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  • 11500226009324298N/2024-00099
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区昌元街道
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处2023年度部门决算公开报告
日期:2024-10-09
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重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处2023年度部门决算公开报告

一、部门基本情况

(一)职能职责

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》(渝委办发2018〕10号)和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》(荣委办发〔2019〕44号)精神,昌元街道办事处主要负责指导、帮助村(居)委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区村(社区)建设、管理和服务工作;做好农业技术,促进农村发展;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本部门内设10个机构:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位共有8个,主要包括昌元街道办事处本级、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计17108.21万元,支出总计17108.21万元。收支较上年决算数增加7405.03万元,增长76.32%,主要原因是新增老旧小区改造建设项目,项目预算收入增加;新增老旧小区改造工程项目专项债券预算。

2.收入情况。2023年度收入合计17096.21万元,较上年决算数增加8157.51万元,增长91.26%,主要原因是新增老旧小区改造建设项目,项目预算收入增加;新增老旧小区改造工程项目专项债券预算。其中:财政拨款收入16995.79万元,占99.41%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入100.42万元,占0.59%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余12.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计17108.21万元,较上年决算数增加7405.03万元,增长76.32%,主要原因是新增老旧小区改造工程项目专项债券预算,相应项目支出增加;新增老旧小区改造建设项目支出。其中:基本支出3159.56万元,占18.47%;项目支出13948.65万元,占81.53%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年财政已收回所有剩余指标,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17007.79万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加7309.61万元,增长75.37%。主要原因是新增老旧小区改造建设项目,项目预算收入增加;新增老旧小区改造工程项目专项债券预算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入15239.40万元,较上年决算数增加6418.35万元,增长72.76%。主要原因是新增老旧小区改造建设项目,项目预算收入增加。较年初预算数增加9495.89万元,增长165.33%。主要原因是一方面在编人员工资调标以及人员退休、死亡导致一次性退休补贴、抚恤金丧葬费增加;另一方面新冠疫情防控补助资金、创建国家文明区工作经费增加及特色精品村建设(虹桥社区)、基础设施建设、老旧小区改造工程、高升桥水库复建工程等项目资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余12.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出15251.40万元,较上年决算数增加5665.87万元,增长59.11%。主要原因是新增老旧小区改造建设项目支出。较年初预算数增加9507.89万元,增长165.54%。主要原因是一方面在编人员工资调标以及人员退休、死亡导致一次性退休补贴、抚恤金丧葬费增加;另一方面新冠疫情防控补助资金、创建国家文明区工作经费增加及特色精品村建设(虹桥社区)、基础设施建设、河库清漂保洁、老旧小区改造工程、高升桥水库复建工程等项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年财政已收回所有剩余指标,无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2341.68万元,占15.35%,较年初预算数增加23.96万元,增长1.03%,主要原因是新增全国文明城区创建、2023年网格员工作经费、滞缅人员劝返工作经费等项目支出。

(2)教育支出0.14万元,占0.00%,较年初预算数增加0.14万元,增长100.00%,主要原因是社区教育培训费用增加。

(3)文化旅游体育与传媒支出44.85万元,占0.29%,较年初预算数减少57.71万元,下降56.27%,主要原因是本年度厉行节约,各类文化宣传活动减少,导致项目支出费用减少。

(4)社会保障与就业支出993.94万元,占6.52%,较年初预算数增加30.42万元,增长3.16%,主要原因是优抚抚恤“解三难”项目支出增加。

(5)卫生健康支出264.03万元,占1.73%,较年初预算数增加127.60万元,增长93.53%,主要原因是支付了2022年新冠疫情防控补助费用。

(6)节能环保支出9.30万元,占0.06%,较年初预算数无增减,主要原因是经费支出严格按预算执行。

(7)城乡社区支出749.10万元,占4.91%,较年初预算数增加254.23万元,增长51.37%,主要原因是街道品质提升、基础设施建设项目支出增加。

(8)农林水支出2012.55万元,占13.20%,较年初预算数增加649.94万元,增长47.70%,主要原因是新峰场镇污水复建工程、森林工程土地租金、村社区保障运行经费、美丽乡村建设奖补(虹桥社区)、秸秆综合利用与焚烧管控、特色精品村建设(虹桥社区)、美丽宜居村建设(螺罐村)、河库清漂保洁、水产养殖污染整治提升、农田水利基础设施维修管护等项目支出增加。

