重庆市荣昌区融媒体中心2025年单位预算
情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策;宣传市委、市政府和区委、区政府的重大决策部署。
2.围绕区委、区政府的中心工作,把握新闻宣传基调,落实全区新闻报道计划,为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围。
3.综合运用客户端、报纸、广播、电视、网站、微博微信等多种传播平台,构建现代传播体系,推动媒体融合发展。
4.坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向,引导社会热点,做好舆情监测、建言资政等工作。
5.负责区融媒体采编中心的建设、运行和维护工作,建立健全采编发联动机制。
6.负责全区广播、电视的内容生产、审核、分发工作。负责中心网络视听节目的创作、推送工作。负责《荣昌报》等内部出版性刊物的编发工作。
7.负责“两微一端”等移动新媒体传播平台的规划、建设、运行、维护等管理工作。
8.负责“媒体+”政务民生服务平台建设,强化为民服务功能,为群众提供政务、民生等综合性信息服务;组织开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动,拓展各类商务、会展、节庆业务等活动。
9.负责公益广告、城市形象宣传片等策划、制作、发布工作;负责广告的刊播工作。
10.统筹组织重大宣传报道,开展对外宣传工作;做好与上级媒体的通联和采访服务保障工作。
11.负责区级新闻门户网站的管理运维工作,受各镇(街道)、各部门委托运维政务新媒体。
12.负责中央、市、区广播电视节目信号的传输覆盖工作,安全、正点发射各套广播电视节目。
13.负责中心党群、党风廉政、意识形态、信息、保密、安全等工作,做好媒体人才队伍建设。
(二)部门构成。
根据荣委编委〔2019〕95号文件要求,撤销重庆市荣昌区广播电视差转台,将荣昌报社与重庆市荣昌区广播电视台整合,组建重庆市荣昌区融媒体中心。现有事业编制数84名。其中:主任1名、副主任3名,内设机构领导职数16名。内设办公室、财务部、总编室、采访部、节目部、报刊部、新媒体部、外宣部、专题部、广告部、技术部、运维部等十二个部室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计2459.93万元,其中:本年收入2409.93万元,主要是一般公共预算拨款2409.93万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入50万元,主要是一般公共预算拨款50万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少419.84万元,主要是一般公共预算拨款减少419.84万元。
(二)支出预算:2025年支出合计2459.93万元,其中:一般公共服务支出61.1万元,教育支出8.97万元,社会保障和就业支出383.89万元,卫生健康支出71.35万元,住房保障支出71.8万元;支出较去年减少419.84万元,主要是基本支出减少44.44万元,项目支出减少375.4万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计2459.93万元,其中:本年收入2409.93万元,上年结转收入50万元;一般公共预算财政拨款支出2459.93万元,比2024年或减少419.84万元,其中:基本支出2030.78万元,比2024年减少44.44万元,主要原因是总人数减少;项目支出429.14万元,比2024年减少375.4万元,主要原因是2025年民生类项目减少。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算10.5万元,比2023年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元;公务接待费3万元,比2024年减少0万元;公务用车运行维护费7.5万元,比2024年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11.08万元:政府采购货物预算11.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购11.08万元:政府采购货物预算11.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款379.14万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区融媒体中心2025年单位预算公开报表
部门预算公开联系人:刘娟 联系方式:023-87338603
表一 |
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重庆市荣昌区融媒体中心2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
2,409.93 |
一、本年支出 |
2,459.93 |
2,459.93 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,409.93 |
一般公共服务支出 |
61.10 |
61.10 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
8.97 |
8.97 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1,862.81 |
1,862.81 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
383.89 |
383.89 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
71.35 |
71.35 |
|
|
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|
住房保障支出 |
71.80 |
71.80 |
|
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二、上年结转 |
50.00 |
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
50.00 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
2,459.93 |
支出合计 |
2,459.93 |
2,459.93 |
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表二 |
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重庆市荣昌区融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位:万元 |
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,459.93 |
2,030.78 |
429.14 | |
201 |
一般公共服务支出 |
61.10 |
|
61.10 |
20133 |
宣传事务 |
61.10 |
|
61.10 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
61.10 |
|
61.10 |
205 |
教育支出 |
8.97 |
8.97 |
|
20508 |
进修及培训 |
8.97 |
8.97 |
|
2050803 |
培训支出 |
8.97 |
8.97 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,862.81 |
1,494.77 |
368.04 |
20708 |
广播电视 |
1,862.81 |
1,494.77 |
368.04 |
2070808 |
广播电视事务 |
1,812.81 |
1,494.77 |
318.04 |
2070899 |
其他广播电视支出 |
50.00 |
|
50.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
383.89 |
383.89 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
