重庆市荣昌区直升镇人民政府
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、党政办公室:主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗桥台及综合协调、文秘、目标管理等职责,负责承办政协工作方面的具体事务。
2、党群工作办公室:主要负责基层党建、群团等工作。
3、经济发展办公室:主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。
4、民政和社会事务办公室:主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责,承担其他民政和社会事务管理职责。
5、平安建设办公室:主要负责信访、人民调解、社会治安治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。
6、规划建设管理环保办公室:主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。
7、财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
8、应急管理办公室:主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
9、人大办公室:主要负责人大工作方面的具体事务。
10、综合行政执法办公室:集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权;协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。
11、农业服务中心:主要职责负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作;承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导;指导农民用水合作组织建设,协调农村涉水事务等工作。
12、文化服务中心:主要职责承担辖区内文化体育阵地建设,组织开展文化体育、文化交流、全名健身活动,组织辖区内文艺培训,负责广播电视、旅游等事务性服务工作,完成文化体育事业方面的其他服务工作。
13、劳动就业和社会保障服务所:主要职责承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。
14、退役军人服务站:主要职责负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况放映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。
15、综合行政执法大队:主要职责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。
16、建设环保服务中心:主要职责承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。
17、畜牧服务中心:主要职责实施动物疫病的防疫、强制免疫,协调做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作;负责动物疫情调查、监测、报告,畜牧生产指导,畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。
(二)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本单位2023年度决算编制的预算单位主要包括本单位的8个内设综合办事机构和7个所属事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2023年年初预算数4560.24万元,其中:一般公共预算拨款2542.66万元,政府性基金预算拨款8.35万元,国有资本经营预算收入0万元;上年结转2009.24万元,其中:一般公共预算拨款2008.46万元,政府性基金预算拨款0.78万元。收入较去年增加1220.19万元,主要是一般公共服务支出经费拨款增加164.41万元、公共安全支出经费拨款增加68.73万元、文化旅游体育与传媒支出经费拨款减少10.38万元、社会保障和就业支出经费拨款增加191.33万元、卫生健康支出经费拨款增加24.49万元、节能环保支出经费拨款减少0.26万元、城乡社区支出经费拨款减少644.88万元、农林水支出经费拨款减少407.73万元、交通运输支出经费拨款增加130.57万元、住房保障支出经费拨款增加1703.17万元、其他支出经费拨款增加0.75万元。
(二)支出预算。2023年年初预算数4560.24万元,其中:一般公共服务支出1190.36万元、公共安全支出68.73万元、教育支出3万元、文化旅游体育与传媒支出52万元、社会保障和就业支出539.22万元、卫生健康支出96.41万元、节能环保支出1.2万元、城乡社区支出106.86万元、农林水支出486.83万元、交通运输支出200.62万元、住房保障支出1814.24万元、其他支出0.78万元。支出较去年增加1220.19万元,主要是基本支出增加244.14万元,项目支出增加976.06万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入4551.11万元,一般公共预算财政拨款支出4551.11万元,比2022年增加1211.09万元。其中:基本支出1888.87万元,比2022年增加244.14万元,主要原因是人员经费和日常公用经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2662.25万元,比2022年增加966.96万元,主要原因是新增项目较多等,主要用于老旧小区改造、公路建设、民政救助、平安及法治建设等重点工作。
2023年政府性基金预算拨款收入9.13万元,政府性基金预算拨款支出9.13万元,比2022年增加9.1万元,主要原因是基金项目增加,主要用于社会福利建设、农村公路养护等工作。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算13万元,比2022年减少17.25万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元;公务接待费4万元,比2022年减少1万元,主要原因是贯彻落实党和政府带头过紧日子的精神要求,严格执行公务接待报销标准,对超范围超标准的公务接待一律不予报销;公务用车运行维护费9万元,比2022年减少5万元,主要原因是贯彻落实党和政府带头过紧日子的精神要求,严格控制公务运行经费;公务用车购置费0万元,比2022年减少11.25万元,主要原因是本年无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费424.39万元,比上年增加101.34万元,主要原因为在职人员增加及办公设备老化维修增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2671.38万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆10辆,其中一般公务用车10辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
部门预算公开联系人:罗欣 联系方式:023-46230321
附件:1.重庆市荣昌区直升镇人民政府2023年部门预算公开表
表一 |
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重庆市荣昌区直升镇人民政府2023年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
2,551.01 |
一、本年支出 |
4,560.24 |
4,551.11 |
9.13 |
|
一般公共预算资金 |
2,542.66 |
一般公共服务支出 |
1,190.36 |
1,190.36 |
|
|
政府性基金预算资金 |
8.35 |
公共安全支出 |
68.73 |
68.73 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
539.22 |
539.22 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
96.41 |
96.41 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
106.86 |
98.51 |
8.35 |
|
|
|
农林水支出 |
486.83 |
486.83 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
200.62 |
200.62 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
1,814.24 |
1,814.24 |
|
|
|
|
其他支出 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
2,009.24 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
2,008.46 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
0.78 |
|
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|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
4,560.24 |
支出合计 |
4,560.24 |
4,551.11 |
9.13 |
|
表二 |
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||||||||||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
||||||||||||||||
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|
单位:万元 |
||||||||||||
功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
合计 |
4,551.11 |
1,888.87 |
2,662.25 |
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,190.36 |
999.89 |
190.47 |
||||||||||||
20101 |
人大事务 |
17.40 |
|
17.40 |
||||||||||||
