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  • 115002267530909368/2024-00075
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 公文
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区直升镇
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区直升镇人民政府 2023年度部门决算公开报告
日期:2024-10-09
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重庆市荣昌区直升镇人民政府
2023年度部门决算公开报告

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。

2. 制定组织村镇规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施,负债土地、林木等。

3. 负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。

5. 完成上级政府交办其他事项。

(二)机构设置。

按2019年度机构改革调整要求,根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发<关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》(渝委办发(2018) 10号)和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案〉的通知》(荣委办发(2019) 44号)精神,本单位的内设综合办事机构和所属事业单位设置为:

1.综合办事机构设置。

镇党委、政府统一设置综合办事机构8个,分别为:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置,组建综合行政执法办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2.事业单位机构设置。

镇事业站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。设立退役军人服务站和综合行政执法大队;将劳动就业社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所,不再挂农村劳动力转移中心牌子;将村镇建设管理所更名为建设环保服务中心;农业服务中心不再挂土地规模经营中心、农产品质量安全监督管理站牌子;撤销财政所和水务工作站。

调整后,镇统一设置公益性事业机构7个,即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本单位2023年度决算编制的预算单位主要包括重庆市荣昌区直升镇人民政府本级、重庆市荣昌区直升镇农业服务中心、重庆市荣昌区直升镇文化服务中心、重庆市荣昌区直升镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市荣昌区直升镇退役军人服务站、重庆市荣昌区直升镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区直升镇建设环保服务中心、重庆市荣昌区直升镇畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5436.22万元,支出总计5436.22万元。收支较上年决算数增加1504.02万元,增长38.25%,主要原因是本年老旧小区改造项目预算增加。

2.收入情况。2023年度收入合计5431.22万元,较上年决算数增加1544.39万元,增长39.73%,主要原因是本年增加老旧小区改造项目、农村公路建设及安防工程、基础设施建设项目等。其中:财政拨款收入5431.22万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余5.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5436.22万元,较上年决算数增加1504.02万元,增长38.25%,主要原因是本年老旧小区改造项目支出增加。其中:基本支出1820.33万元,占33.49%;项目支出3615.89万元,占66.51%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,0,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计5436.22万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加1509.02万元,增长38.42%。主要原因是本年老旧小区改造项目预算增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4631.97万元,较上年决算数增加788.52万元,增长20.52%。主要原因是本年增加老旧小区改造项目、农村公路建设及安防工程、基础设施建设项目等。较年初预算数增加2089.31万元,增长82.17%。主要原因是增加老旧小区改造、农村公路建设、美丽宜居村建设、基础设施建设等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余5.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4636.97万元,较上年决算数增加748.15万元,增长19.24%。主要原因是本年增加老旧小区改造项目、农村公路建设及安防工程、基础设施建设项目等。较年初预算数增加2094.31万元,增长82.37%。主要原因是增加老旧小区改造、农村公路建设、美丽宜居村建设、基础设施建设等项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减主要原因是。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1074.76万元,占23.18%,较年初预算数减少108.10万元,下降9.14%,主要原因是减少市场主体经济专项扶持项目资金、精简开支压减公用经费等。

(2)公共安全支出30.83万元,占0.66%,较年初预算数增加30.83万元,增长100.00%,主要原因是增加防诈长廊项目、基层治理平安及法治建设等项目资金。

(3)教育支出3.02万元,占0.07%,较年初预算数增加0.02万元,增长0.67%,主要原因是增加社区教育经费资金。

(4)文化旅游体育与传媒支出50.29万元,占1.08%,较年初预算数减少1.71万元,下降3.29%,主要原因是减少中央公共文化资金、精简开支压减公用经费等。

(5)社会保障与就业支出488.55万元,占10.54%,较年初预算数减少47.23万元,下降8.82%,主要原因是减少特困人员死亡丧葬补贴、离退休人员健康休养费、养老保险及年金等。

