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  • 115002260093420663/2025-00014
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-02-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-02-10
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区万灵镇
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区万灵镇人民政府2025年部门预算情况说明
日期:2025-02-10
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重庆市荣昌区万灵镇人民政府2025年部门预算

情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行业生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。

(2)制定组织村镇规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施,负债土地、林木等。

(3)负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

(4)组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。

(5)完成上级政府交办的其他事项。

(二)部门构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位主要包括政府本级、便民服务中心、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队。

(1)便民服务中心承担镇便民服务中心窗口和平台建设;承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性、服务性工作;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务以及其他涉及退役军人的相关服务等工作。

(2)新时代文明实践服务中心,负责文明实践、文明创建和文明培育工作,承接并组织实施文明实践、志愿服务活动;承担辖区内宣传文化体育阵地建设,组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动,组织辖区内文艺培训,负责广播电视、旅游等事务性、服务性工作以及文化体育事业方面的其他服务工作。

(3)产业发展服务中心负责产业发展相关事务性工作,承担辖区产业规划以及第一、第二和第三产业的产业招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务工作,协助推进重大项目建设等工作职责;负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作;实施动物疫病的防疫、强制免疫,承担辖区内疫病监测报告、病死畜禽无害化处理,指导做好动物免疫、兽药饲料使用等工作,开展动物产地检疫、畜禽调运备案等工作;负责畜牧生产指导,畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作;负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作;承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导;指导农民用水合作组织建设,协调农村涉水事务等工作;开展植物疫病的田间调查上报、行业调查等工作,指导植物疫病防控与处置,协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查等工作。

(4)村镇建设服务中心,承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、生态环境保护等领域的事务性、服务性工作;负责协调物业管理等方面的事务性工作。

(5)综合行政执法大队,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年收入合计3693.78万元,其中:本年收入2362.67万元,主要是一般公共预算拨款2355.22万元,政府性基金预算拨款7.45万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入1331.11万元,主要是一般公共预算拨款522.05万元,政府性基金预算拨款809.06万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加160.52万元,主要是城乡社区支出增加531.76万元,一般公共服务支出减少349.98万元。

(二)支出预算:2025年支出合计3693.78万元,其中:一般公共服务支出857.62万元,公共安全支出14.49万元,教育支出8.67万元,文化旅游体育与传媒支出79.19,社会保障和就业支出412.39万元,卫生健康支出96.83万元,节能环保支出27.26万元,城乡社区支出1294.35万元,农林水支出641.8万元,交通运输支出90.31万元,住房保障支出92.37万元,灾害防治及应急管理支出78.5万元;支出较去年增加160.52万元,主要是基本支出减少11.05 万元,项目支出增加171.57万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计2877.27万元,其中:本年收入2355.22万元,上年结转收入522.05万元;一般公共预算财政拨款支出2877.27万元,比2024年减少345.1万元,其中:基本支出1749.61万元,比2024年减少11.05万元,主要原因是一般公共服务支出减少28.15万元,公共安全支出增加14.49万元, 其余变化较小。主要用于保障日常运行,在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1127.66万元,比2024年减少334.06万元,主要原因是商贸工作减少300万元,主要用于招商引资重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计816.51万元,其中:本年收入7.45万元,上年结转收入809.06万元;政府性基金预算支出816.51万元,比2024年增加505.63万元,主要原因是上年结转收入较多,农村基础设施建设支出809.06万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出7.45万元,主要用于农村基础设施建设。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算26万元,比2024年增加12.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,同2024年;公务接待费1万元,同2024年;公务用车运行维护费10万元,比2024年减少2.5万元,主要原因是报废公务用车1辆;公务用车购置费15万元,比2024年增加15万元;主要原因是购置公务用车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费271.16万元,比上年增加35.74万元,主要原因为其他商品服务和住处减少41.1万元;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额92.8万元:政府采购货物预算22.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元;其中一般公共预算拨款政府采购92.8万元:政府采购货物预算22.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1,127.66万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:重庆市荣昌区万灵镇人民政府2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人:倪小鹏   联系方式:02346236769