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
|
2.10 |
||||||||||||
2010108 |
代表工作 |
15.30 |
|
15.30 |
||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,057.30 |
999.89 |
57.41 |
||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
943.11 |
943.11 |
|
||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
57.41 |
|
57.41 |
||||||||||||
2010350 |
事业运行 |
56.78 |
56.78 |
|
||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
102.00 |
|
102.00 |
||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
102.00 |
|
102.00 |
||||||||||||
20132 |
组织事务 |
13.66 |
|
13.66 |
||||||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.10 |
|
4.10 |
||||||||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.56 |
|
9.56 |
||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
68.73 |
|
68.73 |
||||||||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
68.73 |
|
68.73 |
||||||||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
68.73 |
|
68.73 |
||||||||||||
205 |
教育支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||||||||||||
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
||||||||||||
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
|
3.00 |
||||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.00 |
45.30 |
6.70 |
||||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
52.00 |
45.30 |
6.70 |
||||||||||||
2070109 |
群众文化 |
45.30 |
45.30 |
|
||||||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.70 |
|
6.70 |
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
539.22 |
414.27 |
124.96 |
||||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
45.95 |
45.95 |
|
||||||||||||
2080150 |
事业运行 |
45.95 |
45.95 |
|
||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
3.44 |
|
3.44 |
||||||||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.44 |
|
3.44 |
||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
319.33 |
319.33 |
|
||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.22 |
111.22 |
|
||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
118.17 |
118.17 |
|
||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.94 |
89.94 |
|
||||||||||||
20810 |
社会福利 |
80.30 |
|
80.30 |
||||||||||||
2081002 |
老年福利 |
12.60 |
|
12.60 |
||||||||||||
2081006 |
养老服务 |
67.70 |
|
67.70 |
||||||||||||
20820 |
临时救助 |
7.00 |
|
7.00 |
||||||||||||
2082001 |
临时救助支出 |
7.00 |
|
7.00 |
||||||||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
20.00 |
|
20.00 |
||||||||||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||||||||||||
20825 |
其他生活救助 |
14.21 |
|
14.21 |
||||||||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
14.21 |
|
14.21 |
||||||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
48.98 |
48.98 |
|
||||||||||||
2082850 |
事业运行 |
48.98 |
48.98 |
|
||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
96.41 |
76.41 |
20.00 |
||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.41 |
76.41 |
|
||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
25.71 |
25.71 |
|
||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
20.79 |
20.79 |
|
||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.10 |
12.10 |
|
||||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.81 |
17.81 |
|
||||||||||||
21015 |
医疗保障管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
||||||||||||
2101506 |
医疗保障经办事务 |
20.00 |
|
20.00 |
||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
1.20 |
|
1.20 |
||||||||||||
21103 |
污染防治 |
1.20 |
|
1.20 |
||||||||||||
2110302 |
水体 |
1.20 |
|
1.20 |
||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
98.51 |
46.51 |
52.00 |
||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
98.51 |
46.51 |
52.00 |
||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
98.51 |
46.51 |
52.00 |
||||||||||||
213 |
农林水支出 |
486.83 |
214.24 |
272.59 |
||||||||||||
21301 |
农业农村 |
233.83 |
214.24 |
19.59 |
||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
214.24 |
214.24 |
|
||||||||||||
2130108 |
病虫害控制 |
3.92 |
|
3.92 |
||||||||||||
2130122 |
农业生产发展 |
15.67 |
|
15.67 |
||||||||||||
21303 |
水利 |
20.00 |
|
20.00 |
||||||||||||
2130315 |
抗旱 |
20.00 |
|
20.00 |
||||||||||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
15.00 |
|
15.00 |
||||||||||||
2130506 |
社会发展 |
15.00 |
|
15.00 |
||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
218.00 |
|
218.00 |
||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
218.00 |
|
218.00 |
||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
200.62 |
|
200.62 |
||||||||||||
21401 |
公路水路运输 |
53.41 |
|
53.41 |
||||||||||||
2140104 |
公路建设 |
42.06 |
|
42.06 |
||||||||||||
2140106 |
公路养护 |
11.35 |
|
11.35 |
||||||||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
147.21 |
|
147.21 |
||||||||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
147.21 |
|
147.21 |
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
1,814.24 |
92.26 |
1,721.98 |
