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  • [ 索号 ]
  • 11500226709318665M/2024-00053
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区清流镇
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区清流镇人民政府(本级) 2023年度部门决算公开报告
日期:2024-10-09
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重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

2023年度部门决算公开报告

部门基本情况

职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能党委领导政府工作主要是政治思想和方针政策的领导干部的选拔考核和监督经济和行政工作中重大问题的决策镇政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能

1.政府职能:①制定和组织实施经济科技和社会发展计划制定资源开发技术改造和产业结构调整方案组织指导好各业生产搞好商品流通协调好本乡与外地区的经济交流与合作抓好招商引资人才引进项目开发不断培育市场体系组织经济运行促进经济发展。②制定并组织实施村镇建设规划部署重点工程建设地方道路建设及公共设施水利设施的管理负责土地林木水等自然资源和生态环境的保护做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政计划生育文化教育卫生体育等社会公益事业的综合性工作维护一切经济单位和个人的正当经济权益取缔非法经济活动调解和处理民事纠纷打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划不断培植税源管好财政资金增强财政实力。⑤抓好精神文明建设丰富群众文化生活提倡移风易俗反对封建迷信破除陈规陋习树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项镇政府职责:①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令;②执行本行政区域内的经济和社会发展计划预算管理本行政区域内的经济教育科学文化卫生体育事业和财政民政公安司法行政计划生育等行政工作;③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产维护社会秩序保障公民的人身权利民主权利和其他权利;④保障农村集体经济组织应有的自主权;⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等同工同酬和婚姻自由等各项权利;⑦办理上级人民政府交办的其它事项

2.根据中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案>的通知》(荣委办发〔2019〕44文件精神乡镇履职重点在于坚持乡镇促进经济发展增加农民收入强化公共服务着力改善民生加强社会管理维护农村稳定推进基层民主促进农村和谐的基本职能主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设夯实党在农村的执政根基上来转移到做好公共服务公共管理公共安全工作上来转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来

机构设置

根据中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见的通知》(渝委办发〔2018〕10)、《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案的通知》(荣委办发〔2019〕44中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于明确盘龙等15个镇机构编制事项的通知》(荣委编委〔2019〕14精神清流镇党委政府统一设置综合办事机构 10 分别为党政办公室党群工作办公室经济发展办公室挂统计办公室农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室规划建设管理环保办公室财政办公室应急管理办公室人大办公室单独设置组建综合行政执法办公室

单位构成

从预算单位构成看纳入本部门2023年度决算编制的二级预算有重庆市荣昌区清流镇人民政府本级重庆市荣昌区清流镇农业服务中心重庆市荣昌区清流镇文化服务中心重庆市荣昌区清流镇劳动就业和社会保障服务所重庆市荣昌区清流镇退役军人服务站重庆市荣昌区清流镇综合行政执法大队重庆市荣昌区清流镇建设环保服务中心重庆市荣昌区清流镇畜牧服务中心

部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2023年度收入总计3937.12万元支出总计3937.12万元收支较上年决算数增加576.35万元增加17.15%主要是本年度增加了老旧小区改造场镇品质提升农村公路建设等安排的项目本部分的收入总计包括收入合计使用非财政拨款结余年初结转和结余支出总计包括本年支出合计结余分配年末结转和结余

2收入情况2023年度收入3,767.84万元较上年增加599.29万元增加18.91%,主要是本年度增加了老旧小区改造场镇品质提升农村公路建设等安排的项目其中财政拨款收入3,767.84万元100%;其他收入0万元此外年初结转和结余169.28万元

3支出情况2023年度支出3846.70万元较上年增加485.94万元增加14.46%,主要是本年度增加了上级部门安排的基建项目包括老旧小区改造场镇品质提升农村公路建设等基建项目其中基本支出715.74万元18.61%;项目支出3,130.97万元81.39%。

4结转结余情况2023年年初结转结余169.28万元较上年决算数减少22.72万元减少11.83%主要原因是减少了彩票公益金支持社会公益资金等项目年初结转结余。2023年年末结转结余90.42万元较上年决算数增加90.42万元增加100%。主要原因是增加非财政资金年末结转结余

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总计3782.84万元2022年相比财政拨款收支总计各增加429.32万元增长12.8%。主要原因是本年度增加了上级部门安排的基建项目包括老旧小区改造场镇品质提升农村公路建设等基建项目