(6)卫生健康支出71.46万元,占1.54%,较年初预算数减少4.95万元,下降6.48%,主要原因是减少公务员医疗补助、生育保险等社保资金。

(7)节能环保支出1.20万元,占0.03%,较年初预算数无增减。

(8)城乡社区支出214.66万元,占4.63%,较年初预算数增加116.15万元,增长117.91%,主要原因是增加基础设施建设项目等资金。

(9)农林水支出775.28万元,占16.72%,较年初预算数增加328.04万元,增长73.35%,主要原因是增加道观村新型农村集体经济项目、美丽宜居村建设、中新数字化建设等项目资金。

(10)交通运输支出216.76万元,占4.67%,较年初预算数增加163.35万元,增长305.84%,主要原因是增加农村公路建设补助资金、农村公路安防工程等项目资金。

(11)住房保障支出1710.14万元,占36.88%,较年初预算数增加1617.88万元,增长1753.61%,主要原因是增加老旧小区改造项目资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出1820.33万元。其中:人员经费1480.83万元,较上年决算数增加128.06万元,增长9.47%,主要原因是本年工资结构调整报酬增加,补发了超额绩效工资,单位自聘编外常聘人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费339.50万元,较上年决算数减少7.41万元,下降2.14%,主要原因是本年严格执行中央八项规定,精简开支,厉行节约,公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、及公务车运行经费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入799.25万元,较上年决算数增加760.87万元,增长1982.46%,主要原因是本年增加老旧小区改造项目。本年支出799.25万元,较上年决算数增加760.87万元,增长1982.46%,主要原因是本年增加老旧小区改造项目。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计7.44万元,较年初预算数减少5.56万元,下降42.77%,主要原因是严格按照内控管理制度,严格执行中央八项规定,对三公经费控制得当,机关运行节约。较上年支出数增加0.52万元,增长7.51%,主要原因是主要原因是油价上涨及公务车维修成本增加、招商引资及工作检查接待增多,故三公经费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.70万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务车司机工资补助等。费用支出较年初预算数减少3.30万元,下降36.67%,主要原因是严格执行中央八项规定,按照公务车管理办法对公务车运行进行管理,规范使用重庆公务管理平台申请用车,公务车运行控制得。较上年支出数增加0.31万元,增长5.75%,主要原因是油价上涨及公务车维修成本增加。

公务接待费1.74万元,主要用于接待招商引资接待、国土拆迁、环保、协税护税、培训等。费用支出较年初预算数减少2.26万元,下降56.50%,主要原因是严格执行中央八项规定,按照文件精神开展公务接待,厉行节约,简化接待。较上年支出数增加0.20万元,增长12.99%,主要原因是本年招商引资、上级工作检查增多,相应公务接待费增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待28批次218人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费79.90元,车均购置费0万元,车均维护费0.57万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.50万元,较上年决算数减少0.18万元,下降10.71%,主要原因是本年严格执行中央八项规定,精简开支,厉行节约,减少了会议支出。本年度培训费支出6.67万元,较上年决算数减少2.36万元,下降26.14%,主要原因是本年严格执行中央八项规定,精简开支,厉行节约,减少了培训支出。

(二)机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出319.48万元,机关运行经费主要用于开支办公经费,劳务费,差旅费,培训费,会议费,公务接待费及公务车运行维护费、信息网络购置更新费等支出。机关运行经费较上年支出数增加92.91万元,增长41.01%,主要原因是机关办公楼及设备老化维修增加,相应机关运行经费增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对57个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金3615.89万元。

部门整体绩效自评表

(二)部门绩效评价情况。

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余。指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配。指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费。为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)。反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

罗欣   023-46230321

附件:重庆市荣昌区直升镇人民政府2023年度部门决算公开报表


附件

重庆市荣昌区直升镇人民政府

2023年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市荣昌区直升镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,631.97