||||||||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,721.98 |
|
1,721.98 |
||||||||||||
2210108 |
老旧小区改造 |
1,721.98 |
|
1,721.98 |
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
92.26 |
92.26 |
|
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
92.26 |
92.26 |
|
||||||||||||
表三 |
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||||||||||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府2023年 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||||||||||||||
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||||||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||
经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||||||||||
合计 |
1,888.87 |
1,464.48 |
424.39 |
|||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
1,378.64 |
1,378.64 |
|
||||||||||||
30101 |
基本工资 |
284.90 |
284.90 |
|
||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
148.14 |
148.14 |
|
||||||||||||
30103 |
奖金 |
235.24 |
235.24 |
|
||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
260.34 |
260.34 |
|
||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
111.22 |
111.22 |
|
||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
118.17 |
118.17 |
|
||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.50 |
46.50 |
|
||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.10 |
12.10 |
|
||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.16 |
12.16 |
|
||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
92.26 |
92.26 |
|
||||||||||||
30114 |
医疗费 |
9.60 |
9.60 |
|
||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
48.00 |
48.00 |
|
||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
416.93 |
|
416.93 |
||||||||||||
30201 |
办公费 |
40.00 |
|
40.00 |
||||||||||||
30202 |
印刷费 |
6.00 |
|
6.00 |
||||||||||||
30205 |
水费 |
6.50 |
|
6.50 |
||||||||||||
30206 |
电费 |
9.00 |
|
9.00 |
||||||||||||
30207 |
邮电费 |
21.67 |
|
21.67 |
||||||||||||
30211 |
差旅费 |
111.00 |
|
111.00 |
||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
|
3.00 |
||||||||||||
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
||||||||||||
30216 |
培训费 |
10.21 |
|
10.21 |
||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
||||||||||||
30226 |
劳务费 |
44.00 |
|
44.00 |
||||||||||||
30228 |
工会经费 |
34.56 |
|
34.56 |
||||||||||||
30229 |
福利费 |
16.41 |
|
16.41 |
||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
|
9.00 |
||||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
33.84 |
|
33.84 |
||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
67.74 |
|
67.74 |
||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
90.30 |
85.84 |
4.45 |
||||||||||||
30305 |
生活补助 |
80.03 |
75.58 |
4.45 |
||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
10.26 |
10.26 |
|
||||||||||||
310 |
资本性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||||||||||||
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
|
3.00 |
||||||||||||
表四 |
|
|
|
|
| |||||||||||
重庆市荣昌区直升镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||||||
2023年预算数 | ||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||
13.00 |
|
9.00 |
|
9.00 |
4.00 | |||||||||||
表五 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府2023年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
9.13 |
|
9.13 | |
212 |
城乡社区支出 |
8.35 |
|
8.35 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.35 |
|
8.35 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.35 |
|
8.35 |
229 |
其他支出 |
0.78 |
|
0.78 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.78 |
|
0.78 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.78 |
|
0.78 |
表六 |
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府2023年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
4,560.24 |
合计 |
4,560.24 |
一般公共预算资金 |
4,551.11 |
一般公共服务支出 |
1,190.36 |
政府性基金预算资金 |
9.13 |
公共安全支出 |
68.73 |
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
3.00 |
财政专户管理资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
52.00 |
事业收入资金 |
|
社会保障和就业支出 |
539.22 |
上级补助收入资金 |
|
卫生健康支出 |
96.41 |
附属单位上缴收入资金 |
|
节能环保支出 |
1.20 |
事业单位经营收入资金 |
|
城乡社区支出 |
106.86 |
其他收入资金 |
|
农林水支出 |
486.83 |
|
|
交通运输支出 |
200.62 |
|
|
住房保障支出 |
1,814.24 |
|
|
其他支出 |
0.78 |
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府2023年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
4,560.24 |
4,551.11 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,190.36 |
1,190.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
17.40 |
17.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
15.30 |
15.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,057.30 |
1,057.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
943.11 |
943.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
57.41 |
57.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
56.78 |
56.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
102.00 |
102.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
