元,较上年决算数增加59.87万元,增长55.55%,主要原因是老旧小区改造工程项目资金增加

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.90万元,较年初预算数减少9.10万元,下降53.53%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费较上年支出数减少6.55万元,下降45.33%,主要原因是厉行节约,公务接待费和公务车运行维护成本下降

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年未发生因公出国(境)费用支出

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费2.94万元,主要用于市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.06万元,下降75.50%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务车运行维护费较上年支出数减少6.05万元,下降67.30%,主要原因是严格落实公车使用规定,厉行节约,严控公务车相关支出

公务接待费4.96万元,主要用于接待区级部门到我镇调研各项工作、区级相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降0.80%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费较上年支出数减少0.50万元,下降9.16%,主要原因是厉行节约,强化公务接待支出管理,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待110批次850人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费58.30元,车均购置费0万元,车均维护费0.98万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.92万元,较上年决算数增加0.32万元,增长20.00%,主要原因是本年业务工作量有所增加,组织开会次数增加,相关支出增加。本年度培训费支出3.22万元,较上年决算数减少2.01万元,下降38.43%,主要原因是本年外出培训次数减少,相关支出减少。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出163.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等机关运行经费较上年支出数减少293.73万元,下降64.31%,主要原因是减少3名工作人员和厉行节约,办公费支出减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对52个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金2182.14万元。项目支出绩效自评表详见附件。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

