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  • [ 索号 ]
  • 11500226759263228E/2025-00015
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-02-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-02-10
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区安富街道
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处2025年部门预算情况说明
日期:2025-02-10
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一、部门基本情况

(一)职能职责。

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导各行生产,协调本街道与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。(2)制定组织村街道规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施、负债土地、林木等。(3)负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。(4)组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力(5)完成上级政府交办的其他事项。

(二)部门构成。聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能,安富街道统筹设置5个内设机构,分别为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

 纳入本部门2025年度预算编制的单位共有6个(含安富街道办事处机关和5个二级预算单位),二级预算单位分别是重庆市荣昌区安富街道便民服务中心(重庆市荣昌区安富街道退役军人服务站)、重庆市荣昌区安富街道综合行政执法大队、重庆市荣昌区安富街道新时代文明实践服务中心、重庆市荣昌区安富街道产业发展服务中心、重庆市荣昌区安富街道社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年收入合计6379万元,其中:本年收入4775.38万元,主要是一般公共预算拨款4762.33万元,政府性基金预算拨款13.05万元,国有资本经营预算收入0万元;上年结转收入1603.63万元,主要是一般公共预算拨款1580.82万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入22.8万元。收入较去年增加295.34万元,主要是上年结转收入增加587.16万元,经费拨款减少281.81万元

(二)支出预算:2025年支出合计6379万元,其中:一般公共服务支出1410.75万元,教育支出22.36万元,文化旅游体育与传媒支出96.48万元,社会保障和就业支出1071.36万元,卫生健康支出162.71万元,节能环保支出54.40万元,城乡社区支出706.49万元,农林水支出1465.37万元,交通运输支出212.35万元,住房保障支出1103.93万元,国有资本经营预算支出22.80万元,灾害防治及应急管理支出50万元;支出较去年增加295.34万元,主要是基本支出减少184.01万元,项目支出增加952.58万元,政府性基金预算支出减少496.03万元,国有资本经营预算支出增加22.80万元

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计6343.15万元,其中:本年收入4762.33万元,上年结转收入1580.82万元;一般公共预算财政拨款支出6343.15万元,比2024增加768.57万元,其中:基本支出3281.97万元,比2024年减少184.01万元,主要原因是一方面在职人员减少,相应工资福利及社会保险缴费、住房公积金缴费等减少另外持续落实党政机关过紧日子要求,严格控制机关公用经费支出;项目支出3061.18万元,比2024增加952.58万元,主要原因是农村综合改革,老旧小区改造,交通运输等项目资金增加

2025年政府性基金预算财政拨款收入13.05万元,其中:本年收入13.05万元,上年结转收入0万元;政府性基金预算支出13.05万元,比2024年减少496.03万元,主要原因是城乡社区支出和其他支出减少。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算18.7028.1万元,比202,4年减少9.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费6.2万元,比2024年增加3.2万元;公务用车运行维护费12.5万元,比2024年减少12.5万元;2025“三公”经费预算减少的主要原因是没有新购置公务用车,贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行公务接待报销标准,对超范围超标准的公务接待一律不予报销。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费473.80万元,比上年减少145.83万元主要原因为严格持续落实党政机关过紧日子要求严控公用经费支出,减少办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等支出预算

(二)政府采购情况。2025年度无政府采购

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3074.23万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人焦婷婷  联系方式:023-46328761  


附件:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处2025年部门预算公开报表


表一:

                        财政拨款收支总表

                                                              单位:万元

收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 4,775.38 一、本年支出 6,379.00 6,343.15 13.05 22.80
一般公共预算资金 4,762.33 一般公共服务支出 1,410.75 1,410.75

政府性基金预算资金 13.05 教育支出 22.36 22.36

国有资本经营预算资金
文化旅游体育与传媒支出 96.48 96.48



社会保障和就业支出 1,071.36 1,071.36



卫生健康支出 162.71 162.71



节能环保支出 54.40 54.40



城乡社区支出 706.49 693.44 13.05


农林水支出 1,465.37 1,465.37



交通运输支出 212.35 212.35



住房保障支出 1,103.93 1,103.93



国有资本经营预算支出 22.80

22.80


灾害防治及应急管理支出 50.00 50.00








二、上年结转 1,603.63 二、结转下年



一般公共预算拨款 1,580.82




政府性基金预算拨款





国有资本经营收入 22.80











收入合计 6,379.00 支出合计 6,379.00 6,343.15 13.05 22.80

表二:

                  一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                            单位:万元