102.00 |
102.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
13.66 |
13.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.56 |
9.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
68.73 |
68.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
68.73 |
68.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
68.73 |
68.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
45.30 |
45.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
539.22 |
539.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
45.95 |
45.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
45.95 |
45.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
319.33 |
319.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.22 |
111.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
118.17 |
118.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.94 |
89.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
80.30 |
80.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
67.70 |
67.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
48.98 |
48.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
48.98 |
48.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
96.41 |
96.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.41 |
76.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.71 |
25.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.79 |
20.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.10 |
12.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.81 |
17.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
106.86 |
98.51 |
8.35 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
98.51 |
98.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
98.51 |
98.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.35 |
|
8.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.35 |
|
8.35 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
486.83 |
486.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
233.83 |
233.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
214.24 |
214.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.92 |
3.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
15.67 |
15.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
218.00 |
218.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
218.00 |
218.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
200.62 |
200.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
53.41 |
53.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
42.06 |
42.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
147.21 |
147.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
147.21 |
147.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,814.24 |
1,814.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,721.98 |
1,721.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,721.98 |
1,721.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
92.26 |
92.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
92.26 |
92.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府2023年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
4,560.24 |
1,888.87 |
2,671.38 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,190.36 |
999.89 |
190.47 |
20101 |
人大事务 |
17.40 |
|
17.40 |
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
|
2.10 |
2010108 |
代表工作 |
15.30 |
|
15.30 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,057.30 |
999.89 |
57.41 |
2010301 |
行政运行 |
943.11 |
943.11 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
57.41 |
|
57.41 |
2010350 |
事业运行 |
56.78 |
56.78 |
|
20113 |
商贸事务 |
102.00 |
|
102.00 |
2011308 |
招商引资 |
102.00 |
|
102.00 |
20132 |
组织事务 |
13.66 |
|
13.66 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.10 |
|
4.10 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.56 |
|
9.56 |
204 |
公共安全支出 |
68.73 |
|
68.73 |
20499 |
其他公共安全支出 |
68.73 |
|
68.73 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
68.73 |
|
68.73 |
205 |
教育支出 |
3.00 |
|
3.00 |
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
|
3.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.00 |
45.30 |
6.70 |
20701 |
文化和旅游 |
52.00 |
45.30 |
6.70 |
2070109 |
群众文化 |
45.30 |
45.30 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.70 |
|
6.70 |
208 |
社会保障和就业支出 |
539.22 |
414.27 |
124.96 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
45.95 |
45.95 |
|
2080150 |
事业运行 |
45.95 |
45.95 |
|
20802 |
民政管理事务 |
3.44 |
|
3.44 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.44 |
|
3.44 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
319.33 |
319.33 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.22 |
111.22 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
118.17 |
118.17 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.94 |
89.94 |
|
20810 |
社会福利 |
80.30 |
|
80.30 |
2081002 |
老年福利 |
12.60 |
|
12.60 |
2081006 |