一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况2023年度一般公共预算财政拨款收入3755.49万元较上年决算数增加727万元增长24.01%。主要原因是本年度增加了上级部门安排的基建项目包括老旧小区改造场镇品质提升农村公路建设等基建项目较年初预算数增加2325.95万元增加162.71%。主要原因是根据项目实际情况追加预算此外年初财政拨款结转和结余15万元

2.支出情况2023年度一般公共预算财政拨款支出3770.49万元较上年决算数增加612.09万元增长19.38%。主要原因是本年度增加了上级部门安排的基建项目包括老旧小区改造场镇品质提升农村公路建设等基建项目较年初预算数增加2340.95万元增加163.76%主要原因是根据项目实际情况追加预算

3.结转结余情况2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元与上年结转结余持平主要原因是年末无结转结余资金

 4.比较情况本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

(1)一般公共服务支出1023.03万元27.13%,较年初预算数增加295.16万元增加40.55%,主要原因是年初预算不足根据项目实际情况追加预算

(2)教育支出0.42万元0%,较年初预算数增加0.42万元增加100%,主要原因是年初预算不足根据项目实际情况追加预算

(3)文化旅游体育与传媒支出18.49万元0.49%,较年初预算数减少0.29万元主要原因是严格按预算执行

(4)社会保障与就业支出206.93万元5.49%,较年初预算数减少18万元下降8%,主要原因是严格按预算执行

(5)卫生健康支出50.66万元1.34%,较年初预算数减少2.44万元下降4.6%,主要原因是严格按预算执行

(6)节能环保支出16.2万元0.43%,较年初预算数持平主要原因是严格按预算执行

(7)城乡社区支出449.17万元11.92%,较年初预算数增加119.79万元增加36.37%,主要原因是年初预算不足根据项目实际情况追加预算

(8)农林水支出700.77万元18.59%,较年初预算数增加305.23万元增加77.17%,主要原因是年初预算不足根据项目实际情况追加预算

(9)交通运输支出166.54万元4.42%,较年初预算数减少0.86万元下降0.5%,主要原因是严格按预算执行

(10)自然资源海洋气象等支出15.51万元0.41%,较年初预算数增加15.51万元增加100%,主要原因是年初预算不足根据项目实际情况追加预算

(11)住房保障支出1119.83万元29.7%,较年初预算数增加1076.26万元增加2470.19%,主要原因是年初预算不足根据项目实际情况追加预算

(12)灾害防治及应急管理支出2.93万元0.01%,较年初预算数减少0.07万元下降2.3%,主要原因是严格按预算执行

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出715.74万元其中人员经费587.24万元较上年决算数增加93.32万元增长18.89%,主要是工资政策调整人员经费增加人员经费用途主要包括基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费住房公积金退休干部健康休养费公用经费128.49万元较上年决算数增加38.48万元增加42.75%,主要原因是物价上涨以及更换了陈旧设施设备公用经费用途主要包括办公费印刷费咨询费手续费电费水费邮电费差旅费维护费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费公务用车运行维护费其他交通费用办公设备采购。  

政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元年末结转结余0万元本年收入12.35万元较上年决算数减少120.47万元减少90.7%,主要是本年度减少了高标准农田建设等政府性基金安排的项目本年支出12.35万元较上年决算数减少182.77万元减少93.67%,主要是本年度减少了高标准农田建设等政府性基金安排的项目

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

、“三公经费情况说明

)“三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计9.91万元较年初预算数减少0.09万元下降0.9%,主要原因是严格按预算执行较上年支出数减少11万元下降52.62%,主要原因是公务车购置费减少和公务车油费减少

)“三公经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国费用

2023年度本部门未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费3.94万元主要用于机要文件交换区内因公出行各类村级检查各级项目验收扶贫人员帮扶等燃料费维修费过桥过路费洗车费保险费驾驶员安全奖励等费用支出较年初预算数减少0.06万元下降1.5%,主要原因是严格按预算执行较上年支出数减少3.72万元下降48.59%,主要原因是使用新能源公务车油费减少公务车运行维护费减少