罗函薛023-46337277

附件:项目绩效自评表



收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市荣昌区清江镇人民政府本级



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,757.63

一、一般公共服务支出

889.97

二、政府性基金预算财政拨款收入

167.65

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

49.37

五、事业收入


五、教育支出

1.75

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

2.34

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

175.73



九、卫生健康支出

54.14



十、节能环保支出

2.70



十一、城乡社区支出

214.52



十二、农林水支出

463.59



十三、交通运输支出

106.45



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

8.77



十九、住房保障支出

804.96



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

1.00



二十三、其他支出

165.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,925.27

本年支出合计

2,940.27

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

560.00

年末结转和结余

545.00

总计

3,485.28

总计

3,485.28

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开单位:重庆市荣昌区清江镇人民政府本级








公开02表








单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,925.27

2,925.27







201

一般公共服务支出

889.97

889.97







20101

人大事务

8.93

8.93







2010106

人大监督

1.80

1.80







2010108

代表工作

7.13

7.13







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

740.28

740.28







2010301

行政运行

567.62

567.62







2010302

一般行政管理事务

172.35

172.35







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.30

0.30







20113

商贸事务

137.55

137.55







2011308

招商引资

137.55

137.55







20132

组织事务

3.21

3.21







2013202

一般行政管理事务

0.69

0.69







2013299

其他组织事务支出

2.52

2.52







204

公共安全支出

49.37

49.37







20499

其他公共安全支出

49.37

49.37







2049999

其他公共安全支出

49.37

49.37







205

教育支出

1.75

1.75







20508

进修及培训

1.75

1.75







2050803

培训支出

1.75

1.75







207

文化旅游体育与传媒支出

2.34

2.34







20701

文化和旅游

2.34

2.34







2070199

其他文化和旅游支出

2.34

2.34







208

社会保障和就业支出

175.73

175.73







20802

民政管理事务

1.91

1.91







2080299

其他民政管理事务支出

1.91

1.91







20805

行政事业单位养老支出

132.55

132.55







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.37

46.37







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.48

45.48







2080599

其他行政事业单位养老支出

40.70

40.70







20808

抚恤

1.50

1.50







2080899

其他优抚支出

1.50

1.50







20810

社会福利

22.60

22.60







2081002

老年福利

9.50

9.50







2081006

养老服务

13.10

13.10







20811

残疾人事业

1.60

1.60







2081199

其他残疾人事业支出

1.60

1.60







20821

特困人员救助供养

4.18

4.18







2082102

农村特困人员救助供养支出

4.18

4.18







20825

其他生活救助

11.39

11.39







2082502

其他农村生活救助

11.39

11.39







210

卫生健康支出

54.14

54.14







21011

行政事业单位医疗

34.14

34.14







2101101

行政单位医疗

18.20

18.20







2101103

公务员医疗补助

8.53

8.53







2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.41

7.41







21015

医疗保障管理事务

20.00

20.00







2101506

医疗保障经办事务

20.00

20.00







211

节能环保支出

2.70

2.70







21103

污染防治

2.70

2.70







2110302

水体

2.70

2.70







212

城乡社区支出

214.52

214.52







21203

城乡社区公共设施

90.02

90.02







2120303

小城镇基础设施建设

90.02

90.02







21205

城乡社区环境卫生

121.86

121.86







2120501

城乡社区环境卫生

121.86

121.86







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.64

2.64







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2.64

2.64







213

农林水支出

448.59

448.59







21301

农业农村

108.32

108.32







2130108

病虫害控制

8.39

8.39







2130122

农业生产发展

18.28

18.28







2130135

农业资源保护修复与利用

78.65

78.65







2130153

农田建设

3.00

3.00







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

24.00

24.00







2130504

农村基础设施建设

12.00

12.00







2130506

社会发展

12.00

12.00







21307

农村综合改革

316.27

316.27







2130701

对村级公益事业建设的补助

150.00

150.00







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

166.27

166.27







214

交通运输支出

106.45

106.45







21401

公路水路运输

35.65

35.65







2140104

公路建设

27.85

27.85







2140106

公路养护

7.80

7.80







21406

车辆购置税支出

70.80

70.80







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

70.80

70.80







220

自然资源海洋气象等支出

8.77

8.77







22001

自然资源事务

8.77

8.77







2200106

自然资源利用与保护

8.77

8.77







221

住房保障支出

804.96

