中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室
2023年度部门决算公开报告
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.政协重庆市荣昌区委员会办公室。
主要职责。负责区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的决议、决定;负责起草区政协年度工作计划、工作报告、会议决议、会议决定等重要文稿;负责办理公文的收发、传阅、送批、催办、立卷、归档等工作;组织起草和办理以区政协名义发布的文件,审核以区政协办公室名义发布的文件;负责区政协机关人事、劳资、财务、安全、卫生、计生、档案、精神文明建设、接待、离退休人员管理等工作;负责组织机关学习,研究统一战线和人民政协理论、政策,总结政协工作经验;负责宣传报道,收集、反映社情民意,处理群众来信来访工作;负责与上级政协、区各部门(镇街)、各民主党派、各人民团体、工商联的联系,协调处理有关事务;负责协调区政协各专门委员会工作;承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。
2.政协重庆市荣昌区委员会提案社法办公室。
主要职责:负责区政协提案委员会、社会和法制委员会开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作;负责区政协提案、社会法制方面的工作,支持和配合有关部门做好区委、区政府社会法制等方面的重大决策的贯彻落实工作;负责联络协调涉及民族宗教、群众团体、港澳侨台和外事交往等方面的工作;承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。
3.政协重庆市荣昌区委员会经济科技办公室。
主要职责:负责承办区政协经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境建设委员会开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作;积极参与全区经济发展中的重大活动,支持和配合有关部门做好区委、区政府经济、农业农村、人口、资源、环境建设等方面的重大决策的贯彻落实工作;承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。
4.政协重庆市荣昌区委员会社事学习文史办公室。
主要职责:负责承办区政协教科卫体委员会、文化文史和学习委员会开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作;积极参与全区社会事业发展中的重大活动,支持和配合有关部门做好区委、区政府社会事业等方面的重大决策的贯彻落实工作;承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。
5.政协重庆市荣昌区委员会委员联络专门委员会办公室。
主要职责:负责区政协委员学习培训、履职档案、履职管理及考核工作;负责在荣市政协委员的联系服务工作;负责协调联络区政协各参加单位及界别工作;负责联系指导政协片区工作;负责组织片区委员开展视察、调研等活动;承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。
(二)机构设置
政协重庆市荣昌区委员会办公室设5个内设机构:
秘书科:负责审核以区政协、区政协党组或办公室名义草拟的文件文稿;负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议和其他重要会议的文件、纪要及年度工作要点的起草工作;负责区政协领导有关批示的办理、转办和督办等工作。
机要科:承担区政协机关日常值班、电话接听、上传下达等相关工作;负责文件等材料的收发、传阅、立卷、归档、销毁工作;负责文件、材料的排版、印制工作;负责档案、印章管理、机要保密工作。
行政科:负责区政协机关的对外联系、公务接待、会议会务工作;负责区政协机关综合性工作的组织与实施;负责区政协机关公务、车辆以及驾驶员的管理;负责区政协机关环境卫生、安全保卫、值班安排等工作;负责老干部管理与服务工作。
人事财务科:负责区政协机关的财产物资购置及资产管理;负责区政协机关的财务管理工作;负责区政协机关的人事劳资工作;负责区政协机关党建、学习、培训、考试、考核、考勤等相关工作。
宣教科:负责区政协宣传工作;承担政协网站的维护和管理;负责各种报刊、杂志的征订工作。
(三)单位构成。
根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区政协机关机构编制事项的通知》(荣委编委〔2019〕47号)文件精神,区政协机关设置综合办事机构1个:政协重庆市荣昌区委员会办公室;专门委员会办事机构4个:政协重庆市荣昌区委员会提案社法办公室、政协重庆市荣昌区委员会经济科技办公室、政协重庆市荣昌区委员会社事学习文史办公室、政协重庆市荣昌区委员会委员联络专门委员会办公室;根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区政协办公室所属事业单位机构编制事项的通知》(荣委编委〔2019〕87号)文件精神,重庆市荣昌区政协社情民意信息中心由副处级事业单位调整为正科级事业单位,更名为重庆市荣昌区政协社情民意中心,其性质为区政协办公室管理的正科级财政全额拨款事业单位(公益一类)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1979.99万元,支出总计1979.99万元。收支较上年决算数减少47.60万元,下降2.35%,主要原因是在岗不在编人数增加、2022年有车辆购置费、清算2021-2022年住房公积金、有6人退休。
2.收入情况。2023年度收入合计1979.99万元,较上年决算数减少47.60万元,下降2.35%,主要原因是在岗不在编人数增加、2022年有车辆购置费、清算2021-2022年住房公积金、有6人退休。其中:财政拨款收入1979.99万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1979.99万元,较上年决算数减少47.60万元,下降2.35%,主要原因是在岗不在编人数增加、2022年有车辆购置费、清算2021-2022年住房公积金、有6人退休。其中:基本支出1608.20万元,占81.22%;项目支出371.79万元,占18.78%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是2022年度年无末结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1979.99万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少47.60万元,下降2.35%。主要原因是在岗不在编人数增加、2022年有车辆购置费、清算2021-2022年住房公积金、有6人退休。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1979.99万元,较上年决算数减少47.60万元,下降2.35%。主要原因是在岗不在编人数增加、2022年有车辆购置费、清算2021-2022年住房公积金、有6人退休。较年初预算数增加32.75万元,增长1.68%。主要原因是年初预算无在岗不在编人数预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1979.99万元,较上年决算数减少47.60万元,下降2.35%。主要原因是在岗不在编人数增加、2022年有车辆购置费、清算2021-2022年住房公积金、有6人退休。较年初预算数增加32.75万元,增长1.68%。主要原因是年初预算无在岗不在编人数预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1542.28万元,占77.89%,较年初预算数增加64.31万元,增长4.35%,主要原因是年初预算无在岗不在编人数预算、清算2021-2022年住房公积金等。
(2)教育支出6.54万元,占0.33%,较年初预算数无增减,与上年决算数相比,基本持平。
(3)社会保障与就业支出321.79万元,占16.25%,较年初预算数增加10.21万元,增长3.28%,主要原因是职业年金补缴。
(4)卫生健康支出65.55万元,占3.31%,较年初预算数无增减,与上年决算数相比,基本持平。
(5)住房保障支出43.83万元,占2.21%,较年初预算数减少41.77万元,下降48.80%,主要原因是清算2021-2022年住房公积金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1608.20万元。其中:人员经费1249.62万元,较上年决算数增加14.74万元,增长1.19%,主要原因是在岗不在编人数增加,编制外长聘人员劳务报酬项目调为基本。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、目标绩效、住房公积金等。公用经费358.58万元,较上年决算数增加23.98万元,增长7.17%,主要原因是2023年在岗不在编人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计55.04万元,较年初预算数减少3.76万元,下降6.39%,主要原因是预算车辆运行维护费、公务接待次数及人数减少。较上年支出数增加1.97万元,增长3.71%,主要原因是公务用车修维修维护及燃油费增加;招商引资及公务接待次数、人数增加;调研视察座谈会。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出0,较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元,费用支出0,较上年支出数减少18.78万元,下降100.00%,主要原因是2022年购置一辆公务用车,2023年无购置公务用车。