公务接待费5.97万元主要用于接待区级部门到镇检查调研镇级部门到村检查指导工作各项工程验收招商引资总部经济等发生的接待支出费用支出较年初预算数减少0.03万元下降0.5%,主要原因是严格按预算执行较上年支出数增加3.97万元增长198.48%,主要原因是部门安排的项目增加联系工作的公务接待次数增加

)“三公经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国共计0个团组0公务用车购置0公务车保有量为7国内公务接待76批次386其中国内外事接待0批次0外公务接待0批次0。2023年本部门人均接待费154.66车均购置费0万元车均维护费0.562万元

其他需要说明的事项

  (财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.1万元较上年决算数增加0.73万元增长198.91%,主要原因是疫情结束本年度线下会议增加导致会议费本年度培训费支出2.55万元较上年决算数减少1.04万元下降29.11%,主要原因是本年安排的培训次数减少

机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出128.49万元较上年决算数增加38.48万元增加42.75%,主要是因为物价上涨以及更换了陈旧设施设备机关运行经费主要用于开支办公费公务车运行维护费信息网络费印刷费咨询费手续费电费水费邮电费差旅费维护费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费公务用车运行维护费其他交通费用办公用品采购等

国有资产占用情况说明

截至20231231本部门共有车辆7其中副部级及以上领导用车0主要负责人用车0机要通信用车0应急保障用车2执法执勤用车0特种专业技术用车5离退休干部用车0单价100万元以上专用设备0)。

政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项无相关经费支出

预算绩效管理情况说明

部门自评情况

根据预算绩效管理要求我部门对部门整体和63个二级项目开展了绩效自评涉及财政拨款项目支出资金3,054.76万元

项目支出绩效自评表见附件

部门绩效评价情况

我部门对农村公路建设补助资金项目开展了绩效评价涉及财政拨款项目资金155.05万元评价得分90评价等次为绩效评价发现了目标设置有待进一步优化部分项目产出指标低于预期项目实施进展慢等主要问题提出加强督促业务办公室加快各项工程活动的开展预留充足时间完善后期支付手续下一步工作建议

财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录仅供参考

财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映

经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入

其他收入指单位取得的除财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入等以外的收入包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益银行存款利息收入租金收入捐赠收入现金盘盈收入存货盘盈收入收回已核销的应收及预付款项无法偿付的应付及预收款项等各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内

使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入等不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金

年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转项目支出结转和结余经营结余

结余分配指单位按照国家有关规定缴纳所得税提取专用基金转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况

年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转项目支出结转和结余经营结余

基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费其中人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十一经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

十二)“三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国公务用车购置及运行维护费公务接待费其中因公出国费反映单位公务出国的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出

十三机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维护费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用

十四工资福利支出支出经济分类科目类级反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

十五商品和服务支出支出经济分类科目类级反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产的支出战略性和应急储备支出)。

 (十六对个人和家庭的补助支出经济分类科目类级反映用于对个人和家庭的补助支出

十七其他资本性支出支出经济分类科目类级反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产战略性和应急性储备土地和无形资产以及构建基础设施大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人邱万媛