养老服务 |
67.70 |
|
67.70 |
20820 |
临时救助 |
7.00 |
|
7.00 |
2082001 |
临时救助支出 |
7.00 |
|
7.00 |
20821 |
特困人员救助供养 |
20.00 |
|
20.00 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
20.00 |
|
20.00 |
20825 |
其他生活救助 |
14.21 |
|
14.21 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
14.21 |
|
14.21 |
20828 |
退役军人管理事务 |
48.98 |
48.98 |
|
2082850 |
事业运行 |
48.98 |
48.98 |
|
210 |
卫生健康支出 |
96.41 |
76.41 |
20.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.41 |
76.41 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.71 |
25.71 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.79 |
20.79 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.10 |
12.10 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.81 |
17.81 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
2101506 |
医疗保障经办事务 |
20.00 |
|
20.00 |
211 |
节能环保支出 |
1.20 |
|
1.20 |
21103 |
污染防治 |
1.20 |
|
1.20 |
2110302 |
水体 |
1.20 |
|
1.20 |
212 |
城乡社区支出 |
106.86 |
46.51 |
60.35 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
98.51 |
46.51 |
52.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
98.51 |
46.51 |
52.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.35 |
|
8.35 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.35 |
|
8.35 |
213 |
农林水支出 |
486.83 |
214.24 |
272.59 |
21301 |
农业农村 |
233.83 |
214.24 |
19.59 |
2130104 |
事业运行 |
214.24 |
214.24 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.92 |
|
3.92 |
2130122 |
农业生产发展 |
15.67 |
|
15.67 |
21303 |
水利 |
20.00 |
|
20.00 |
2130315 |
抗旱 |
20.00 |
|
20.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
15.00 |
|
15.00 |
2130506 |
社会发展 |
15.00 |
|
15.00 |
21307 |
农村综合改革 |
218.00 |
|
218.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
218.00 |
|
218.00 |
214 |
交通运输支出 |
200.62 |
|
200.62 |
21401 |
公路水路运输 |
53.41 |
|
53.41 |
2140104 |
公路建设 |
42.06 |
|
42.06 |
2140106 |
公路养护 |
11.35 |
|
11.35 |
21406 |
车辆购置税支出 |
147.21 |
|
147.21 |
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
147.21 |
|
147.21 |
221 |
住房保障支出 |
1,814.24 |
92.26 |
1,721.98 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,721.98 |
|
1,721.98 |
2210108 |
老旧小区改造 |
1,721.98 |
|
1,721.98 |
22102 |
住房改革支出 |
92.26 |
92.26 |
|
2210201 |
住房公积金 |
92.26 |
92.26 |
|
229 |
其他支出 |
0.78 |
|
0.78 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.78 |
|
0.78 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.78 |
|
0.78 |
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府2023年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府2023年部门(单位)整体绩效目标表 |
| |||||||
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
部门(单位)名称 |
907-重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
部门支出预算数 |
2,551.01 | |||||
当年整体绩效目标 |
1.促进地区经济发展水平,保持直升镇地区生产总值稳定增长,提升市场经济活力,积极开展招商引资,引进企业,带动经济发展,带动就业率80%以上。 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
效益指标 |
生态效益指标 |
场镇绿化维护率 |
2 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
效益指标 |
生态效益指标 |
国土绿化完成率 |
2 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
效益指标 |
经济效益指标 |
养殖户的疑似疫情损失降低率 |
2 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时发放率 |
5 |
% |
≥ |
100 |
否 | |
产出指标 |
时效指标 |
巡河问题整改及时率 |
3 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
产出指标 |
时效指标 |
疑似疫病猪扑杀及时率 |
4 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
产出指标 |
质量指标 |
场镇雨污管网管理维护合格率 |
4 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
产出指标 |
数量指标 |
安全集中宣传次数 |
4 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |
产出指标 |
数量指标 |
年征兵人数 |
4 |
人 |
≥ |
4 |
否 | |
产出指标 |
数量指标 |
招商引资企业数 |
4 |
个 |
≥ |
4 |
否 | |
产出指标 |
数量指标 |
流动文化进村场次 |
4 |
场次 |
≥ |
8 |
否 | |
产出指标 |
数量指标 |
志愿服务活动场次 |
3 |
场次 |
≥ |
50 |
否 | |
产出指标 |
数量指标 |
老旧小区改造面积 |
10 |
平方米 |
≥ |
59301 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
农村公路养护里程 |
10 |
公里 |
≥ |
65 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
农村公路路面维修里程 |
10 |
公里 |
≥ |
20 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民医疗参保人数 |
5 |
人 |
≥ |
10500 |
否 | |
产出指标 |
数量指标 |
产业到户帮扶户数 |
5 |
户 |
≥ |
104 |
否 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
4 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
= |
100 |
是 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境改善程度 |
3 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
群众生命财产安全保障率 |
2 |
% |
= |
100 |
否 |
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2023年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
50015322T000000118979-荣昌区直升镇党员干部现代远程教育(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
||||||||||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||
当年预算(万元) |
1.50 |
本级安排(万元) |
1.50 |
||||||||||||||||
上级补助(万元) |
|
||||||||||||||||||
项目概述 |
1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖;2.对基层站点老旧设备进行更新,为基层党员学习远程教育提供硬件保障;3.开展远程教育站点进家入户,为党员干部提供多渠道学习资源。 |
||||||||||||||||||