功能分类科目 2025年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出  项目支出 
合计 6,343.15 3,281.97 3,061.18
201 一般公共服务支出 1,410.75 1,109.79 300.96
20101 人大事务 36.48
36.48
2010106 人大监督 5.70
5.70
2010108 代表工作 30.78
30.78
20102 政协事务 5.65
5.65
2010206 参政议政 5.65
5.65
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,323.81 1,109.79 214.01
2010301 行政运行 881.57 881.57
2010302 一般行政管理事务 214.01
214.01
2010350 事业运行 228.22 228.22
20132 组织事务 43.28
43.28
2013202 一般行政管理事务 34.08
34.08
2013299 其他组织事务支出 9.20
9.20
20139 社会工作事务 1.54
1.54
2013999 其他社会工作事务支出 1.54
1.54
205 教育支出 22.36 15.36 7.00
20502 普通教育 7.00
7.00
2050202 小学教育 7.00
7.00
20508 进修及培训 15.36 15.36
2050803 培训支出 15.36 15.36
207 文化旅游体育与传媒支出 96.48 86.68 9.80
20701 文化和旅游 96.48 86.68 9.80
2070109 群众文化 86.68 86.68
2070199 其他文化和旅游支出 9.80
9.80
208 社会保障和就业支出 1,071.36 875.98 195.38
20801 人力资源和社会保障管理事务 366.61 229.98 136.63
2080150 事业运行 229.98 229.98
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 136.63
136.63
20805 行政事业单位养老支出 646.01 646.01
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 243.93 243.93
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 121.97 121.97
2080599 其他行政事业单位养老支出 280.11 280.11
20808 抚恤 2.13
2.13
2080899 其他优抚支出 2.13
2.13
20809 退役安置 4.84
4.84
2080999 其他退役安置支出 4.84
4.84
20810 社会福利 26.84
26.84
2081006 养老服务 16.04
16.04
2081099 其他社会福利支出 10.80
10.80
20811 残疾人事业 5.64
5.64
2081199 其他残疾人事业支出 5.64
5.64
20821 特困人员救助供养 19.30
19.30
2082102 农村特困人员救助供养支出 19.30
19.30
210 卫生健康支出 162.71 162.71
21011 行政事业单位医疗 162.71 162.71
2101101 行政单位医疗 48.10 48.10
2101102 事业单位医疗 54.51 54.51
2101103 公务员医疗补助 22.64 22.64
2101199 其他行政事业单位医疗支出 37.47 37.47
211 节能环保支出 54.40
54.40
21103 污染防治 54.40
54.40
2110301 大气 40.00
40.00
2110302 水体 14.40
14.40
212 城乡社区支出 693.44 263.62 429.82
21201 城乡社区管理事务 263.62 263.62
2120199 其他城乡社区管理事务支出 263.62 263.62
21203 城乡社区公共设施 159.82
159.82
2120303 小城镇基础设施建设 149.82
149.82
2120399 其他城乡社区公共设施支出 10.00
10.00
21205 城乡社区环境卫生 270.00
270.00
2120501 城乡社区环境卫生 270.00
270.00
213 农林水支出 1,465.37 612.06 853.31
21301 农业农村 636.46 612.06 24.40
2130104 事业运行 612.06 612.06
2130108 病虫害控制 2.50
2.50
2130122 农业生产发展 21.90
21.90
21302 林业和草原 92.56
92.56
2130207 森林资源管理 10.00
10.00
2130209 森林生态效益补偿 1.35
1.35
2130234 林业草原防灾减灾 81.21
81.21
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 6.75
6.75
2130506 社会发展 6.75
6.75
21307 农村综合改革 729.60
729.60
2130701 对村级公益事业建设的补助 193.60
193.60
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 536.00
536.00
214 交通运输支出 212.35
212.35
21401 公路水路运输 212.35
212.35
2140104 公路建设 194.30
194.30
2140106 公路养护 18.05
18.05
221 住房保障支出 1,103.93 155.76 948.17
22101 保障性安居工程支出 948.17
948.17
2210108 老旧小区改造 948.17
948.17
22102 住房改革支出 155.76 155.76
2210201 住房公积金 155.76 155.76
224 灾害防治及应急管理支出 50.00
50.00
22401 应急管理事务 50.00
50.00
2240199 其他应急管理支出 50.00
50.00

表三:

                       一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                             单位:万元