804.96







22101

保障性安居工程支出

781.13

781.13







2210103

棚户区改造

95.00

95.00







2210108

老旧小区改造

1.20

1.20







2210199

其他保障性安居工程支出

684.93

684.93







22102

住房改革支出

23.82

23.82







2210201

住房公积金

23.82

23.82







224

灾害防治及应急管理支出

1.00

1.00







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.00

1.00







2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.00

1.00







229

其他支出

165.00

165.00







22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

164.22

164.22







2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

164.22

164.22







22960

彩票公益金安排的支出

0.78

0.78







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.78

0.78







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位重庆市荣昌区清江镇人民政府本级






公开03表






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,940.27

758.13

2,182.14




201

一般公共服务支出

889.97

567.62

322.35




20101

人大事务

8.93


8.93




2010106

人大监督

1.80


1.80




2010108

代表工作

7.13


7.13




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

740.28

567.62

172.65




2010301

行政运行

567.62

567.62





2010302

一般行政管理事务

172.35


172.35




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.30


0.30




20113

商贸事务

137.55


137.55




2011308

招商引资

137.55


137.55




20132

组织事务

3.21


3.21




2013202

一般行政管理事务

0.69


0.69




2013299

其他组织事务支出

2.52


2.52




204

公共安全支出

49.37


49.37




20499

其他公共安全支出

49.37


49.37




2049999

其他公共安全支出

49.37


49.37




205

教育支出

1.75


1.75




20508

进修及培训

1.75


1.75




2050803

培训支出

1.75


1.75




207

文化旅游体育与传媒支出

2.34


2.34




20701

文化和旅游

2.34


2.34




2070199

其他文化和旅游支出

2.34


2.34




208

社会保障和就业支出

175.73

132.55

43.18




20802

民政管理事务

1.91


1.91




2080299

其他民政管理事务支出

1.91


1.91




20805

行政事业单位养老支出

132.55

132.55





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.37

46.37





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.48

45.48





2080599

其他行政事业单位养老支出

40.70

40.70





20808

抚恤

1.50


1.50




2080899

其他优抚支出

1.50


1.50




20810

社会福利

22.60


22.60




2081002

老年福利

9.50


9.50




2081006

养老服务

13.10


13.10




20811

残疾人事业

1.60


1.60




2081199

其他残疾人事业支出

1.60


1.60




20821

特困人员救助供养

4.18


4.18




2082102

农村特困人员救助供养支出

4.18


4.18




20825

其他生活救助

11.39


11.39




2082502

其他农村生活救助

11.39


11.39




210

卫生健康支出

54.14

34.14

20.00




21011

行政事业单位医疗

34.14

34.14





2101101

行政单位医疗

18.20

18.20





2101103

公务员医疗补助

8.53

8.53





2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.41

7.41





21015

医疗保障管理事务

20.00


20.00




2101506

医疗保障经办事务

20.00


20.00




211

节能环保支出

2.70


2.70




21103

污染防治

2.70


2.70




2110302

水体

2.70


2.70




212

城乡社区支出

214.52


214.52




21203

城乡社区公共设施

90.02


90.02




2120303

小城镇基础设施建设

90.02


90.02




21205

城乡社区环境卫生

121.86


121.86




2120501

城乡社区环境卫生

121.86


121.86




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.64


2.64




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2.64


2.64




213

农林水支出

463.59


463.59




21301

农业农村

108.32


108.32




2130108

病虫害控制

8.39


8.39




2130122

农业生产发展

18.28


18.28




2130135

农业资源保护修复与利用

78.65


78.65




2130153

农田建设

3.00


3.00




21303

水利

15.00


15.00




2130319

江河湖库水系综合整治

15.00


15.00




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

24.00


24.00




2130504

农村基础设施建设

12.00


12.00




2130506

社会发展

12.00


12.00




21307

农村综合改革

316.27


316.27




2130701

对村级公益事业建设的补助

150.00


150.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

166.27


166.27




214

交通运输支出

106.45


106.45




21401

公路水路运输

35.65


35.65




2140104

公路建设

27.85


27.85




2140106

公路养护

7.80


7.80




21406

车辆购置税支出

70.80


70.80




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

70.80


70.80




220

自然资源海洋气象等支出

8.77


8.77




22001

自然资源事务

8.77


8.77




2200106

自然资源利用与保护

8.77


8.77




221

住房保障支出

804.96

23.82

781.13




22101

保障性安居工程支出

781.13


781.13




2210103

棚户区改造

95.00


95.00




2210108

老旧小区改造

1.20


1.20




2210199

其他保障性安居工程支出

684.93


684.93




22102

住房改革支出

23.82

23.82





2210201

住房公积金

23.82

23.82