公务车运行维护费32.80万元,主要用于市内外调研、学习考察等因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,与年初预算持平。较上年支出数增加11.90万元,增长56.94%,主要原因是公务用车修维修维护及燃油费增加。
公务接待费22.24万元,主要用于接待上级政协机关、市内外来荣交流学习的单位、部门发生的接待和招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少3.76万元,下降14.46%,主要原因是大力压缩非急需、非刚性的项目资金,节俭资金统筹用于“三保”刚性支出。较上年支出数增加8.84万元,增长65.97%,主要原因是招商引资及公务接待次数、人数增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待220批次2195人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费101.30元,车均购置费0万元,车均维护费6.56万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出58.05万元,较上年决算数增加0.80万元,增长1.40%,主要原因是各委室调研视察座谈会增加。本年度培训费支出13.01万元,较上年决算数减少10.97万元,下降45.75%,主要原因是2022年度举办一次委员培训。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出323.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加24.58万元,增长8.24%,主要原因是2023年在岗不在编人数增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额10.54万元,其中:政府采购货物支出10.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额10.54万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用国产电脑。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本单位15个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评15项,涉及资金390.72万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。
(一)部门自评情况
2023年度部门整体绩效自评表 |
| |||||||||||
|
| |||||||||||
项目名称: |
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室整体自评 |
项目编码: |
50015300023P000004 |
自评总分: |
100.00 |
|
|
| ||||
项目主管部门: |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
夏身定 |
联系电话: |
61471165 |
| ||||
资金情况 |
| |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| |||||
年度总金额 |
|
19,472,445.98 |
|
19,799,852.20 |
|
19,799,852.20 |
|
|
|
| ||
其中:财政拨款 |
|
19,472,445.98 |
|
19,799,852.20 |
|
19,799,852.20 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| ||
一般公共预算 |
|
19,472,445.98 |
|
19,799,852.20 |
|
19,799,852.20 |
100 |
|
|
| ||
绩效目标 |
| |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
| |||||||||
用于开展各类招商引资、重点课题调研、2023年双城经济圈考察调研、界别小组片区活动、委员进小院等工作;市社情民意中心对区县考核工作;各项帮扶、慰问活动;各类办公设备设施增添及维护、机关各项日常业务工作、会议会务工作开展等;各项书籍、理论资料评比、编辑、印刷出版工作。 |
|
用于开展各类招商引资、重点课题调研、2023年双城经济圈考察调研、界别小组片区活动、委员进小院等工作;市社情民意中心对区县考核工作;各项帮扶、慰问活动;各类办公设备设施增添及维护、机关各项日常业务工作、会议会务工作开展等;各项书籍、理论资料评比、编辑、印刷出版工作。 |
| |||||||||
绩效指标 |
| |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
| |
《荣昌政协》 |
册 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
| |
接待、联系群众人次 |
人次 |
≥ |
1810 |
1810 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
| |
意见建议被上级采纳次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
| |
调研报告按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
| |
主流媒体报道次数 |
次 |
≥ |
18 |
18 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
| |
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| |
预算执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
| |
(二)部门绩效评价情况
我部门对荣昌区界别活动经费等15个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金390.72万元,评价得分100分,评价等次为优;对荣昌区界别活动经费等15个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金390.72万元,评价得分100分,评价等次为优。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
夏身定 023-61471165
收入支出决算总表 |
| |||
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门:中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
|
单位:万元 |
| |
收入 |
支出 |
| ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,979.99 |
一、一般公共服务支出 |
1,542.28 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
6.54 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
321.79 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
65.55 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.83 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,979.99 |
本年支出合计 |
1,979.99 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,979.99 |
总计 |
1,979.99 |
|
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
| |||||||||
公开部门:中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
| ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | |||||||
合计 |
1,979.99 |
1,979.99 |
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,542.2 |
1,542.28 |
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