表一

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,362.67

一、本年支出

3,693.78

2,877.27

816.51

一般公共预算资金

2,355.22

一般公共服务支出

857.62

857.62

政府性基金预算资金

7.45

公共安全支出

14.49

14.49

国有资本经营预算资金

教育支出

8.67

8.67

文化旅游体育与传媒支出

79.19

79.19

社会保障和就业支出

412.39

412.39

卫生健康支出

96.83

96.83

节能环保支出

27.26

27.26

城乡社区支出

1,294.35

477.84

816.51

农林水支出

641.80

641.80

交通运输支出

90.31

90.31

住房保障支出

92.37

92.37

灾害防治及应急管理支出

78.50

78.50

二、上年结转

1,331.11

二、结转下年

一般公共预算拨款

522.05

政府性基金预算拨款

809.06

国有资本经营收入

收入合计

3,693.78

支出合计

3,693.78

2,877.27

816.51

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,877.27

1,749.61

1,127.66

201

一般公共服务支出

857.62

715.21

142.41

20101

人大事务

12.51

12.51

2010106

人大监督

1.80

1.80

2010108

代表工作

10.71

10.71

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

815.69

715.21

100.48

2010301

行政运行

629.63

629.63

2010302

一般行政管理事务

100.48

100.48

2010350

事业运行

85.58

85.58

20111

纪检监察事务

3.05

3.05

2011102

一般行政管理事务

3.05

3.05

20132

组织事务

15.83

15.83

2013202

一般行政管理事务

14.63

14.63

2013299

其他组织事务支出

1.20

1.20

20139

社会工作事务

10.54

10.54

2013999

其他社会工作事务支出

10.54

10.54

204

公共安全支出

14.49

14.49

20499

其他公共安全支出

14.49

14.49

2049999

其他公共安全支出

14.49

14.49

205

教育支出

8.67

8.67

20508

进修及培训

8.67

8.67

2050803

培训支出

8.67

8.67

207

文化旅游体育与传媒支出

79.19

72.44

6.75

20701

文化和旅游

79.19

72.44

6.75

2070109

群众文化

72.44

72.44

2070199

其他文化和旅游支出

6.75

6.75

208

社会保障和就业支出

412.39

350.52

61.87

20801

人力资源和社会保障管理事务

91.36

91.36

2080150

事业运行

91.36

91.36

20805

行政事业单位养老支出

259.16

259.16

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

136.28

136.28

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

68.14

68.14

2080599

其他行政事业单位养老支出

54.73

54.73

20810

社会福利

43.46

43.46

2081004

殡葬

30.00

30.00

2081006

养老服务

13.46

13.46

20811

残疾人事业

8.71

8.71

2081105

残疾人就业

0.77

0.77

2081199

其他残疾人事业支出

7.94

7.94

20821

特困人员救助供养

9.70

9.70

2082102

农村特困人员救助供养支出

9.70

9.70

210

卫生健康支出

96.83

96.83

21011

行政事业单位医疗

96.83

96.83

2101101

行政单位医疗

33.58

33.58

2101102

事业单位医疗

26.72

26.72

2101103

公务员医疗补助

15.80

15.80

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.72

20.72

211

节能环保支出

27.26

27.26

21103

污染防治

27.26

27.26

2110301

大气

20.00

20.00

2110302

水体

7.26

7.26

212

城乡社区支出

477.84

72.29

405.56

21201

城乡社区管理事务

72.29

72.29

2120199

其他城乡社区管理事务支出

72.29

72.29

21203

城乡社区公共设施

322.21

322.21

2120303

小城镇基础设施建设

322.21

322.21

21205

城乡社区环境卫生

83.35

83.35

2120501

城乡社区环境卫生

83.35

83.35

213

农林水支出

641.80

341.29

300.51

21301

农业农村

360.86

341.29

19.57

2130104

事业运行

341.29

341.29

2130108

病虫害控制

1.20

1.20

2130122

农业生产发展

12.31

12.31

2130135

农业生态资源保护

6.06

6.06

21302

林业和草原

62.94

62.94

2130205

森林资源培育

58.73

58.73

2130234

林业草原防灾减灾

4.21

4.21

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3.00

3.00

2130506

