重庆市荣昌区直升镇人民政府本级
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、基层治理综合指挥室。承担统一部署的一体化治理智治平台运行管理等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。
2、党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作,承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。
3、经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作,承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财
务管理、内部审计等工作。
4、民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。
5、平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
(二)单位构成。
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级设置5个内设机构,分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。从预算单位构成看,纳入本单位2025年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区直升镇人民政府本级。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计1907.69万元,其中:本年收入1600.72万元,主要是一般公共预算拨款1593.22万元,政府性基金预算拨款7.5万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入306.96万元,主要是一般公共预算拨款304.96万元,政府性基金预算拨款2万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少624.42万元,主要是一般公共预算拨款减少300.38万元,政府性基金预算拨款减少324.04万元。
(二)支出预算:2025年支出合计1907.69万元,其中:一般公共服务支出863.67万元,教育支出6.63万元,文化旅游体育与传媒支出8.43万元,社会保障和就业支出188.96万元,卫生健康支出54.99万元,节能环保支出21.5万元,城乡社区支出71.7万元,农林水支出413.69万元,交通运输支出212.22万元,住房保障支出50.88万元,灾害防治及应急管理支出13万元,其他支出2万元;支出较去年减少624.42万元,主要是基本支出减少77.62 万元,项目支出减少546.8万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计1898.19万元,其中:本年收入1593.22万元,上年结转收入304.96万元;一般公共预算财政拨款支出1898.19万元,比2024年减少300.38万元。其中:基本支出873.99万元,比2024年减少77.62万元,主要原因是一方面机关在编人员减少,相应工资福利及社会保险缴费等人员经费减少,另一方面是持续落实党政机关过紧日子要求,严格控制机关日常公用经费支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1024.2万元,比2024年减少222.76万元,主要原因是美丽宜居村建设、老旧小区配套基础设施改造工程、基层治理(平安及法治建设)、村级便民服务中心建设等项目资金减少,主要用于农村公路建设、农村公路安防工程、农业生产社会化服务、美丽宜居村建设、通院道路建设、便民服务中心建设等重点工作。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计9.5万元,其中:本年收入7.5万元,上年结转收入2万元;政府性基金预算支出 9.5万元,比2024年减少324.04万元,主要原因是老旧小区改造工程项目资金减少,主要用于农村公路养护重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算9.5万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费2万元,与2024年持平;公务用车运行维护费7.5万元,与2024年持平;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费130.79万元,比上年减少30.86万元,主要原因为严格持续落实党政机关过紧日子要求,精简开支,机关运行厉行节约;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额6万元:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购6万元:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1024.2万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆10辆,其中一般公务用车0辆、应急保障用车6辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:罗欣 联系方式:023-46230321
附件:重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年单位预算公开报表
表一 |
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重庆市荣昌区直升镇人民政府本级财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
1,600.72 |
一、本年支出 |
1,907.69 |
1,898.19 |
9.50 |
|
一般公共预算资金 |
1,593.22 |
一般公共服务支出 |
863.67 |
863.67 |
|
|
政府性基金预算资金 |
7.50 |
教育支出 |
6.63 |
6.63 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
8.43 |
8.43 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
188.96 |
188.96 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
54.99 |
54.99 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
21.50 |
21.50 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
71.70 |
64.20 |
7.50 |
|
|
|
农林水支出 |
413.69 |
413.69 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
212.22 |
212.22 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
50.88 |
50.88 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
306.96 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
304.96 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
2.00 |
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
1,907.69 |
支出合计 |
1,907.69 |
1,898.19 |
9.50 |
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
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|
单位:万元 |
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,898.19 |
873.99 |
1,024.20 | |
201 |
一般公共服务支出 |
863.67 |
606.01 |
257.66 |
20101 |
人大事务 |
17.19 |
|
17.19 |
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
|
2.10 |
2010108 |
代表工作 |
15.09 |
|
15.09 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
810.01 |
606.01 |
204.01 |
2010301 |
行政运行 |
606.01 |
606.01 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
204.01 |
|
204.01 |
20132 |
组织事务 |
20.41 |
|
20.41 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
18.91 |
|
18.91 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
|
1.50 |
20139 |
社会工作事务 |
16.06 |
|
16.06 |
2013904 |
专项业务 |
10.00 |
|
10.00 |
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
6.06 |
|
6.06 |
205 |
教育支出 |
6.63 |
3.63 |
3.00 |
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
|
3.00 |
20508 |
进修及培训 |
3.63 |
3.63 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.63 |
3.63 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.43 |
|
8.43 |
20701 |
文化和旅游 |
8.43 |
|
8.43 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.43 |
|
8.43 |
208 |
社会保障和就业支出 |
188.96 |
158.47 |
30.49 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.47 |
158.47 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.10 |
58.10 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.05 |
29.05 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.33 |
71.33 |
|
20810 |
社会福利 |
15.01 |
|
15.01 |
2081006 |
养老服务 |
15.01 |
|
15.01 |
20811 |
残疾人事业 |
4.68 |
|
4.68 |
2081105 |
残疾人就业 |
0.77 |
|
0.77 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.91 |
|
3.91 |
20821 |
特困人员救助供养 |
10.80 |
|
10.80 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.80 |
|
10.80 |
210 |