1,542.2 |
1,542.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
1,054.0 |
1,054.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
60.50 |
60.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
57.72 |
57.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
241.05 |
241.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2010250 |
事业运行 |
116.42 |
116.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
12.51 |
12.51 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
321.79 |
321.79 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
321.79 |
321.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.13 |
97.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
94.07 |
94.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
130.58 |
130.58 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.55 |
65.55 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.55 |
65.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.32 |
33.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.68 |
15.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.83 |
43.83 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.83 |
43.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.83 |
43.83 |
|
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | ||||||||
公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
|
|
|
|
公开03表 |
| ||
|
|
|
|
单位:万元 |
| |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 |
1,979.99 |
1,608.20 |
371.79 |
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,542.28 |
1,170.49 |
371.79 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
1,542.28 |
1,170.49 |
371.79 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
1,054.07 |
1,054.07 |
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
60.50 |
|
60.50 |
|
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
57.72 |
|
57.72 |
|
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
241.05 |
|
241.05 |
|
|
|
|
2010250 |
事业运行 |
116.42 |
116.42 |
|
|
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
12.51 |
|
12.51 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
321.79 |
321.79 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
321.79 |
321.79 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.13 |
97.13 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
94.07 |
94.07 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
130.58 |
130.58 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.55 |
65.55 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.55 |
65.55 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.32 |
33.32 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.68 |
15.68 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.83 |
43.83 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.83 |
43.83 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.83 |
43.83 |
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
|
|
|
公开04表 |
| ||
|
|
|
单位:万元 |
| |||
收入 |
支出 |
| |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
| |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| |||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,979.99 |
一、一般公共服务支出 |
1,542.28 |
1,542.28 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
321.79 |
321.79 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
65.55 |
65.55 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.83 |
43.83 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,979.99 |
本年支出合计 |
1,979.99 |
1,979.99 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,979.99 |
总计 |
1,979.99 |
1,979.99 |
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
|
公开05表 |
| ||
|
单位:万元 |
| |||
项目 |
本年支出 |
| |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |||||
| |||||
合计 |
1,979.99 |
1,608.20 |
371.79 |
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,542.28 |
1,170.49 |
371.79 |
|
20102 |
政协事务 |
1,542.28 |
1,170.49 |
371.79 |
|
2010201 |
行政运行 |
1,054.07 |
1,054.07 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
60.50 |
|
60.50 |
|
2010204 |
政协会议 |
57.72 |
|
57.72 |
|
2010206 |
参政议政 |
241.05 |
|
241.05 |
|
2010250 |
事业运行 |
116.42 |
116.42 |
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
12.51 |
|
12.51 |
|
205 |
