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  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
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  • 公文
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区峰高街道
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重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级2023年度部门决算公开报告
日期:2024-10-09
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重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本街道与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。

2.制定组织街道规划,部署重点工程建设,地方道路、公共设施、水利设施,负责土地、林木等。

3.负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.负责本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。

5.完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

本单位内设机构10个:党政办公室、人大工委办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。本单位2023年末实有在职人员37人,其中参公人员5人,比上年度减少2人。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4266.10万元,支出总计4266.10万元。收支较上年决算数减少1460.36万元,下降25.50%,主要原因是政府性基金预算收入减少26.7万元、其他收入减少73.29万元、年初结转和结余减少1383.3万元。

2.收入情况。2023年度收入合计4218.24万元,较上年决算数减少77.06万元,下降1.79%,主要原因是政府性基金预算收入减少26.7万元、其他收入减少73.29万元。其中:财政拨款收入4218.24万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余47.86万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4266.10万元,较上年决算数减少1460.36万元,下降25.50%,主要原因是政府性基金预算收入减少26.7万元、其他收入减少73.29万元、年初结转和结余减少1383.3万元。其中:基本支出1298.18万元,占30.43%;项目支出2967.93万元,占69.57%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计4266.10万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1387.07万元,下降24.54%。主要原因是政府性基金预算收入减少26.7万元、年初结转和结余减少1383.3万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4179.40万元,较上年决算数增加22.93万元,增长0.55%。主要原因是教育支出和城乡社区支出增加。较年初预算数增加1743.19万元,增长71.55%。主要原因是荣峰河大石桥绿化工程、场镇品质提升、耕地恢复补足、水产养殖污染整治提升、特色精品村、美丽宜居村等项目和抚恤金增加。此外,年初财政拨款结转和结余47.86万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4227.26万元,较上年决算数减少1360.37万元,下降24.35%。主要原因是社会保障和就业、农林水、住房保障支出减少。较年初预算数增加1791.05万元,增长73.52%。主要原因是荣峰河大石桥绿化工程、场镇品质提升、耕地恢复补足、水产养殖污染整治提升、特色精品村、美丽宜居村等项目和抚恤金增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1315.07万元,占31.11%,较年初预算数增加56.73万元,增长4.51%,主要原因是抚恤金支出增加。

(2)国防支出0.72万元,占0.02%,较年初预算数减少5.28万元,下降88.00%,主要原因是国防武装经费支出减少。

(3)公共安全支出0.61万元,占0.01%,较年初预算数减少4.39万元,下降87.80%,主要原因是安全生产及应急管理经费支出减少。

(4)教育支出6.78万元,占0.16%,较年初预算数减少3.22万元,下降32.20%,主要原因是职工教育经费支出减少。

(5)文化旅游体育与传媒支出2.61万元,占0.06%,较年初预算数减少6.41万元,下降71.06%,主要原因是免开补助和中央公共文化资金支出减少。

(6)社会保障与就业支出387.02万元,占9.16%,较年初预算数减少39.19万元,下降9.19%,主要原因是特困人员死亡丧葬补助和村级便民服务中心建设支出减少。

(7)卫生健康支出58.51万元,占1.38%,较年初预算数增加5.76万元,增长10.92%,主要原因是职工医疗保险缴费增加。

(8)节能环保支出21.92万元,占0.52%,较年初预算数增加16.58万元,增长310.49%,主要原因是重点河流流域生态补偿金和黑臭水体治理项目支出增加。

(9)城乡社区支出877.72万元,占20.76%,较年初预算数增加727.72万元,增长485.15%,主要原因是场镇品质提升工程和基础设施建设项目支出增加。

(10)农林水支出1199.03万元,占28.36%,较年初预算数增加904.53万元,增长307.14%,主要原因是荣峰河大石桥绿化工程、水产养殖污染整治提升、特色精品村、美丽宜居村等项目支出增加。