经济分类科目 2025年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 3,281.97 2,808.17 473.80
301 工资福利支出 2,512.59 2,512.59
30101 基本工资 535.50 535.50
30102 津贴补贴 193.97 193.97
30103 奖金 289.94 289.94
30107 绩效工资 774.58 774.58
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 243.93 243.93
30109 职业年金缴费 121.97 121.97
30110 职工基本医疗保险缴费 102.61 102.61
30111 公务员医疗补助缴费 22.64 22.64
30112 其他社会保障缴费 28.14 28.14
30113 住房公积金 155.76 155.76
30114 医疗费 19.36 19.36
30199 其他工资福利支出 24.20 24.20
302 商品和服务支出 473.80
473.80
30201 办公费 19.94
19.94
30202 印刷费 1.00
1.00
30205 水费 9.74
9.74
30206 电费 38.96
38.96
30207 邮电费 37.47
37.47
30211 差旅费 6.30
6.30
30213 维修(护)费 2.20
2.20
30215 会议费 2.97
2.97
30216 培训费 17.36
17.36
30217 公务接待费 6.20
6.20
30226 劳务费 8.24
8.24
30227 委托业务费 7.61
7.61
30228 工会经费 120.00
120.00
30229 福利费 30.72
30.72
30231 公务用车运行维护费 12.50
12.50
30239 其他交通费用 36.47
36.47
30299 其他商品和服务支出 116.12
116.12
303 对个人和家庭的补助 295.58 295.58
30305 生活补助 255.79 255.79
30307 医疗费补助 39.79 39.79

表四:

                     一般公共预算“三公”经费支出表

                                                          单位:万元

2025年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
18.70
12.50
12.50 6.20

表五:

                        政府性基金预算支出表

                                                             单位:万元

科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出  项目支出 
合计 13.05
13.05
212 城乡社区支出 13.05
13.05
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 13.05
13.05
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 13.05
13.05

表六:

                                  部门收支总表

                                                             单位:万元

收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 6,379.00 合计 6,379.00
一般公共预算资金 6,343.15 一般公共服务支出 1,410.75
政府性基金预算资金 13.05 教育支出 22.36
国有资本经营预算资金 22.80 文化旅游体育与传媒支出 96.48
财政专户管理资金
社会保障和就业支出 1,071.36
事业收入资金
卫生健康支出 162.71
上级补助收入资金
节能环保支出 54.40
附属单位上缴收入资金 
城乡社区支出 706.49
事业单位经营收入资金
农林水支出 1,465.37
其他收入资金 
交通运输支出 212.35


住房保障支出 1,103.93


国有资本经营预算支出 22.80


灾害防治及应急管理支出 50.00

表七

                                  部门收入总表

                                                             单位:万元

科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 6,379.00 6,343.15 13.05 22.80





