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  • [ 索号 ]
  • 11500226009342752D/2024-00069
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区双河街道
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处2023年度部门决算公开报告
日期:2024-10-09
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重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处2023年度部门决算公开报告

一、部门基本情况

(一)职能职责

荣昌区双河街道位于城区南郊,东接永川区永荣镇,东南邻泸县,西接清升镇,西北邻昌州街道,街道下辖1个行政村和10个社区居委会,户籍总人口5.5万人,幅员面积88.6平方千米。街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,指导好各业生产,搞好商品流通,协调好街道办事处与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)机构设置

双河街道办事处设置党政内设机构10个,即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团工委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。

(三)单位构成

双河街道办事处下属二级单位8个,即双河街道办事处本级、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计11591.48万元,支出总计11591.48万元。收支较上年决算数增加1346.57万元,增长13.14%,主要原因是增加老旧小区改造、荣昌猪产业示范带建设、农村公路建设等一般公共预算项目。

2.收入情况。2023年度收入合计11541.32万元,较上年决算数增加1639.67万元,增长16.56%,主要原因是增加老旧小区改造、荣昌猪产业示范带建设、农村公路建设等一般公共预算项目。其中:财政拨款收入11541.32万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余50.16万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11591.48万元,较上年决算数增加1346.57万元,增长13.14%,主要原因是增加老旧小区改造、荣昌猪产业示范带建设、农村公路建设等一般公共预算项目。其中:基本支出3860.50万元,占33.30%;项目支出7730.98万元,占66.70%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11591.48万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加1354.42万元,增长13.23%。主要原因是增加老旧小区改造、荣昌猪产业示范带建设、农村公路建设等一般公共预算项目。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10925.66万元,较上年决算数增加2107.05万元,增长23.89%。主要原因是增加老旧小区改造、荣昌猪产业示范带建设、农村公路建设等一般公共预算项目。较年初预算数增加5335.36万元,增长95.44%。主要原因是增加老旧小区改造、荣昌猪产业示范带建设、农村公路建设等一般公共预算项目。此外,年初财政拨款结转和结余50.16万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10975.82万元,较上年决算数增加1813.95万元,增长19.80%。主要原因是增加老旧小区改造、荣昌猪产业示范带建设、农村公路建设等一般公共预算项目。较年初预算数增加5385.52万元,增长96.34%。主要原因是增加老旧小区改造、荣昌猪产业示范带建设、农村公路建设等一般公共预算项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1741.36万元,占15.87%,较年初预算数增加184.85万元,增长11.88%,主要原因是本年度新招进人员,发放人员基本工资、绩效、规范性津补贴等费用,追加了人员类经费。

(2)公共安全支出177.17万元,占1.61%,较年初预算数减少11.91万元,下降6.30%,主要原因是街道应对应急突发事件减少,支出减少。

(3)教育支出14.77万元,占0.13%,较年初预算数减少3.23万元,下降17.94%,主要原因是厉行节约,缩减职工教育经费支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出73.68万元,占0.67%,较年初预算数减少23.86万元,下降24.46%,主要原因是厉行节约,缩减公用经费支出。

(5)社会保障与就业支出1123.01万元,占10.23%,较年初预算数增加13.47万元,增长1.21%,主要原因是本年度新进人员,发放养老保险、职业年金等费用,追加了人员类经费。

(6)卫生健康支出151.56万元,占1.38%,较年初预算数减少7.68万元,下降4.82%,主要原因是社保基数调整。

(7)节能环保支出38.48万元,占0.35%,较年初预算数增加24.58万元,增长176.83%,主要原因是年中增加清升河场镇段雨污管道整治项目支出。

(8)城乡社区支出895.73万元,占8.16%,较年初预算数增加396.79万元,增长79.53%,主要原因是年中增加老旧小区改造、基础设施建设等项目支出。

(9)农林水支出2907.69万元,占26.49%,较年初预算数增加1363.20万元,增长88.26%,主要原因是年中增加美丽宜居村建设、提高森林覆盖率、农田水利基础设施维修管护等项目支出。

(10)交通运输支出456.02万元,占4.15%,较年初预算数增加235.02万元,增长106.34%,主要原因是年中增加公路建设、公路养护、公路安防工程等项目支出。

(11)资源勘探信息等支出1.98万元,占0.02%,较年初预算数增加1.98万元,增长100.00%,主要原因是年中增加其他支持中小企业发展和管理支出。

(12)自然资源海洋气象等支出2591.16万元,占23.61%,较年初预算数增加2591.16万元,增长100.00%,主要原因是年中增加耕地缺口恢复补足、煤矿关闭补助等项目支出。