383.89 |
383.89 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.77 |
14.77 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.53 |
140.53 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.27 |
70.27 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
158.33 |
158.33 |
|
210 |
卫生健康支出 |
71.35 |
71.35 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.35 |
71.35 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.85 |
50.85 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.49 |
20.49 |
|
221 |
住房保障支出 |
71.80 |
71.80 |
|
22102 |
住房改革支出 |
71.80 |
71.80 |
|
2210201 |
住房公积金 |
71.80 |
71.80 |
|
表三 |
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重庆市荣昌区融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
2,030.78 |
1,777.99 |
252.79 | |
301 |
工资福利支出 |
1,590.62 |
1,590.62 |
|
30101 |
基本工资 |
328.34 |
328.34 |
|
30107 |
绩效工资 |
886.16 |
886.16 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
140.53 |
140.53 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
70.27 |
70.27 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.85 |
50.85 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.75 |
16.75 |
|
30113 |
住房公积金 |
71.80 |
71.80 |
|
30114 |
医疗费 |
11.52 |
11.52 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.40 |
14.40 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.69 |
12.69 |
|
3010202 |
其他津补贴 |
12.69 |
12.69 |
|
302 |
商品和服务支出 |
244.27 |
|
244.27 |
30201 |
办公费 |
20.27 |
|
20.27 |
30205 |
水费 |
2.44 |
|
2.44 |
30206 |
电费 |
12.00 |
|
12.00 |
30207 |
邮电费 |
2.30 |
|
2.30 |
30209 |
物业管理费 |
12.50 |
|
12.50 |
30211 |
差旅费 |
12.00 |
|
12.00 |
30216 |
培训费 |
8.97 |
|
8.97 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
30226 |
劳务费 |
15.48 |
|
15.48 |
30228 |
工会经费 |
50.18 |
|
50.18 |
30229 |
福利费 |
20.95 |
|
20.95 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
|
7.50 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
76.68 |
|
76.68 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
154.83 |
154.83 |
|
30305 |
生活补助 |
144.81 |
144.81 |
|
30307 |
医疗费补助 |
10.00 |
10.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
30301 |
离休费 |
19.84 |
19.84 |
|
3030101 |
离休费 |
4.91 |
4.91 |
|
3030102 |
离休生活性补贴 |
4.32 |
4.32 |
|
3030103 |
离休其他补贴 |
5.54 |
5.54 |
|
3030104 |
离休健康休养费 |
5.08 |
5.08 |
|
310 |
资本性支出 |
8.52 |
|
8.52 |
31002 |
办公设备购置 |
8.52 |
|
8.52 |
表四 |
|
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|
重庆市荣昌区融媒体中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
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单位:万元 |
2025年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
10.50 |
|
7.50 |
|
7.50 |
3.00 |
表五 |
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|
重庆市荣昌区融媒体中心2025年政府性基金预算支出表 | ||||
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
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|
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|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 |
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|
重庆市荣昌区融媒体中心2025年部门收支总表 | |||
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|
|
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|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
2,459.93 |
合计 |
2,459.93 |
一般公共预算资金 |
2,459.93 |
一般公共服务支出 |
61.10 |
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
8.97 |
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1,862.81 |
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
383.89 |
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
71.35 |
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
71.80 |
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
表七 |
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重庆市荣昌区融媒体中心2025年部门收入总表 | |||||||||||
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单位:万元 |