(11)交通运输支出306.44万元,占7.25%,较年初预算数增加158.84万元,增长107.62%,主要原因是农村公路建设补助资金支出增加。

(12)自然资源海洋气象等支出18.00万元,占0.43%,较年初预算数增加18.00万元,增长100.00%,主要原因是年中新增耕地恢复补足项目预算。

(13)住房保障支出31.83万元,占0.75%,较年初预算数减少39.62万元,下降55.45%,主要原因是住房公积金缴费减少。

(14)灾害防治及应急管理支出1.00万元,占0.02%,较年初预算数增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是年中新增应急救灾专项资金预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出1298.18万元。其中:人员经费1085.28万元,较上年决算数增加89.57万元,增长9.00%,主要原因是职工工资福利、社会保障、对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费212.90万元,较上年决算数减少29.98万元,下降12.34%,主要原因是培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入38.84万元,较上年决算数减少26.70万元,下降40.74%,主要原因是城市建设支出较少。本年支出38.84万元,较上年决算数减少26.70万元,下降40.74%,主要原因是城市建设支出较少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计18.94万元,较年初预算数减少5.06万元,下降21.08%,主要原因是按照要求严控“三公”经费,减少支出。较上年支出数减少14.43万元,下降43.24%,主要原因是按照要求严控“三公”经费,减少支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减,与上年持平。

公务车购置费0.00万元,未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减,与上年持平。

公务车运行维护费18.15万元,主要用于公务车燃料费、维修维护费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.85万元,下降9.25%,主要原因是按照要求严控公务车运行经费,减少支出。较上年支出数减少10.84万元,下降37.39%,主要原因是按照要求严控公务车运行经费,减少支出

公务接待费0.79万元,主要用于接待相关部门检查指导工作和发展招商引资等经济业务所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.21万元,下降80.25%,主要原因是按照要求严控公务接待费,减少支出。较上年支出数减少3.59万元,下降81.96%,主要原因是按照要求严控公务接待费,减少支出

(三)“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待15批次110人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费71.70元,车均购置费0万元,车均维护费3.03万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出7.76万元,较上年决算数减少2.06万元,下降20.98%,主要原因是按照要求严控会议费,减少支出。本年度培训费支出1.78万元,较上年决算数减少10.11万元,下降85.03%,主要原因是按照要求严控培训费,减少支出

(二)机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出212.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少29.98万元,下降12.34%,主要原因是按照要求严控机关运行经费,减少支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2023年度本单位政府采购支出总额410.37万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出410.37万元。授予中小企业合同金额410.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额410.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购场镇清扫保洁一体化外包服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对71个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金2967.93万元。

(二)单位绩效评价情况。

我单位对71个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2967.93万元。全年预算资金项目从评价情况来看,绩效自评等级为“优”的71个、“良”的0个、“中”的0个、“差”的0个。2023年本单位的项目预算执行严格按照财务管理制度和资金使用审批程序执行,各项资金使用规范、支付及时,较好地实现了绩效目标。(详见附件2)

(三)财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:张莲,023-46212076

附件:1.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级2023年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级2023年度项目绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表

公开单位:重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,179.40

一、一般公共服务支出

1,315.07

二、政府性基金预算财政拨款收入

38.84

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

0.72

四、上级补助收入

四、公共安全支出

0.61

五、事业收入

五、教育支出

6.78

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

2.61

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

387.02

九、卫生健康支出

58.51

十、节能环保支出

21.92

十一、城乡社区支出

905.68

十二、农林水支出

1,199.03

十三、交通运输支出

306.44

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

18.00

十九、住房保障支出

31.83

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

1.00

二十三、其他支出

10.88

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,218.24

本年支出合计

4,266.10

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

47.86

年末结转和结余

总计

4,266.10

总计

4,266.10

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开单位:重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,218.24