一、一般公共服务支出

1,074.76

二、政府性基金预算财政拨款收入

799.25

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

30.83

五、事业收入

五、教育支出

3.02

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

50.29

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

488.55

九、卫生健康支出

71.46

十、节能环保支出

1.20

十一、城乡社区支出

223.01

十二、农林水支出

775.28

十三、交通运输支出

216.76

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1,710.14

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

790.90

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

5,431.22

本年支出合计

5,436.22

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

5.00

年末结转和结余

总计

5,436.22

总计

5,436.22

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市荣昌区直升镇人民政府

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

5,431.22

5,431.22

201

一般公共服务支出

1,074.76

1,074.76

20101

人大事务

17.40

17.40

2010106

人大监督

2.10

2.10

2010108

代表工作

15.30

15.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,010.01

1,010.01

2010301

行政运行

884.59

884.59

2010302

一般行政管理事务

63.35

63.35

2010350

事业运行

62.06

62.06

20113

商贸事务

35.49

35.49

2011308

招商引资

35.49

35.49

20132

组织事务

11.87

11.87

2013202

一般行政管理事务

2.59

2.59

2013299

其他组织事务支出

9.27

9.27

204

公共安全支出

30.83

30.83

20499

其他公共安全支出

30.83

30.83

2049999

其他公共安全支出

30.83

30.83

205

教育支出

3.02

3.02

20502

普通教育

2.97

2.97

2050202

小学教育

2.97

2.97

20508

进修及培训

0.05

0.05

2050803

培训支出

0.05

0.05

207

文化旅游体育与传媒支出

50.29

50.29

20701

文化和旅游

50.29

50.29

2070109

群众文化

44.84

44.84

2070199

其他文化和旅游支出

5.46

5.46

208

社会保障和就业支出

488.55

488.55

20801

人力资源和社会保障管理事务

44.77

44.77

2080150

事业运行

44.77

44.77

20802

民政管理事务

1.27

1.27

2080299

其他民政管理事务支出

1.27

1.27

20805

行政事业单位养老支出

289.03

289.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.23

104.23

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

102.17

102.17

2080599

其他行政事业单位养老支出

82.63

82.63

20808

抚恤

6.00

6.00

2080899

其他优抚支出

6.00

6.00

20810

社会福利

75.83

75.83

2081002

老年福利

10.94

10.94

2081006

养老服务

64.89

64.89

20811

残疾人事业

1.80

1.80

2081199

其他残疾人事业支出

1.80

1.80

20821

特困人员救助供养

3.97

3.97

2082102

农村特困人员救助供养支出

3.97

3.97

20825

其他生活救助

13.94

13.94

2082502

其他农村生活救助

13.94

13.94

20828

退役军人管理事务

51.94

51.94

2082850

事业运行

51.94

51.94

210

卫生健康支出

71.46

71.46

21011

行政事业单位医疗

71.04

71.04

2101101

行政单位医疗

23.62

23.62

2101102

事业单位医疗

19.99

19.99

2101103

公务员医疗补助

9.96

9.96

2101199

其他行政事业单位医疗支出

17.46

17.46

21015

医疗保障管理事务

0.42

0.42

2101506

医疗保障经办事务

0.42

0.42

211

节能环保支出

1.20

1.20

21103

污染防治

1.20

1.20

2110302

水体

1.20

1.20

212

城乡社区支出

223.01

223.01

21201

城乡社区管理事务

106.77

106.77

2120199

其他城乡社区管理事务支出

106.77

106.77

21203

城乡社区公共设施

107.89

107.89

2120303

小城镇基础设施建设

107.89

107.89

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

8.35

8.35

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8.35

8.35

213

农林水支出

770.28

770.28

21301

农业农村

289.97

289.97

2130104

事业运行

246.20

246.20

2130108

病虫害控制

5.83

5.83

2130119

防灾救灾

4.00

4.00

2130122

农业生产发展

4.17

4.17

2130135

农业资源保护修复与利用

27.78

27.78

2130153

农田建设

2.00

2.00

21303

水利

18.72

18.72

2130315

抗旱

18.72

18.72

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

127.00

127.00

2130504

农村基础设施建设

12.00

12.00

2130505

生产发展

100.00

100.00

2130506

社会发展

15.00

15.00

21307

农村综合改革

334.59

334.59

2130701

对村级公益事业建设的补助

100.00

100.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

234.59

234.59

214

交通运输支出

216.76

216.76

21401

公路水路运输

50.95

50.95

2140104

公路建设

42.06

42.06

2140106

公路养护

8.89

8.89

21406

车辆购置税支出

165.81

165.81

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

165.81

165.81

221

住房保障支出

1,710.14

1,710.14

22101

保障性安居工程支出

1,627.73

1,627.73

2210108

老旧小区改造

1,627.73