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
2,459.93 |
2,459.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
61.10 |
61.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
61.10 |
61.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
61.10 |
61.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,862.81 |
1,862.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
1,862.81 |
1,862.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070808 |
广播电视事务 |
1,812.81 |
1,812.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
383.89 |
383.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
383.89 |
383.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.77 |
14.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.53 |
140.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.27 |
70.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
158.33 |
158.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
71.35 |
71.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.35 |
71.35 |
|
|
|
|
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|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.85 |
50.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.49 |
20.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
71.80 |
71.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
71.80 |
71.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
71.80 |
71.80 |
|
|
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|
表八 |
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|
重庆市荣昌区融媒体中心2025年部门支出总表 | ||||
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,459.93 |
2,030.78 |
429.14 | |
201 |
一般公共服务支出 |
61.10 |
|
61.10 |
20133 |
宣传事务 |
61.10 |
|
61.10 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
61.10 |
|
61.10 |
205 |
教育支出 |
8.97 |
8.97 |
|
20508 |
进修及培训 |
8.97 |
8.97 |
|
2050803 |
培训支出 |
8.97 |
8.97 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,862.81 |
1,494.77 |
368.04 |
20708 |
广播电视 |
1,862.81 |
1,494.77 |
368.04 |
2070808 |
广播电视事务 |
1,812.81 |
1,494.77 |
318.04 |
2070899 |
其他广播电视支出 |
50.00 |
|
50.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
383.89 |
383.89 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
383.89 |
383.89 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.77 |
14.77 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.53 |
140.53 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.27 |
70.27 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
158.33 |
158.33 |
|
210 |
卫生健康支出 |
71.35 |
71.35 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.35 |
71.35 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.85 |
50.85 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.49 |
20.49 |
|
221 |
住房保障支出 |
71.80 |
71.80 |
|
22102 |
住房改革支出 |
71.80 |
71.80 |
|
2210201 |
住房公积金 |
71.80 |
71.80 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
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|
重庆市荣昌区融媒体中心2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
11.08 |
11.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
A |
货物 |
11.08 |
11.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区融媒体中心2025年部门(单位)整体绩效目标表 |
| |||||||
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
部门(单位)名称 |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
部门支出预算数 |
2,459.93 | |||||
当年整体绩效目标 |
1.围绕区委、区政府的中心工作,把握新闻宣传基调,落实全区新闻报道计划,为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围,全力做好主题报道,做好乡村振兴、建设成渝地区双城经济圈重要增长极等主题宣传报道。2.强化外宣工作,力争全年重庆电视台采用荣昌稿件100条,中央台10条;3.及时准确报道区内重大活动;4.综合运用客户端、报纸、广播、电视、网站、微博微信等多种传播平台,构建现代传播体系,推动媒体融合发展,进一步加移动新媒体品牌建设推广,新媒体原创稿件10000条,转发10000条。5.负责中心网络视听节目的创作、推送工作,负责《荣昌报》等内部出版性刊物的编发工作。刊发《荣昌报》159期/年,制播广播、电视节目265期/年,专题节目全年生产100期,“学习强国”融媒号上稿量全年超过1000条,荣昌综合频道新闻节目时长超过18分钟。 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