联系电话:023-46481050

收入支出决算总表




公开01

公开单位重庆市荣昌区清流镇人民政府本级



单位万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一般公共预算财政拨款收入

3,755.49

一般公共服务支出

1,086.89

政府性基金预算财政拨款收入

12.35

外交支出


国有资本经营预算财政拨款收入


国防支出


上级补助收入


公共安全支出


事业收入


教育支出

0.42

经营收入


科学技术支出


附属单位上缴收入


文化旅游体育与传媒支出

18.49

其他收入


社会保障和就业支出

206.93



卫生健康支出

50.66



节能环保支出

16.20



十一城乡社区支出

461.52



十二农林水支出

700.77



十三交通运输支出

166.54



十四资源勘探工业信息等支出




十五商业服务业等支出




十六金融支出




十七援助其他地区支出




十八自然资源海洋气象等支出

15.51



十九住房保障支出

1,119.83



二十粮油物资储备支出




二十一国有资本经营预算支出




二十二灾害防治及应急管理支出

2.93



二十三其他支出




二十四债务还本支出




二十五债务付息支出




二十六抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,767.84

本年支出合计

3,846.70

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

169.28

年末结转和结余

90.42

总计

3,937.12

总计

3,937.12

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表








公开02

公开单位重庆市荣昌区清流镇人民政府本级



单位万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目级功能分类科目

小计

其中教育收费

合计

3,767.84

3,767.84







201

一般公共服务支出

1,023.03

1,023.03







20101

人大事务

12.40

12.40







2010106

人大监督

2.40

2.40







2010108

代表工作

10.00

10.00







20103

政府办公厅及相关机构事务

739.68

739.68







2010301

行政运行

528.14

528.14







2010302

一般行政管理事务

211.54

211.54







20113

商贸事务

250.13

250.13







2011308

招商引资

250.13

250.13







20123

民族事务

10.00

10.00







2012304

民族工作专项

10.00

10.00







20132

组织事务

10.82

10.82







2013202

一般行政管理事务

1.90

1.90







2013299

其他组织事务支出

8.92

8.92







205

教育支出

0.42

0.42







20508

进修及培训

0.42

0.42







2050803

培训支出

0.42

0.42







207

文化旅游体育与传媒支出

18.49

18.49







20701

文化和旅游

18.49

18.49







2070199

其他文化和旅游支出

18.49

18.49







208

社会保障和就业支出

206.93

206.93







20802

民政管理事务

0.65

0.65







2080299

其他民政管理事务支出

0.65

0.65







20805

行政事业单位养老支出

137.62

137.62







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.07

61.07







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.16

59.16







2080599

其他行政事业单位养老支出

17.39

17.39







20808

抚恤

3.40

3.40







2080899

其他优抚支出

3.40

3.40







20810

社会福利

45.16

45.16







2081002

老年福利

9.63

9.63







2081006

养老服务

35.53

35.53







20811

残疾人事业

1.60

1.60







2081199

其他残疾人事业支出

1.60

1.60







20821

特困人员救助供养

6.83

6.83







2082102

农村特困人员救助供养支出

6.83

6.83







20825

其他生活救助

11.68

11.68







2082502

其他农村生活救助

11.68

11.68







210

卫生健康支出

50.66

50.66







21011

行政事业单位医疗

30.14

30.14







2101101

行政单位医疗

15.49

15.49







2101103

公务员医疗补助

8.55

8.55







2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.09

6.09







21015

医疗保障管理事务

20.52

20.52







2101506

医疗保障经办事务

20.52

20.52







211

节能环保支出

16.20

16.20







21101

环境保护管理事务

16.20

16.20







2110199

其他环境保护管理事务支出

16.20

16.20







212

城乡社区支出

461.52

461.52







21203

城乡社区公共设施

410.00

410.00







2120303

小城镇基础设施建设

410.00

410.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

12.35

12.35







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12.35

12.35







21299

其他城乡社区支出

39.17

39.17







2129999

其他城乡社区支出

39.17

39.17







213

农林水支出

685.77