(9)交通运输支出189.40万元,占1.24%,较年初预算数增加5.70万元,增长3.10%,主要原因是农村公路建设补助资金支出增加。

(10)商业服务业等支出6.00万元,占0.04%,较年初预算数增加6.00万元,增长100.00%,主要原因是新增民生市场公厕运维补助经费,项目支出增加。

(11)自然资源海洋气象等支出7.39万元,占0.05%,较年初预算数增加7.39万元,增长100.00%,主要原因是年中追加荣昌区耕地缺口恢复补足项目资金,项目支出增加。

(12)住房保障支出8615.02万元,占56.49%,较年初预算数增加8457.22万元,增长5359.46%,主要原因是桂花社区(一期)老旧小区综合改造工程、东部片区老旧小区改造提升工程、玉屏社区(一期)老旧小区综合改造工程、玉屏社区(三期)老旧小区主体改造工程、玉屏社区(四期)老旧小区主体改造工程、海棠社区海棠和苑老旧小区主体改造工程、2023年老旧小区改造提升工程等项目支出增加。

(13)灾害防治及应急管理支出17.98万元,占0.12%,较年初预算数增加2.98万元,增长19.87%,主要原因是年中追加重庆市能源集团涉煤移交资产C、D级危房拆除,项目支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3159.56万元。其中:人员经费2682.25万元,较上年决算数增加187.55万元,增长7.52%,主要原因是人员绩效工资总量核定增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类保险、公积金单位部分、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费477.31万元,较上年决算数减少227.31万元,下降32.26%,主要原因是本年度厉行节约,各项日常支出减少。公用经费用途主要包括日常水费、电费、办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费用、办公设备购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1756.39万元,较上年决算数增加1643.75万元,增长1459.30%,主要原因是新增老旧小区改造工程项目专项债券预算。本年支出1756.39万元,较上年决算数增加1643.75万元,增长1459.30%,主要原因是新增老旧小区改造工程项目专项债券预算,项目支出相应增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.59万元,较年初预算数减少3.41万元,下降37.89%,主要原因是本年度厉行节约,严控公务车运行及维护费开支。较上年支出数减少7.05万元,下降55.78%,主要原因是本年度厉行节约,严控公务车运行及维护费开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。

2023年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.59万元,主要用于公务车加油、购买车辆保险以及维修。费用支出较年初预算数减少3.41万元,下降42.63%,主要原因是本年度厉行节约,严控公务车运行及维护费开支。较上年支出数减少7.39万元,下降61.69%,主要原因是本年度厉行节约,严控公务车运行及维护费开支。

公务接待费1.00万元,主要用于接待种植示范播种现场会、招商引资等大型活动的相关单位。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是经费支出严格按预算执行。较上年支出数增加0.34万元,增长51.52%,主要原因是本年度举办种植示范播种现场会、招商引资等大型活动,导致公务接待费增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待4批次55人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费181.82元,车均购置费0万元,车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.30万元,较上年决算数增加3.30万元,增长100.00%,主要原因是2023年疫情结束后,线下会议增多。本年度培训费支出17.67万元,较上年决算数增加12.37万元,增长233.40%,主要原因是新增职工教育经费,培训费支出增加。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出258.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.50万元、水费2.18万元、电费16.01万元、邮电费33.20万元、差旅费74.00万元、会议费0.58万元、培训费6.16万元、公务接待费1.00万元、劳务费0.34万元、工会经费54.28万元、福利费12.25万元、公务用车运行维护费4.59万元、其他交通费用42.72万元、其他商品和服务支出7.6万元。机关运行经费较上年支出数减少212.02万元,下降45.07%,主要原因是2023年厉行节约,各项基本支出减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2278.41万元,其中:政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出2272.53万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2278.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额263.56万元,占政府采购支出总额的11.57%。主要用于采购国产电脑12台、安置小区品质提升改造项目工程。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和78个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金13848.23万元。部门整体绩效自评情况如下表所示;项目绩效自评情况,详见本级及下属单位决算公开。