(13)住房保障支出732.81万元,占6.68%,较年初预算数增加550.76万元,增长302.53%,主要原因是在职人员住房公积金基数调整,本年度新招进公务员,追加了人员类经费;年中增加老旧小区配套基础设施改造工程项目支出。

(14)灾害防治及应急管理支出70.41万元,占0.64%,较年初预算数增加70.41万元,增长100.00%,主要原因是年中增加涉煤移交资产CD级危房整治项目支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3860.50万元。其中:人员经费3244.86万元,较上年决算数增加234.13万元,增长7.78%,主要原因是本年度新招进人员,发放人员基本工资、绩效、规范性津补贴等费用,追加了人员类经费。人员经费用途主要包括基本工资680.71万元、津贴补贴186.08万元、奖金320.91万元、绩效工资938.68万元、机关事业单位基本养老保险费254.36万元、职业年金缴费272.20万元、职工基本医疗保险缴费94.17万元、公务员医疗补助缴费16.52万元、其他社会保障缴费25.23万元、住房公积金170.43万元、医疗费21.80万元、其他工资福利支出23.60万元、抚恤金27.21万元、生活补助175.16万元、医疗费补助25.05万元、奖励金12.74万元。公用经费615.64万元,较上年决算数减少153.85万元,下降19.99%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,缩减公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费29.21万元、印刷费0.50万元、水费6.71万元、电费23.83万元、邮电费36.17万元、差旅费156.42万元、维修(护)费1.64万元、会议费3.10万元、培训费11.92万元、公务接待费5.68万元、专用材料费0.83万元、劳务费4.92万元、委托业务费6.00万元、工会经费117.00万元、福利费42.43万元、公务用车运行维护费7.05万元、其他交通费用42.18万元、其他商品和服务支出101.24万元、办公设备购置1.74万元、公务用车购置17.05万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入615.66万元,较上年决算数减少459.53万元,下降42.74%,主要原因是农村基础设施建设、农村社会事业等政府性基金项目安排减少。本年支出615.66万元,较上年决算数减少459.53万元,下降42.74%,主要原因是农村基础设施建设、农村社会事业等政府性基金项目安排减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计29.78万元,较年初预算数减少5.78万元,下降16.25%,主要原因是街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控三公经费支出。较上年支出数减少3.69万元,下降11.02%,主要原因是街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费17.05万元,主要用于新购一辆公务车。费用支出较年初预算数减少0.95万元,下降5.28%,主要原因是按照厉行节约要求,控制购车费用在预算范围之内。较上年支出数减少0.94万元,下降5.23%,主要原因是按照厉行节约要求,控制购车费用在预算范围之内。

公务车运行维护费7.05万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、到各村社区检查业务等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.25万元,下降24.19%,主要原因是按照厉行节约要求,严控公务车运行维护费支出。较上年支出数减少1.95万元,下降21.67%,主要原因是按照厉行节约要求,严控公务车运行维护费支出。

公务接待费5.68万元,主要用于接待相关区级部门检查指导工作、客商、片区会议等。费用支出较年初预算数减少2.58万元,下降31.23%,主要原因是按照厉行节约要求,严控公务接待费支出。较上年支出数减少0.80万元,下降12.35%,主要原因是按照厉行节约要求,严控公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待206批次793人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费71.61元,车均购置费17.05万元,车均维护费1.76万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.99万元,较上年决算数增加2.41万元,增长67.32%,主要原因是人大、议政代表、网格员等会议开展次数增加,会议补助增加。本年度培训费支出15.65万元,较上年决算数减少7.59万元,下降32.66%,主要原因是严格执行中央八项规定,精简开支,培训活动举办减少。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出264.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少123.67万元,下降31.88%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,机关运行经费减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1092.46万元,其中:政府采购货物支出162.78万元、政府采购工程支出8.22万元、政府采购服务支出921.47万元。授予中小企业合同金额1092.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1062.80万元,占政府采购支出总额的97.28 %。主要用于采购办公设备、环卫保洁服务、公路波形护栏等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和82个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金7730.98万元。

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称:

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处整体自评

项目编码:

50015300023P000069

自评总分:

99.945

项目主管部门:

905-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

财政归口处室:

002-预算科

部门联系人:

周浩

联系电话:

13677696668

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

92,567,997.55

115,966,311.91

115,914,771.91

其中:财政拨款

92,567,997.55

115,966,311.91

115,914,771.91

99.95

10.00

9.99

一般公共预算

88,965,212.57

109,809,748.67

109,758,208.67

99.95

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.持续推进“一园一区一城一村一场”建设,构建高质量经济发展态势。一是打造“农畜产品加工园”助推产业提质升级。结合“西部国际特色农产品出口加工区”建设,打造农畜产品加工园,2023年力争完成5000万投资量。二是打造“中小企业聚集区”激活发展内生动力。有效释放闲置工矿用地950亩,打造双河新型建材和包装制品特色产业集群,探索资源型城镇发展新路,实现老工矿重镇产业转型。2023年力争引进入驻企业3家。三是打造“荣昌南部新城”推进城乡融合发展。精心组织实施场镇品质提升和老旧小区改造项目,推动双河城镇生态化建设与精细化管理。四是打造“乡村振兴示范村”推动乡村振兴落地见效。以乡村振兴区级示范村高丰村为示范带动,加大与琪泰公司建立“村企联建”荣昌猪合作养殖力度,计划2023年再带动散户养殖荣昌猪1000余头。五是打造“岚峰林场农旅”擦亮绿色发展底色。利用岚峰林场天然氧吧资源,按照保护性开发利用的原则,串联古佛山、道林沟等旅游景区开发岚峰森林公园“叶经济”,大力发展康养产业。
2.推进融合发展,经济指标稳步增长。加快推进中小企业集聚区、农畜产品加工园的建设,盘活闲置厂房和土地,壮大新型建材产业链,提高街道的竞争力、辐射力、融合度、吸引力,保持经济稳定增长。争取2023年底,地区生产总值同比增速不低于9%,GDP达55亿元;工业总产值同比增速13.6%,全年计划完成50亿元;全社会固定资产投资同比增速不低于20%,完成数额7亿元及以上。争取4个区级重点建设项目,项目固投应统尽统。招商引资合同额完成5亿元以上,到位资金完成1.25亿元以上,引进项目投资转化率达到25%以上,落地开工率达到70%及以上,履约率85%以上,并及时纳入招商投资统计系统。拟新增限上贸易企业2家、规上工业企业1家。
3.完善公共基础设施,守住生态环境保护底线。全力配合推进荣昌城区至双河一级公路(S303南延段)建设,持续推进“四好”农村公路建设,配合推进荣昌城区至双河公交线路的开通。深入实施河长制,着力改善白云溪河、清升河等各级河流水质环境,确保水质稳定保持在Ⅳ类水质以上。
4.健全公共服务体系,提高群众生活品质。持续补齐民生短板,继续抓好卫教文体工作,提升基层卫生服务能力,持续强化基本保障。开展残疾人精准康复服务行动,建成残疾人康复中心,扎实做好退役军人管理服务保障工作。
5.完善社会治理体系,提升公共安全管理效能。以法治思维提高社会治理水平,统筹推进法治政府建设,常态化开展扫黑除恶工作,加快建设高水平法治双河。深化安全生产综合治理三年行动,全力抓好非煤矿山、道路交通、危化品等重点领域专项整治。全面排摸清除各类安全隐患,完善应急管理体系,坚决遏制重特大事故发生。群众安全感幸福指数持续保持在98%以上。

一是主动作为抓招商。牢固树立“抓招商就是抓发展”理念,多次带队赶赴成都、浙江等地招商,累计接洽、考察客商25余家。今年共开工建设投资项目4个,新增入统项目4个,总投资额5000万元;新引进实体经济企业2家、总部经济企业2家,合计协议投资金额约为10亿元。
二是聚焦乡村促振兴。立足各村资源优势、区位优势和特色产业,结合“三变”改革整合集体“三资”折股配股,8个村集体实现经营性收入288.23万元。推行“龙头企业+村集体经济+合作社+农牧户”的管理运营模式,带动地方农户实现劳务收入约1120万元,解决就地就业人员1000余人。依托荣昌猪产业(高丰村)示范建设项目,完成辖区122户荣昌猪养殖户实施圈舍改造,引进琪泰公司探索建立“村企联建”荣昌猪合作养殖模式,带动散户养殖荣昌猪1000余头,实现增收11万余元。
三是城镇品质再提升。全年共计完成场镇人行道更新改造约2.85万平方米,更新替换道路护栏、信号灯、交通标志标识等附属设施11套,场镇居民的出行条件不断完善。大力实施城市更新行动,同步开展涉及3个片区的老旧小区改造工作。持续推进场镇的绿化、亮化工作,以保留和利用现状自然山水和本土植被为主,全年共计完成清水河两岸、街边公园、子庄广场的更新改造工作约1.5万平方米。
四是生态环境再优化。重点治气,加强对工业企业大气污染的综合整治,常态化控制扬尘污染,加大秸秆焚烧巡查处置力度,今年以来共处置火点66处,收运秸秆161.5吨。重点治水,新建饮用水源地保护4处,自来水覆盖率达99.6%;重点治土,全面落实“双碳”行动,有序推进历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作,累计恢复耕地119.7亩,全年共计完成播种面积3.82万亩,新一轮退耕还林746亩。
五是社会保障持续加强。重点群体就业帮扶有力有效,定期发布用工信息,加强人力资源信息库建设,城镇新增就业897人,发放“4050”人员灵活就业社保补贴80.77万元。以市赛马比拼为抓手,深入落实全民参保工作,养老金社会化发放率100%,社会化管理率100%;2023年城乡居民医保参保率92.8%企业2家,合计协议投资金额约为10亿元。
六是打好社会治安防控战。严格落实常态化扫黑除恶工作,建立立体化信息化社会治安防控体系,优化派出所、巡逻队联勤联动机制,严厉打击黄赌毒、食药环、盗抢骗等违法犯罪,严防发生个人极端暴力案事件。2023年刑事案件立案33件(去年同比下降63.74%),治安案件立案47件(去年同比下降17.54%),近五年公众安全感指数平均达98%,群众满意度达98%,刑事案件和治安案件实现“双下降”,人民群众安全感和满意度得到“双提升”。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