685.77







21301

农业农村

160.70

160.70







2130108

病虫害控制

3.09

3.09







2130119

防灾救灾

4.00

4.00







2130122

农业生产发展

53.80

53.80







2130125

农产品加工与促销

15.00

15.00







2130135

农业资源保护修复与利用

42.56

42.56







2130199

其他农业农村支出

42.25

42.25







21302

林业和草原

98.41

98.41







2130205

森林资源培育

98.00

98.00







2130207

森林资源管理

0.41

0.41







21303

水利

3.00

3.00







2130316

农村水利

3.00

3.00







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

140.00

140.00







2130504

农村基础设施建设

52.00

52.00







2130506

社会发展

82.00

82.00







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

6.00







21307

农村综合改革

283.66

283.66







2130701

对村级公益事业建设的补助

100.00

100.00







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

183.66

183.66







214

交通运输支出

166.54

166.54







21401

公路水路运输

11.49

11.49







2140106

公路养护

11.49

11.49







21406

车辆购置税支出

155.05

155.05







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

155.05

155.05







220

自然资源海洋气象等支出

15.51

15.51







22001

自然资源事务

15.51

15.51







2200106

自然资源利用与保护

15.51

15.51







221

住房保障支出

1,119.83

1,119.83







22101

保障性安居工程支出

1,100.00

1,100.00







2210108

老旧小区改造

1,100.00

1,100.00







22102

住房改革支出

19.83

19.83







2210201

住房公积金

19.83

19.83







224

灾害防治及应急管理支出

2.93

2.93







22401

应急管理事务

2.93

2.93







2240106

安全监管

2.93

2.93







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

支出决算表







公开03

公开单位重庆市荣昌区清流镇人民政府本级


单位万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目级功能分类科目

合计

3,846.70

715.74

3,130.97




201

一般公共服务支出

1,086.89

528.14

558.75




20101

人大事务

12.40


12.40




2010106

人大监督

2.40


2.40




2010108

代表工作

10.00


10.00




20103

政府办公厅及相关机构事务

803.54

528.14

275.40




2010301

行政运行

528.14

528.14





2010302

一般行政管理事务

275.40


275.40




20113

商贸事务

250.13


250.13




2011308

招商引资

250.13


250.13




20123

民族事务

10.00


10.00




2012304

民族工作专项

10.00


10.00




20132

组织事务

10.82


10.82




2013202

一般行政管理事务

1.90


1.90




2013299

其他组织事务支出

8.92


8.92




205

教育支出

0.42


0.42




20508

进修及培训

0.42


0.42




2050803

培训支出

0.42


0.42




207

文化旅游体育与传媒支出

18.49


18.49




20701

文化和旅游

18.49


18.49




2070199

其他文化和旅游支出

18.49


18.49




208

社会保障和就业支出

206.93

137.62

69.31




20802

民政管理事务

0.65


0.65




2080299

其他民政管理事务支出

0.65


0.65




20805

行政事业单位养老支出

137.62

137.62





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.07

61.07





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.16

59.16





2080599

其他行政事业单位养老支出

17.39

17.39





20808

抚恤

3.40


3.40




2080899

其他优抚支出

3.40


3.40




20810

社会福利

45.16


45.16




2081002

老年福利

9.63


9.63




2081006

养老服务

35.53


35.53




20811

残疾人事业

1.60


1.60




2081199

其他残疾人事业支出

1.60


1.60




20821

特困人员救助供养

6.83


6.83




2082102

农村特困人员救助供养支出

6.83


6.83




20825

其他生活救助

11.68


11.68




2082502

其他农村生活救助

11.68


11.68




210

卫生健康支出

50.66

30.14

20.52




21011

行政事业单位医疗

30.14

30.14





2101101

行政单位医疗

15.49

15.49





2101103

公务员医疗补助

8.55

8.55





2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.09

