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  • 115002267530909368/2024-00018
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 公文
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区直升镇
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年单位预算情况说明
日期:2024-02-26
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重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、党政办公室:主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗桥台及综合协调、文秘、目标管理等职责,负责承办政协工作方面的具体事务。

2、党群工作办公室:主要负责基层党建、群团等工作。

3、经济发展办公室:主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。

4、民政和社会事务办公室:主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责,承担其他民政和社会事务管理职责。

5、平安建设办公室:主要负责信访、人民调解、社会治安治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。             

6、规划建设管理环保办公室:主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。

7、财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8、应急管理办公室:主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9、人大办公室:主要负责人大工作方面的具体事务。

10、综合行政执法办公室:集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权;协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

(二)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本单位2024年度决算编制的预算单位主要包括本单位的10个内设综合办事机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年收入合计2532.11万元,其中:本年收入1818.26万元,主要是一般公共预算拨款1795.29万元,政府性基金预算拨款22.97万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入713.85万元,主要是一般公共预算拨款403.28万元,政府性基金预算拨款310.57万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少1387.92万元,主要是一般公共预算拨款减少1712.34万元,政府性基金预算拨款增加324.41万元。

(二)支出预算:2024年支出合计2532.11万元,其中:一般公共服务支出956.44万元,公共安全支出47.9万元,教育支出 6.95万元,文化旅游体育与传媒支出7.5万元,社会保障和就业支出261.81万元,卫生健康支出79.74万元,节能环保支出1.2万元,城乡社区支出60.35万元,农林水支出531.02万元,交通运输支出105.25万元,住房保障支出148.77万元,其他支出325.19万元;支出较去年减少1387.92万元,主要是基本支出减少297.04万元,项目支出减少1090.88万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计2198.57万元,其中:本年收入1795.29万元,上年结转收入403.28万元;一般公共预算财政拨款支出2198.57万元,比2023年减少1712.33万元。其中:基本支出951.61万元,比2023年减少297.04万元,主要原因是人员经费和日常公用经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1246.96万元,比2023年减少1415.29万元,主要原因是老旧小区改造项目资金减少,主要用于老旧小区改造、公路建设、民政救助、平安及法治建设、美丽宜居村、乡村振兴等重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入333.54万元,其中:本年收入22.97万元,上年结转收入310.57万元;政府性基金预算支出333.54万元,比2023年增加324.41万元,主要原因是基金项目增加,主要用于社会福利建设、农村公路养护、老旧小区改造等工作。

四、三公经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.5万元,比2023年减少3.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费2万元,比2023年减少2万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待经费支出;公务用车运行维护费7.5万元,比2023年减少1.5万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0万元,与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费161.65万元,比上年减少215.26万元,主要原因为严格执行八项规定,精简开支,机关运行厉行节约;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2024年度无政府采购。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1580.49万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆10辆,其中一般公务用车10辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:罗欣 联系方式:023-46230321

附件:1.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年单位收支总表

7.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年单位收入总表

8.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年单位支出总表

9.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年政府采购预算明细表

附件1.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年财政拨款收支总表

重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)

2024年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,818.26

一、本年支出

2,532.11

2,198.57

333.54

一般公共预算资金

1,795.29

一般公共服务支出

956.44

956.44

政府性基金预算资金

22.97

公共安全支出

47.90

47.90

国有资本经营预算资金

教育支出

6.95

6.95

文化旅游体育与传媒支出

7.50

7.50

社会保障和就业支出

261.81

261.81

卫生健康支出

79.74

79.74

节能环保支出

1.20

1.20

城乡社区支出

60.35

52.00

8.35

农林水支出

531.02

531.02

交通运输支出

105.25

105.25

住房保障支出

148.77

148.77

其他支出

325.19

325.19

二、上年结转

713.85

二、结转下年

一般公共预算拨款

403.28

政府性基金预算拨款

310.57

国有资本经营收入

收入合计

2,532.11

支出合计

2,532.11

2,198.57

333.54

附件2.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)
2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,198.57