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出,党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算,结合实际按照党员数量划拨,重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理,形成稳定的经费保障机制。 |
||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
1.划转156000元到各镇街支付9-12月远程教育站点费用;2.156个远程教育站点网络和无线wifi全覆盖;3.对基层站点老旧设备进行更新;4.部机关远程教育学习费用。 |
||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
产出指标 |
质量指标 |
站点网络流畅度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
效果指标 |
村社无线站点WIFI覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
效果指标 |
远程教育站点设备正常运行率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 |
||||||||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
村社无线站点建设和维护个数 |
15 |
个 |
≥ |
1 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
远程教育站点维护次数 |
15 |
次 |
≥ |
2 |
否 |
||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
50015322T000000118991-荣昌区直升镇人大代表履职(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
||||||||||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||
当年预算(万元) |
2.10 |
本级安排(万元) |
2.10 |
||||||||||||||||
上级补助(万元) |
|
||||||||||||||||||
项目概述 |
全区共310名代表,每人3000元标准;主要用于开展人大代表履职活动经费 |
||||||||||||||||||
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。 |
||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
1.全区各人大代表小组(包括镇人大代表小组)全年开展集中活动不少于4次;2.全年形成高质量调研报告10篇;3.全区各级人大代表每人每年走访接待群众不少于50人次、参加各类履职、调研活动不少于2次;4.全区各级人大代表每人每年单独和附名代表议案建议至少1件;7.人大代表学习培训每人每年不少于1次;8.人大代表履职补助发放;9.每名人大代表年度量化履职评分80分以上。 |
||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
履职能力提升率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
选民满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
质量指标 |
代表履职培训人员合格率 |
20 |
% |
≥ |
97 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
代表履职培训人次 |
20 |
人次 |
≥ |
45 |
否 |
||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
文化素养提升率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
50015322T000000119210-荣昌区直升镇“非公”党组织(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
||||||||||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||
当年预算(万元) |
0.56 |
本级安排(万元) |
0.56 |
||||||||||||||||
上级补助(万元) |
|
||||||||||||||||||
项目概述 |
开展非公党组织活动经费保障;非公党组织书记工作补助 |
||||||||||||||||||
立项依据 |
《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》(渝委组〔2014〕116号);《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》(荣委组发〔2019〕97号);《关于印发2020年全市非公有制经济组织和社会组织党建工作重点任务的通知》 |
||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
1.非公企业中党组织组建率达85%;2.按要求拨付500余个已建党组织的活动经费和党组织书记工作补助;3.500余个非公党组织活动全面落实"五个规范";4.500余个非公党组织开展党组织书记测评满意度和党组织生活质量满意度测评; |
||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
产出指标 |
效果指标 |
非公党组织组建率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
非公党组织开展活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
时效指标 |
经费及补助发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
非公党建工作覆盖 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 |
||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
非公党组织阵地规范率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 |
||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
50015322T000000119221-荣昌区直升镇镇街人大活动(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
||||||||||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||
当年预算(万元) |
10.00 |
本级安排(万元) |
10.00 |
||||||||||||||||
上级补助(万元) |
|
||||||||||||||||||
项目概述 |
1.更换、新做代表之家代表工作牌310余个;2.更换、更新代表“家站点”宣传栏、公示栏150个;3.探望慰问生病住院等特殊情况的镇人大代表。 |
||||||||||||||||||
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号 |
||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
1.更换、新做代表之家代表工作牌310余个;2.更换、更新代表“家站点”宣传栏、公示栏150个;3.探望慰问生病住院等特殊情况的镇人大代表。 |
||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
组织区人大代表、人大工作者集中培训次数 |
20 |
场次 |
≥ |
1 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
探望慰问生病住院等特殊情况的镇人大代表 |
40 |
套 |
≥ |
2 |
否 |
||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人大代表满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 |
||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
人大代表“家站点”挂牌率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 |
||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
50015322T000000119284-荣昌直升镇30年以上党龄老党员补贴(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
||||||||||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||
当年预算(万元) |
14.21 |
本级安排(万元) |
14.21 |
||||||||||||||||
上级补助(万元) |
|
||||||||||||||||||
项目概述 |
中共重庆市委组织部《关于印发贯彻落实〈中国共产党党内关怀帮扶办法〉重点措施的通知》(渝委组〔2019〕131号)指出,要认真做好党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴发放工作,增强老党员的荣誉感、归属感、使命感,不断激发党员履职尽责、担当作为的内生动力,每年约向3800余名30年以上党龄村(社区)老党员发放生活补贴,约455万元。 |
||||||||||||||||||
立项依据 |
按市区文件严格审核发放:1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》;2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村(社区)老党员生活补贴实施细则(试行)〉的通知》 |
||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
向3800余名30年以上党龄村(社区)老党员发放生活补贴,解决村(社区)老党员生活难题。 |
||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村(社区)老党员参加党员“百分百工程”比例 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村(社区)老党员生活补贴覆盖率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 |
