重庆市荣昌区人民政府办公室
2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
(1)负责区政府收文和制发文件的办理及公文归档、管理、利用工作;负责指导区政府各部门、各镇街的公文处理和信息、督查等工作。
(2)负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。
(3)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
(4)研究区政府各部门和各镇街向区政府请示的问题,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。
(5)负责向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济、社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
(6)督促检查区政府各部门、各镇街对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研,及时向区政府领导同志报告。
(7)负责区政府政务值班和区长公开电话值班工作,协助区政府领导同志组织处理突发事件和救灾工作。
(8)负责组织、协调区政府系统的全区性大型活动。
(9)负责全区外事工作的协调、统筹和管理,提出外事工作规划、协调重大外事工作和涉外活动;负责处理或协助处理涉外事务。
(10)负责区政府政务督查日常工作。
(11)负责区级机关事务的行政管理和办公室内部的人事管理、思想政治、计划生育、离退休人员和行政后勤工作。
(12)承办区政府交办的其他事项。
(13)划入区财政局金融管理相关职责。
(二)部门构成。
重庆市荣昌区人民政府办公室本级;重庆市荣昌区金融事务中心;重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心。(二级单位)
重庆市荣昌区人民政府办公室(以下简称区政府办公室)是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门,为正处级,挂重庆市荣昌区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市荣昌区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室,接受中共重庆市区委外事工作委员会直接领导,在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为中共重庆市荣昌区委外事工作委员会提供服务,由内设的外事管理科承担有关具体工作。区政府办公室主管区政府办公室本级、重庆市荣昌区金融事务中心及重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心。新增重庆市荣昌区金融事务中心,撤销重庆市荣昌区电子政务中心并入新成立的重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计3918.01万元,其中:本年收入3910.01万元,主要是一般公共预算拨款3918.01万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入8万元,主要是一般公共预算拨款8万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1744.48万元,主要是基本经费拨款增加472.96万元,项目经费拨款增加1271.52万元。
(二)支出预算:2025年支出合计3918.01万元,其中:一般公共服务支出3422.02万元,教育支出8.37万元,社会保障和就业支出281.05万元,卫生健康支出106.37万元,住房保障支出100.2万元;支出较去年增加1744.48万元,主要是基本支出增加472.96万元,项目支出增加1271.52万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计3918.01万元,其中:本年收入3910.01万元,上年结转收入8万元;一般公共预算财政拨款支出3918.01万元,比2024年增加1744.48万元,其中:基本支出1978.89万元,比2024年增加472.96万元,主要原因是增人增资相应增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及公用经费综合定额预算支出,主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1939.12万元,比2024年增加1271.52万元,主要原因是机构改革新增区金融事务中心和区治理中心,主要用于政务督查、政府调研、政务值守、地方外事、金融事务、数字化城市运行和治理、电子政务建设等政府办重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算79万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用5万元,比2024年减少0万元;公务接待费35万元,比2024年减少0万元;公务用车运行维护费39万元,比2024年减少0元;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元。主要原因是2025年新增区金融事务中心和区治理中心职能。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费289.72万元,比上年增加49.53万元(下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内),主要原因为新增区金融事务中心;主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14.07万元:政府采购货物预算14.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购14.07万元:政府采购货物预算14.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3918.01万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区人民政府办公室2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人:曾俊 联系方式:023-61471073
表一 |
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重庆市荣昌区人民政府办公室2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
3,910.01 |
一、本年支出 |
3,918.01 |
3,918.01 |
|
|
一般公共预算资金 |
3,910.01 |
一般公共服务支出 |
3,422.02 |
3,422.02 |
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|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
8.37 |
8.37 |
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国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
281.05 |
281.05 |
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|
卫生健康支出 |
106.37 |
106.37 |
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|
住房保障支出 |
100.20 |
100.20 |
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二、上年结转 |
8.00 |
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
8.00 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
3,918.01 |
支出合计 |
3,918.01 |
3,918.01 |
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表二 |
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重庆市荣昌区人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
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单位:万元 | ||
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
3,918.01 |
1,978.89 |
1,939.12 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
3,422.02 |
1,482.90 |
1,939.12 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,422.02 |
1,482.90 |
1,939.12 | ||
2010301 |
行政运行 |
965.67 |
965.67 |
| ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
321.66 |
|
321.66 | ||
2010350 |
事业运行 |
517.23 |
517.23 |
| ||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,617.46 |
|
1,617.46 | ||
205 |
教育支出 |
8.37 |
8.37 |
| ||
20508 |
进修及培训 |
8.37 |
8.37 |
| ||
2050803 |
培训支出 |
8.37 |
8.37 |
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
281.05 |
281.05 |
| ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
281.05 |
281.05 |
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.64 |
136.64 |
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.32 |
68.32 |