卫生健康支出 |
54.99 |
54.99 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.99 |
54.99 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.86 |
30.86 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.52 |
14.52 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.61 |
9.61 |
|
211 |
节能环保支出 |
21.50 |
|
21.50 |
21103 |
污染防治 |
21.50 |
|
21.50 |
2110301 |
大气 |
20.00 |
|
20.00 |
2110302 |
水体 |
1.50 |
|
1.50 |
212 |
城乡社区支出 |
64.20 |
|
64.20 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
64.20 |
|
64.20 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
64.20 |
|
64.20 |
213 |
农林水支出 |
413.69 |
|
413.69 |
21301 |
农业农村 |
119.94 |
|
119.94 |
2130108 |
病虫害控制 |
1.71 |
|
1.71 |
2130122 |
农业生产发展 |
114.50 |
|
114.50 |
2130135 |
农业生态资源保护 |
3.74 |
|
3.74 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3.75 |
|
3.75 |
2130506 |
社会发展 |
3.75 |
|
3.75 |
21307 |
农村综合改革 |
290.00 |
|
290.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
70.00 |
|
70.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
220.00 |
|
220.00 |
214 |
交通运输支出 |
212.22 |
|
212.22 |
21401 |
公路水路运输 |
212.22 |
|
212.22 |
2140104 |
公路建设 |
187.57 |
|
187.57 |
2140106 |
公路养护 |
24.65 |
|
24.65 |
221 |
住房保障支出 |
50.88 |
50.88 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.88 |
50.88 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.88 |
50.88 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.00 |
|
13.00 |
22401 |
应急管理事务 |
13.00 |
|
13.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.00 |
|
13.00 |
表三 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
873.99 |
743.20 |
130.79 | |
301 |
工资福利支出 |
671.33 |
671.33 |
|
30101 |
基本工资 |
128.55 |
128.55 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.10 |
58.10 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.05 |
29.05 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.86 |
30.86 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.52 |
14.52 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.54 |
6.54 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.88 |
50.88 |
|
30114 |
医疗费 |
4.16 |
4.16 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
53.20 |
53.20 |
|
30102 |
津贴补贴 |
102.99 |
102.99 |
|
3010201 |
规范性津补贴 |
86.60 |
86.60 |
|
3010202 |
其他津补贴 |
16.40 |
16.40 |
|
30103 |
奖金 |
192.47 |
192.47 |
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
120.84 |
120.84 |
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
60.92 |
60.92 |
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
10.71 |
10.71 |
|
302 |
商品和服务支出 |
130.79 |
|
130.79 |
30201 |
办公费 |
24.00 |
|
24.00 |
30205 |
水费 |
4.00 |
|
4.00 |
30206 |
电费 |
6.00 |
|
6.00 |
30207 |
邮电费 |
13.11 |
|
13.11 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
|
1.00 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培训费 |
4.63 |
|
4.63 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
|
5.00 |
30228 |
工会经费 |
19.78 |
|
19.78 |
30229 |
福利费 |
7.99 |
|
7.99 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
|
7.50 |
30239 |
其他交通费用 |
26.25 |
|
26.25 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.53 |
|
5.53 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.87 |
71.87 |
|
30305 |
生活补助 |
56.70 |
56.70 |
|
30307 |
医疗费补助 |
15.17 |
15.17 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
2025年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
9.50 |
|
7.50 |
|
7.50 |
2.00 |
表五 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
9.50 |
|
9.50 | |
212 |
城乡社区支出 |
7.50 |
|
7.50 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.50 |
|
7.50 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.50 |
|
7.50 |
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
|
2.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
表六 |
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级单位收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
1,907.69 |
合计 |
1,907.69 |
一般公共预算资金 |
1,898.19 |
一般公共服务支出 |
863.67 |
政府性基金预算资金 |
9.50 |
教育支出 |
6.63 |
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
8.43 |
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
188.96 |
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
54.99 |
上级补助收入资金 |
|
节能环保支出 |
21.50 |
附属单位上缴收入资金 |
|
城乡社区支出 |
71.70 |
事业单位经营收入资金 |
|
农林水支出 |
413.69 |
其他收入资金 |
|
交通运输支出 |
212.22 |
|
|
住房保障支出 |
50.88 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
13.00 |
|
|
其他支出 |
2.00 |
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级单位收入总表 | |||||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
1,907.69 |
1,898.19 |
9.50 |
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
863.67 |
863.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
17.19 |
17.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
15.09 |
15.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
810.01 |
810.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
606.01 |
606.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
204.01 |
204.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
20.41 |
20.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
18.91 |
18.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013904 |
专项业务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
6.63 |
6.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.43 |
8.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
8.43 |
8.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.43 |
8.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.96 |
188.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.47 |