数量指标 |
购买电视节目集数 |
5 |
集 |
≥ |
4000 |
否 | |
产出指标 |
数量指标 |
制播《荣昌新闻》电视节目期数 |
10 |
期/年 |
≥ |
265 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
荣昌报发行期数 |
10 |
期/年 |
≥ |
159 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
电视专题节目生产期数 |
10 |
期/年 |
≥ |
100 |
是 | |
产出指标 |
质量指标 |
广播电视、报纸、新媒体刊播错误率 |
5 |
‰ |
≤ |
1 |
否 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
听观众满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
效益指标 |
经济效益指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |
产出指标 |
效果指标 |
荣昌综合频道新闻节目时长 |
5 |
分钟 |
≥ |
18 |
否 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
上中央电视台节目条数 |
10 |
条 |
≥ |
10 |
是 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
公益广告宣传条数 |
5 |
条 |
≥ |
20 |
否 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
新媒体原创稿件 |
10 |
条 |
≥ |
10000 |
是 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
“学习强国”融媒号全年上稿量 |
5 |
条 |
≥ |
1000 |
否 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
上重庆电视台节目条数 |
5 |
条 |
≥ |
100 |
否 | |
成本指标 |
经济成本指标 |
年度新媒体运营成本 |
5 |
万元/年 |
≤ |
195 |
否 |
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区融媒体中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004033229-对外宣传工作专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
5.00 |
本级安排(万元) |
5.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
与中央台、重庆台建立良性互动合作关系,扩大宣传半径,树立荣昌对外良好形象。通过建立友好合作关系,争取多上稿、上优稿,全方位推荐宣传荣昌。 | |||||||||||
立项依据 |
常年性项目,延续上年项目。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
完成重庆台用稿条数100条,中央台用稿条数10条,接洽央视、重庆卫视10次,观众满意度100%。;该项经费主要用于外宣接待、外宣费用、外宣奖励等。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
成本指标 |
经济成本指标 |
外宣人员嘉奖额度控制 |
20 |
万元 |
≤ |
5 |
否 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 |
接待中央及重庆台次数 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
重庆台用稿条数 |
20 |
条 |
≥ |
100 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
中央台用稿条数 |
20 |
条 |
≥ |
10 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
重庆市荣昌区融媒体中心2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015324T000004033246-优秀节目创作扶持 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
当年预算(万元) |
5.00 |
本级安排(万元) |
5.00 | ||||||||
上级补助(万元) |
| ||||||||||
项目概述 |
为激励一线职工写作积极性,写出高质量稿件,推动媒体深度融合,奖励优秀节目生产及作品创作者,按5万/年测算。 | ||||||||||
立项依据 |
常年性项目,延续上年项目。《关于荣昌县文化工作专题会议纪要》【2014】第11期、荣广文【2014】15号批示。 | ||||||||||
当年绩效目标 |
完成荣昌故事制作期数50期,《书香荣昌》制作期数40期,公益广告制作期数20期,创作获市级奖励作品件数3期,申报优秀作品获奖率40%,观众满意度95%;该项经费用于奖励优秀节目生产及作品创作者。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
成本指标 |
经济成本指标 |
优秀节目人员嘉奖额度控制 |
20 |
万元 |
≤ |
5 |
否 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
公益广告制作期数 |
20 |
期 |
≥ |
20 |
否 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
专题节目制作期数 |
20 |
期 |
≥ |
100 |
是 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
10 |
% |
> |
95 |
否 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
优秀作品参评获奖率 |
20 |
% |
≥ |
40 |
否 | ||||
重庆市荣昌区融媒体中心2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015324T000004033252-新媒体事业发展专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
当年预算(万元) |
213.54 |
本级安排(万元) |
213.54 | ||||||||
上级补助(万元) |
| ||||||||||
项目概述 |
学习强国“荣昌融媒”频道保障经费21万、荣昌手机台和融媒号运维保障费48万、荣昌采编中心市级平台支撑年度费30万、安全等级测评项目经费(5个项目)15万、重庆荣昌APP发布系统更新维护费用49.98万、新华社供稿专线15万,抖音平台运行经费16万,数字阅读8.1万,移动端技术购买服务10.56万,共213.54万。(以采购项目为准) | ||||||||||
立项依据 |
常年性项目,延续上年项目。 | ||||||||||
当年绩效目标 |
“荣昌融媒”频道保障21万、融媒号运维48万、采编中心市级平台支撑30万、安全等级测评项目15万、重庆荣昌APP系统更新维护49.98万、新华社供稿15万,抖音平台16万,数字阅读8万,移动端技术购买10.56万,共213.54万。(以采购项目为准) | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
产出指标 |
数量指标 |
“学习强国”荣昌融媒号平台上稿量 |
20 |
条 |
≥ |
1000 |
否 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
荣昌APP、荣昌新闻网覆盖量 |
20 |
万人次 |
≥ |
80 |
否 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
重庆荣昌APP、荣昌新闻网等新媒体年度运维支撑天数 |