201 一般公共服务支出 1,410.75 1,410.75







20101 人大事务 36.48 36.48







2010106 人大监督 5.70 5.70







2010108 代表工作 30.78 30.78







20102 政协事务 5.65 5.65







2010206 参政议政 5.65 5.65







20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,323.81 1,323.81







2010301 行政运行 881.57 881.57







2010302 一般行政管理事务 214.01 214.01







2010350 事业运行 228.22 228.22







20132 组织事务 43.28 43.28







2013202 一般行政管理事务 34.08 34.08







2013299 其他组织事务支出 9.20 9.20







20139 社会工作事务 1.54 1.54







2013999 其他社会工作事务支出 1.54 1.54







205 教育支出 22.36 22.36







20502 普通教育 7.00 7.00







2050202 小学教育 7.00 7.00







20508 进修及培训 15.36 15.36







2050803 培训支出 15.36 15.36







207 文化旅游体育与传媒支出 96.48 96.48







20701 文化和旅游 96.48 96.48







2070109 群众文化 86.68 86.68







2070199 其他文化和旅游支出 9.80 9.80







208 社会保障和就业支出 1,071.36 1,071.36







20801 人力资源和社会保障管理事务 366.61 366.61







2080150 事业运行 229.98 229.98







2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 136.63 136.63







20805 行政事业单位养老支出 646.01 646.01







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 243.93 243.93







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 121.97 121.97







2080599 其他行政事业单位养老支出 280.11 280.11







20808 抚恤 2.13 2.13







2080899 其他优抚支出 2.13 2.13







20809 退役安置 4.84 4.84







2080999 其他退役安置支出 4.84 4.84







20810 社会福利 26.84 26.84







2081006 养老服务 16.04 16.04







2081099 其他社会福利支出 10.80 10.80







20811 残疾人事业 5.64 5.64







2081199 其他残疾人事业支出 5.64 5.64







20821 特困人员救助供养 19.30 19.30







2082102 农村特困人员救助供养支出 19.30 19.30







210 卫生健康支出 162.71 162.71







21011 行政事业单位医疗 162.71 162.71







2101101 行政单位医疗 48.10 48.10







2101102 事业单位医疗 54.51 54.51







2101103 公务员医疗补助 22.64 22.64







2101199 其他行政事业单位医疗支出 37.47 37.47







211 节能环保支出 54.40 54.40







21103 污染防治 54.40 54.40







2110301 大气 40.00 40.00







2110302 水体 14.40 14.40







212 城乡社区支出 706.49 693.44 13.05






21201 城乡社区管理事务 263.62 263.62







2120199 其他城乡社区管理事务支出 263.62 263.62







21203 城乡社区公共设施 159.82 159.82







2120303 小城镇基础设施建设 149.82 149.82







2120399 其他城乡社区公共设施支出 10.00 10.00







21205 城乡社区环境卫生 270.00 270.00







2120501 城乡社区环境卫生 270.00 270.00







21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 13.05
13.05






2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 13.05
13.05






213 农林水支出 1,465.37 1,465.37







21301 农业农村 636.46 636.46







2130104 事业运行 612.06 612.06







2130108 病虫害控制 2.50 2.50







2130122 农业生产发展 21.90 21.90







21302 林业和草原 92.56 92.56







2130207 森林资源管理 10.00 10.00







2130209 森林生态效益补偿 1.35 1.35







2130234 林业草原防灾减灾 81.21 81.21







21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 6.75 6.75







2130506 社会发展 6.75 6.75







21307 农村综合改革 729.60 729.60







2130701 对村级公益事业建设的补助 193.60 193.60







2130705 对村民委员会和村党支部的补助 536.00 536.00







214 交通运输支出 212.35 212.35







21401 公路水路运输 212.35 212.35







2140104 公路建设 194.30 194.30







2140106 公路养护 18.05 18.05







221 住房保障支出 1,103.93 1,103.93







22101 保障性安居工程支出 948.17 948.17







2210108 老旧小区改造 948.17 948.17







22102 住房改革支出 155.76 155.76







2210201 住房公积金 155.76 155.76







223 国有资本经营预算支出 22.80

22.80





22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 22.80

22.80





2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 22.80

22.80





224 灾害防治及应急管理支出 50.00 50.00







22401 应急管理事务 50.00 50.00







2240199 其他应急管理支出 50.00 50.00







表八:

                              部门支出总表

                                                                单位:万元

科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 6,379.00 3,281.97 3,097.03
201 一般公共服务支出 1,410.75 1,109.79 300.96
20101 人大事务 36.48
36.48
2010106 人大监督 5.70
5.70
2010108 代表工作 30.78
30.78
20102 政协事务 5.65
5.65
2010206 参政议政 5.65
5.65
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,323.81 1,109.79 214.01
2010301 行政运行 881.57 881.57
2010302 一般行政管理事务 214.01
214.01
2010350 事业运行 228.22 228.22
20132 组织事务 43.28
43.28
2013202 一般行政管理事务 34.08
34.08
2013299 其他组织事务支出 9.20
9.20
20139 社会工作事务 1.54
1.54
2013999 其他社会工作事务支出 1.54
1.54
205 教育支出 22.36 15.36 7.00
20502 普通教育 7.00
7.00
2050202 小学教育 7.00
7.00
20508 进修及培训 15.36 15.36
2050803 培训支出 15.36 15.36
207 文化旅游体育与传媒支出 96.48 86.68 9.80
20701 文化和旅游 96.48 86.68 9.80
2070109 群众文化 86.68 86.68
2070199 其他文化和旅游支出 9.80
9.80
208 社会保障和就业支出 1,071.36 875.98 195.38
20801 人力资源和社会保障管理事务 366.61 229.98 136.63
2080150 事业运行 229.98 229.98
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 136.63
136.63
20805 行政事业单位养老支出 646.01 646.01
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 243.93 243.93
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 121.97 121.97
2080599 其他行政事业单位养老支出 280.11 280.11
20808 抚恤 2.13
2.13
2080899 其他优抚支出 2.13
2.13
20809 退役安置 4.84
4.84
2080999 其他退役安置支出 4.84
4.84
20810 社会福利 26.84
26.84
2081006 养老服务 16.04
16.04
2081099 其他社会福利支出 10.80
10.80
20811 残疾人事业 5.64
5.64
2081199 其他残疾人事业支出 5.64
5.64
20821 特困人员救助供养 19.30
19.30
2082102 农村特困人员救助供养支出 19.30
19.30
210 卫生健康支出 162.71 162.71
21011 行政事业单位医疗 162.71 162.71
2101101 行政单位医疗 48.10 48.10
2101102 事业单位医疗 54.51 54.51
2101103 公务员医疗补助 22.64 22.64
2101199 其他行政事业单位医疗支出 37.47 37.47
211 节能环保支出 54.40
54.40
21103 污染防治 54.40
54.40
2110301 大气 40.00
40.00
2110302 水体 14.40
14.40
212 城乡社区支出 706.49 263.62 442.87
21201 城乡社区管理事务 263.62 263.62
2120199 其他城乡社区管理事务支出 263.62 263.62
21203 城乡社区公共设施 159.82
159.82
2120303 小城镇基础设施建设 149.82
149.82
2120399 其他城乡社区公共设施支出 10.00
10.00
21205 城乡社区环境卫生 270.00
270.00
2120501 城乡社区环境卫生 270.00
270.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 13.05
13.05
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 13.05
13.05
213 农林水支出 1,465.37 612.06 853.31
21301 农业农村 636.46 612.06 24.40
2130104 事业运行 612.06 612.06
2130108 病虫害控制 2.50
2.50
2130122 农业生产发展 21.90
21.90
21302 林业和草原 92.56
92.56
2130207 森林资源管理 10.00
10.00
2130209 森林生态效益补偿 1.35
1.35
2130234 林业草原防灾减灾 81.21
81.21
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 6.75
6.75
2130506 社会发展 6.75
6.75
21307 农村综合改革 729.60
729.60
2130701 对村级公益事业建设的补助 193.60
193.60
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 536.00
536.00
214 交通运输支出 212.35
212.35
21401 公路水路运输 212.35
212.35
2140104 公路建设 194.30
194.30
2140106 公路养护 18.05
18.05
221 住房保障支出 1,103.93 155.76 948.17
22101 保障性安居工程支出 948.17
948.17
2210108 老旧小区改造 948.17
948.17
22102 住房改革支出 155.76 155.76
2210201 住房公积金 155.76 155.76
223 国有资本经营预算支出 22.80
22.80
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 22.80
22.80
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 22.80
22.80
224 灾害防治及应急管理支出 50.00
50.00
22401 应急管理事务 50.00
50.00
2240199 其他应急管理支出 50.00
50.00