951.61

1,246.96

201

一般公共服务支出

956.44

669.15

287.29

20101

人大事务

17.60

17.60

2010106

人大监督

2.10

2.10

2010108

代表工作

15.50

15.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

827.74

669.15

158.58

2010301

行政运行

669.15

669.15

2010302

一般行政管理事务

158.58

158.58

20105

统计信息事务

1.50

1.50

2010507

专项普查活动

1.50

1.50

20113

商贸事务

102.00

102.00

2011308

招商引资

102.00

102.00

20132

组织事务

7.61

7.61

2013202

一般行政管理事务

5.55

5.55

2013299

其他组织事务支出

2.06

2.06

204

公共安全支出

47.90

47.90

20499

其他公共安全支出

47.90

47.90

2049999

其他公共安全支出

47.90

47.90

205

教育支出

6.95

3.95

3.00

20502

普通教育

3.00

3.00

2050202

小学教育

3.00

3.00

20508

进修及培训

3.95

3.95

2050803

培训支出

3.95

3.95

207

文化旅游体育与传媒支出

7.50

7.50

20701

文化和旅游

7.50

7.50

2070199

其他文化和旅游支出

7.50

7.50

208

社会保障和就业支出

261.81

164.27

97.54

20802

民政管理事务

40.00

40.00

2080208

基层政权建设和社区治理

40.00

40.00

20805

行政事业单位养老支出

164.27

164.27

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.15

63.15

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.57

31.57

2080599

其他行政事业单位养老支出

69.54

69.54

20810

社会福利

14.70

14.70

2081002

老年福利

12.29

12.29

2081006

养老服务

2.41

2.41

20811

残疾人事业

3.84

3.84

2081199

其他残疾人事业支出

3.84

3.84

20821

特困人员救助供养

24.64

24.64

2082102

农村特困人员救助供养支出

24.64

24.64

20825

其他生活救助

14.36

14.36

2082502

其他农村生活救助

14.36

14.36

210

卫生健康支出

79.74

59.74

20.00

21011

行政事业单位医疗

59.74

59.74

2101101

行政单位医疗

33.55

33.55

2101103

公务员医疗补助

15.79

15.79

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.40

10.40

21015

医疗保障管理事务

20.00

20.00

2101506

医疗保障经办事务

20.00

20.00

211

节能环保支出

1.20

1.20

21103

污染防治

1.20

1.20

2110302

水体

1.20

1.20

212

城乡社区支出

52.00

52.00

21201

城乡社区管理事务

52.00

52.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

52.00

52.00

213

农林水支出

531.02

531.02

21301

农业农村

133.96

133.96

2130108

病虫害控制

1.42

1.42

2130122

农业生产发展

127.37

127.37

2130135

农业生态资源保护

5.17

5.17

21302

林业和草原

36.24

36.24

2130205

森林资源培育

36.24

36.24

21303

水利

1.28

1.28

2130315

抗旱

1.28

1.28

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.00

5.00

2130506

社会发展

5.00

5.00

21307

农村综合改革

354.54

354.54

2130701

对村级公益事业建设的补助

120.59

120.59

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

233.95

233.95

214

交通运输支出

105.25

105.25

21401

公路水路运输

105.25

105.25

2140104

公路建设

90.40

90.40

2140106

公路养护

14.85

14.85

221

住房保障支出

148.77

54.51

94.26

22101

保障性安居工程支出

94.26

94.26

2210108

老旧小区改造

94.26

94.26

22102

住房改革支出

54.51

54.51

2210201

住房公积金

54.51

54.51

附件3.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)
2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

951.61

789.96

161.65

301

工资福利支出

723.81

723.81

30101

基本工资

138.69

138.69

30102

津贴补贴

112.97

112.97

30103

奖金

202.61

202.61

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

63.15

63.15

30109

职业年金缴费

31.57

31.57

30110

职工基本医疗保险缴费

33.55

33.55

30111

公务员医疗补助缴费

15.79

15.79

30112

其他社会保障缴费

7.89

7.89

30113

住房公积金

54.51

54.51

30114

医疗费

4.48

4.48

30199

其他工资福利支出

58.60

58.60

302

商品和服务支出

158.65

158.65

30201

办公费

8.85

8.85

30202

印刷费

3.40

3.40

30205

水费

5.00

5.00

30206

电费

5.00

5.00

30207

邮电费

19.78

19.78

30211

差旅费

5.00

5.00

30213

维修(护)费

3.00

3.00

30215

会议费

0.25

0.25

30216

培训费

4.25

4.25

30217

公务接待费

2.00

2.00

30226

劳务费

17.00

17.00

30228

工会经费

11.10

11.10

30229

福利费

7.90

7.90

30231

公务用车运行维护费

7.50

7.50

30239

其他交通费用

34.88

34.88

30299

其他商品和服务支出

23.75

23.75

303

对个人和家庭的补助

66.15

66.15

30305

生活补助

51.64

51.64

30307

医疗费补助

14.51

14.51

310

资本性支出

3.00

3.00

31002

办公设备购置

3.00

3.00

附件4.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年一般公共预算“三公”经费支出表

重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

9.50

7.50

7.50

2.00

附件5.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年政府性基金预算支出表

重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)