1,627.73

22102

住房改革支出

82.42

82.42

2210201

住房公积金

82.42

82.42

229

其他支出

790.90

790.90

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

789.43

789.43

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

789.43

789.43

22960

彩票公益金安排的支出

1.47

1.47

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.47

1.47

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区直升镇人民政府

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

5,436.22

1,820.33

3,615.89

201

一般公共服务支出

1,074.76

946.65

128.11

20101

人大事务

17.40

17.40

2010106

人大监督

2.10

2.10

2010108

代表工作

15.30

15.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,010.01

946.65

63.35

2010301

行政运行

884.59

884.59

2010302

一般行政管理事务

63.35

63.35

2010350

事业运行

62.06

62.06

20113

商贸事务

35.49

35.49

2011308

招商引资

35.49

35.49

20132

组织事务

11.87

11.87

2013202

一般行政管理事务

2.59

2.59

2013299

其他组织事务支出

9.27

9.27

204

公共安全支出

30.83

30.83

20499

其他公共安全支出

30.83

30.83

2049999

其他公共安全支出

30.83

30.83

205

教育支出

3.02

3.02

20502

普通教育

2.97

2.97

2050202

小学教育

2.97

2.97

20508

进修及培训

0.05

0.05

2050803

培训支出

0.05

0.05

207

文化旅游体育与传媒支出

50.29

44.84

5.46

20701

文化和旅游

50.29

44.84

5.46

2070109

群众文化

44.84

44.84

2070199

其他文化和旅游支出

5.46

5.46

208

社会保障和就业支出

488.55

385.74

102.82

20801

人力资源和社会保障管理事务

44.77

44.77

2080150

事业运行

44.77

44.77

20802

民政管理事务

1.27

1.27

2080299

其他民政管理事务支出

1.27

1.27

20805

行政事业单位养老支出

289.03

289.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.23

104.23

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

102.17

102.17

2080599

其他行政事业单位养老支出

82.63

82.63

20808

抚恤

6.00

6.00

2080899

其他优抚支出

6.00

6.00

20810

社会福利

75.83

75.83

2081002

老年福利

10.94

10.94

2081006

养老服务

64.89

64.89

20811

残疾人事业

1.80

1.80

2081199

其他残疾人事业支出

1.80

1.80

20821

特困人员救助供养

3.97

3.97

2082102

农村特困人员救助供养支出

3.97

3.97

20825

其他生活救助

13.94

13.94

2082502

其他农村生活救助

13.94

13.94

20828

退役军人管理事务

51.94

51.94

2082850

事业运行

51.94

51.94

210

卫生健康支出

71.46

71.04

0.42

21011

行政事业单位医疗

71.04

71.04

2101101

行政单位医疗

23.62

23.62

2101102

事业单位医疗

19.99

19.99

2101103

公务员医疗补助

9.96

9.96

2101199

其他行政事业单位医疗支出

17.46

17.46

21015

医疗保障管理事务

0.42

0.42

2101506

医疗保障经办事务

0.42

0.42

211

节能环保支出

1.20

1.20

21103

污染防治

1.20

1.20

2110302

水体

1.20

1.20

212

城乡社区支出

223.01

43.45

179.56

21201

城乡社区管理事务

106.77

43.45

63.32

2120199

其他城乡社区管理事务支出

106.77

43.45

63.32

21203

城乡社区公共设施

107.89

107.89

2120303

小城镇基础设施建设

107.89

107.89

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

8.35

8.35

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8.35

8.35

213

农林水支出

775.28

246.20

529.09

21301

农业农村

289.97

246.20

43.78

2130104

事业运行

246.20

246.20

2130108

病虫害控制

5.83

5.83

2130119

防灾救灾

4.00

4.00

2130122

农业生产发展

4.17

4.17

2130135

农业资源保护修复与利用

27.78

27.78

2130153

农田建设

2.00

2.00

21303

水利

23.72

23.72

2130315

抗旱

18.72

18.72

2130319

江河湖库水系综合整治

5.00

5.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

127.00

127.00

2130504

农村基础设施建设

12.00

12.00

2130505

生产发展

100.00

100.00

2130506

社会发展

15.00

15.00

21307

农村综合改革

334.59

334.59

2130701

对村级公益事业建设的补助

100.00

100.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

234.59

234.59

214

交通运输支出

216.76

216.76

21401

公路水路运输

50.95

50.95

2140104

公路建设

42.06

42.06

2140106

公路养护

8.89

8.89

21406

车辆购置税支出

165.81

165.81

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

165.81

165.81

221

住房保障支出

1,710.14

82.42

1,627.73

22101

保障性安居工程支出

1,627.73

1,627.73

2210108

老旧小区改造

1,627.73

1,627.73

22102

住房改革支出

82.42

82.42

2210201

住房公积金

82.42

82.42

229

其他支出

790.90

790.90

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

789.43

789.43

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