224

灾害防治及应急管理支出

1.00


1.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.00


1.00




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.00


1.00




229

其他支出

165.00


165.00




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

164.22


164.22




2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

164.22


164.22




22960

彩票公益金安排的支出

0.78


0.78




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.78


0.78




备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位重庆市荣昌区清江镇人民政府本级





公开04表






单位:万元


收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


一、一般公共预算财政拨款

2,757.63

一、一般公共服务支出

889.97

889.97




二、政府性基金预算财政拨款

167.65

二、外交支出






三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出








四、公共安全支出

49.37

49.37






五、教育支出

1.75

1.75






六、科学技术支出








七、文化旅游体育与传媒支出

2.34

2.34






八、社会保障和就业支出

175.73

175.73






九、卫生健康支出

54.14

54.14






十、节能环保支出

2.70

2.70






十一、城乡社区支出

214.52

211.87

2.64





十二、农林水支出

463.59

463.59






十三、交通运输支出

106.45

106.45






十四、资源勘探工业信息等支出








十五、商业服务业等支出








十六、金融支出








十七、援助其他地区支出








十八、自然资源海洋气象等支出

8.77

8.77






十九、住房保障支出

804.96

804.96






二十、粮油物资储备支出








二十一、国有资本经营预算支出








二十二、灾害防治及应急管理支出

1.00

1.00






二十三、其他支出

165.00


165.00





二十四、债务还本支出








二十五、债务付息支出








二十六、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

2,925.27

本年支出合计

2,940.27

2,772.63

167.65



年初财政拨款结转和结余

15.00

年末财政拨款结转和结余






一般公共预算财政拨款

15.00







政府性基金预算财政拨款








国有资本经营预算财政拨款








总计

2,940.27

总计

2,940.27

2,772.63

167.65



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市荣昌区清江镇人民政府本级



公开05表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,772.63

758.13

2,014.50

201

一般公共服务支出

889.97

567.62

322.35

20101

人大事务

8.93


8.93

2010106

人大监督

1.80


1.80

2010108

代表工作

7.13


7.13

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

740.28

567.62

172.65

2010301

行政运行

567.62

567.62


2010302

一般行政管理事务

172.35


172.35

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.30


0.30

20113

商贸事务

137.55


137.55

2011308

招商引资

137.55


137.55

20132

组织事务

3.21


3.21

2013202

一般行政管理事务

0.69


0.69

2013299

其他组织事务支出

2.52


2.52

204

公共安全支出

49.37


49.37

20499

其他公共安全支出

49.37


49.37

2049999

其他公共安全支出

49.37


49.37

205

教育支出

1.75


1.75

20508

进修及培训

1.75


1.75

2050803

培训支出

1.75


1.75

207

文化旅游体育与传媒支出

2.34


2.34

20701

文化和旅游

2.34


2.34

2070199

其他文化和旅游支出

2.34


2.34

208

社会保障和就业支出

175.73

132.55

43.18

20802

民政管理事务

1.91


1.91

2080299

其他民政管理事务支出

1.91


1.91

20805

行政事业单位养老支出

132.55

132.55


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.37

46.37


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.48

45.48


2080599

其他行政事业单位养老支出

40.70

40.70


20808

抚恤

1.50


1.50

2080899

其他优抚支出

1.50


1.50

20810

社会福利

22.60


22.60

2081002

老年福利

9.50


9.50

2081006

养老服务

13.10


13.10

20811

残疾人事业

1.60


1.60

2081199

其他残疾人事业支出

1.60


1.60

20821

特困人员救助供养

4.18


4.18

2082102

农村特困人员救助供养支出

4.18


4.18

20825

其他生活救助

11.39


11.39

2082502

其他农村生活救助

11.39


11.39

210

卫生健康支出

54.14

34.14

20.00

21011

行政事业单位医疗

34.14

34.14


2101101

行政单位医疗

18.20

18.20


2101103

公务员医疗补助

8.53

8.53


2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.41

7.41


21015

医疗保障管理事务

20.00


20.00

2101506

医疗保障经办事务

20.00


20.00

211

节能环保支出

2.70


2.70

21103

污染防治

2.70


2.70

2110302

水体

2.70


2.70

212

城乡社区支出

211.87


211.87

21203

城乡社区公共设施

90.02


90.02

2120303

小城镇基础设施建设

90.02


90.02

21205

城乡社区环境卫生

121.86


121.86

2120501

城乡社区环境卫生

121.86


121.86

213

农林水支出

463.59


463.59

21301

农业农村

108.32


108.32

2130108

病虫害控制

8.39


8.39

2130122

农业生产发展

18.28


18.28

2130135

农业资源保护修复与利用

78.65


78.65

2130153

农田建设

3.00


3.00

21303

水利

15.00


15.00

2130319

江河湖库水系综合整治

15.00


15.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

24.00


24.00

2130504

农村基础设施建设

12.00


12.00

2130506

社会发展

12.00


12.00

21307

农村综合改革

316.27


316.27

2130701

对村级公益事业建设的补助

150.00


150.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

166.27


166.27

214

交通运输支出

106.45


106.45

21401

公路水路运输

35.65


35.65