| ||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.09 |
76.09 |
| ||
210 |
卫生健康支出 |
106.37 |
106.37 |
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.37 |
106.37 |
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
45.94 |
45.94 |
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.62 |
21.62 |
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.55 |
21.55 |
| ||
221 |
住房保障支出 |
100.20 |
100.20 |
| ||
22102 |
住房改革支出 |
100.20 |
100.20 |
| ||
2210201 |
住房公积金 |
100.20 |
100.20 |
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表三 |
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重庆市荣昌区人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
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单位:万元 | ||
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||
合计 |
1,978.89 |
1,543.65 |
435.24 | |||
301 |
工资福利支出 |
1,467.61 |
1,467.61 |
| ||
30101 |
基本工资 |
305.50 |
305.50 |
| ||
30102 |
津贴补贴 |
145.84 |
145.84 |
| ||
30103 |
奖金 |
293.18 |
293.18 |
| ||
30107 |
绩效工资 |
251.68 |
251.68 |
| ||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
136.64 |
136.64 |
| ||
30109 |
职业年金缴费 |
68.32 |
68.32 |
| ||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
63.20 |
63.20 |
| ||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.62 |
21.62 |
| ||
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.41 |
15.41 |
| ||
30113 |
住房公积金 |
100.20 |
100.20 |
| ||
30114 |
医疗费 |
10.40 |
10.40 |
| ||
30199 |
其他工资福利支出 |
55.62 |
55.62 |
| ||
302 |
商品和服务支出 |
435.24 |
|
435.24 | ||
30201 |
办公费 |
34.00 |
|
34.00 | ||
30202 |
印刷费 |
20.60 |
|
20.60 | ||
30207 |
邮电费 |
27.55 |
|
27.55 | ||
30209 |
物业管理费 |
9.00 |
|
9.00 | ||
30211 |
差旅费 |
17.00 |
|
17.00 | ||
30213 |
维修(护)费 |
18.00 |
|
18.00 | ||
30215 |
会议费 |
12.00 |
|
12.00 | ||
30216 |
培训费 |
9.09 |
|
9.09 | ||
30217 |
公务接待费 |
17.00 |
|
17.00 | ||
30228 |
工会经费 |
100.10 |
|
100.10 | ||
30229 |
福利费 |
16.75 |
|
16.75 | ||
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.50 |
|
24.50 | ||
30239 |
其他交通费用 |
41.77 |
|
41.77 | ||
30299 |
其他商品和服务支出 |
87.87 |
|
87.87 | ||
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.04 |
76.04 |
| ||
30305 |
生活补助 |
60.78 |
60.78 |
| ||
30307 |
医疗费补助 |
15.22 |
15.22 |
| ||
30309 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
| ||
表四 |
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重庆市荣昌区人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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单位:万元 |
2025年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
79.00 |
5.00 |
39.00 |
|
39.00 |
35.00 |
表五 |
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重庆市荣昌区人民政府办公室2025年政府性基金预算支出表 | ||||
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
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| |
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(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 |
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重庆市荣昌区人民政府办公室2025年部门收支总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
3,918.01 |
合计 |
3,918.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算资金 |
3,918.01 |
一般公共服务支出 |
3,422.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
8.37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
281.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
106.37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
100.20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级补助收入资金 |
|
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附属单位上缴收入资金 |
|
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事业单位经营收入资金 |
|
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其他收入资金 |
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表七 |
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重庆市荣昌区人民政府办公室2025年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
3,918.01 |
3,918.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
3,422.02 |
3,422.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,422.02 |
3,422.02 |
|
|
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|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
965.67 |
965.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
321.66 |
321.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2010350 |
事业运行 |
517.23 |
517.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,617.46 |
1,617.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
8.37 |
8.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
20508 |
进修及培训 |
8.37 |
8.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培训支出 |
8.37 |
8.37 |
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
281.05 |
281.05 |
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
281.05 |
281.05 |
|
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|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.64 |
136.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.32 |
68.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.09 |