158.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.10 |
58.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.33 |
71.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
15.01 |
15.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
15.01 |
15.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
4.68 |
4.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.99 |
54.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.99 |
54.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.86 |
30.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.61 |
9.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
21.50 |
21.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
21.50 |
21.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
71.70 |
64.20 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
64.20 |
64.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
64.20 |
64.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
413.69 |
413.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
119.94 |
119.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.71 |
1.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
114.50 |
114.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
290.00 |
290.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
212.22 |
212.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
212.22 |
212.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
187.57 |
187.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
24.65 |
24.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.88 |
50.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.88 |
50.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.88 |
50.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,907.69 |
873.99 |
1,033.70 | |
201 |
一般公共服务支出 |
863.67 |
606.01 |
257.66 |
20101 |
人大事务 |
17.19 |
|
17.19 |
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
|
2.10 |
2010108 |
代表工作 |
15.09 |
|
15.09 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
810.01 |
606.01 |
204.01 |
2010301 |
行政运行 |
606.01 |
606.01 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
204.01 |
|
204.01 |
20132 |
组织事务 |
20.41 |
|
20.41 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
18.91 |
|
18.91 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
|
1.50 |
20139 |
社会工作事务 |
16.06 |
|
16.06 |
2013904 |
专项业务 |
10.00 |
|
10.00 |
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
6.06 |
|
6.06 |
205 |
教育支出 |
6.63 |
3.63 |
3.00 |
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
|
3.00 |
20508 |
进修及培训 |
3.63 |
3.63 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.63 |
3.63 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.43 |
|
8.43 |
20701 |
文化和旅游 |
8.43 |
|
8.43 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.43 |
|
8.43 |
208 |
社会保障和就业支出 |
188.96 |
158.47 |
30.49 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.47 |
158.47 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.10 |
58.10 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.05 |
29.05 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.33 |
71.33 |
|
20810 |
社会福利 |
15.01 |
|
15.01 |
2081006 |
养老服务 |
15.01 |
|
15.01 |
20811 |
残疾人事业 |
4.68 |
|
4.68 |
2081105 |
残疾人就业 |
0.77 |
|
0.77 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.91 |
|
3.91 |
20821 |
特困人员救助供养 |
10.80 |
|
10.80 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.80 |
|
10.80 |
210 |
卫生健康支出 |
54.99 |
54.99 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.99 |
54.99 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.86 |
30.86 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.52 |
14.52 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.61 |
9.61 |
|
211 |
节能环保支出 |
21.50 |
|
21.50 |
21103 |
污染防治 |
21.50 |
|
21.50 |
2110301 |
大气 |
20.00 |
|
20.00 |
2110302 |
水体 |
1.50 |
|
1.50 |
212 |
城乡社区支出 |
71.70 |
|
71.70 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
64.20 |
|
64.20 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
64.20 |
|
64.20 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.50 |
|
7.50 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.50 |
|
7.50 |
213 |
农林水支出 |
413.69 |
|
413.69 |
21301 |
农业农村 |
119.94 |
|
119.94 |
2130108 |
病虫害控制 |
1.71 |
|
1.71 |
2130122 |
农业生产发展 |
114.50 |
|
114.50 |
2130135 |
农业生态资源保护 |
3.74 |
|
3.74 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3.75 |
|
3.75 |
2130506 |
社会发展 |
3.75 |
|
3.75 |
21307 |
农村综合改革 |
290.00 |
|
290.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
70.00 |
|
70.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
220.00 |
|
220.00 |
214 |
交通运输支出 |
212.22 |
|
212.22 |
21401 |
公路水路运输 |
212.22 |
|
212.22 |
2140104 |
公路建设 |
187.57 |
|
187.57 |
2140106 |
公路养护 |
24.65 |
|
24.65 |
221 |
住房保障支出 |
50.88 |
50.88 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.88 |
50.88 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.88 |
50.88 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.00 |
|
13.00 |
22401 |
应急管理事务 |
13.00 |
|
13.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.00 |
|
13.00 |
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
|
2.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
A |
货物 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015322T000002688042-农村公路安防工程补助资金(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
11.82 |
本级安排(万元) |
1.97 | |||||||||
上级补助(万元) |
9.85 | |||||||||||
项目概述 |