||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
老党员生活水平提高率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村(社区)老党员民主评议合格率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村(社区)老党员生活补贴发放 |
15 |
人 |
≥ |
93 |
否 |
||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
30年以上党龄村(社区)老党员满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 |
||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
50015322T000002688026-农村公路建设补助资金(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
||||||||||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||
当年预算(万元) |
42.06 |
本级安排(万元) |
42.06 |
||||||||||||||||
上级补助(万元) |
|
||||||||||||||||||
项目概述 |
为加快推进我镇农村公路建设,提升路网服务功能,强化交通基础设施建设对农业农村现代化发展的支撑,按照区交通局下达的农村公路建设计划,完成公路建设任务。其中:2021年4公里、2022年4.206公里。 |
||||||||||||||||||
立项依据 |
1:交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件;2:国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件;3:交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件;4:《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件;5:区发改委立项文件。 |
||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
完成2021年农村公路建设计划直黄公路改建项目,完成里程4公里,项目总投资330万,建成路面宽度5.2 米,技术等级为 四 级,面层为 20mm 水泥混凝土路面;完成2022年农村公路建设计划红康路一段延伸段 、莲台二支路路等项目,完成里程4.206公里,项目总投资 298.29万元,建成路面宽4.5米,技术等级为四级,面层为18mm水泥混凝土 路面。 |
||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进沿线群众出行情况改善,出行平均缩短时间(分钟) |
10 |
分钟 |
≥ |
20 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
时效指标 |
公路工程完成及时率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
新建公路列养率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 |
||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
公路工程成本节约率 |
10 |
% |
≥ |
3 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
公路建成规模 |
20 |
公里 |
≥ |
4.206 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
否 |
||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
50015323T000002740646-农村公路养护补助资金(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
||||||||||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||
当年预算(万元) |
16.70 |
本级安排(万元) |
8.35 |
||||||||||||||||
上级补助(万元) |
8.35 |
||||||||||||||||||
项目概述 |
为及时加强我镇农村公路的管理养护工作,保障公路安全畅通,按照区交通局下达的农村公路养护计划,完成本镇区域内2022年农村公路55.67公里养护任务,2023年农村公路57.38公里养护任务。 |
||||||||||||||||||
立项依据 |
1:交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件;2:国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件;3:交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件;4:《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件;5:区发改委立项文件。 |
||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
完成2022年农村公路养护计划55.67公里道路养护,2023年农村公路养护计划57.38公里道路养护,保障道路畅通,确保车辆安全行驶。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
公路养护里程 |
20 |
公里 |
≥ |
57.38 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
10 |
% |
≤ |
5 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 |
||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
成本指标 |
公路设施平均维护成本 |
10 |
万元/公里 |
≤ |
0.3 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 |
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项目名称 |
50015323T000003317098-直升镇政府农村75周岁以上老人保健金(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
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当年预算(万元) |
10.80 |
本级安排(万元) |
10.80 |
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上级补助(万元) |
|
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项目概述 |
为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。 |
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立项依据 |
《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》(荣民发〔2020〕35号)《关于实施“33”惠民工程的意见》(荣昌委发〔24号〕、《关于做好当前民生工作的决定》(荣委发〔2010〕44号)、《重庆市荣昌区民政局关于在脱贫攻坚兜底中切实做好临时救助工作的通知》(荣民发〔2020〕5号)、《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困供养制度的通知》(荣昌府办发〔2017〕42号)以及其他有关文件 |
||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
宣传农村75岁以上老人保健金政策,使政策知晓率达98%以上,严把审核关,使合格率达98%以上。 |
||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
产出指标 |
质量指标 |
补助合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
补助事项公示率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
1007 |
否 |
||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
50015323T000003317116-直升镇100岁以上老人营养金(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
||||||||||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||
当年预算(万元) |
1.80 |
本级安排(万元) |
1.80 |
||||||||||||||||
上级补助(万元) |
|
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项目概述 |
为100岁以上老人发放营养金500元/月 |
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立项依据 |
《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》(荣民发〔2020〕35号)《关于实施“33”惠民工程的意见》(荣昌委发〔24号〕、《关于做好当前民生工作的决定》(荣委发〔2010〕44号)、《重庆市荣昌区民政局关于在脱贫攻坚兜底中切实做好临时救助工作的通知》(荣民发〔2020〕5号)、《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困供养制度的通知》(荣昌府办发〔2017〕42号)以及其他有关文件 |
||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