社会发展

3.00

3.00

21307

农村综合改革

215.00

215.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

35.00

35.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

180.00

180.00

214

交通运输支出

90.31

90.31

21401

公路水路运输

90.31

90.31

2140104

公路建设

62.71

62.71

2140106

公路养护

27.60

27.60

221

住房保障支出

92.37

92.37

22102

住房改革支出

92.37

92.37

2210201

住房公积金

92.37

92.37

224

灾害防治及应急管理支出

78.50

78.50

22401

应急管理事务

78.50

78.50

2240199

其他应急管理支出

78.50

78.50

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

1,749.61

1,478.46

271.16

301

工资福利支出

1,083.20

1,083.20

30101

基本工资

302.59

302.59

30107

绩效工资

344.11

344.11

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

136.28

136.28

30109

职业年金缴费

68.14

68.14

30110

职工基本医疗保险缴费

60.31

60.31

30111

公务员医疗补助缴费

15.80

15.80

30112

其他社会保障缴费

15.91

15.91

30113

住房公积金

92.37

92.37

30114

医疗费

10.08

10.08

30199

其他工资福利支出

37.60

37.60

30102

津贴补贴

136.96

136.96

3010201

规范性津补贴

94.01

94.01

3010202

其他津补贴

42.96

42.96

30103

奖金

203.05

203.05

3010301

公务员基础绩效奖

131.16

131.16

3010302

公务员年度考核奖

60.23

60.23

3010303

年终一次性奖金

11.66

11.66

302

商品和服务支出

271.16

271.16

30201

办公费

13.00

13.00

30205

水费

1.50

1.50

30206

电费

23.00

23.00

30207

邮电费

19.74

19.74

30211

差旅费

5.00

5.00

30213

维修(护)费

16.50

16.50

30215

会议费

1.00

1.00

30216

培训费

8.67

8.67

30217

公务接待费

1.00

1.00

30224

被装购置费

5.00

5.00

30226

劳务费

2.00

2.00

30228

工会经费

61.94

61.94

30229

福利费

17.35

17.35

30231

公务用车运行维护费

10.00

10.00

30239

其他交通费用

27.54

27.54

30299

其他商品和服务支出

57.92

57.92

303

对个人和家庭的补助

55.25

55.25

30305

生活补助

47.53

47.53

30307

医疗费补助

7.72

7.72

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

26.00

25.00

15.00

10.00

1.00

表五

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

816.51

816.51

212

城乡社区支出

816.51

816.51

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

816.51

816.51

2120804

农村基础设施建设支出

809.06

809.06

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

7.45

7.45

表六

重庆市荣昌区万灵镇人民政府部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

3,693.78

合计

3,693.78

一般公共预算资金

2,877.27

一般公共服务支出

857.62

政府性基金预算资金

816.51

公共安全支出

14.49

国有资本经营预算资金

教育支出

8.67

财政专户管理资金

文化旅游体育与传媒支出

79.19

事业收入资金

社会保障和就业支出

412.39

上级补助收入资金

卫生健康支出

96.83

附属单位上缴收入资金

节能环保支出

27.26

事业单位经营收入资金

城乡社区支出

1,294.35

其他收入资金

农林水支出

641.80

交通运输支出

90.31

住房保障支出

92.37

灾害防治及应急管理支出

78.50

表七

重庆市荣昌区万灵镇人民政府部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

3,693.78

2,877.27

816.51

201

一般公共服务支出

857.62

857.62

20101

人大事务

12.51

12.51

2010106

人大监督

1.80

1.80

2010108

代表工作

10.71

10.71

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

815.69

815.69

2010301

行政运行

629.63

629.63

2010302

一般行政管理事务

100.48

100.48

2010350

事业运行

85.58

85.58

20111

纪检监察事务

3.05

3.05

2011102

一般行政管理事务

3.05

3.05

20132

组织事务

15.83