带动散户养殖荣昌猪

1000

1000

0

100

5

5

完成投资

5000

5000

0

100

5

5

引进企业

3

4

33.33

100

5

5

牢固树立“抓招商就是抓发展”理念,多次带队赶赴成都、浙江等地招商

基层党建覆盖率

%

100

100

0

100

10

10

预算执行率

%

100

99.95

0.05

99.5

10

9.95

地区生产总值增长率

%

9

9

0

100

20

20

全社会固定资产投资增长率

%

20

20

0

100

15

15

招商引资实际到位资金

亿元

1.25

1.25

0

100

5

5

城镇新增就业人

400

897

124.25

100

5

5

定期发布用工信息,加强人力资源信息库建设

老旧小区配套工程完成率

%

80

100

25

100

5

5

水质达标率

定性

1

0

100

10

10

群众安全感幸福指数

%

98

98

0

100

5

5

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

冯林川023-46261355


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

10,925.66

一、一般公共服务支出

1,741.36

二、政府性基金预算财政拨款收入

615.66

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

177.17

五、事业收入

五、教育支出

14.77

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

73.68

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

1,123.01

九、卫生健康支出

151.56

十、节能环保支出

38.48

十一、城乡社区支出

1,079.85

十二、农林水支出

2,907.69

十三、交通运输支出

456.02

十四、资源勘探工业信息等支出

1.98

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

2,591.16

十九、住房保障支出

732.81

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

70.41

二十三、其他支出

431.53

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

11,541.32

本年支出合计

11,591.48

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

50.16

年末结转和结余

总计

11,591.48

总计

11,591.48

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

公开部门:重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

11,541.32

11,541.32

201

一般公共服务支出

1,741.36

1,741.36

20101

人大事务

26.39

26.39

2010104

人大会议

2.00

2.00

2010106

人大监督

6.23

6.23

2010108

代表工作

10.00

10.00

2010199

其他人大事务支出

8.17

8.17

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,292.43

1,292.43

2010301

行政运行

1,041.17

1,041.17

2010302

一般行政管理事务

71.38

71.38

2010350

事业运行

179.88

179.88

20113

商贸事务

261.77

261.77

2011308

招商引资

261.77

261.77

20132

组织事务

160.76

160.76

2013202

一般行政管理事务

1.22

1.22

2013299

其他组织事务支出

159.54

159.54

204

公共安全支出

177.17

177.17

20499

其他公共安全支出

177.17

177.17

2049999

其他公共安全支出

177.17

177.17

205

教育支出

14.77

14.77

20508

进修及培训

14.77

14.77

2050803

培训支出

14.77

14.77

207

文化旅游体育与传媒支出

73.68

73.68

20701

文化和旅游

73.68

73.68

2070109

群众文化

67.78

67.78

2070199

其他文化和旅游支出

5.90

5.90

208

社会保障和就业支出

1,123.01

1,123.01

20801

人力资源和社会保障管理事务

151.29

151.29

2080150

事业运行

117.47

117.47

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

33.82

33.82

20802

民政管理事务

4.03

4.03

2080299

其他民政管理事务支出

4.03

4.03

20805

行政事业单位养老支出

738.09

738.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

254.36

254.36

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

272.20

272.20

2080599

其他行政事业单位养老支出

211.53

211.53

20808

抚恤

8.62

8.62

2080899

其他优抚支出

8.62

8.62

20810

社会福利

88.84

88.84

2081002

老年福利

30.28

30.28

2081006

养老服务

58.56

58.56

20811

残疾人事业

3.00

3.00

2081199

其他残疾人事业支出

3.00

3.00

20821

特困人员救助供养

15.60

15.60

2082102

农村特困人员救助供养支出

15.60

15.60

20825

其他生活救助

39.49

39.49

2082502

其他农村生活救助

39.49

39.49

20828

退役军人管理事务

50.67

50.67

2082850

事业运行

50.67

50.67

20899

其他社会保障和就业支出

23.37

23.37

2089999

其他社会保障和就业支出

23.37

23.37

210

卫生健康支出

151.56

151.56

21011

行政事业单位医疗

149.69

149.69

2101101

行政单位医疗

33.18

33.18

2101102

事业单位医疗

60.99

60.99

2101103

公务员医疗补助

16.52

16.52

2101199

其他行政事业单位医疗支出

39.00

39.00

21015

医疗保障管理事务

1.87

1.87

2101506

医疗保障经办事务

1.87

1.87

211

节能环保支出

12.79

12.79

21103

污染防治

12.79

12.79

2110302

水体

12.79

12.79

212

城乡社区支出

1,079.85

1,079.85

21201

城乡社区管理事务

334.12

334.12

2120199

其他城乡社区管理事务支出

334.12

334.12

21203

城乡社区公共设施

403.61

403.61

2120303

小城镇基础设施建设

403.61

403.61

21205

城乡社区环境卫生

158.00

158.00