4,218.24

201

一般公共服务支出

1,315.07

1,315.07

20101

人大事务

29.82

29.82

2010104

人大会议

2.00

2.00

2010106

人大监督

4.80

4.80

2010108

代表工作

8.69

8.69

2010199

其他人大事务支出

14.33

14.33

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,240.06

1,240.06

2010301

行政运行

917.42

917.42

2010302

一般行政管理事务

282.64

282.64

2010308

信访事务

40.00

40.00

20113

商贸事务

28.06

28.06

2011308

招商引资

28.06

28.06

20132

组织事务

17.13

17.13

2013202

一般行政管理事务

0.86

0.86

2013299

其他组织事务支出

16.27

16.27

203

国防支出

0.72

0.72

20306

国防动员

0.72

0.72

2030699

其他国防动员支出

0.72

0.72

204

公共安全支出

0.61

0.61

20499

其他公共安全支出

0.61

0.61

2049999

其他公共安全支出

0.61

0.61

205

教育支出

6.78

6.78

20502

普通教育

5.00

5.00

2050202

小学教育

5.00

5.00

20508

进修及培训

1.78

1.78

2050803

培训支出

1.78

1.78

207

文化旅游体育与传媒支出

2.61

2.61

20701

文化和旅游

2.61

2.61

2070199

其他文化和旅游支出

2.61

2.61

208

社会保障和就业支出

387.02

387.02

20802

民政管理事务

2.50

2.50

2080299

其他民政管理事务支出

2.50

2.50

20805

行政事业单位养老支出

290.33

290.33

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.71

81.71

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

87.64

87.64

2080599

其他行政事业单位养老支出

120.97

120.97

20808

抚恤

7.60

7.60

2080899

其他优抚支出

7.60

7.60

20809

退役安置

2.25

2.25

2080999

其他退役安置支出

2.25

2.25

20810

社会福利

36.37

36.37

2081002

老年福利

20.37

20.37

2081006

养老服务

16.00

16.00

20811

残疾人事业

4.80

4.80

2081199

其他残疾人事业支出

4.80

4.80

20821

特困人员救助供养

7.08

7.08

2082102

农村特困人员救助供养支出

7.08

7.08

20825

其他生活救助

36.09

36.09

2082502

其他农村生活救助

36.09

36.09

210

卫生健康支出

58.51

58.51

21011

行政事业单位医疗

57.10

57.10

2101101

行政单位医疗

32.36

32.36

2101103

公务员医疗补助

13.34

13.34

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.40

11.40

21015

医疗保障管理事务

1.41

1.41

2101506

医疗保障经办事务

1.41

1.41

211

节能环保支出

6.02

6.02

21103

污染防治

6.02

6.02

2110302

水体

2.37

2.37

2110307

土壤

3.65

3.65

212

城乡社区支出

905.68

905.68

21203

城乡社区公共设施

777.20

777.20

2120303

小城镇基础设施建设

777.20

777.20

21205

城乡社区环境卫生

100.52

100.52

2120501

城乡社区环境卫生

100.52

100.52

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

27.96

27.96

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

27.96

27.96

213

农林水支出

1,167.07

1,167.07

21301

农业农村

82.04

82.04

2130108

病虫害控制

21.37

21.37

2130119

防灾救灾

4.00

4.00

2130122

农业生产发展

20.38

20.38

2130135

农业资源保护修复与利用

36.29

36.29

21302

林业和草原

294.88

294.88

2130205

森林资源培育

292.88

292.88

2130234

林业草原防灾减灾

2.00

2.00

21303

水利

4.91

4.91

2130314

防汛

1.20

1.20

2130315

抗旱

0.71

0.71

2130316

农村水利

3.00

3.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

39.00

39.00

2130504

农村基础设施建设

15.00

15.00

2130506

社会发展

24.00

24.00

21307

农村综合改革

746.24

746.24

2130701

对村级公益事业建设的补助

450.00

450.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

296.24

296.24

214

交通运输支出

306.44

306.44

21401

公路水路运输

127.60

127.60

2140104

公路建设

108.40

108.40

2140106

公路养护

19.20

19.20

21406

车辆购置税支出

178.84

178.84

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

178.84

178.84

220

自然资源海洋气象等支出

18.00

18.00

22001

自然资源事务

18.00

18.00

2200106

自然资源利用与保护

18.00

18.00

221

住房保障支出

31.83

31.83

22102

住房改革支出

31.83

31.83

2210201

住房公积金

31.83

31.83

224

灾害防治及应急管理支出

1.00

1.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.00

1.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.00

1.00

229

其他支出

10.88

10.88

22960

彩票公益金安排的支出

10.88

10.88

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.78

0.78

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.10

10.10

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,266.10

1,298.18

2,967.93

201

一般公共服务支出

1,315.07

917.42

397.65

20101

人大事务

29.82

29.82

2010104

人大会议

2.00

2.00