6.09





21015

医疗保障管理事务

20.52


20.52




2101506

医疗保障经办事务

20.52


20.52




211

节能环保支出

16.20


16.20




21101

环境保护管理事务

16.20


16.20




2110199

其他环境保护管理事务支出

16.20


16.20




212

城乡社区支出

461.52


461.52




21203

城乡社区公共设施

410.00


410.00




2120303

小城镇基础设施建设

410.00


410.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

12.35


12.35




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12.35


12.35




21299

其他城乡社区支出

39.17


39.17




2129999

其他城乡社区支出

39.17


39.17




213

农林水支出

700.77


700.77




21301

农业农村

160.70


160.70




2130108

病虫害控制

3.09


3.09




2130119

防灾救灾

4.00


4.00




2130122

农业生产发展

53.80


53.80




2130125

农产品加工与促销

15.00


15.00




2130135

农业资源保护修复与利用

42.56


42.56




2130199

其他农业农村支出

42.25


42.25




21302

林业和草原

98.41


98.41




2130205

森林资源培育

98.00


98.00




2130207

森林资源管理

0.41


0.41




21303

水利

18.00


18.00




2130316

农村水利

3.00


3.00




2130319

江河湖库水系综合整治

15.00


15.00




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

140.00


140.00




2130504

农村基础设施建设

52.00


52.00




2130506

社会发展

82.00


82.00




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00


6.00




21307

农村综合改革

283.66


283.66




2130701

对村级公益事业建设的补助

100.00


100.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

183.66


183.66




214

交通运输支出

166.54


166.54




21401

公路水路运输

11.49


11.49




2140106

公路养护

11.49


11.49




21406

车辆购置税支出

155.05


155.05




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

155.05


155.05




220

自然资源海洋气象等支出

15.51


15.51




22001

自然资源事务

15.51


15.51




2200106

自然资源利用与保护

15.51


15.51




221

住房保障支出

1,119.83

19.83

1,100.00




22101

保障性安居工程支出

1,100.00


1,100.00




2210108

老旧小区改造

1,100.00


1,100.00




22102

住房改革支出

19.83

19.83





2210201

住房公积金

19.83

19.83





224

灾害防治及应急管理支出

2.93


2.93




22401

应急管理事务

2.93


2.93




2240106

安全监管

2.93


2.93




备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

财政拨款收入支出决算总表




公开04

公开单位重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

3,755.49

一般公共服务支出

1,023.03

1,023.03



政府性基金预算财政拨款

12.35

外交支出





国有资本经营预算财政拨款


国防支出







公共安全支出







教育支出

0.42

0.42





科学技术支出







文化旅游体育与传媒支出

18.49

18.49





社会保障和就业支出

206.93

206.93





卫生健康支出

50.66

50.66





节能环保支出

16.20

16.20





十一城乡社区支出

461.52

449.17

12.35




十二农林水支出

700.77

700.77





十三交通运输支出

166.54

166.54





十四资源勘探工业信息等支出







十五商业服务业等支出







十六金融支出







十七援助其他地区支出







十八自然资源海洋气象等支出

15.51

15.51





十九住房保障支出

1,119.83

1,119.83





二十粮油物资储备支出







二十一国有资本经营预算支出







二十二灾害防治及应急管理支出

2.93

2.93





二十三其他支出







二十四债务还本支出







二十五债务付息支出







二十六抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,767.84

本年支出合计

3,782.84

3,770.49

12.35


年初财政拨款结转和结余

15.00

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

15.00






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

3,782.84

总计

3,782.84

3,770.49

12.35


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开单位重庆市荣昌区清流镇人民政府本级



单位万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目级功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