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称:

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处整体自评

项目编码:

50015300023P000065

自评总分:

100.00

项目主管部门:

901-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

财政归口处室:

002-预算科

部门联系人:

毛世刚

联系电话:

13609403138

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

117,746,390.52

170,077,883.26

170,077,883.26

其中:财政拨款

117,746,390.52

170,077,883.26

170,077,883.26

100

10.00

10.00

一般公共预算

117,249,590.52

152,513,975.05

152,513,975.05

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神,紧盯年度工作任务目标、以做好成渝双城经济圈桥头堡为契机,持续提升城市环境综合治理水平;统筹化解不稳定因素,完善文化、教育等配套基础设施,为把昌元建设成为宜居宜业、稳定繁荣的新兴城区奠定扎实基础。(一)突出项目引领、紧盯重要经济指标,确保经济较快增长;(二)巩固创建成果,提供城市管理水平,营造干净整洁环境;(三)保护青山绿水,突出人居环境治理,为乡村振兴战略贡献力量(四)弘扬文明新风,加大力度改善民生,推动社会和谐发展;(五)加强自身建设,提高行政效率标准,完善政务服务职能。

认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神,紧盯年度工作任务目标、以做好成渝双城经济圈桥头堡为契机,持续提升城市环境综合治理水平;统筹化解不稳定因素,完善文化、教育等配套基础设施,为把昌元建设成为宜居宜业、稳定繁荣的新兴城区奠定扎实基础。(一)紧盯重要经济指标,全街道经济较快增长,达到上级部门要求;(二)提高城市管理水平,营造干净整洁环境,通过实施老旧小区改造等项目,辖区环境较上年有明显提升;(三)保护青山绿水,突出人居环境治理,为乡村振兴战略贡献力量(四)弘扬文明新风,加大力度改善民生,推动社会和谐发展,本地信访稳控率达到要求;(五)加强自身建设,提高行政效率标准,完善政务服务职能,全年共培训党员干部达500人次以上。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

新时代文明实践宣传活动

场次

15

16

6.67

100

20

20

建设项目验收合格率

%

90

90

0

100

20

20

本地信访稳控率

%

90

90

0

100

20

20

经济增速

定性

达到上级要求

1

0

100

10

10

辖区环境提升(空气优良程度、河道及水环境)

定性

有效改善

1

0

100

10

10

党员培训人数

人次

500

500

0

100

5

5

服务对象对镇街工作满意度

%

90

90

0

100

5

5

预算执行率

%

100

100

0

100

10

10


























(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

王雪,联系电话:023-61478293


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

15,239.40

一、一般公共服务支出

2,342.10

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,756.39

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

0.14

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

44.85

八、其他收入

100.42

八、社会保障和就业支出

993.94

九、卫生健康支出

264.03

十、节能环保支出

9.30

十一、城乡社区支出

773.00

十二、农林水支出

2,012.55

十三、交通运输支出

279.40

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

6.00

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

7.39

十九、住房保障支出

8,615.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

17.98

二十三、其他支出

1,742.49

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

17,096.21

本年支出合计

17,108.21

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

12.00

年末结转和结余

总计

17,108.21

总计

17,108.21

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开部门:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