2024年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

333.54

333.54

212

城乡社区支出

8.35

8.35

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

8.35

8.35

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8.35

8.35

229

其他支出

325.19

325.19

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

310.57

310.57

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

310.57

310.57

22960

彩票公益金安排的支出

14.62

14.62

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

14.62

14.62

附件6.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年单位收支总表

重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)

2024年单位收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

2,532.11

合计

2,532.11

一般公共预算资金

2,198.57

一般公共服务支出

956.44

政府性基金预算资金

333.54

公共安全支出

47.90

国有资本经营预算资金

教育支出

6.95

财政专户管理资金

文化旅游体育与传媒支出

7.50

事业收入资金

社会保障和就业支出

261.81

上级补助收入资金

卫生健康支出

79.74

附属单位上缴收入资金

节能环保支出

1.20

事业单位经营收入资金

城乡社区支出

60.35

其他收入资金

农林水支出

531.02

交通运输支出

105.25

住房保障支出

148.77

其他支出

325.19

附件7.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年单位收入总表

重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)

2024年单位收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,532.11

2,198.57

333.54

201

一般公共服务支出

956.44

956.44

20101

人大事务

17.60

17.60

2010106

人大监督

2.10

2.10

2010108

代表工作

15.50

15.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

827.74

827.74

2010301

行政运行

669.15

669.15

2010302

一般行政管理事务

158.58

158.58

20105

统计信息事务

1.50

1.50

2010507

专项普查活动

1.50

1.50

20113

商贸事务

102.00

102.00

2011308

招商引资

102.00

102.00

20132

组织事务

7.61

7.61

2013202

一般行政管理事务

5.55

5.55

2013299

其他组织事务支出

2.06

2.06

204

公共安全支出

47.90

47.90

20499

其他公共安全支出

47.90

47.90

2049999

其他公共安全支出

47.90

47.90

205

教育支出

6.95

6.95

20502

普通教育

3.00

3.00

2050202

小学教育

3.00

3.00

20508

进修及培训

3.95

3.95

2050803

培训支出

3.95

3.95

207

文化旅游体育与传媒支出

7.50

7.50

20701

文化和旅游

7.50

7.50

2070199

其他文化和旅游支出

7.50

7.50

208

社会保障和就业支出

261.81

261.81

20802

民政管理事务

40.00

40.00

2080208

基层政权建设和社区治理

40.00

40.00

20805

行政事业单位养老支出

164.27

164.27

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.15

63.15

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.57

31.57

2080599

其他行政事业单位养老支出

69.54

69.54

20810

社会福利

14.70

14.70

2081002

老年福利

12.29

12.29

2081006

养老服务

2.41

2.41

20811

残疾人事业

3.84

3.84

2081199

其他残疾人事业支出

3.84

3.84

20821

特困人员救助供养

24.64

24.64

2082102

农村特困人员救助供养支出

24.64

24.64

20825

其他生活救助

14.36

14.36

2082502

其他农村生活救助

14.36

14.36

210

卫生健康支出

79.74

79.74

21011

行政事业单位医疗

59.74

59.74

2101101

行政单位医疗

33.55

33.55

2101103

公务员医疗补助

15.79

15.79

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.40

10.40

21015

医疗保障管理事务

20.00

20.00

2101506

医疗保障经办事务

20.00

20.00

211

节能环保支出

1.20

1.20

21103

污染防治

1.20

1.20

2110302

水体

1.20

1.20

212

城乡社区支出

60.35

52.00

8.35

21201

城乡社区管理事务

52.00

52.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

52.00

52.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

8.35

8.35

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8.35

8.35

213

农林水支出

531.02

531.02

21301

农业农村

133.96

133.96

2130108

病虫害控制

1.42

1.42

2130122

农业生产发展

127.37

127.37

2130135

农业生态资源保护

5.17

5.17

21302

林业和草原

36.24

36.24

2130205

森林资源培育

36.24

36.24

21303

水利

1.28

1.28

2130315

抗旱

1.28

1.28

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.00

5.00

2130506

社会发展

5.00

5.00

21307

农村综合改革

354.54

354.54

2130701

对村级公益事业建设的补助

120.59

120.59

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

233.95

233.95

214

交通运输支出

105.25

105.25

21401

公路水路运输

105.25

105.25

2140104

公路建设

90.40

90.40

2140106

公路养护

14.85

14.85

221

住房保障支出

148.77

148.77

22101

保障性安居工程支出

94.26

94.26

2210108

老旧小区改造

94.26

94.26

22102

住房改革支出

54.51

54.51

2210201

住房公积金

54.51

54.51

229

其他支出

325.19

325.19

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

310.57

310.57

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

310.57

310.57

22960

彩票公益金安排的支出

14.62

14.62

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

14.62

14.62

附件8.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年单位支出总表

重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)