2010106

人大监督

4.80

4.80

2010108

代表工作

8.69

8.69

2010199

其他人大事务支出

14.33

14.33

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,240.06

917.42

322.64

2010301

行政运行

917.42

917.42

2010302

一般行政管理事务

282.64

282.64

2010308

信访事务

40.00

40.00

20113

商贸事务

28.06

28.06

2011308

招商引资

28.06

28.06

20132

组织事务

17.13

17.13

2013202

一般行政管理事务

0.86

0.86

2013299

其他组织事务支出

16.27

16.27

203

国防支出

0.72

0.72

20306

国防动员

0.72

0.72

2030699

其他国防动员支出

0.72

0.72

204

公共安全支出

0.61

0.61

20499

其他公共安全支出

0.61

0.61

2049999

其他公共安全支出

0.61

0.61

205

教育支出

6.78

1.50

5.28

20502

普通教育

5.00

5.00

2050202

小学教育

5.00

5.00

20508

进修及培训

1.78

1.50

0.28

2050803

培训支出

1.78

1.50

0.28

207

文化旅游体育与传媒支出

2.61

2.61

20701

文化和旅游

2.61

2.61

2070199

其他文化和旅游支出

2.61

2.61

208

社会保障和就业支出

387.02

290.33

96.70

20802

民政管理事务

2.50

2.50

2080299

其他民政管理事务支出

2.50

2.50

20805

行政事业单位养老支出

290.33

290.33

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.71

81.71

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

87.64

87.64

2080599

其他行政事业单位养老支出

120.97

120.97

20808

抚恤

7.60

7.60

2080899

其他优抚支出

7.60

7.60

20809

退役安置

2.25

2.25

2080999

其他退役安置支出

2.25

2.25

20810

社会福利

36.37

36.37

2081002

老年福利

20.37

20.37

2081006

养老服务

16.00

16.00

20811

残疾人事业

4.80

4.80

2081199

其他残疾人事业支出

4.80

4.80

20821

特困人员救助供养

7.08

7.08

2082102

农村特困人员救助供养支出

7.08

7.08

20825

其他生活救助

36.09

36.09

2082502

其他农村生活救助

36.09

36.09

210

卫生健康支出

58.51

57.10

1.41

21011

行政事业单位医疗

57.10

57.10

2101101

行政单位医疗

32.36

32.36

2101103

公务员医疗补助

13.34

13.34

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.40

11.40

21015

医疗保障管理事务

1.41

1.41

2101506

医疗保障经办事务

1.41

1.41

211

节能环保支出

21.92

21.92

21103

污染防治

6.02

6.02

2110302

水体

2.37

2.37

2110307

土壤

3.65

3.65

21104

自然生态保护

15.90

15.90

2110401

生态保护

15.90

15.90

212

城乡社区支出

905.68

905.68

21203

城乡社区公共设施

777.20

777.20

2120303

小城镇基础设施建设

777.20

777.20

21205

城乡社区环境卫生

100.52

100.52

2120501

城乡社区环境卫生

100.52

100.52

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

27.96

27.96

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

27.96

27.96

213

农林水支出

1,199.03

1,199.03

21301

农业农村

82.04

82.04

2130108

病虫害控制

21.37

21.37

2130119

防灾救灾

4.00

4.00

2130122

农业生产发展

20.38

20.38

2130135

农业资源保护修复与利用

36.29

36.29

21302

林业和草原

318.84

318.84

2130205

森林资源培育

292.88

292.88

2130234

林业草原防灾减灾

25.96

25.96

21303

水利

12.91

12.91

2130314

防汛

1.20

1.20

2130315

抗旱

0.71

0.71

2130316

农村水利

3.00

3.00

2130319

江河湖库水系综合整治

8.00

8.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

39.00

39.00

2130504

农村基础设施建设

15.00

15.00

2130506

社会发展

24.00

24.00

21307

农村综合改革

746.24

746.24

2130701

对村级公益事业建设的补助

450.00

450.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

296.24

296.24

214

交通运输支出

306.44

306.44

21401

公路水路运输

127.60

127.60

2140104

公路建设

108.40

108.40

2140106

公路养护

19.20

19.20

21406

车辆购置税支出

178.84

178.84

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

178.84

178.84

220

自然资源海洋气象等支出

18.00

18.00

22001

自然资源事务

18.00

18.00

2200106

自然资源利用与保护

18.00

18.00

221

住房保障支出

31.83

31.83

22102

住房改革支出

31.83

31.83

2210201

住房公积金

31.83

31.83

224

灾害防治及应急管理支出

1.00

1.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.00

1.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.00

1.00

229

其他支出

10.88

10.88

22960

彩票公益金安排的支出

10.88

10.88

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.78

0.78

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.10

10.10

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,179.40

一、一般公共服务支出

1,315.07

1,315.07

二、政府性基金预算财政拨款

38.84