17,096.21

16,995.79

100.42

201

一般公共服务支出

2,342.10

2,341.68

0.42

20101

人大事务

41.16

41.16

2010106

人大监督

11.55

11.55

2010108

代表工作

9.93

9.93

2010199

其他人大事务支出

19.67

19.67

20102

政协事务

3.50

3.50

2010206

参政议政

3.50

3.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,896.45

1,896.03

0.42

2010301

行政运行

993.28

993.28

2010302

一般行政管理事务

452.05

451.62

0.42

2010308

信访事务

201.55

201.55

2010350

事业运行

198.97

198.97

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

50.60

50.60

20111

纪检监察事务

5.46

5.46

2011102

一般行政管理事务

5.46

5.46

20113

商贸事务

250.56

250.56

2011308

招商引资

250.56

250.56

20132

组织事务

44.98

44.98

2013202

一般行政管理事务

1.37

1.37

2013299

其他组织事务支出

43.61

43.61

20133

宣传事务

100.00

100.00

2013302

一般行政管理事务

100.00

100.00

205

教育支出

0.14

0.14

20508

进修及培训

0.14

0.14

2050803

培训支出

0.14

0.14

207

文化旅游体育与传媒支出

44.85

44.85

20701

文化和旅游

44.85

44.85

2070109

群众文化

40.06

40.06

2070199

其他文化和旅游支出

4.79

4.79

208

社会保障和就业支出

993.94

993.94

20801

人力资源和社会保障管理事务

177.34

177.34

2080150

事业运行

118.75

118.75

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

58.59

58.59

20802

民政管理事务

4.64

4.64

2080299

其他民政管理事务支出

4.64

4.64

20805

行政事业单位养老支出

628.95

628.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

184.02

184.02

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

187.51

187.51

2080599

其他行政事业单位养老支出

257.42

257.42

20808

抚恤

17.37

17.37

2080899

其他优抚支出

17.37

17.37

20810

社会福利

74.58

74.58

2081002

老年福利

22.68

22.68

2081006

养老服务

51.90

51.90

20811

残疾人事业

3.20

3.20

2081199

其他残疾人事业支出

3.20

3.20

20820

临时救助

0.20

0.20

2082001

临时救助支出

0.20

0.20

20821

特困人员救助供养

10.94

10.94

2082102

农村特困人员救助供养支出

10.94

10.94

20825

其他生活救助

28.83

28.83

2082502

其他农村生活救助

28.83

28.83

20828

退役军人管理事务

47.89

47.89

2082850

事业运行

47.89

47.89

210

卫生健康支出

264.03

264.03

21004

公共卫生

130.00

130.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

130.00

130.00

21011

行政事业单位医疗

129.95

129.95

2101101

行政单位医疗

33.28

33.28

2101102

事业单位医疗

47.95

47.95

2101103

公务员医疗补助

14.86

14.86

2101199

其他行政事业单位医疗支出

33.86

33.86

21015

医疗保障管理事务

4.08

4.08

2101506

医疗保障经办事务

4.08

4.08

211

节能环保支出

9.30

9.30

21103

污染防治

9.30

9.30

2110302

水体

9.30

9.30

212

城乡社区支出

773.00

763.00

10.00

21201

城乡社区管理事务

278.41

278.41

2120199

其他城乡社区管理事务支出

278.41

278.41

21203

城乡社区公共设施

360.81

360.81

2120303

小城镇基础设施建设

360.81

360.81

21205

城乡社区环境卫生

109.88

109.88

2120501

城乡社区环境卫生

109.88

109.88

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

23.90

13.90

10.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

10.00

10.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

13.90

13.90

213

农林水支出

2,000.55

2,000.55

21301

农业农村

700.32

700.32

2130104

事业运行

652.55

652.55

2130108

病虫害控制

18.10

18.10

2130119

防灾救灾

4.00

4.00

2130135

农业资源保护修复与利用

23.60

23.60

2130153

农田建设

2.07

2.07

21302

林业和草原

73.53

73.53

2130205

森林资源培育

29.31

29.31

2130207

森林资源管理

0.34

0.34

2130234

林业草原防灾减灾

43.87

43.87

21303

水利

107.36

107.36

2130305

水利工程建设

103.70

103.70

2130311

水资源节约管理与保护

2.66

2.66

2130316

农村水利

1.01

1.01

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

130.00

130.00

2130504

农村基础设施建设

115.00

115.00

2130506

社会发展

15.00

15.00

21307

农村综合改革

989.34

989.34

2130701

对村级公益事业建设的补助

350.00

350.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

639.34

639.34

214

交通运输支出

279.40

189.40

90.00

21401

公路水路运输

