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  • [ 索号 ]
  • 11500226709318665M/2024-00035
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-08-16
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-08-16
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区清流镇
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区清流镇人民政府 2022年度部门决算情况说明
日期:2024-08-16
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部门基本情况

职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能党委领导政府工作主要是政治思想和方针政策的领导干部的选拔考核和监督经济和行政工作中重大问题的决策镇政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能

1.政府职能制定和组织实施经济科技和社会发展计划制定资源开发技术改造和产业结构调整方案组织指导好各业生产搞好商品流通协调好本乡与外地区的经济交流与合作抓好招商引资人才引进项目开发不断培育市场体系组织经济运行促进经济发展。②制定并组织实施村镇建设规划部署重点工程建设地方道路建设及公共设施水利设施的管理负责土地林木水等自然资源和生态环境的保护做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政计划生育文化教育卫生体育等社会公益事业的综合性工作维护一切经济单位和个人的正当经济权益取缔非法经济活动调解和处理民事纠纷打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划不断培植税源管好财政资金增强财政实力。⑤抓好精神文明建设丰富群众文化生活提倡移风易俗反对封建迷信破除陈规陋习树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项镇政府职责:①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令;②执行本行政区域内的经济和社会发展计划预算管理本行政区域内的经济教育科学文化卫生体育事业和财政民政公安司法行政计划生育等行政工作;③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产维护社会秩序保障公民的人身权利民主权利和其他权利;④保障农村集体经济组织应有的自主权;⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等同工同酬和婚姻自由等各项权利;⑦办理上级人民政府交办的其它事项

根据中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案>的通知》(荣委办发〔2019〕44文件精神乡镇履职重点在于坚持乡镇促进经济发展增加农民收入强化公共服务着力改善民生加强社会管理维护农村稳定推进基层民主促进农村和谐的基本职能主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设夯实党在农村的执政根基上来转移到做好公共服务公共管理公共安全工作上来转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来

机构设置

根据中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见的通知》(渝委办发〔2018〕10)、《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案的通知》(荣委办发〔2019〕44中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于明确盘龙等15个镇机构编制事项的通知》(荣委编委〔2019〕14精神清流镇党委政府统一设置综合办事机构 8 分别为党政办公室党群工作办公室经济发展办公室挂统计办公室农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室规划建设管理环保办公室财政办公室应急管理办公室人大办公室单独设置组建综合行政执法办公室

镇纪委武装部按照有关规定设置工会团委妇联等群团按章程设置具体工作由党群工作办公室明确名群团工作综合岗位承担清流镇人民政府部门包括清流镇人民政府本级清流镇农业服务中心清流镇文化服务中心清流镇劳动就业和社会保障服务所清流镇退役军人服务站清流镇综合行政执法大队清流镇建设环保服务中心清流镇畜牧服务中心一共八个下属单位

单位构成

从预算单位构成看纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区清流镇人民政府本级重庆市荣昌区清流镇农业服务中心重庆市荣昌区清流镇文化服务中心重庆市荣昌区清流镇劳动就业和社会保障服务所重庆市荣昌区清流镇退役军人服务站重庆市荣昌区清流镇综合行政执法大队重庆市荣昌区清流镇建设环保服务中心重庆市荣昌区清流镇畜牧服务中心

部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2022年度收入总计3861.63万元支出总计3861.63万元收支较上年决算数增加239.17万元增加6.6%主要原因主要是增加了镇街发展资金115.7万元农村公路养护补助资金12.3万元高标准农田550万元清流镇血橙产业园智能化示范项目100万元永兴寺村血橙汁加工厂100万元等项目本部分的收入总计包括收入合计使用非财政拨款结余年初结转和结余支出总计包括本年支出合计结余分配年末结转和结余

2收入情况2022收入3669.42较上年增加459.59万元增加14.32%,其中财政拨款收入3662.17万元99.8%;其他收入7.2万元0.2%。此外年初结转和结余192.21万元总体收入合计3861.63万元主要是增加了镇街发展农村公路养护补助高标准农田清流镇血橙产业园智能化示范项目永兴寺村血橙汁加工厂等项目增加以及在职人员增加人员经费增加

3支出情况2022支出3861.63万元较上年增加239.17万元增加6.6%其中基本支出1,084.81万元28.1%;项目支出2,776.82万元71.9%主要是镇街发展资金115.7农村公路养护补助资金12.3高标准农田550万元清流镇血橙产业园智能化示范项目100万元永兴寺村血橙汁加工厂100万元等项目增加以及在职人员增加人员经费增加无结转下年使用项目资金

4结转结余情况2022年年末结转结余0较上年决算数减少192.21万元减少100%。主要原因财政预算一体化改革年末无结转结余资金

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计3854.39万元2021年相比财政拨款收支总计各增加40.73万元增加1.07%主要是增加了镇街发展农村公路养护补助高标准农田清流镇血橙产业园智能化示范项目永兴寺村血橙汁加工厂等项目增加以及在职人员增加人员经费增加