20 |
天 |
= |
365 |
是 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
新媒体受众满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
租用服务器故障发生率 |
20 |
% |
≤ |
0.1 |
否 | ||||
重庆市荣昌区融媒体中心2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015324T000004033261-高清影视节目购置 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
当年预算(万元) |
39.50 |
本级安排(万元) |
39.50 | ||||||||
上级补助(万元) |
| ||||||||||
项目概述 |
全年采购并播放高清片源4000集,片源高清率达100%。 | ||||||||||
立项依据 |
常年性项目,延续上年项目。 | ||||||||||
当年绩效目标 |
全年采购播放高清片源4000集,供片及时率、准确率及观众满意度均达到100%。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
产出指标 |
质量指标 |
供片准确率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
供片及时率 |
30 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
供片集数 |
30 |
集 |
≥ |
4000 |
是 | ||||
重庆市荣昌区融媒体中心2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015324T000004033275-新闻采编播人员购买服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
当年预算(万元) |
20.00 |
本级安排(万元) |
20.00 | ||||||||
上级补助(万元) |
| ||||||||||
项目概述 |
为弥补区融媒体中心采编播人员不足,保障各节目平台的正常运转,提高区融媒体中心新闻宣传能力,提升中心作为主流媒体的内容生产能力、信息聚合能力。全年计划购买棠香公司4人,按5万元/人标准测算。 | ||||||||||
立项依据 |
《重庆市荣昌区融媒体建设方案》(荣委办【2019】53号)及《重庆市荣昌区传媒有限公司重组方案》 | ||||||||||
当年绩效目标 |
为弥补区融媒体中心采编播人员不足,保障各节目平台的正常运转,提高区融媒体中心新闻宣传能力,提升中心作为主流媒体的内容生产能力、信息聚合能力。全年计划购买棠香公司4人,按5万元/人标准测算。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
产出指标 |
数量指标 |
购买人员数量 |
30 |
人 |
≥ |
4 |
是 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
服务人员达标率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
新媒体覆盖人数 |
20 |
% |
≥ |
65 |
否 | ||||
重庆市荣昌区融媒体中心2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015324T000004034058-专用设备日常维护维修 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
当年预算(万元) |
5.00 |
本级安排(万元) |
5.00 | ||||||||
上级补助(万元) |
| ||||||||||
项目概述 |
该项目经费主要用于本年度专用设备的维修维护,确保融媒体中心采、编、播工作顺利开展。 | ||||||||||
立项依据 |
常年性项目,延续上年项目。 | ||||||||||
当年绩效目标 |
该项目经费主要用于本年度专用设备的维修维护,确保融媒体中心采、编、播工作顺利开展。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
产出指标 |
时效指标 |
专用设备维修及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
专用设备维修完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
荣昌节目准时率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
采编人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
重庆市荣昌区融媒体中心2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015324T000004034429-融媒体中心大楼及演播室电费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
当年预算(万元) |
30.00 |
本级安排(万元) |
30.00 | ||||||||
上级补助(万元) |
| ||||||||||
项目概述 |
全年实际完成有效使用天数365天,故障发生率控制在1%以内,广电大楼使用人员满意度98%。 | ||||||||||
立项依据 |
延续2020年项目,常年性项目。 | ||||||||||
当年绩效目标 |
全年实际完成有效使用天数365天,故障发生率控制在1%以内,广电大楼使用人员满意度98%。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
产出指标 |
数量指标 |
有效保障天数 |
30 |
天 |
= |
365 |
是 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
故障发生率 |
30 |
% |
≤ |
0.1 |
否 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
受众人数 |
20 |
人 |
≥ |
2000 |
否 | ||||
重庆市荣昌区融媒体中心2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
145001-重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015325T000004975421-荣昌报事业发展专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区融媒体中心 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
当年预算(万元) |
61.10 |
本级安排(万元) |
61.10 | ||||||||
上级补助(万元) |
| ||||||||||
项目概述 |
通过本项目的实施,进一步保障了荣昌报的发行与运转,为荣昌的发展宣传造势。本项目经费主要用于荣昌报运行支撑费(含稿费)、劳务费等,资金专款专用率达100%。 | ||||||||||
立项依据 |
原报社常年性项目,延续2021年项目。 | ||||||||||
当年绩效目标 |
通过本项目的实施,进一步保障了荣昌报的发行与运转,为荣昌的发展宣传造势。本项目经费主要用于荣昌报运行支撑费(含稿费)、劳务费等,资金专款专用率达100%。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
作者满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
采用稿件数量 |
20 |
条 |
≥ |
6000 |
否 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
新闻宣传见报时长 |
30 |
天 |
≤ |
1 |
否 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
荣昌报正常运转保障率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站