215.76

125.76

90.00

2140104

公路建设

202.58

112.58

90.00

2140106

公路养护

13.19

13.19

21406

车辆购置税支出

63.64

63.64

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

63.64

63.64

216

商业服务业等支出

6.00

6.00

21602

商业流通事务

6.00

6.00

2160299

其他商业流通事务支出

6.00

6.00

220

自然资源海洋气象等支出

7.39

7.39

22001

自然资源事务

7.39

7.39

2200106

自然资源利用与保护

7.39

7.39

221

住房保障支出

8,615.02

8,615.02

22101

保障性安居工程支出

8,532.59

8,532.59

2210108

老旧小区改造

8,532.59

8,532.59

22102

住房改革支出

82.43

82.43

2210201

住房公积金

82.43

82.43

224

灾害防治及应急管理支出

17.98

17.98

22401

应急管理事务

15.00

15.00

2240106

安全监管

15.00

15.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

2.98

2.98

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

2.98

2.98

229

其他支出

1,742.49

1,742.49

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,738.68

1,738.68

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

1,738.68

1,738.68

22960

彩票公益金安排的支出

3.81

3.81

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

3.81

3.81

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

17,108.21

3,159.56

13,948.65

201

一般公共服务支出

2,342.10

1,192.25

1,149.85

20101

人大事务

41.16

41.16

2010106

人大监督

11.55

11.55

2010108

代表工作

9.93

9.93

2010199

其他人大事务支出

19.67

19.67

20102

政协事务

3.50

3.50

2010206

参政议政

3.50

3.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,896.45

1,192.25

704.19

2010301

行政运行

993.28

993.28

2010302

一般行政管理事务

452.05

452.05

2010308

信访事务

201.55

201.55

2010350

事业运行

198.97

198.97

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

50.60

50.60

20111

纪检监察事务

5.46

5.46

2011102

一般行政管理事务

5.46

5.46

20113

商贸事务

250.56

250.56

2011308

招商引资

250.56

250.56

20132

组织事务

44.98

44.98

2013202

一般行政管理事务

1.37

1.37

2013299

其他组织事务支出

43.61

43.61

20133

宣传事务

100.00

100.00

2013302

一般行政管理事务

100.00

100.00

205

教育支出

0.14

0.14

20508

进修及培训

0.14

0.14

2050803

培训支出

0.14

0.14

207

文化旅游体育与传媒支出

44.85

28.36

16.48

20701

文化和旅游

44.85

28.36

16.48

2070109

群众文化

40.06

28.36

11.70

2070199

其他文化和旅游支出

4.79

4.79

208

社会保障和就业支出

993.94

795.60

198.35

20801

人力资源和社会保障管理事务

177.34

118.75

58.59

2080150

事业运行

118.75

118.75

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

58.59

58.59

20802

民政管理事务

4.64

4.64

2080299

其他民政管理事务支出

4.64

4.64

20805

行政事业单位养老支出

628.95

628.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

184.02

184.02

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

187.51

187.51

2080599

其他行政事业单位养老支出

257.42

257.42

20808

抚恤

17.37

17.37

2080899

其他优抚支出

17.37

17.37

20810

社会福利

74.58

74.58

2081002

老年福利

22.68

22.68

2081006

养老服务

51.90

51.90

20811

残疾人事业

3.20

3.20

2081199

其他残疾人事业支出

3.20

3.20

20820

临时救助

0.20

0.20

2082001

临时救助支出

0.20

0.20

20821

特困人员救助供养

10.94

10.94

2082102

农村特困人员救助供养支出

10.94

10.94

20825

其他生活救助

28.83

28.83

2082502

其他农村生活救助

28.83

28.83

20828

退役军人管理事务

47.89

47.89

2082850

事业运行

47.89

47.89

210

卫生健康支出

264.03

129.95

134.08

21004

公共卫生

130.00

130.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

130.00

130.00

21011

行政事业单位医疗

129.95

129.95

2101101

行政单位医疗

33.28

33.28

2101102

事业单位医疗

47.95

47.95

2101103

公务员医疗补助

14.86

14.86

2101199

其他行政事业单位医疗支出

33.86

33.86

21015

医疗保障管理事务

4.08

4.08

2101506

医疗保障经办事务

4.08

4.08

211

节能环保支出

9.30

9.30

21103

污染防治

9.30

9.30

2110302

水体

9.30

9.30

212

城乡社区支出

773.00

278.41

494.59

21201

城乡社区管理事务

278.41

278.41

2120199

其他城乡社区管理事务支出