2120501

城乡社区环境卫生

158.00

158.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

184.12

184.12

2120815

农村社会事业支出

159.12

159.12

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

25.00

25.00

213

农林水支出

2,883.22

2,883.22

21301

农业农村

1,862.28

1,862.28

2130104

事业运行

1,000.15

1,000.15

2130108

病虫害控制

19.10

19.10

2130119

防灾救灾

5.00

5.00

2130122

农业生产发展

792.70

792.70

2130135

农业资源保护修复与利用

12.66

12.66

2130153

农田建设

32.68

32.68

21302

林业和草原

91.58

91.58

2130205

森林资源培育

57.04

57.04

2130207

森林资源管理

0.37

0.37

2130234

林业草原防灾减灾

34.17

34.17

21303

水利

2.97

2.97

2130316

农村水利

2.97

2.97

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

49.42

49.42

2130504

农村基础设施建设

31.42

31.42

2130506

社会发展

18.00

18.00

21307

农村综合改革

876.96

876.96

2130701

对村级公益事业建设的补助

402.46

402.46

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

474.50

474.50

214

交通运输支出

456.02

456.02

21401

公路水路运输

214.67

214.67

2140104

公路建设

188.05

188.05

2140106

公路养护

26.61

26.61

21406

车辆购置税支出

241.35

241.35

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

241.35

241.35

215

资源勘探工业信息等支出

1.98

1.98

21508

支持中小企业发展和管理支出

1.98

1.98

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

1.98

1.98

220

自然资源海洋气象等支出

2,591.16

2,591.16

22001

自然资源事务

2,591.16

2,591.16

2200106

自然资源利用与保护

75.65

75.65

2200199

其他自然资源事务支出

2,515.50

2,515.50

221

住房保障支出

732.81

732.81

22101

保障性安居工程支出

562.39

562.39

2210199

其他保障性安居工程支出

562.39

562.39

22102

住房改革支出

170.43

170.43

2210201

住房公积金

170.43

170.43

224

灾害防治及应急管理支出

70.41

70.41

22499

其他灾害防治及应急管理支出

70.41

70.41

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

70.41

70.41

229

其他支出

431.53

431.53

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

430.95

430.95

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

430.95

430.95

22960

彩票公益金安排的支出

0.59

0.59

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.59

0.59

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

11,591.48

3,860.50

7,730.98

201

一般公共服务支出

1,741.36

1,221.05

520.31

20101

人大事务

26.39

26.39

2010104

人大会议

2.00

2.00

2010106

人大监督

6.23

6.23

2010108

代表工作

10.00

10.00

2010199

其他人大事务支出

8.17

8.17

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,292.43

1,221.05

71.38

2010301

行政运行

1,041.17

1,041.17

2010302

一般行政管理事务

71.38

71.38

2010350

事业运行

179.88

179.88

20113

商贸事务

261.77

261.77

2011308

招商引资

261.77

261.77

20132

组织事务

160.76

160.76

2013202

一般行政管理事务

1.22

1.22

2013299

其他组织事务支出

159.54

159.54

204

公共安全支出

177.17

177.17

20499

其他公共安全支出

177.17

177.17

2049999

其他公共安全支出

177.17

177.17

205

教育支出

14.77

11.05

3.73

20508

进修及培训

14.77

11.05

3.73

2050803

培训支出

14.77

11.05

3.73

207

文化旅游体育与传媒支出

73.68

67.78

5.90

20701

文化和旅游

73.68

67.78

5.90

2070109

群众文化

67.78

67.78

2070199

其他文化和旅游支出

5.90

5.90

208

社会保障和就业支出

1,123.01

906.23

216.78

20801

人力资源和社会保障管理事务

151.29

117.47

33.82

2080150

事业运行

117.47

117.47

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

33.82

33.82

20802

民政管理事务

4.03

4.03

2080299

其他民政管理事务支出

4.03

4.03

20805

行政事业单位养老支出

738.09

738.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

254.36

254.36

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

272.20

272.20

2080599

其他行政事业单位养老支出

211.53

211.53

20808

抚恤

8.62

8.62

2080899

其他优抚支出

8.62

8.62

20810

社会福利

88.84

88.84

2081002

老年福利

30.28

30.28

2081006

养老服务

58.56

58.56

20811

残疾人事业

3.00

3.00

2081199

其他残疾人事业支出

3.00

3.00

20821

特困人员救助供养

15.60

15.60

2082102

农村特困人员救助供养支出

15.60

15.60

20825

其他生活救助

39.49

39.49

2082502

其他农村生活救助

39.49

39.49

20828

退役军人管理事务

50.67

50.67

2082850

事业运行

50.67