2024年单位支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,532.11

951.61

1,580.49

201

一般公共服务支出

956.44

669.15

287.29

20101

人大事务

17.60

17.60

2010106

人大监督

2.10

2.10

2010108

代表工作

15.50

15.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

827.74

669.15

158.58

2010301

行政运行

669.15

669.15

2010302

一般行政管理事务

158.58

158.58

20105

统计信息事务

1.50

1.50

2010507

专项普查活动

1.50

1.50

20113

商贸事务

102.00

102.00

2011308

招商引资

102.00

102.00

20132

组织事务

7.61

7.61

2013202

一般行政管理事务

5.55

5.55

2013299

其他组织事务支出

2.06

2.06

204

公共安全支出

47.90

47.90

20499

其他公共安全支出

47.90

47.90

2049999

其他公共安全支出

47.90

47.90

205

教育支出

6.95

3.95

3.00

20502

普通教育

3.00

3.00

2050202

小学教育

3.00

3.00

20508

进修及培训

3.95

3.95

2050803

培训支出

3.95

3.95

207

文化旅游体育与传媒支出

7.50

7.50

20701

文化和旅游

7.50

7.50

2070199

其他文化和旅游支出

7.50

7.50

208

社会保障和就业支出

261.81

164.27

97.54

20802

民政管理事务

40.00

40.00

2080208

基层政权建设和社区治理

40.00

40.00

20805

行政事业单位养老支出

164.27

164.27

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.15

63.15

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.57

31.57

2080599

其他行政事业单位养老支出

69.54

69.54

20810

社会福利

14.70

14.70

2081002

老年福利

12.29

12.29

2081006

养老服务

2.41

2.41

20811

残疾人事业

3.84

3.84

2081199

其他残疾人事业支出

3.84

3.84

20821

特困人员救助供养

24.64

24.64

2082102

农村特困人员救助供养支出

24.64

24.64

20825

其他生活救助

14.36

14.36

2082502

其他农村生活救助

14.36

14.36

210

卫生健康支出

79.74

59.74

20.00

21011

行政事业单位医疗

59.74

59.74

2101101

行政单位医疗

33.55

33.55

2101103

公务员医疗补助

15.79

15.79

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.40

10.40

21015

医疗保障管理事务

20.00

20.00

2101506

医疗保障经办事务

20.00

20.00

211

节能环保支出

1.20

1.20

21103

污染防治

1.20

1.20

2110302

水体

1.20

1.20

212

城乡社区支出

60.35

60.35

21201

城乡社区管理事务

52.00

52.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

52.00

52.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

8.35

8.35

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8.35

8.35

213

农林水支出

531.02

531.02

21301

农业农村

133.96

133.96

2130108

病虫害控制

1.42

1.42

2130122

农业生产发展

127.37

127.37

2130135

农业生态资源保护

5.17

5.17

21302

林业和草原

36.24

36.24

2130205

森林资源培育

36.24

36.24

21303

水利

1.28

1.28

2130315

抗旱

1.28

1.28

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.00

5.00

2130506

社会发展

5.00

5.00

21307

农村综合改革

354.54

354.54

2130701

对村级公益事业建设的补助

120.59

120.59

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

233.95

233.95

214

交通运输支出

105.25

105.25

21401

公路水路运输

105.25

105.25

2140104

公路建设

90.40

90.40

2140106

公路养护

14.85

14.85

221

住房保障支出

148.77

54.51

94.26

22101

保障性安居工程支出

94.26

94.26

2210108

老旧小区改造

94.26

94.26

22102

住房改革支出

54.51

54.51

2210201

住房公积金

54.51

54.51

229

其他支出

325.19

325.19

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

310.57

310.57

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

310.57

310.57

22960

彩票公益金安排的支出

14.62

14.62

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

14.62

14.62

附件9.重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年政府采购预算明细表

重庆市荣昌区直升镇人民政府(本级)2024年政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计


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