表九:

                                   政府采购预算明细表

                                                              单位:万元

项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计





















表十:

                         部门(单位)整体绩效目标表

                                                           单位:万元

部门(单位)名称 904-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 部门支出预算数 6,379.00
当年整体绩效目标 1.聚力党建统领,塑造现代高效“新政府”。纵深推进数字重庆建设,强化理论武装,强化队伍建设,持续打造廉洁政府。
2.做优产业结构,积蓄经济发展“强后劲”。护航重点项目要素保障,全力做好助企服务。积极培育企业升规入统,协助企业成功申报市级科技型企业、国家高新技术企业、市级“专精特新”企业;持续优化营商环境,主动靠前服务,指导企业进行各类政策申报。
3.大抓农旅融合,赋能乡村振兴“新活力”。建好“双昌”合作园区,一体推进陶农文旅融合。科学编制发展规划,大力推动“政+产+学+研+农+文+旅”深度结合,形成农文旅观光小中大环线,筑牢巩固脱贫攻坚成果防线。持续开展农村人居环境整治。确保耕地存量稳中有增。
4.深挖非遗特色,带动文旅消费“新热潮”。打造多元化旅游产品体系。加大对陶瓷企业、陶艺工作室、陶艺从业人员扶持力度,全力做好服务保障,持续引进陶瓷企业,奋力打造陶瓷产业集聚地。形成非遗人才传承链。强化宣传推介。
5.践行“两山”理念,绘就和美乡村“新画卷”。全力打好大气污染防治攻坚战。提档辖区水域治理。持续发力垃圾专项整治。
6.紧扣民生福祉,干出民生实事“新业绩”。持续优化场镇品质。做好社会救助对象兜底保障。不断优化就业创业环境。维护社会和谐稳定。筑牢红线意识。制定并履行好《安富街道2025年安全生产监督检查计划》,持续推进《安富街道安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026)》,深化“日周月”隐患排查力度,坚决打好安全生产“保卫战”。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 公益林管护面积 15 5502.9
满意度指标 服务对象满意度指标 辖区群众满意度 5 % 95
效益指标 生态效益指标 环境质量达标率 5 % 98
效益指标 生态效益指标 农村人居环境改善率 5 % 80
效益指标 社会效益指标 基本公共服务保障率 5 % 95
效益指标 社会效益指标 水环境质量达标率 5 % 95
产出指标 质量指标 基本医疗保险参保率 5 % 85
产出指标 质量指标 基层党建覆盖率 10 % 99
产出指标 数量指标 农村公路养护里程 15 公里 87.15
产出指标 数量指标 保障敬老院 15 1
产出指标 数量指标 建设双城经济圈合作示范园 15 1


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