50.67

20899

其他社会保障和就业支出

23.37

23.37

2089999

其他社会保障和就业支出

23.37

23.37

210

卫生健康支出

151.56

149.69

1.87

21011

行政事业单位医疗

149.69

149.69

2101101

行政单位医疗

33.18

33.18

2101102

事业单位医疗

60.99

60.99

2101103

公务员医疗补助

16.52

16.52

2101199

其他行政事业单位医疗支出

39.00

39.00

21015

医疗保障管理事务

1.87

1.87

2101506

医疗保障经办事务

1.87

1.87

211

节能环保支出

38.48

38.48

21103

污染防治

38.48

38.48

2110302

水体

38.48

38.48

212

城乡社区支出

1,079.85

334.12

745.73

21201

城乡社区管理事务

334.12

334.12

2120199

其他城乡社区管理事务支出

334.12

334.12

21203

城乡社区公共设施

403.61

403.61

2120303

小城镇基础设施建设

403.61

403.61

21205

城乡社区环境卫生

158.00

158.00

2120501

城乡社区环境卫生

158.00

158.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

184.12

184.12

2120815

农村社会事业支出

159.12

159.12

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

25.00

25.00

213

农林水支出

2,907.69

1,000.15

1,907.54

21301

农业农村

1,875.75

1,000.15

875.61

2130104

事业运行

1,000.15

1,000.15

2130108

病虫害控制

19.10

19.10

2130119

防灾救灾

5.00

5.00

2130122

农业生产发展

792.70

792.70

2130135

农业资源保护修复与利用

12.66

12.66

2130153

农田建设

46.14

46.14

21302

林业和草原

91.58

91.58

2130205

森林资源培育

57.04

57.04

2130207

森林资源管理

0.37

0.37

2130234

林业草原防灾减灾

34.17

34.17

21303

水利

13.97

13.97

2130316

农村水利

2.97

2.97

2130319

江河湖库水系综合整治

11.00

11.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

49.42

49.42

2130504

农村基础设施建设

31.42

31.42

2130506

社会发展

18.00

18.00

21307

农村综合改革

876.96

876.96

2130701

对村级公益事业建设的补助

402.46

402.46

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

474.50

474.50

214

交通运输支出

456.02

456.02

21401

公路水路运输

214.67

214.67

2140104

公路建设

188.05

188.05

2140106

公路养护

26.61

26.61

21406

车辆购置税支出

241.35

241.35

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

241.35

241.35

215

资源勘探工业信息等支出

1.98

1.98

21508

支持中小企业发展和管理支出

1.98

1.98

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

1.98

1.98

220

自然资源海洋气象等支出

2,591.16

2,591.16

22001

自然资源事务

2,591.16

2,591.16

2200106

自然资源利用与保护

75.65

75.65

2200199

其他自然资源事务支出

2,515.50

2,515.50

221

住房保障支出

732.81

170.43

562.39

22101

保障性安居工程支出

562.39

562.39

2210199

其他保障性安居工程支出

562.39

562.39

22102

住房改革支出

170.43

170.43

2210201

住房公积金

170.43

170.43

224

灾害防治及应急管理支出

70.41

70.41

22499

其他灾害防治及应急管理支出

70.41

70.41

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

70.41

70.41

229

其他支出

431.53

431.53

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

430.95

430.95

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

430.95

430.95

22960

彩票公益金安排的支出

0.59

0.59

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.59

0.59

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

10,925.66

一、一般公共服务支出

1,741.36

1,741.36

二、政府性基金预算财政拨款

615.66

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

177.17

177.17

五、教育支出

14.77

14.77

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

73.68

73.68

八、社会保障和就业支出

1,123.01

1,123.01

九、卫生健康支出

151.56

151.56

十、节能环保支出

38.48

38.48

十一、城乡社区支出

1,079.85

895.73

184.12

十二、农林水支出

2,907.69

2,907.69

十三、交通运输支出

456.02

456.02

十四、资源勘探工业信息等支出

1.98

1.98

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

2,591.16

2,591.16

十九、住房保障支出

732.81

732.81

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

70.41

70.41

二十三、其他支出

431.53

431.53

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

11,541.32

本年支出合计

11,591.48

10,975.82

615.66

年初财政拨款结转和结余

50.16

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

50.16

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

11,591.48

总计

11,591.48

10,975.82

615.66

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

10,975.82

3,860.50

7,115.32

201

一般公共服务支出

1,741.36