合计

3,770.49

715.74

3,054.76

201

一般公共服务支出

1,023.03

528.14

494.89

20101

人大事务

12.40


12.40

2010106

人大监督

2.40


2.40

2010108

代表工作

10.00


10.00

20103

政府办公厅及相关机构事务

739.68

528.14

211.54

2010301

行政运行

528.14

528.14


2010302

一般行政管理事务

211.54


211.54

20113

商贸事务

250.13


250.13

2011308

招商引资

250.13


250.13

20123

民族事务

10.00


10.00

2012304

民族工作专项

10.00


10.00

20132

组织事务

10.82


10.82

2013202

一般行政管理事务

1.90


1.90

2013299

其他组织事务支出

8.92


8.92

205

教育支出

0.42


0.42

20508

进修及培训

0.42


0.42

2050803

培训支出

0.42


0.42

207

文化旅游体育与传媒支出

18.49


18.49

20701

文化和旅游

18.49


18.49

2070199

其他文化和旅游支出

18.49


18.49

208

社会保障和就业支出

206.93

137.62

69.31

20802

民政管理事务

0.65


0.65

2080299

其他民政管理事务支出

0.65


0.65

20805

行政事业单位养老支出

137.62

137.62


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.07

61.07


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.16

59.16


2080599

其他行政事业单位养老支出

17.39

17.39


20808

抚恤

3.40


3.40

2080899

其他优抚支出

3.40


3.40

20810

社会福利

45.16


45.16

2081002

老年福利

9.63


9.63

2081006

养老服务

35.53


35.53

20811

残疾人事业

1.60


1.60

2081199

其他残疾人事业支出

1.60


1.60

20821

特困人员救助供养

6.83


6.83

2082102

农村特困人员救助供养支出

6.83


6.83

20825

其他生活救助

11.68


11.68

2082502

其他农村生活救助

11.68


11.68

210

卫生健康支出

50.66

30.14

20.52

21011

行政事业单位医疗

30.14

30.14


2101101

行政单位医疗

15.49

15.49


2101103

公务员医疗补助

8.55

8.55


2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.09

6.09


21015

医疗保障管理事务

20.52


20.52

2101506

医疗保障经办事务

20.52


20.52

211

节能环保支出

16.20


16.20

21101

环境保护管理事务

16.20


16.20

2110199

其他环境保护管理事务支出

16.20


16.20

212

城乡社区支出

449.17


449.17

21203

城乡社区公共设施

410.00


410.00

2120303

小城镇基础设施建设

410.00


410.00

21299

其他城乡社区支出

39.17


39.17

2129999

其他城乡社区支出

39.17


39.17

213

农林水支出

700.77


700.77

21301

农业农村

160.70


160.70

2130108

病虫害控制

3.09


3.09

2130119

防灾救灾

4.00


4.00

2130122

农业生产发展

53.80


53.80

2130125

农产品加工与促销

15.00


15.00

2130135

农业资源保护修复与利用

42.56


42.56

2130199

其他农业农村支出

42.25


42.25

21302

林业和草原

98.41


98.41

2130205

森林资源培育

98.00


98.00

2130207

森林资源管理

0.41


0.41

21303

水利

18.00


18.00

2130316

农村水利

3.00


3.00

2130319

江河湖库水系综合整治

15.00


15.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

140.00


140.00

2130504

农村基础设施建设

52.00


52.00

2130506

社会发展

82.00


82.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00


6.00

21307

农村综合改革

283.66


283.66

2130701

对村级公益事业建设的补助

100.00


100.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

183.66


183.66

214

交通运输支出

166.54


166.54

21401

公路水路运输

11.49


11.49

2140106

公路养护

11.49


11.49

21406

车辆购置税支出

155.05


155.05

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

155.05


155.05

220

自然资源海洋气象等支出

15.51


15.51

22001

自然资源事务

15.51


15.51

2200106

自然资源利用与保护

15.51


15.51

221

住房保障支出

1,119.83

19.83

1,100.00

22101

保障性安居工程支出

1,100.00


1,100.00

2210108

老旧小区改造

1,100.00


1,100.00

22102

住房改革支出

19.83

19.83


2210201

住房公积金

19.83

19.83


224

灾害防治及应急管理支出

2.93


2.93

22401

应急管理事务

2.93


2.93

2240106

安全监管

2.93


2.93

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06

公开单位重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目级功能分类科目

金额

经济分类科目编码

经济分类科目级功能分类科目

金额

经济分类科目编码

经济分类科目级功能分类科目

金额

301

工资福利支出

539.74

302

商品和服务支出

128.49

310

资本性支出


30101

基本工资

106.87

30201

办公费

1.24

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

87.15

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

159.52

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

1.70

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.07

30206

电费

3.10

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

59.16

30207

邮电费

19.57

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

15.49

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

8.55

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

3.55

30211

差旅费

19.18

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

19.83

30212

因公出国费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

3.36

30213

维修


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

15.19

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

47.50

30215

会议费

0.30

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

2.55

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

5.97

31099

其他资本性支出


30303

退职


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

22.15

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

20.60

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.80

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

1.28

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

3.96

30229

福利费

21.46

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.94

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

22.64

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

25.57

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

587.24

公用经费合计

128.49

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开07

公开单位重庆市荣昌区清流镇人民政府本级



单位万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目级功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

合计


12.35

12.35


12.35


212

城乡社区支出


12.35

12.35


12.35


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


12.35

12.35


12.35


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


12.35

12.35


12.35


备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08

公开单位重庆市荣昌区清流镇人民政府本级






单位万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况本部门无国有资本经营收支故本表无数据

机构运行信息表




公开09

公开单位重庆市荣昌区清流镇人民府本级

单位万元

预算数

决算数

决算数

、“三公经费支出

机关运行经费

128.49

支出合计

9.91

9.91

行政单位

128.49

1.因公出国



参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

3.94

3.94

资产信息

(1)公务用车购置费



车辆数合计

7

(2)公务用车运行维护费

3.94

3.94

1.副部级及以上领导用车

0

3.公务接待费

5.97

5.97

2.主要领导干部用车

0

(1)国内接待费

5.97

3.机要通信用车

0

其中外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)外接待费


5.执法执勤用车

0

相关统计数

6.特种专业技术用车

5

1.因公出国团组数

0

7.离退休干部用车

0

2.因公出国人次数

0

8.其他用车

0

3.公务用车购置数

0

单价100万元以上设备不含车辆

0

4.公务用车保有量

7

政府采购支出信息

5.国内公务接待批次

76

政府采购支出合计


其中外事接待批次

0

1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次

386

2.政府采购工程支出


其中外事接待人次

0

3.政府采购服务支出


7.外公务接待批次

0

政府采购授予中小企业合同金额


8.外公务接待人次

0

其中授予小微企业合同金额


会议费

1.10



培训费

2.55



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况其中预算数为三公经费全年预算数反映按规定程序调整后的预算数决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差


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