村道安防工程安装护栏里程。其中:2022年安装里程3.1公里、2023年安装里程0.8公里。为进一步完善已建成道路安防工程,“查漏补缺”消除安全隐患,保障道路安全畅通,完成2024年村道安全生命防护工程1.97公里。荣交函〔2024〕59号重庆市荣昌区交通运输委员会关于下达荣昌区2024年村道安全生命防护工程计划的函、荣交函〔2024〕187号重庆市荣昌区交通运输委员会关于下达荣昌区2024年村道安全生命防护工程第二批计划的函。 | |||||||||||
立项依据 |
1:交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件;2:国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件;3:交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件;4:《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件;5:区发改委立项文件。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
完成2022年安防工程3.1公里、2023年安防工程0.8公里建设任务,消除安全隐患,保障道路安全畅通。为进一步完善已建成道路安防工程,“查漏补缺”消除安全隐患,保障道路安全畅通,完成2024年村道安全生命防护工程1.97公里。荣交函〔2024〕59号重庆市荣昌区交通运输委员会关于下达荣昌区2024年村道安全生命防护工程计划的函、荣交函〔2024〕187号重庆市荣昌区交通运输委员会关于下达荣昌区2024年村道安全生命防护工程第二批计划的函。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
时效指标 |
公路工程完成及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
公路畅通率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
成本指标 |
经济成本指标 |
公路工程成本节约率 |
10 |
% |
≥ |
3 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
安防工程实施里程数 |
20 |
公里 |
≥ |
1.97 |
是 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015323T000002740646-农村公路养护补助资金(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
15.00 |
本级安排(万元) |
7.50 | |||||||||
上级补助(万元) |
7.50 | |||||||||||
项目概述 |
完成农村公路67.123公里道路养护,保障道路畅通,确保车辆安全行驶。交公路发[2020]26号交通运输部、财政部贯彻落实国务院办公厅关于深化农村公路养护体制改革的意见的通知、荣昌府办发〔2021〕99号重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区农村公路管理养护办法(试行)的通知。 | |||||||||||
立项依据 |
1:交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件;2:国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件;3:交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件;4:《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件;5:区发改委立项文件。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
完成本镇行政区域内负责养护的农村公路49.77公里的日常养护保洁和维护任务,方便群众出行,保证道路安全目标。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
9 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
5 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
成本指标 |
经济成本指标 |
公路设施平均维护成本 |
5 |
元 |
≤ |
3000 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
公路养护里程 |
10 |
公里 |
≥ |
49.77 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
公路问题响应时间 |
10 |
天 |
≤ |
1 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015323T000003326131-直升镇政府一般性事务支出 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
162.51 |
本级安排(万元) |
162.51 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
完成直升政府日常事务处理,做好本镇民政、计生、文化、体育等社会性事务工作,并按职能职责开展相关工作。 | |||||||||||
立项依据 |
每年固定项目 | |||||||||||
当年绩效目标 |
合理预算,统筹使用,完成直升政府日常事务处理,做好本镇民政、计生、文化、体育等社会性事务工作,并按职能职责开展相关工作。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
志愿服务活动场次 |
20 |
场次 |
≥ |
60 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
民政补助及各类补助按时到位率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
安全集中宣传次数 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境改善程度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众生命财产安全保障率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004016762-文化免开上级补助(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
4.10 |
本级安排(万元) |
| |||||||||
上级补助(万元) |
4.10 | |||||||||||
项目概述 |
上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金 | |||||||||||
立项依据 |
上级财政下达的专款文件 | |||||||||||
当年绩效目标 |
丰富人民群众富荣精神文化生活,让人民群众共享文化改革发展成果,充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆(站)的重要阵地作用。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
群众文化艺术培训人次 |
30 |
人次 |
≥ |
800 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
文化场馆免费开放率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
文化艺术活动群众参与率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
群众文化活动次数 |
15 |
次 |
≥ |
20 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004016890-镇街人大活动(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
10.00 |
本级安排(万元) |
10.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
用于人大代表“家站点”软硬件建设;人大代表履职补助发放;人大代表学习培训和调研、视察;开展“双亮双做”工作等支出。 | |||||||||||
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
落实全镇镇级人大代表履职经费,保障代表更好履职。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
效果指标 |
迭代升级“家站点”促进代表更好履职 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
人大代表之家 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
人大代表民情联络点 |
10 |
个 |
≥ |
5 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
人大代表活动站 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
否 | |||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004016899-人大代表履职(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
2.10 |
本级安排(万元) |
2.10 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
全区共310名代表,每人3000元标准;主要用于开展人大代表履职活动经费。 | |||||||||||
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
落实全镇镇级人大代表履职经费,保障代表更好履职。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
代表反映群众意见建议 |
10 |
件 |
≥ |
108 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
代表提出议案或建议 |
5 |
件 |
≥ |
54 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
10 |
次 |
≥ |
216 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
代表审议发言 |
5 |
次 |
≥ |
108 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
代表承诺践诺 |
5 |
个 |
≥ |
54 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
代表接待走访群众 |
20 |
人次 |
≥ |
162 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过发挥代表作用,解决群众急难愁盼问题 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
效果指标 |
促进代表发挥主体作用 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004018146-30年以上党龄村(社区)老党员生活补贴(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
13.91 |
本级安排(万元) |
12.91 | |||||||||
上级补助(万元) |
1.00 | |||||||||||
项目概述 |
为30年以上党龄村(社区)老党员发放生活补助。 | |||||||||||