1,221.05

520.31

20101

人大事务

26.39

26.39

2010104

人大会议

2.00

2.00

2010106

人大监督

6.23

6.23

2010108

代表工作

10.00

10.00

2010199

其他人大事务支出

8.17

8.17

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,292.43

1,221.05

71.38

2010301

行政运行

1,041.17

1,041.17

2010302

一般行政管理事务

71.38

71.38

2010350

事业运行

179.88

179.88

20113

商贸事务

261.77

261.77

2011308

招商引资

261.77

261.77

20132

组织事务

160.76

160.76

2013202

一般行政管理事务

1.22

1.22

2013299

其他组织事务支出

159.54

159.54

204

公共安全支出

177.17

177.17

20499

其他公共安全支出

177.17

177.17

2049999

其他公共安全支出

177.17

177.17

205

教育支出

14.77

11.05

3.73

20508

进修及培训

14.77

11.05

3.73

2050803

培训支出

14.77

11.05

3.73

207

文化旅游体育与传媒支出

73.68

67.78

5.90

20701

文化和旅游

73.68

67.78

5.90

2070109

群众文化

67.78

67.78

2070199

其他文化和旅游支出

5.90

5.90

208

社会保障和就业支出

1,123.01

906.23

216.78

20801

人力资源和社会保障管理事务

151.29

117.47

33.82

2080150

事业运行

117.47

117.47

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

33.82

33.82

20802

民政管理事务

4.03

4.03

2080299

其他民政管理事务支出

4.03

4.03

20805

行政事业单位养老支出

738.09

738.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

254.36

254.36

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

272.20

272.20

2080599

其他行政事业单位养老支出

211.53

211.53

20808

抚恤

8.62

8.62

2080899

其他优抚支出

8.62

8.62

20810

社会福利

88.84

88.84

2081002

老年福利

30.28

30.28

2081006

养老服务

58.56

58.56

20811

残疾人事业

3.00

3.00

2081199

其他残疾人事业支出

3.00

3.00

20821

特困人员救助供养

15.60

15.60

2082102

农村特困人员救助供养支出

15.60

15.60

20825

其他生活救助

39.49

39.49

2082502

其他农村生活救助

39.49

39.49

20828

退役军人管理事务

50.67

50.67

2082850

事业运行

50.67

50.67

20899

其他社会保障和就业支出

23.37

23.37

2089999

其他社会保障和就业支出

23.37

23.37

210

卫生健康支出

151.56

149.69

1.87

21011

行政事业单位医疗

149.69

149.69

2101101

行政单位医疗

33.18

33.18

2101102

事业单位医疗

60.99

60.99

2101103

公务员医疗补助

16.52

16.52

2101199

其他行政事业单位医疗支出

39.00

39.00

21015

医疗保障管理事务

1.87

1.87

2101506

医疗保障经办事务

1.87

1.87

211

节能环保支出

38.48

38.48

21103

污染防治

38.48

38.48

2110302

水体

38.48

38.48

212

城乡社区支出

895.73

334.12

561.61

21201

城乡社区管理事务

334.12

334.12

2120199

其他城乡社区管理事务支出

334.12

334.12

21203

城乡社区公共设施

403.61

403.61

2120303

小城镇基础设施建设

403.61

403.61

21205

城乡社区环境卫生

158.00

158.00

2120501

城乡社区环境卫生

158.00

158.00

213

农林水支出

2,907.69

1,000.15

1,907.54

21301

农业农村

1,875.75

1,000.15

875.61

2130104

事业运行

1,000.15

1,000.15

2130108

病虫害控制

19.10

19.10

2130119

防灾救灾

5.00

5.00

2130122

农业生产发展

792.70

792.70

2130135

农业资源保护修复与利用

12.66

12.66

2130153

农田建设

46.14

46.14

21302

林业和草原

91.58

91.58

2130205

森林资源培育

57.04

57.04

2130207

森林资源管理

0.37

0.37

2130234

林业草原防灾减灾

34.17

34.17

21303

水利

13.97

13.97

2130316

农村水利

2.97

2.97

2130319

江河湖库水系综合整治

11.00

11.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

49.42

49.42

2130504

农村基础设施建设

31.42

31.42

2130506

社会发展

18.00

18.00

21307

农村综合改革

876.96

876.96

2130701

对村级公益事业建设的补助

402.46

402.46

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

474.50

474.50

214

交通运输支出

456.02

456.02

21401

公路水路运输

214.67

214.67

2140104

公路建设

188.05

188.05

2140106

公路养护

26.61

26.61

21406

车辆购置税支出

241.35

241.35

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

241.35

241.35

215

资源勘探工业信息等支出

1.98

1.98

21508

支持中小企业发展和管理支出

1.98

1.98

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

1.98

1.98

220

自然资源海洋气象等支出

2,591.16

2,591.16

22001

自然资源事务

2,591.16

2,591.16

2200106

自然资源利用与保护

75.65

75.65

2200199

其他自然资源事务支出

2,515.50

2,515.50

221

住房保障支出

732.81

170.43

562.39

22101

保障性安居工程支出

562.39

562.39

2210199

其他保障性安居工程支出

562.39

562.39

22102

住房改革支出

170.43

170.43

2210201

住房公积金

170.43

170.43