789.43

789.43

22960

彩票公益金安排的支出

1.47

1.47

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.47

1.47

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市荣昌区直升镇人民政府

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,631.97

一、一般公共服务支出

1,074.76

1,074.76

二、政府性基金预算财政拨款

799.25

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

30.83

30.83

五、教育支出

3.02

3.02

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

50.29

50.29

八、社会保障和就业支出

488.55

488.55

九、卫生健康支出

71.46

71.46

十、节能环保支出

1.20

1.20

十一、城乡社区支出

223.01

214.66

8.35

十二、农林水支出

775.28

775.28

十三、交通运输支出

216.76

216.76

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1,710.14

1,710.14

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

790.90

790.90

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

5,431.22

本年支出合计

5,436.22

4,636.97

799.25

年初财政拨款结转和结余

5.00

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

5.00

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

5,436.22

总计

5,436.22

4,636.97

799.25

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区直升镇人民政府

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,636.97

1,820.33

2,816.64

201

一般公共服务支出

1,074.76

946.65

128.11

20101

人大事务

17.40

17.40

2010106

人大监督

2.10

2.10

2010108

代表工作

15.30

15.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,010.01

946.65

63.35

2010301

行政运行

884.59

884.59

2010302

一般行政管理事务

63.35

63.35

2010350

事业运行

62.06

62.06

20113

商贸事务

35.49

35.49

2011308

招商引资

35.49

35.49

20132

组织事务

11.87

11.87

2013202

一般行政管理事务

2.59

2.59

2013299

其他组织事务支出

9.27

9.27

204

公共安全支出

30.83

30.83

20499

其他公共安全支出

30.83

30.83

2049999

其他公共安全支出

30.83

30.83

205

教育支出

3.02

3.02

20502

普通教育

2.97

2.97

2050202

小学教育

2.97

2.97

20508

进修及培训

0.05

0.05

2050803

培训支出

0.05

0.05

207

文化旅游体育与传媒支出

50.29

44.84

5.46

20701

文化和旅游

50.29

44.84

5.46

2070109

群众文化

44.84

44.84

2070199

其他文化和旅游支出

5.46

5.46

208

社会保障和就业支出

488.55

385.74

102.82

20801

人力资源和社会保障管理事务

44.77

44.77

2080150

事业运行

44.77

44.77

20802

民政管理事务

1.27

1.27

2080299

其他民政管理事务支出

1.27

1.27

20805

行政事业单位养老支出

289.03

289.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.23

104.23

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

102.17

102.17

2080599

其他行政事业单位养老支出

82.63

82.63

20808

抚恤

6.00

6.00

2080899

其他优抚支出

6.00

6.00

20810

社会福利

75.83

75.83

2081002

老年福利

10.94

10.94

2081006

养老服务

64.89

64.89

20811

残疾人事业

1.80

1.80

2081199

其他残疾人事业支出

1.80

1.80

20821

特困人员救助供养

3.97

3.97

2082102

农村特困人员救助供养支出

3.97

3.97

20825

其他生活救助

13.94

13.94

2082502

其他农村生活救助

13.94

13.94

20828

退役军人管理事务

51.94

51.94

2082850

事业运行

51.94

51.94

210

卫生健康支出

71.46

71.04

0.42

21011

行政事业单位医疗

71.04

71.04

2101101

行政单位医疗

23.62

23.62

2101102

事业单位医疗

19.99

19.99

2101103

公务员医疗补助

9.96

9.96

2101199

其他行政事业单位医疗支出

17.46

17.46

21015

医疗保障管理事务

0.42

0.42

2101506

医疗保障经办事务

0.42

0.42

211

节能环保支出

1.20

1.20

21103

污染防治

1.20

1.20

2110302

水体

1.20

1.20

212

城乡社区支出

214.66

43.45

171.21

21201

城乡社区管理事务

106.77

43.45

63.32

2120199

其他城乡社区管理事务支出

106.77

43.45

63.32

21203

城乡社区公共设施

107.89

107.89

2120303

小城镇基础设施建设

107.89

107.89

213

农林水支出

775.28

246.20

529.09

21301

农业农村

289.97

246.20

43.78

2130104

事业运行

246.20

246.20

2130108

病虫害控制

5.83

5.83

2130119

防灾救灾

4.00

4.00

2130122

农业生产发展

4.17

4.17

2130135

农业资源保护修复与利用

27.78

27.78

2130153

农田建设

2.00

2.00

21303

水利

23.72

23.72

2130315

抗旱

18.72

18.72

2130319

江河湖库水系综合整治

5.00

5.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

127.00

127.00

2130504

农村基础设施建设

12.00

12.00

2130505

生产发展

100.00

100.00

2130506

社会发展

15.00

15.00

21307

农村综合改革

334.59

334.59

2130701

对村级公益事业建设的补助

100.00