教育支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
6.54 |
6.54 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
321.79 |
321.79 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
321.79 |
321.79 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.13 |
97.13 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
94.07 |
94.07 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
130.58 |
130.58 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.55 |
65.55 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.55 |
65.55 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.32 |
33.32 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.76 |
3.76 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.68 |
15.68 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.78 |
12.78 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.83 |
43.83 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.83 |
43.83 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.83 |
43.83 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
|
|
|
公开06表 |
| ||||
|
|
|
单位:万元 |
| |||||
人员经费 |
公用经费 |
| |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
| |||||||||
301 |
工资福利支出 |
1,075.67 |
302 |
商品和服务支出 |
358.58 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
253.49 |
30201 |
办公费 |
36.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
130.90 |
30202 |
印刷费 |
3.04 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
269.92 |
30203 |
咨询费 |
1.20 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
53.71 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.13 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
94.07 |
30207 |
邮电费 |
18.64 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.08 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.68 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.14 |
30211 |
差旅费 |
54.68 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.83 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.24 |
30213 |
维修(护)费 |
2.53 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
58.48 |
30214 |
租赁费 |
1.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
173.95 |
30215 |
会议费 |
2.53 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
12.85 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
51.71 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
87.83 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
11.70 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
20.25 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
48.74 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
14.16 |
30229 |
福利费 |
11.76 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
42.59 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
82.97 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,249.62 |
公用经费合计 |
358.58 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
|
|
|
|
公开07表 |
| ||
|
|
|
|
单位:万元 |
| |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||
| ||||||||
| ||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
|
公开08表 |
| ||||
|
单位:万元 |
| |||||
项目 |
本年支出 |
| |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
合计 |
|
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
|
|
单位:万元 |
| |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
323.06 |
|
(一)支出合计 |
55.04 |
55.04 |
(一)行政单位 |
323.06 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
32.80 |
32.80 |
五、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
5 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
32.80 |
32.80 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
22.24 |
22.24 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
22.24 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
4 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
5 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
220 |
(一)政府采购支出合计 |
10.54 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
10.54 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2,195 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
10.54 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
10.54 |
|
二、会议费 |
— |
58.05 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
13.01 |
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站