立项依据 |
按市区文件严格审核发放:1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》;2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村(社区)老党员生活补贴实施细则(试行)〉的通知》 | |||||||||||
当年绩效目标 |
向30年以上党龄村(社区)老党员发放生活补贴,解决村(社区)老党员生活难题。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极对区域发展建言献策 |
20 |
条 |
≥ |
10 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村(社区)老党员生活补贴发放 |
20 |
人 |
≥ |
89 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村(社区)老党员参加党员“百分百工程”比例 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村(社区)老党员生活补贴覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村(社区)老党员民主评议合格率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
30年以上党龄村(社区)老党员满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004018172-村级便民服务中心建设(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
10.00 |
本级安排(万元) |
10.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
村级便民服务中心是服务群众、党员活动的重要载体,要坚持以人为本、便民高效,科学设置服务事项,充实服务内容。坚持规范有序、公开透明,完善服务制度。坚持整合资源、共建共享,充分发挥阵地作用,新建、改扩建、修缮村级便民服务中心建设,约10万元。 | |||||||||||
立项依据 |
《关于加强村(社区)公共服务中心建设管理的通知》(荣委组发〔2012〕27号)、《关于同意广顺街道工农茶叶产业社区等16个村(社区)便民服务中心建设项目的通知》(荣委组发〔2021〕45号) | |||||||||||
当年绩效目标 |
新建、改建村(社区)党群服务中心,为党员活动、服务群众提供场所,进一步提升基层党组织战斗力、凝聚力和组织力。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
新建、改扩建、修缮便民服务中心 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
便民服务中心满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
产出指标 |
效果指标 |
便民服务中心新建率 |
10 |
% |
≥ |
1.92 |
否 | |||||
产出指标 |
效果指标 |
便民服务中心合格率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
产出指标 |
效果指标 |
便民服务中心改扩建率 |
10 |
% |
≥ |
0.64 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众办事便捷度 |
20 |
|
定性 |
高效提升 |
否 | |||||
产出指标 |
效果指标 |
便民服务中心修缮率 |
10 |
% |
≥ |
0.64 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004018364-党员干部现代远程教育(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
1.50 |
本级安排(万元) |
1.50 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖;2.对基层站点老旧设备进行更新,为基层党员学习远程教育提供硬件保障。 | |||||||||||
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出,党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算,结合实际按照党员数量划拨,重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理,形成稳定的经费保障机制。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
为基层远程教育站点开通200M光纤宽带,实现免费wifi便民服务中心全覆盖。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
站点网络流畅度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
效果指标 |
远程教育站点设备正常运行率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
产出指标 |
效果指标 |
村社无线站点WIFI覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
村社无线站点建设和维护个数 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
远程教育站点维护次数 |
10 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004042661-红色家园日常运转工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
7.50 |
本级安排(万元) |
7.50 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
用于红色家园日常维护等开支 | |||||||||||
立项依据 |
每年固定项目 | |||||||||||
当年绩效目标 |
合理预算,统筹使用,保障红色家园日常维护开支 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
聘请管理人员人数 |
30 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
老地党员统一安置率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
成本指标 |
管理人员工资标准 |
30 |
元/人 |
≥ |
2050 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004042667-公路管养护工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
7.30 |
本级安排(万元) |
7.30 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
用于农村公路管护养护、维修 | |||||||||||
立项依据 |
镇政府十四五农村公路建设规划 | |||||||||||
当年绩效目标 |
按照镇政府十四五农村公路建设规划,合理预算,统筹使用,用于农村公路管护养护、维修 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
工程完工及时率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境改善提升率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
完成农村公路养护维修里程 |
20 |
公里 |
≥ |
60 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004042670-镇人大活动工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
5.00 |
本级安排(万元) |
5.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
每年至少更换全部人大代表承诺、代表“双亮双做”活动图片1次(代表变动时随时更新相关展板、不定期更换人大工作动态、接受上级人大检查或调研需做的活动展板等)、添置代表之家(站、室)设备或办公用品、每年发放镇人大代表履职补助、组织代表外出考察学习,每季度召开主席团会议、视察、调研或代表活动、慰问代表等。根据《重庆市乡镇人民代表大会工作条例》每年至少召开2次(年中、年初)人代会,若遇届中补选还会增加人代会次数,订公民报和公民导刊。 | |||||||||||
立项依据 |
荣人办发〔2020〕12 号、直升人大发〔2020〕2号、重庆市乡镇人民代表大会工作条例 | |||||||||||
当年绩效目标 |
按照文件精神、合理预算开支,统筹使用。每年至少更换全部人大代表承诺、代表“双亮双做”活动图片1次(代表变动时随时更新相关展板、不定期更换人大工作动态、接受上级人大检查或调研需做的活动展板等)、添置代表之家(站、室)设备或办公用品、每年发放镇人大代表履职补助、组织代表外出考察学习,每季度召开主席团会议、视察、调研或代表活动、慰问代表等。根据《重庆市乡镇人民代表大会工作条例》每年至少召开2次(年中、年初)人代会,若遇届中补选还会增加人代会次数,订公民报和公民导刊。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
人代会召开次数 |
30 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
履职能力提升率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
选民满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
代表履职培训人员合格率 |
30 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004042676-教育支持工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
3.00 |
本级安排(万元) |
3.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
用于六一儿童节和教师节庆祝活动、资助贫困师生、添置教学设施设备等 | |||||||||||
立项依据 |
荣考领发【2019】3号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
按照文件精神发放教育支出经费,保障学校运转支出,包括六一儿童节和教师节庆祝活动、资助贫困师生、添置教学设施设备等 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时发放率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
补助对象生活提升率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
5.00 |
本级安排(万元) |
5.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
为特困死亡人员发放丧葬补助。 | |||||||||||
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》(荣昌府发【2017】42号文件要求,对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
特困人员死亡丧葬补贴人数 |
20 |
人 |
≥ |
5 |
否 | |||||
产出指标 |