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

0.72

0.72

四、公共安全支出

0.61

0.61

五、教育支出

6.78

6.78

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

2.61

2.61

八、社会保障和就业支出

387.02

387.02

九、卫生健康支出

58.51

58.51

十、节能环保支出

21.92

21.92

十一、城乡社区支出

905.68

877.72

27.96

十二、农林水支出

1,199.03

1,199.03

十三、交通运输支出

306.44

306.44

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

18.00

18.00

十九、住房保障支出

31.83

31.83

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

1.00

1.00

二十三、其他支出

10.88

10.88

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,218.24

本年支出合计

4,266.10

4,227.26

38.84

年初财政拨款结转和结余

47.86

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

47.86

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

4,266.10

总计

4,266.10

4,227.26

38.84

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,227.26

1,298.18

2,929.09

201

一般公共服务支出

1,315.07

917.42

397.65

20101

人大事务

29.82

29.82

2010104

人大会议

2.00

2.00

2010106

人大监督

4.80

4.80

2010108

代表工作

8.69

8.69

2010199

其他人大事务支出

14.33

14.33

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,240.06

917.42

322.64

2010301

行政运行

917.42

917.42

2010302

一般行政管理事务

282.64

282.64

2010308

信访事务

40.00

40.00

20113

商贸事务

28.06

28.06

2011308

招商引资

28.06

28.06

20132

组织事务

17.13

17.13

2013202

一般行政管理事务

0.86

0.86

2013299

其他组织事务支出

16.27

16.27

203

国防支出

0.72

0.72

20306

国防动员

0.72

0.72

2030699

其他国防动员支出

0.72

0.72

204

公共安全支出

0.61

0.61

20499

其他公共安全支出

0.61

0.61

2049999

其他公共安全支出

0.61

0.61

205

教育支出

6.78

1.50

5.28

20502

普通教育

5.00

5.00

2050202

小学教育

5.00

5.00

20508

进修及培训

1.78

1.50

0.28

2050803

培训支出

1.78

1.50

0.28

207

文化旅游体育与传媒支出

2.61

2.61

20701

文化和旅游

2.61

2.61

2070199

其他文化和旅游支出

2.61

2.61

208

社会保障和就业支出

387.02

290.33

96.70

20802

民政管理事务

2.50

2.50

2080299

其他民政管理事务支出

2.50

2.50

20805

行政事业单位养老支出

290.33

290.33

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.71

81.71

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

87.64

87.64

2080599

其他行政事业单位养老支出

120.97

120.97

20808

抚恤

7.60

7.60

2080899

其他优抚支出

7.60

7.60

20809

退役安置

2.25

2.25

2080999

其他退役安置支出

2.25

2.25

20810

社会福利

36.37

36.37

2081002

老年福利

20.37

20.37

2081006

养老服务

16.00

16.00

20811

残疾人事业

4.80

4.80

2081199

其他残疾人事业支出

4.80

4.80

20821

特困人员救助供养

7.08

7.08

2082102

农村特困人员救助供养支出

7.08

7.08

20825

其他生活救助

36.09

36.09

2082502

其他农村生活救助

36.09

36.09

210

卫生健康支出

58.51

57.10

1.41

21011

行政事业单位医疗

57.10

57.10

2101101

行政单位医疗

32.36

32.36

2101103

公务员医疗补助

13.34

13.34

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.40

11.40

21015

医疗保障管理事务

1.41

1.41

2101506

医疗保障经办事务

1.41

1.41

211

节能环保支出

21.92

21.92

21103

污染防治

6.02

6.02

2110302

水体

2.37

2.37

2110307

土壤

3.65

3.65

21104

自然生态保护

15.90

15.90

2110401

生态保护

15.90

15.90

212

城乡社区支出

877.72

877.72

21203

城乡社区公共设施

777.20

777.20

2120303

小城镇基础设施建设

777.20

777.20

21205

城乡社区环境卫生

100.52

100.52

2120501

城乡社区环境卫生

100.52

100.52

213

农林水支出

1,199.03

1,199.03

21301

农业农村

82.04

82.04

2130108

病虫害控制

21.37

21.37

2130119

防灾救灾

4.00

4.00

2130122

农业生产发展

20.38

20.38

2130135

农业资源保护修复与利用

36.29

36.29

21302

林业和草原

318.84

318.84

2130205

森林资源培育

292.88

292.88

2130234

林业草原防灾减灾

25.96

25.96

21303

水利

12.91

12.91

2130314

防汛

1.20

1.20

2130315

抗旱

0.71

0.71

2130316

农村水利

3.00

3.00

2130319

江河湖库水系综合整治

8.00

8.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

39.00

39.00

2130504

农村基础设施建设

15.00

15.00

2130506

社会发展

24.00

24.00

21307

农村综合改革

746.24

746.24

2130701

对村级公益事业建设的补助

450.00

450.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

296.24

296.24

214

交通运输支出

306.44

306.44

21401

公路水路运输

127.60

127.60