一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1收入情况2022年度一般公共预算财政拨款收入3529.35万元较上年决算数增加352.82万元增加11.1%主要原因是增加镇街发展资金115.7农村公路养护补助资金12.3高标准农田550万元清流镇血橙产业园智能化示范项目100万元永兴寺村血橙汁加工厂100万元等项目较年初预算数增加1491.92万元增加73.22%主要原因是根据项目实际情况追加预算此外年初财政拨款结转和结余129.91万元

2支出情况2022年度一般公共预算财政拨款支出3659.26 万元较上年决算数增加257.41万元增加7.6%。主要原因是增加镇街发展资金115.7农村公路养护补助资金12.3高标准农田550万元清流镇血橙产业园智能化示范项目100万元永兴寺村血橙汁加工厂100万元等项目较年初预算数增加1083.96万元增长42.1%。主要原因是年初预算不足根据项目实际情况追加预算

3结转结余情况2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元较上年决算数减少198.11万元下降100%,主要原因是财政预算一体化改革年末无结转结余资

4比较情况本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

(1)一般公共服务支出796.88万元21.8%较年初预算数增加3.53万元增长0.04%,主要原因是年初预算不足根据项目实际情况追加预算

(2)国防支出0.37万元0%较年初预算数增加0.37万元增长100%,主要原因是年初预算不足根据项目实际情况追加预算

       3公共安全支出1.78万元0%,较年初预算数增加1.78万元增长100%,主要原因是年初预算不足根据项目实际情况追加预算

(4)教育支出2.59万元0.1%,较年初预算数增加2.59万元增长100%,主要原因是年初预算不足根据项目实际情况追加预算

5文化旅游体育与传媒支出52.96万元1.4%较年初预算数减少19.94万元减少27.4%,主要原因是严格按预算执行

6社会保障与就业支出263.71万元7.2%较年初预算数减少126.45万元减少32.4%,主要原因是严格按预算执行

7卫生健康支出54.32万元1.5%较年初预算数减少24.42万元减少31%,主要原因是严格按预算执行

(6)节能环保支出47.16万元1.3%较年初预算数增加30.96万元增长191.1%,主要原因是年初预算不足根据项目实际情况追加预算

(7)城乡社区支出592.19万元16.2%较年初预算数增加209.21万元增长54.6%,主要原因是年初预算不足根据项目实际情况追加预算

(8)农林水支出1,632.61万元44.6%较年初预算数增加1018.86万元增长166.2%,主要原因是年初预算不足根据项目实际情况追加预算

(9)交通运输支出109.95万元3%,较年初预算数减少57.45万元减少34.4%,主要原因是严格按预算执行

(9)资源勘探信息等支出4.50万元0.1%较年初预算数增加4.5万元增加100%,主要原因是年初预算不足根据项目实际情况追加预算

(10)住房保障支出80.71万元2.2%较年初预算数增加11.55万元增长16.7%,主要原因是年初预算不足根据项目实际情况追加预算

(11)灾害防治及应急管理支出19.55万元0.5%较年初预算数增加16.55万元增长551.6%,主要原因是年初预算不足根据项目实际情况追加预算

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1,084.81万元其中人员经费921.94万元较上年决算数增加106.04万元增加13%,主要原因是在职人员增加人员经费增加人员经费用途主要包括包括基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费住房公积金退休干部健康休养费公用经费230.95万元较上年决算数减少68.08万元减少29.5%,主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约公用经费用途主要包括办公费印刷费咨询费手续费电费水费邮电费差旅费维护费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费公务用车运行维护费其他交通费用办公设备采购。  

政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余62.30万元年末结转结余0.00万元本年收入132.82万元较上年决算数增加106.43万元增加403.3%,主要原因是2020年市级彩票公益金支持区县社会公益项目场镇品质提升专款收入增加本年支出195.12万元较上年决算数减少18.58万元降低8.6%,主要原因是加快支付进度

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

、“三公经费情况说明

)“三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计22.69万元较年初预算数增加11.19万元增加97.3%,主要原因是公务车运行维护费及公务接待费厉行节约减少实际支出新购置一台公务用车追加年初预算较上年支出数增加7.7万元增加51.37%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神按照只减不增的要求从严控制三公经费新购置一台公务用车导致公用经费增加

)“三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国费用0.00万元费用支出与年初预算数持平主要原因是本单位无因公出国任务与上年支出数持平主要原因是本单位无因公出国任务

公务车购置费11.25万元费用支出与年初预算数增加11.25万元增长100%,主要原因是本单位购置一台公务车较上年支出数增加11.25万元增长100%主要原因是本单位购置一台公务车

公务车运行维护费7.66万元主要用于机要文件交换区内因公出行各类村级检查各级项目验收扶贫人员帮扶等燃料费维修费过桥过路费洗车费保险费驾驶员安全奖励等费用支出较年初预算数增加1.66万元增加27.66%,较上年支出数增加2.12万元增加38.27%,主要原因是车辆使用年限长维修保养费用支出多