278.41

278.41

21203

城乡社区公共设施

360.81

360.81

2120303

小城镇基础设施建设

360.81

360.81

21205

城乡社区环境卫生

109.88

109.88

2120501

城乡社区环境卫生

109.88

109.88

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

23.90

23.90

2120801

征地和拆迁补偿支出

10.00

10.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

13.90

13.90

213

农林水支出

2,012.55

652.55

1,360.00

21301

农业农村

700.32

652.55

47.77

2130104

事业运行

652.55

652.55

2130108

病虫害控制

18.10

18.10

2130119

防灾救灾

4.00

4.00

2130135

农业资源保护修复与利用

23.60

23.60

2130153

农田建设

2.07

2.07

21302

林业和草原

73.53

73.53

2130205

森林资源培育

29.31

29.31

2130207

森林资源管理

0.34

0.34

2130234

林业草原防灾减灾

43.87

43.87

21303

水利

119.36

119.36

2130305

水利工程建设

103.70

103.70

2130311

水资源节约管理与保护

2.66

2.66

2130316

农村水利

1.01

1.01

2130319

江河湖库水系综合整治

12.00

12.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

130.00

130.00

2130504

农村基础设施建设

115.00

115.00

2130506

社会发展

15.00

15.00

21307

农村综合改革

989.34

989.34

2130701

对村级公益事业建设的补助

350.00

350.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

639.34

639.34

214

交通运输支出

279.40

279.40

21401

公路水路运输

215.76

215.76

2140104

公路建设

202.58

202.58

2140106

公路养护

13.19

13.19

21406

车辆购置税支出

63.64

63.64

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

63.64

63.64

216

商业服务业等支出

6.00

6.00

21602

商业流通事务

6.00

6.00

2160299

其他商业流通事务支出

6.00

6.00

220

自然资源海洋气象等支出

7.39

7.39

22001

自然资源事务

7.39

7.39

2200106

自然资源利用与保护

7.39

7.39

221

住房保障支出

8,615.02

82.43

8,532.59

22101

保障性安居工程支出

8,532.59

8,532.59

2210108

老旧小区改造

8,532.59

8,532.59

22102

住房改革支出

82.43

82.43

2210201

住房公积金

82.43

82.43

224

灾害防治及应急管理支出

17.98

17.98

22401

应急管理事务

15.00

15.00

2240106

安全监管

15.00

15.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

2.98

2.98

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

2.98

2.98

229

其他支出

1,742.49

1,742.49

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,738.68

1,738.68

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

1,738.68

1,738.68

22960

彩票公益金安排的支出

3.81

3.81

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

3.81

3.81

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

15,239.40

一、一般公共服务支出

2,341.68

2,341.68

二、政府性基金预算财政拨款

1,756.39

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

0.14

0.14

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

44.85

44.85

八、社会保障和就业支出

993.94

993.94

九、卫生健康支出

264.03

264.03

十、节能环保支出

9.30

9.30

十一、城乡社区支出

763.00

749.10

13.90

十二、农林水支出

2,012.55

2,012.55

十三、交通运输支出

189.40

189.40

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

6.00

6.00

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

7.39

7.39

十九、住房保障支出

8,615.02

8,615.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

17.98

17.98

二十三、其他支出

1,742.49

1,742.49

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

16,995.79

本年支出合计

17,007.79

15,251.40

1,756.39

年初财政拨款结转和结余

12.00

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

12.00

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

17,007.79

总计

17,007.79

15,251.40

1,756.39

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

15,251.40

3,159.56

12,091.84

201

一般公共服务支出

2,341.68

1,192.25

1,149.43

20101

人大事务

41.16

41.16

2010106

人大监督

11.55

11.55

2010108

代表工作

9.93

9.93

2010199

其他人大事务支出

19.67

19.67

20102

政协事务

3.50

3.50

2010206

参政议政

3.50

3.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,896.03

1,192.25

703.77

2010301

行政运行