成本指标 |
特困人员丧葬补贴标准 |
30 |
元 |
≥ |
11700 |
是 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
特困人员死亡丧葬补贴及时到位率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004050649-特困人员照料护理(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
2.60 |
本级安排(万元) |
2.60 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》(荣昌府发【2017】42号文件要求,对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
30 |
人 |
≥ |
5 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
特困人员照料护理补贴及时到位 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004194978-选调生到村工作补助(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
4.10 |
本级安排(万元) |
1.88 | |||||||||
上级补助(万元) |
2.22 | |||||||||||
项目概述 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费,用于购置驻村生活用品;教育培训经费,用于开展教育培训;国情调研经费,用于走遍村镇和外出学习;服务群众经费,用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | |||||||||||
立项依据 |
以上级文件执行 | |||||||||||
当年绩效目标 |
强化关心关爱,提升选调生归属感,改善选调生在村任职生活工作条件,充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性,解决实际困难,帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
改善生活工作条件 |
20 |
|
定性 |
明显改善 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
撰写村情调研报告 |
10 |
篇 |
≥ |
2 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
走村入户 |
20 |
次 |
≥ |
12 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
服务群众 |
10 |
次 |
≥ |
12 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
开展政策宣传、志愿者活动等 |
10 |
次 |
≥ |
5 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民认可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
撰写国情调研报告 |
10 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
3.20 |
本级安排(万元) |
3.20 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院,区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院. | |||||||||||
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》(荣昌府发【2017】42号文件要求,对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
按2023年10月敬老院收住失能、半失能特困供养人员数量,根据失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助标准测算总金额,再上浮10%,预计需金额78.5万元 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
补助资金按时到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004283618-残疾人居家托养服务(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
0.36 |
本级安排(万元) |
| |||||||||
上级补助(万元) |
0.36 | |||||||||||
项目概述 |
为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务,提升残疾人生活质量。 | |||||||||||
立项依据 |
《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
通过对重度残疾人开展居家托养服务,减轻残疾人家庭困难,提升残疾人生活质量。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
残疾人人居家托养人数 |
20 |
人 |
≥ |
3 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
购买托养服务人数 |
20 |
人 |
≥ |
3 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高残疾人生活质量 |
20 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
服务质量达标率 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
服务完成率 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
3.00 |
本级安排(万元) |
| |||||||||
上级补助(万元) |
3.00 | |||||||||||
项目概述 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段,建立健全残疾人基层组织建设,更好为残疾人服务。 | |||||||||||
立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知》(渝残联发〔2019〕178号) | |||||||||||
当年绩效目标 |
配备残疾人兼职委员、村社区委员,修建渝馨家园,健全基层残疾人工作服务体系。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
渝馨家园无障碍改造(梯台改造) |
5 |
平方米 |
≥ |
4 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
渝馨家园无障碍改造(马桶) |
5 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 |
残疾人兼职委员、村社区委员补助到位率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
渝馨家园验收合格率 |
5 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
渝馨家园无障碍改造(卫生间灯) |
5 |
套 |
≥ |
1 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
渝馨家园无障碍改造(卫生间门) |
5 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
渝馨家园无障碍改造(扶手) |
5 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
配备残疾人村社区委员人数 |
10 |
人 |
= |
5 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
配备残疾人兼职委员人数 |
20 |
人 |
= |
1 |
是 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004284939-农村污水处理及泵站运行项目(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
1.50 |
本级安排(万元) |
1.50 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
农村生活污水处理站的规划、建设、运行、维护,包括污水处理站内的污水处理终端系统、机电设备,以及配套泵站、配套管网等。确保污水处理设施正常运行,维护环境安全。 | |||||||||||
立项依据 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件,对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
加强建成投运的农村生活污水处理站的运行管理,确保污水处理设施正常运行,出水水质达到规定排放标准;实施撤并场镇、农民新村等人口聚居点生活污水集中处理设施建设。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
出水水质排放标准 |
50 |
|
定性 |
优良中低差 |
是 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 |
污水处理站个数 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004311582-敬老院运行项目保障(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
2.41 |
本级安排(万元) |
2.41 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费,专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等 | |||||||||||
立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(渝府发【2016】47号);《重庆市养老机构管理办法》(重庆市人民政府令第236号);《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》(荣昌府发【2017】42号)。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
保障全区敬老院正常运行 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
40 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
养老机构正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004485502-动物防疫社会化服务项目(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
1.40 |
本级安排(万元) |
| |||||||||
上级补助(万元) |
1.40 | |||||||||||
项目概述 |
根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》(渝农办发〔2021〕85号)《重庆市财政局关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)资金预算指标的通知》(渝财农〔2023〕155号),深化农技推广体系改革与建设,大力提升农技推广服务效能,通过购买兽医社会化服务,提升辖区动物疫病防控能力。 | |||||||||||