宣传100岁以上老人营养金政策,使政策知晓率达98%以上,严把审核关,使合格率达98%以上。 |
||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
营养金政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
成本指标 |
营养金发放标准 |
30 |
元 |
= |
500 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
质量指标 |
营养金发放合格率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
50015323T000003317150-直升镇临时救助备用金(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
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当年预算(万元) |
3.00 |
本级安排(万元) |
3.00 |
||||||||||||||||
上级补助(万元) |
|
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项目概述 |
临时救助是社会救助体系的重要组成部分,是保障困难群众基本生活权益的托底性制度安排,是解决困难群众各类突发性、紧迫性、临时性基本生活制度困难的重要举措,承担着筑牢社会救助体系最后一道防线的职责任务。 |
||||||||||||||||||
立项依据 |
《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》(荣民发〔2020〕35号)《关于实施“33”惠民工程的意见》(荣昌委发〔24号〕、《关于做好当前民生工作的决定》(荣委发〔2010〕44号)、《重庆市荣昌区民政局关于在脱贫攻坚兜底中切实做好临时救助工作的通知》(荣民发〔2020〕5号)、《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困供养制度的通知》(荣昌府办发〔2017〕42号)以及其他有关文件 |
||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
用于镇街及时解决困难群众紧迫性、突发性、临时性的生活困难问题,及时有效地保障其基本生活。 |
||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
临时救助政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
时效指标 |
救助资金及时到位率 |
50 |
% |
≥ |
99 |
否 |
||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
50015323T000003317158-直升镇特困人员死亡丧葬补贴(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
||||||||||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||
当年预算(万元) |
20.00 |
本级安排(万元) |
20.00 |
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上级补助(万元) |
|
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项目概述 |
按要求为死亡的特困人员丧葬补贴。 |
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立项依据 |
《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》(荣民发〔2020〕35号)《关于实施“33”惠民工程的意见》(荣昌委发〔24号〕、《关于做好当前民生工作的决定》(荣委发〔2010〕44号)、《重庆市荣昌区民政局关于在脱贫攻坚兜底中切实做好临时救助工作的通知》(荣民发〔2020〕5号)、《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困供养制度的通知》(荣昌府办发〔2017〕42号)以及其他有关文件 |
||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
2023年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。 |
||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
特困人员死亡丧葬补贴人数 |
30 |
人 |
≥ |
5 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
成本指标 |
特困人员丧葬补贴标准 |
20 |
元 |
≥ |
11187 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
时效指标 |
特困人员死亡丧葬补贴及时到位率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 |
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项目名称 |
50015323T000003534305-荣昌区直升镇2023年乡村治理积分制补助(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||
当年预算(万元) |
15.00 |
本级安排(万元) |
|
||||||||||||||||
上级补助(万元) |
15.00 |
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项目概述 |
在直升镇推广实施乡村治理积分制,助力乡村振兴。 |
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立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号);《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》(荣财农〔2021〕54号) |
||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
全镇5个村(社区)开展乡村治理积分制工作。由各村(社区)负责建立积分兑换超市,农户凭积分可兑换相应的物品,以此引导党员群众主动积极参与人居环境整治和乡风文明建设,助力乡村治理。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人次数 |
10 |
人次 |
≥ |
1000 |
否 |
||||||||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
受益年限 |
10 |
年 |
≥ |
1 |
否 |
||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益脱贫人口满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
覆盖行政村 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
时效指标 |
项目完成及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||
编制单位: |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位:万元 |
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项目名称 |
50015323T000003549989-直升镇养老服务建设市级补助(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
||||||||||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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当年预算(万元) |
50.00 |
本级安排(万元) |
|
||||||||||||||||
上级补助(万元) |
50.00 |
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项目概述 |
荣昌区直升镇面积29平方公里,辖4个行政村,1个社区居委会,36个村(居)民小组,人口1.7万余人,其中60岁以上老人3800余人。而镇内无大型综合养老服务机构,养老服务供需矛盾极大,居民对养老服务需求非常迫切,急需在镇建设养老服务中心,更好地为辖区老年人服务 |
||||||||||||||||||
立项依据 |
《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》(渝民发【2015】71号)、《重庆市城乡社区治理市级补助资金管理办法》、《关于加快精神障碍社区康得服务发展的实施意见》(渝民发【2019】17号)、《关于开展政府购买社会救助服务工作的通知》(渝民【2018】79号)。 |
||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
建成为辖区内老年人特别是失能、半失能老年人提供生活照料、医疗康复、精神慰藉、文化娱乐、家政服务、托养护理、短期托养、长期照护、家庭照护培训、养老需求评估等服务的养老服务中心 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
建设养老服务中心 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
否 |
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产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 |
||||||||||||
产出指标 |
时效指标 |
工程按时完工率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 |
||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
为老年人提供服务 |
20 |
人 |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站