993.28

993.28

2010302

一般行政管理事务

451.62

451.62

2010308

信访事务

201.55

201.55

2010350

事业运行

198.97

198.97

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

50.60

50.60

20111

纪检监察事务

5.46

5.46

2011102

一般行政管理事务

5.46

5.46

20113

商贸事务

250.56

250.56

2011308

招商引资

250.56

250.56

20132

组织事务

44.98

44.98

2013202

一般行政管理事务

1.37

1.37

2013299

其他组织事务支出

43.61

43.61

20133

宣传事务

100.00

100.00

2013302

一般行政管理事务

100.00

100.00

205

教育支出

0.14

0.14

20508

进修及培训

0.14

0.14

2050803

培训支出

0.14

0.14

207

文化旅游体育与传媒支出

44.85

28.36

16.48

20701

文化和旅游

44.85

28.36

16.48

2070109

群众文化

40.06

28.36

11.70

2070199

其他文化和旅游支出

4.79

4.79

208

社会保障和就业支出

993.94

795.60

198.35

20801

人力资源和社会保障管理事务

177.34

118.75

58.59

2080150

事业运行

118.75

118.75

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

58.59

58.59

20802

民政管理事务

4.64

4.64

2080299

其他民政管理事务支出

4.64

4.64

20805

行政事业单位养老支出

628.95

628.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

184.02

184.02

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

187.51

187.51

2080599

其他行政事业单位养老支出

257.42

257.42

20808

抚恤

17.37

17.37

2080899

其他优抚支出

17.37

17.37

20810

社会福利

74.58

74.58

2081002

老年福利

22.68

22.68

2081006

养老服务

51.90

51.90

20811

残疾人事业

3.20

3.20

2081199

其他残疾人事业支出

3.20

3.20

20820

临时救助

0.20

0.20

2082001

临时救助支出

0.20

0.20

20821

特困人员救助供养

10.94

10.94

2082102

农村特困人员救助供养支出

10.94

10.94

20825

其他生活救助

28.83

28.83

2082502

其他农村生活救助

28.83

28.83

20828

退役军人管理事务

47.89

47.89

2082850

事业运行

47.89

47.89

210

卫生健康支出

264.03

129.95

134.08

21004

公共卫生

130.00

130.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

130.00

130.00

21011

行政事业单位医疗

129.95

129.95

2101101

行政单位医疗

33.28

33.28

2101102

事业单位医疗

47.95

47.95

2101103

公务员医疗补助

14.86

14.86

2101199

其他行政事业单位医疗支出

33.86

33.86

21015

医疗保障管理事务

4.08

4.08

2101506

医疗保障经办事务

4.08

4.08

211

节能环保支出

9.30

9.30

21103

污染防治

9.30

9.30

2110302

水体

9.30

9.30

212

城乡社区支出

749.10

278.41

470.69

21201

城乡社区管理事务

278.41

278.41

2120199

其他城乡社区管理事务支出

278.41

278.41

21203

城乡社区公共设施

360.81

360.81

2120303

小城镇基础设施建设

360.81

360.81

21205

城乡社区环境卫生

109.88

109.88

2120501

城乡社区环境卫生

109.88

109.88

213

农林水支出

2,012.55

652.55

1,360.00

21301

农业农村

700.32

652.55

47.77

2130104

事业运行

652.55

652.55

2130108

病虫害控制

18.10

18.10

2130119

防灾救灾

4.00

4.00

2130135

农业资源保护修复与利用

23.60

23.60

2130153

农田建设

2.07

2.07

21302

林业和草原

73.53

73.53

2130205

森林资源培育

29.31

29.31

2130207

森林资源管理

0.34

0.34

2130234

林业草原防灾减灾

43.87

43.87

21303

水利

119.36

119.36

2130305

水利工程建设

103.70

103.70

2130311

水资源节约管理与保护

2.66

2.66

2130316

农村水利

1.01

1.01

2130319

江河湖库水系综合整治

12.00

12.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

130.00

130.00

2130504

农村基础设施建设

115.00

115.00

2130506

社会发展

15.00

15.00

21307

农村综合改革

989.34

989.34

2130701

对村级公益事业建设的补助

350.00

350.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

639.34

639.34

214

交通运输支出

189.40

189.40

21401

公路水路运输

125.76

125.76

2140104

公路建设

112.58

112.58

2140106

公路养护

13.19

13.19

21406

车辆购置税支出

63.64

63.64

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

63.64

63.64

216

商业服务业等支出

6.00

6.00

21602

商业流通事务

6.00

6.00

2160299

其他商业流通事务支出

6.00

6.00

220

自然资源海洋气象等支出

7.39

7.39

22001

自然资源事务

7.39

7.39

2200106

自然资源利用与保护

7.39

7.39

221

住房保障支出

8,615.02

82.43

8,532.59

22101

保障性安居工程支出

8,532.59

8,532.59

2210108

老旧小区改造

8,532.59