2140104

公路建设

108.40

108.40

2140106

公路养护

19.20

19.20

21406

车辆购置税支出

178.84

178.84

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

178.84

178.84

220

自然资源海洋气象等支出

18.00

18.00

22001

自然资源事务

18.00

18.00

2200106

自然资源利用与保护

18.00

18.00

221

住房保障支出

31.83

31.83

22102

住房改革支出

31.83

31.83

2210201

住房公积金

31.83

31.83

224

灾害防治及应急管理支出

1.00

1.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.00

1.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.00

1.00








备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

872.93

302

商品和服务支出

210.54

310

资本性支出

2.36

30101

基本工资

187.39

30201

办公费

9.28

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

134.13

30202

印刷费

0.07

31002

办公设备购置

2.36

30103

奖金

266.90

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

2.67

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

81.71

30206

电费

28.39

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

87.64

30207

邮电费

20.49

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

32.36

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

13.34

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

6.89

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

31.83

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

5.76

30213

维修(护)费

0.85

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

24.98

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

212.34

30215

会议费

5.00

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.50

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.79

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

90.26

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

104.52

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

7.91

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

17.57

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

14.00

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

6.84

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

18.15

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

36.30

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

58.28

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,085.28

公用经费合计

212.90

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

38.84

38.84

38.84

212

城乡社区支出

27.96

27.96

27.96

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

27.96

27.96

27.96

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

27.96

27.96

27.96

229

其他支出

10.88

10.88

10.88

22960

彩票公益金安排的支出

10.88

10.88

10.88

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.78

0.78

0.78

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.10

10.10

10.10

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计







备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开单位: 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

212.90

(一)支出合计

18.94

18.94

(一)行政单位

212.90

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

18.15

18.15

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

6

(2)公务用车运行维护费

18.15

18.15

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.79

0.79

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.79

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

4

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

6

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

15

(一)政府采购支出合计

410.37

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

110

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

410.37

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

410.37

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

410.37

二、会议费

7.76

三、培训费

1.78

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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