15.83

2013202

一般行政管理事务

14.63

14.63

2013299

其他组织事务支出

1.20

1.20

20139

社会工作事务

10.54

10.54

2013999

其他社会工作事务支出

10.54

10.54

204

公共安全支出

14.49

14.49

20499

其他公共安全支出

14.49

14.49

2049999

其他公共安全支出

14.49

14.49

205

教育支出

8.67

8.67

20508

进修及培训

8.67

8.67

2050803

培训支出

8.67

8.67

207

文化旅游体育与传媒支出

79.19

79.19

20701

文化和旅游

79.19

79.19

2070109

群众文化

72.44

72.44

2070199

其他文化和旅游支出

6.75

6.75

208

社会保障和就业支出

412.39

412.39

20801

人力资源和社会保障管理事务

91.36

91.36

2080150

事业运行

91.36

91.36

20805

行政事业单位养老支出

259.16

259.16

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

136.28

136.28

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

68.14

68.14

2080599

其他行政事业单位养老支出

54.73

54.73

20810

社会福利

43.46

43.46

2081004

殡葬

30.00

30.00

2081006

养老服务

13.46

13.46

20811

残疾人事业

8.71

8.71

2081105

残疾人就业

0.77

0.77

2081199

其他残疾人事业支出

7.94

7.94

20821

特困人员救助供养

9.70

9.70

2082102

农村特困人员救助供养支出

9.70

9.70

210

卫生健康支出

96.83

96.83

21011

行政事业单位医疗

96.83

96.83

2101101

行政单位医疗

33.58

33.58

2101102

事业单位医疗

26.72

26.72

2101103

公务员医疗补助

15.80

15.80

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.72

20.72

211

节能环保支出

27.26

27.26

21103

污染防治

27.26

27.26

2110301

大气

20.00

20.00

2110302

水体

7.26

7.26

212

城乡社区支出

1,294.35

477.84

816.51

21201

城乡社区管理事务

72.29

72.29

2120199

其他城乡社区管理事务支出

72.29

72.29

21203

城乡社区公共设施

322.21

322.21

2120303

小城镇基础设施建设

322.21

322.21

21205

城乡社区环境卫生

83.35

83.35

2120501

城乡社区环境卫生

83.35

83.35

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

816.51

816.51

2120804

农村基础设施建设支出

809.06

809.06

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

7.45

7.45

213

农林水支出

641.80

641.80

21301

农业农村

360.86

360.86

2130104

事业运行

341.29

341.29

2130108

病虫害控制

1.20

1.20

2130122

农业生产发展

12.31

12.31

2130135

农业生态资源保护

6.06

6.06

21302

林业和草原

62.94

62.94

2130205

森林资源培育

58.73

58.73

2130234

林业草原防灾减灾

4.21

4.21

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3.00

3.00

2130506

社会发展

3.00

3.00

21307

农村综合改革

215.00

215.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

35.00

35.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

180.00

180.00

214

交通运输支出

90.31

90.31

21401

公路水路运输

90.31

90.31

2140104

公路建设

62.71

62.71

2140106

公路养护

27.60

27.60

221

住房保障支出

92.37

92.37

22102

住房改革支出

92.37

92.37

2210201

住房公积金

92.37

92.37

224

灾害防治及应急管理支出

78.50

78.50

22401

应急管理事务

78.50

78.50

2240199

其他应急管理支出

78.50

78.50

表八

重庆市荣昌区万灵镇人民政府部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

3,693.78

1,749.61

1,944.16

201

一般公共服务支出

857.62

715.21

142.41

20101

人大事务

12.51

12.51

2010106

人大监督

1.80

1.80

2010108

代表工作

10.71

10.71

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

815.69

715.21

100.48

2010301

行政运行

629.63

629.63

2010302

一般行政管理事务

100.48

100.48

2010350

事业运行

85.58

85.58