100.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

234.59

234.59

214

交通运输支出

216.76

216.76

21401

公路水路运输

50.95

50.95

2140104

公路建设

42.06

42.06

2140106

公路养护

8.89

8.89

21406

车辆购置税支出

165.81

165.81

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

165.81

165.81

221

住房保障支出

1,710.14

82.42

1,627.73

22101

保障性安居工程支出

1,627.73

1,627.73

2210108

老旧小区改造

1,627.73

1,627.73

22102

住房改革支出

82.42

82.42

2210201

住房公积金

82.42

82.42

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区直升镇人民政府

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,402.75

302

商品和服务支出

338.31

310

资本性支出

1.19

30101

基本工资

300.16

30201

办公费

19.06

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

143.27

30202

印刷费

4.59

31002

办公设备购置

1.19

30103

奖金

234.02

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

315.25

30205

水费

6.52

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

104.23

30206

电费

8.66

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

102.17

30207

邮电费

21.57

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

43.62

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

9.96

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

10.61

30211

差旅费

53.42

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

82.42

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

9.76

30213

维修(护)费

1.85

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

47.27

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

78.09

30215

会议费

1.09

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

6.61

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.81

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

60.18

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

47.84

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

12.11

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

39.96

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

5.79

30229

福利费

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

5.70

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

33.25

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

87.36

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,480.83

公用经费合计

339.50

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区直升镇人民政府

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

799.25

799.25

799.25

212

城乡社区支出

8.35

8.35

8.35

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

8.35

8.35

8.35

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8.35

8.35

8.35

229

其他支出

790.90

790.90

790.90

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

789.43

789.43

789.43

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

789.43

789.43

789.43

22960

彩票公益金安排的支出

1.47

1.47

1.47

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.47

1.47

1.47

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区直升镇人民政府

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开部门: 重庆市荣昌区直升镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

319.48

(一)支出合计

7.44

7.44

(一)行政单位

319.48

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

5.70

5.70

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

10

(2)公务用车运行维护费

5.70

5.70

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.74

1.74

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

1.74

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

6

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

4

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

10

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

28

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

218

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

1.50

三、培训费

6.67

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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