立项依据 |
渝财农〔2021〕122号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
紧扣打赢脱贫攻坚战和补齐全面小康“三农”领域短板重点任务,以深化基层兽医社会化服务为抓手,以提升兽医服务效能为目标,壮大农技队伍,提升服务效能。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
年度资金执行率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象对项目实施满意率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
20 |
|
定性 |
不发生区域性传播 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
年度综合考核得分 |
10 |
分 |
≥ |
85 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
宣传培训 |
10 |
次 |
≥ |
5 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
强制免疫病种免疫抗体合格率 |
10 |
% |
≥ |
40 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004806290-“两企三新”党建(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
0.56 |
本级安排(万元) |
0.56 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障,重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障;2.非公党组织书记工作补助;3.党群服务中心运行保障经费;4.专职非公党建指导员工作补贴;5.新建党组织“五送”经费;6.党建协作组经费;7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 | |||||||||||
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》; | |||||||||||
当年绩效目标 |
1.指导220余个“两企三新”党组织规范落实党组织生活各项制度;2.210余个非公党组织书记开展述职评议;3.严格管理和考核7名已聘专职非公党建指导员,新选派4名党建工作指导员到社会组织综合党委,实现指导全覆盖;4.为新成立的“两企三新”党组织开展“五送”活动10次;5.30个“两企三新”党组织进行评星定级,打造荣昌示范党组织;6.5个党群服务中心开展活动60次以上;7.16个非公党建协作组集中开展活动64次以上;8.新、改、扩建党组织阵地10个,强化阵地服务功能。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“两企三新”党组织阵地服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作规范率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
效果指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
40 |
% |
= |
100 |
是 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004844071-村社区运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
220.00 |
本级安排(万元) |
220.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
发放村社干部工资及补贴,发放离任村干部、队长、网格员补贴,村(社区)日常运转开支、村(社区)服务群众工作支出等。 | |||||||||||
立项依据 |
《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作通知》(荣委组发【2017】160号、《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作通知》(荣委组发【2017】160号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
每月及时足额发放村社干部工资及补贴,发放离任村干部、队长、网格员补贴。保障村(社区)日常运转开支、村(社区)服务群众工作支出等。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
效果指标 |
资金发放覆盖率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众办事便捷度 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004844074-网格员保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
19.00 |
本级安排(万元) |
19.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
用于网格员日常开支。 | |||||||||||
立项依据 |
《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作通知》(荣委组发【2017】160号、《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作通知》(荣委组发【2017】160号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
每月及时足额发放网格员生活补助。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众办事便捷度 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
产出指标 |
效果指标 |
资金发放覆盖率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004844079-城镇日常管护保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
43.50 |
本级安排(万元) |
43.50 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
用于场镇日常管护环卫工人人员支出,具体包括垃圾车工作人员、保洁员、城镇协管员工资,春节挂灯笼费用、场镇污水管网维修维护费等。 | |||||||||||
立项依据 |
每年固定项目 | |||||||||||
当年绩效目标 |
完成直升镇场镇日常管理维护工作及农村垃圾保洁、清运工作,确保及时、整洁,维护好场镇环境卫生。场镇管网维护、污水处理厂尾水处理管理维护和污水处理站的日常管理维护 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
垃圾分类宣传标语制作条数 |
20 |
条 |
≥ |
10 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
生态环境改善程度 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
维护完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
购买垃设施设备及垃圾袋完成率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004844082-农村垃圾清运保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
20.70 |
本级安排(万元) |
20.70 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
主要用于农村垃圾清运人员的工资及保险支出。 | |||||||||||
立项依据 |
每年固定项目 | |||||||||||
当年绩效目标 |
及时完成直升镇垃圾清运工作,确保生活垃圾得到及时治理,提升农村人居环境,建设美丽宜居的和美乡村。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
时效指标 |
垃圾清理及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境改善程度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004844087-安全维稳综合治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
15.00 |
本级安排(万元) |
15.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
用于疫情防控、宗教、信访工作等支出,发放交通安全劝导员工资、开展阵地建设、拆除非法寺庙等支出。 | |||||||||||
立项依据 |
每年固定项目 | |||||||||||
当年绩效目标 |
通过开展疫情防控、宗教、信访等工作,提升直升综合整治和安全维稳工作水平,保障人民群众的生命财产安全,维护社会稳定与和谐。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
综治维稳活动完成率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
开展各项治安维稳活动 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
调解群众纠纷数量 |
20 |
次 |
≥ |
8 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治理法治化水平 |
20 |
|
定性 |
显著提升 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004844090-综合应急(含专职消防)保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
4.50 |
本级安排(万元) |
4.50 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
主要用于综合应急分队(含专职消防员)人员、装备及运行等各类费用开支。 | |||||||||||
立项依据 |
每年固定项目 | |||||||||||
当年绩效目标 |
加强综合应急分队队伍建设,保障相应装备物资齐全,强化应急保障能力,提升应急救灾能力,减少人民群众人身及财产损失。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
开展安全宣传次数 |
30 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升应急响应水平,减轻灾害程度 |
20 |
|
定性 |
有效提升 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
开展综合应急演练次数 |
30 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004846526-全国持证残疾人基本状况调查经费(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
0.25 |
本级安排(万元) |
0.25 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
开展残疾人基本状况调查工作,更新残疾人基本资料及需求,为残疾人精准服务做好数据基础。 | |||||||||||