20111

纪检监察事务

3.05

3.05

2011102

一般行政管理事务

3.05

3.05

20132

组织事务

15.83

15.83

2013202

一般行政管理事务

14.63

14.63

2013299

其他组织事务支出

1.20

1.20

20139

社会工作事务

10.54

10.54

2013999

其他社会工作事务支出

10.54

10.54

204

公共安全支出

14.49

14.49

20499

其他公共安全支出

14.49

14.49

2049999

其他公共安全支出

14.49

14.49

205

教育支出

8.67

8.67

20508

进修及培训

8.67

8.67

2050803

培训支出

8.67

8.67

207

文化旅游体育与传媒支出

79.19

72.44

6.75

20701

文化和旅游

79.19

72.44

6.75

2070109

群众文化

72.44

72.44

2070199

其他文化和旅游支出

6.75

6.75

208

社会保障和就业支出

412.39

350.52

61.87

20801

人力资源和社会保障管理事务

91.36

91.36

2080150

事业运行

91.36

91.36

20805

行政事业单位养老支出

259.16

259.16

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

136.28

136.28

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

68.14

68.14

2080599

其他行政事业单位养老支出

54.73

54.73

20810

社会福利

43.46

43.46

2081004

殡葬

30.00

30.00

2081006

养老服务

13.46

13.46

20811

残疾人事业

8.71

8.71

2081105

残疾人就业

0.77

0.77

2081199

其他残疾人事业支出

7.94

7.94

20821

特困人员救助供养

9.70

9.70

2082102

农村特困人员救助供养支出

9.70

9.70

210

卫生健康支出

96.83

96.83

21011

行政事业单位医疗

96.83

96.83

2101101

行政单位医疗

33.58

33.58

2101102

事业单位医疗

26.72

26.72

2101103

公务员医疗补助

15.80

15.80

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.72

20.72

211

节能环保支出

27.26

27.26

21103

污染防治

27.26

27.26

2110301

大气

20.00

20.00

2110302

水体

7.26

7.26

212

城乡社区支出

1,294.35

72.29

1,222.06

21201

城乡社区管理事务

72.29

72.29

2120199

其他城乡社区管理事务支出

72.29

72.29

21203

城乡社区公共设施

322.21

322.21

2120303

小城镇基础设施建设

322.21

322.21

21205

城乡社区环境卫生

83.35

83.35

2120501

城乡社区环境卫生

83.35

83.35

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

816.51

816.51

2120804

农村基础设施建设支出

809.06

809.06

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

7.45

7.45

213

农林水支出

641.80

341.29

300.51

21301

农业农村

360.86

341.29

19.57

2130104

事业运行

341.29

341.29

2130108

病虫害控制

1.20

1.20

2130122

农业生产发展

12.31

12.31

2130135

农业生态资源保护

6.06

6.06

21302

林业和草原

62.94

62.94

2130205

森林资源培育

58.73

58.73

2130234

林业草原防灾减灾

4.21

4.21

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3.00

3.00

2130506

社会发展

3.00

3.00

21307

农村综合改革

215.00

215.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

35.00

35.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

180.00

180.00

214

交通运输支出

90.31

90.31

21401

公路水路运输

90.31

90.31

2140104

公路建设

62.71

62.71

2140106

公路养护

27.60

27.60

221

住房保障支出

92.37

92.37

22102

住房改革支出

92.37

92.37

2210201

住房公积金

92.37

92.37

224

灾害防治及应急管理支出

78.50

78.50

22401

应急管理事务

78.50

78.50

2240199

其他应急管理支出

78.50

78.50

表九

政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

92.80

92.80

A

货物

22.80

22.80

C

服务

70.00

70.00

表十

重庆市荣昌区万灵镇人民政府部门整体绩效目标表

单位:万元

部门(单位)名称

部门支出预算数

当年整体绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标


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