224

灾害防治及应急管理支出

70.41

70.41

22499

其他灾害防治及应急管理支出

70.41

70.41

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

70.41

70.41

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

3,004.69

302

商品和服务支出

596.85

310

资本性支出

18.79

30101

基本工资

680.71

30201

办公费

29.21

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

186.08

30202

印刷费

0.50

31002

办公设备购置

1.74

30103

奖金

320.91

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

938.68

30205

水费

6.71

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

254.36

30206

电费

23.83

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

272.20

30207

邮电费

36.17

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

94.17

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

16.52

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

25.23

30211

差旅费

156.42

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

170.43

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

21.80

30213

维修(护)费

1.64

31013

公务用车购置

17.05

30199

其他工资福利支出

23.60

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

240.17

30215

会议费

3.10

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

11.92

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

5.68

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

0.83

312

对企业补助

30304

抚恤金

27.21

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

175.16

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

4.92

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

25.05

30227

委托业务费

6.00

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

117.00

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

12.74

30229

福利费

42.43

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7.05

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

42.18

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

101.24

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

3,244.86

公用经费合计

615.64

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

615.66

615.66

615.66

212

城乡社区支出

184.12

184.12

184.12

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

184.12

184.12

184.12

2120815

农村社会事业支出

159.12

159.12

159.12

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

25.00

25.00

25.00

229

其他支出

431.53

431.53

431.53

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

430.95

430.95

430.95

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

430.95

430.95

430.95

22960

彩票公益金安排的支出

0.59

0.59

0.59

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.59

0.59

0.59

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开部门: 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

264.26

(一)支出合计

29.78

29.78

(一)行政单位

264.26

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

24.10

24.10

五、资产信息

(1)公务用车购置费

17.05

17.05

(一)车辆数合计(辆)

9

(2)公务用车运行维护费

7.05

7.05

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

5.68

5.68

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

5.68

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

5

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

4

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

1

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

4

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

206

(一)政府采购支出合计

1,092.46

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

162.78

6.国内公务接待人次(人)

793

2.政府采购工程支出

8.22

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

921.47

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

1,092.46

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

1,062.80

二、会议费

5.99

三、培训费

15.65

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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