8,532.59

22102

住房改革支出

82.43

82.43

2210201

住房公积金

82.43

82.43

224

灾害防治及应急管理支出

17.98

17.98

22401

应急管理事务

15.00

15.00

2240106

安全监管

15.00

15.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

2.98

2.98

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

2.98

2.98

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,400.67

302

商品和服务支出

474.78

310

资本性支出

2.54

30101

基本工资

569.18

30201

办公费

27.90

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

170.03

30202

印刷费

0.93

31002

办公设备购置

2.54

30103

奖金

303.66

30203

咨询费

4.20

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

747.77

30205

水费

3.41

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

184.02

30206

电费

16.55

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

187.51

30207

邮电费

45.71

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

81.23

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

14.86

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

20.22

30211

差旅费

98.22

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

82.43

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

19.52

30213

维修(护)费

0.82

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

20.24

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

281.57

30215

会议费

2.99

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

15.54

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

0.93

312

对企业补助

30304

抚恤金

33.40

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

196.68

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

21.03

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

28.51

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

85.93

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

22.98

30229

福利费

56.48

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.59

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

43.82

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

44.73

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

2,682.25

公用经费合计

477.31

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,756.39

1,756.39

1,756.39

212

城乡社区支出

13.90

13.90

13.90

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

13.90

13.90

13.90

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

13.90

13.90

13.90

229

其他支出

1,742.49

1,742.49

1,742.49

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,738.68

1,738.68

1,738.68

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

1,738.68

1,738.68

1,738.68

22960

彩票公益金安排的支出

3.81

3.81

3.81

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

3.81

3.81

3.81

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

258.41

(一)支出合计

5.59

5.59

(一)行政单位

258.41

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

4.59

4.59

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

7

(2)公务用车运行维护费

4.59

4.59

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.00

1.00

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

1.00

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

4

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

4

(一)政府采购支出合计

2,278.41

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

5.87

6.国内公务接待人次(人)

55

2.政府采购工程支出

2,272.53

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

2,278.41

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

263.56

二、会议费

3.30

三、培训费

17.67

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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