76.09 |
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
106.37 |
106.37 |
|
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|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.37 |
106.37 |
|
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|
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| |||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
45.94 |
45.94 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.62 |
21.62 |
|
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|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.55 |
21.55 |
|
|
|
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|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
100.20 |
100.20 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
100.20 |
100.20 |
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
100.20 |
100.20 |
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表八 |
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重庆市荣昌区人民政府办公室2025年部门支出总表 |
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|
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
3,918.01 |
1,978.89 |
1,939.12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
3,422.02 |
1,482.90 |
1,939.12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,422.02 |
1,482.90 |
1,939.12 |
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2010301 |
行政运行 |
965.67 |
965.67 |
|
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2010302 |
一般行政管理事务 |
321.66 |
|
321.66 |
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2010350 |
事业运行 |
517.23 |
517.23 |
|
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2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,617.46 |
|
1,617.46 |
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205 |
教育支出 |
8.37 |
8.37 |
|
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20508 |
进修及培训 |
8.37 |
8.37 |
|
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2050803 |
培训支出 |
8.37 |
8.37 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
281.05 |
281.05 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
281.05 |
281.05 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.64 |
136.64 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.32 |
68.32 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.09 |
76.09 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
106.37 |
106.37 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
106.37 |
106.37 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
45.94 |
45.94 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
21.62 |
21.62 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.55 |
21.55 |
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221 |
住房保障支出 |
100.20 |
100.20 |
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22102 |
住房改革支出 |
100.20 |
100.20 |
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2210201 |
住房公积金 |
100.20 |
100.20 |
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表九 |
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重庆市荣昌区人民政府办公室2025年政府采购预算明细表 |
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单位:万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
14.07 |
14.07 |
|
|
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|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||
A |
货物 |
14.07 |
14.07 |
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表十 |
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重庆市荣昌区人民政府办公室2025年部门整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||
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单位:万元 | |||||||||
部门名称 |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
部门支出预算总额(万元) |
3,918.01 |
归口管理科室 |
004-行财科 | ||||||||||
当年整体绩效目标 |
贯彻落实党中央和国务院的方针政策、市委市政府决策部署和区委区政府工作要求,进一步提高政治站位,强化参谋辅政和工作机制创新,努力推动全区经济社会高质量发展。督查督办各项政策的落实落地、建议提案的办理,做好政策发展研究、政务值班应急值守、地方外事、政府信息公开等工作,提升办文、办会和办事质量,全面完成各项工作任务,分别达到工作要求。开展区政府网站项目建设和运维任务,达到项目建设进度,保障网站网络安全运行。承接市级应用,建设区级特色应用,推动城市治理和运行领域迭代集成,支撑上传下达、监测预警、快速响应、评价问效,实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置。开展金融监管、协调、服务工作,助力地方经济社会发展。 | ||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
权重 |
是否是核心指标 | |||||||
产出指标 |
数量指标 |
贷款贴息补助信用村个数 |
个 |
≥ |
5 |
10 |
否 | ||||||||
产出指标 |
数量指标 |
设施设备维修维护种类 |
类 |
≥ |
7 |
10 |
是 | ||||||||
产出指标 |
质量指标 |
预算执行率 |
% |
≥ |
90 |
10 |
否 | ||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
政务服务满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
否 | ||||||||
产出指标 |
数量指标 |
完成督查通报及报告数量 |
个 |
≥ |
36 |
10 |
是 | ||||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
网站网络安全运行保障率 |
% |
= |
100 |
10 |
是 | ||||||||
产出指标 |
质量指标 |
调研报告利用率 |
% |
= |
100 |
10 |
是 | ||||||||
产出指标 |
质量指标 |
部门预决算按时公开率 |
% |
= |
100 |
10 |
否 | ||||||||
产出指标 |
质量指标 |
问题整改落实率 |
% |
= |
100 |
10 |
否 | ||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
应急处置响应及时率 |
% |
= |
100 |
10 |
是 | ||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站