立项依据 |
渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
开展全国持证残疾人基本状况调查工作,跟新残疾人信息,精准为残疾人服务。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
效益指标 |
经济效益指标 |
基本状况调查员补助到位率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
基本状况调查入户率 |
50 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004846535-残疾人事业发展项目(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
0.77 |
本级安排(万元) |
0.77 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
开发非全日制残疾人工作岗位,提升残疾人就业水平 | |||||||||||
立项依据 |
无 | |||||||||||
当年绩效目标 |
开发非全日制公益公益岗位1个,探索残疾人邻里就业,提高残疾人就业率。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
非全日制公益岗位服务到位率 |
50 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 |
残疾人就业率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004846550-残疾人文化体育宣传(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
0.30 |
本级安排(万元) |
0.30 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
开展残疾人文体活动,丰富残疾人业余生活,提升残疾人生活品质。 | |||||||||||
立项依据 |
渝残联发[2020]127号、荣残工发【2020】3号、荣残联发[2020]25号、荣残联发[2020]30号、荣残联发[2019]43号、荣残联发[2019]47号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
开展残疾人文化体育宣传工作,丰富残疾人业余生活,提升残疾人思想品质。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
开展残疾人文体活动次数 |
50 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 |
残疾人文体活动参与率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
12.60 |
本级安排(万元) |
12.60 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
镇人民政府(街道办事处)为敬老院招聘管理服务人员,并负责管理和使用,区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。 | |||||||||||
立项依据 |
根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(渝府发2016年47号);《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》(荣昌府发2017年43号)。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
按入住特困人员类型比例配足护理人员,提高敬老院护理水平。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
配备护理人员数量 |
30 |
人 |
≥ |
2 |
是 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004965628-考核支持乡村振兴和基础设施建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
100.00 |
本级安排(万元) |
100.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
用于直升镇农村环境整治、救援能力建设、基础设施建设、村容村貌整治、智慧化设施设备、宣传等内容,支持镇街乡村振兴和基础设施建设,提升群众获得感、幸福感。推动乡村振兴工作落地落实。 | |||||||||||
立项依据 |
按照新一轮镇街财政体制,对综合目标考核分值前三名的镇街给予激励性转移支付奖励。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
用于直升镇农村环境整治、救援能力建设、基础设施建设、村容村貌整治、智慧化设施设备、宣传等内容,支持镇街乡村振兴和基础设施建设,提升群众获得感、幸福感。推动乡村振兴工作落地落实。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村治理能力提升 |
20 |
|
定性 |
有效提升 |
否 | |||||
成本指标 |
经济成本指标 |
水利设施管理维护费 |
5 |
万 |
≤ |
8.8 |
否 | |||||
成本指标 |
经济成本指标 |
应急救援队办公房维护费 |
5 |
万 |
≤ |
11 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
智慧化设施设备 |
20 |
套 |
≥ |
1 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
村容村貌整治数量 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
应急周转房装修维护面积 |
10 |
平方米 |
≥ |
50 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004967610-非标道路整治项目(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
8.50 |
本级安排(万元) |
8.50 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
为认真贯彻落实市委、市政府和区委、区政府领导批示指示精神,严防严控坠水坠崖事故风险,进一步加强农村道路(含非标道路)交通安全管理,积极预防和减少交通事故,区安委会结合市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》(渝安道办〔2024〕44号),制定《关于印发〈全区农村道路(含非标道路)交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》(荣安委发〔2024〕29号)文件,在全区开展农村道路(含非标道路)交通安全隐患排查治理工作。道观3社纳成小院1处150米;秦富炳家门口赵家湾水库旁1处160米;黄芭路与秦富炳自建路连接处160米。 | |||||||||||
立项依据 |
市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》(渝安道办〔2024〕44号)、《关于印发〈全区农村道路(含非标道路)交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》(荣安委发〔2024〕9号) | |||||||||||
当年绩效目标 |
为认真贯彻落实市委、市政府和区委、区政府领导批示指示精神,严防严控坠水坠崖事故风险,进一步加强农村道路(含非标道路)交通安全管理,积极预防和减少交通事故,区安委会结合市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》(渝安道办〔2024〕44号),制定《关于印发〈全区农村道路(含非标道路)交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》(荣安委发〔2024〕29号)文件,在全区开展农村道路(含非标道路)交通安全隐患排查治理工作。道观3社纳成小院1处150米;秦富炳家门口赵家湾水库旁1处160米;黄芭路与秦富炳自建路连接处160米。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高农村非标道路通行安全系数 |
20 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
开工目标完成率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
整治非标道路 |
20 |
条 |
≥ |
3 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
设置警示标志 |
10 |
处 |
≥ |
5 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
增设安防设施(安装护栏) |
10 |
米 |
≥ |
470 |
否 | |||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004980124-荣昌区直升镇2025年乡村治理积分制补助(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
3.75 |
本级安排(万元) |
| |||||||||
上级补助(万元) |
3.75 | |||||||||||
项目概述 |
根据《中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于深化推广运用乡村治理积分制的通知》渝委农办〔2021〕33号文件精神,从2022开始要结合新时代文明实践、村民自治、人居环境整治等工作,在全镇5个行政村(含涉农社区)积极探索运用乡村治理积分制,2025年按要求,继续推行。按照《荣昌区推广运用乡村治理积分制工作实施方案(试行)》(荣委农办发〔2022〕4号)以及《重庆市荣昌区乡村振兴局关于报送2023年新增推广运用乡村治理积分制实施村的函》文件精神。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定,围绕基层党组织建设、村级集体经济、农村人居环境整治等实际情况,结合“小院+”建设,推广运用积分制。 | |||||||||||
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号);《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》(荣财农〔2021〕54号) | |||||||||||
当年绩效目标 |
在全镇5个村(社区)开展乡村治理积分制工作。由各村(社区)负责建立积分兑换超市,农户凭积分可兑换相应的物品,以此引导党员群众主动积极参与人居环境整治和乡风文明建设,助力乡村治理。通过项目实施,进一步加快推动乡村善治,着力构建共建共治共享乡村治理新格局。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
推广行政村个数 |
20 |
个 |
= |
5 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众人数 |
10 |
人 |
≥ |
300 |
否 | |||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
受益年限 |
10 |
年 |
= |
1 |
否 | |||||
产出指标 |
成本指标 |
每村补助标准 |
10 |
元 |
= |
7500 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 |
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