2140104

公路建设

27.85


27.85

2140106

公路养护

7.80


7.80

21406

车辆购置税支出

70.80


70.80

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

70.80


70.80

220

自然资源海洋气象等支出

8.77


8.77

22001

自然资源事务

8.77


8.77

2200106

自然资源利用与保护

8.77


8.77

221

住房保障支出

804.96

23.82

781.13

22101

保障性安居工程支出

781.13


781.13

2210103

棚户区改造

95.00


95.00

2210108

老旧小区改造

1.20


1.20

2210199

其他保障性安居工程支出

684.93


684.93

22102

住房改革支出

23.82

23.82


2210201

住房公积金

23.82

23.82


224

灾害防治及应急管理支出

1.00


1.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.00


1.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.00


1.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位重庆市荣昌区清江镇人民政府本级







公开06表










单位:万元




人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额







301

工资福利支出

551.96

302

商品和服务支出

163.01

310

资本性支出





30101

基本工资

116.83

30201

办公费

5.07

31001

房屋建筑物购建





30102

津贴补贴

97.41

30202

印刷费

3.41

31002

办公设备购置





30103

奖金

175.79

30203

咨询费


31003

专用设备购置





30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设





30107

绩效工资


30205

水费

0.56

31006

大型修缮





30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.37

30206

电费

7.89

31007

信息网络及软件购置更新





30109

职业年金缴费

45.48

30207

邮电费

13.36

31008

物资储备





30110

职工基本医疗保险缴费

18.20

30208

取暖费


31009

土地补偿





30111

公务员医疗补助缴费

8.53

30209

物业管理费


31010

安置补助





30112

其他社会保障缴费

4.11

30211

差旅费

43.19

31011

地上附着物和青苗补偿





30113

住房公积金

23.82

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿





30114

医疗费

4.00

30213

维修(护)费

1.99

31013

公务用车购置





30199

其他工资福利支出

11.43

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置





303

对个人和家庭的补助

43.16

30215

会议费

0.92

31021

文物和陈列品购置





30301

离休费


30216

培训费

1.47

31022

无形资产购置





30302

退休费


30217

公务接待费

4.96

31099

其他资本性支出





30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助





30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入





30305

生活补助

34.68

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资





30306

救济费


30226

劳务费

6.00

31204

费用补贴





30307

医疗费补助

6.07

30227

委托业务费

8.91

31205

利息补贴





30308

助学金


30228

工会经费

2.71

31299

其他对企业补助





30309

奖励金

2.41

30229

福利费

6.82

399

其他支出





30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

2.94

39907

国家赔偿费用支出





30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

24.17

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与








30299

其他商品和服务支出

28.63

39910

资本性赠与








307

债务利息及费用支出


39999

其他支出








30701

国内债务付息











30702

国外债务付息











30703

国内债务发行费用











30704

国外债务发行费用








人员经费合计

595.12

公用经费合计

163.01

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位重庆市荣昌区清江镇人民政府本级






公开07表








单位:万元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出







合计


167.65

167.65


167.65




212

城乡社区支出


2.64

2.64


2.64




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


2.64

2.64


2.64




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


2.64

2.64


2.64




229

其他支出


165.00

165.00


165.00




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


164.22

164.22


164.22




2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


164.22

164.22


164.22




22960

彩票公益金安排的支出


0.78

0.78


0.78




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


0.78

0.78


0.78




备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市荣昌区清江镇人民政府本级



公开08表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开单位重庆市荣昌区清江镇人民政府本级




单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

163.01

(一)支出合计

7.90

7.90

(一)行政单位

163.01

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

2.94

2.94

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

2.94

2.94

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

4.96

4.96

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

4.96

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

110

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

850

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

1.92



三、培训费

3.22



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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