公务接待费3.78万元主要用于接待区级部门到镇检查调研镇级部门到村检查指导工作各项工程验收招商引资总部经济等发生的接待支出费用支出较年初预算数减少2.22万元下降37%,主要原因是严格按预算执行厉行节约较上年支出数减少5.67万元下降60%,主要原因是严格执行中央八项规定少用接待餐多用工作餐严格控制接待标准和用餐人数厉行节约

)“三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国共计0个团组,0公务用车购置1公务车保有量为5国内公务接待75批次316其中国内外事接待0批次,0外公务接待0批次,0。2022年本部门人均接待费119.61车均购置费11.25万元车均维护费1.53万元

其他需要说明的事项

一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.37万元较上年决算数减少6.37万元下降99.99%,主要原因是严格执行中央八项规定减少会议安排本年度培训费支出3.79万元较上年决算数增加0.81万元增长27.1%,主要原因是本年度培训安排增加

机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出90.02万元机关运行经费主要用于开支办公费公务车运行维护费信息网络费印刷费咨询费手续费电费水费邮电费差旅费维护费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费公务用车运行维护费其他交通费用办公用品采购等机关运行经费较上年决算数减少40.92万元下降31.5%,主要原因是厉行节约

国有资产占用情况说明

截至20221231本部门共有车辆8其中副部级及以上领导用车0主要领导干部用车0机要通信用车0应急保障用车3执法执勤用车0特种专业技术用车5离退休干部用车0其他用车0单价50万元以上通用设备0),单价100万元以上专用设备0)。

政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项无相关经费支出

预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求我镇对107个项目开展了绩效自评其中以填报自评表形式开展自评107涉及资金2189.4万元以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0涉及资金0万元

绩效自评结果

1绩效目标自评表

绩效目标自评表见附件

2绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价

3关于绩效自评结果的说明

在开展的107个绩效自评项目当中自评等级为的项目102的项目5总体自评结果良好项目立项程序完整规范设置了明确的绩效目标财务相关管理制度健全预算执行及时有效活动开展及时有效群众满意度较高基本实现了预期虽然绩效管理的大部分项目有序开展执行和完成情况良好资金使用比较规范但是也存在不足之处部分目标设置有待进一步优化部分项目产出指标低于预期项目实施进展慢等问题下一步改进措施一方面不断督促各业务办公室加快各项工程活动的开展预留充足时间完善后期支付手续另一方面提高资金使用的效益尤其是农业类的项目资金为群众农业发展做好保障提高群众发展农业生产的积极性

重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目政策)。

专业名词解释

财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映

经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入

其他收入指单位取得的除财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入等以外的收入包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益银行存款利息收入租金收入捐赠收入现金盘盈收入存货盘盈收入收回已核销的应收及预付款项无法偿付的应付及预收款项等各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内

使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入等不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金

年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转项目支出结转和结余经营结余

结余分配指单位按照国家有关规定缴纳所得税提取专用基金转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况

年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转项目支出结转和结余经营结余

基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费其中人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十一经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

十二)“三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国公务用车购置及运行维护费公务接待费其中因公出国费反映单位公务出国的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出

十三机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维护费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用

十四工资福利支出支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

十五商品和服务支出支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产的支出战略性和应急储备支出)。

十六对个人和家庭的补助支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出

十七其他资本性支出支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产战略性和应急性储备土地和无形资产以及构建基础设施大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人朱丽凤

联系电话:15111811894

  附件1:2022年绩效自评表

                                   

收入支出决算总表




公开01

公开部门重庆市荣昌区清流镇人民政府



单位万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一般公共预算财政拨款收入

3,529.35

一般公共服务支出

804.13

政府性基金预算财政拨款收入

132.82

外交支出


国有资本经营预算财政拨款收入


国防支出

0.37

上级补助收入


公共安全支出

1.78

事业收入


教育支出

2.59

经营收入


科学技术支出


附属单位上缴收入


文化旅游体育与传媒支出

52.96

其他收入

7.25

社会保障和就业支出

263.71



卫生健康支出

54.32



节能环保支出

47.16



十一城乡社区支出

720.20



十二农林水支出

1,632.61



十三交通运输支出

109.95



十四资源勘探工业信息等支出

4.50



十五商业服务业等支出




十六金融支出




十七援助其他地区支出




十八自然资源海洋气象等支出




十九住房保障支出

80.71



二十粮油物资储备支出




二十一国有资本经营预算支出




二十二灾害防治及应急管理支出

19.55



二十三其他支出

67.11



二十四债务还本支出




二十五债务付息支出




二十六抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,669.42

本年支出合计

3,861.63

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余

192.21

年末结转和结余


总计

3,861.63

总计

3,861.63

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表












公开02

公开部门重庆市荣昌区清流镇人民政府











单位万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目级功能分类科目

小计

其中教育收费

合计

3,669.42

3,662.17






7.25

201

一般公共服务支出

804.12

796.87






7.25

20101

人大事务

13.69

13.69







2010106

人大监督

3.69

3.69







2010108

代表工作

10.00

10.00







20103

政府办公厅及相关机构事务

749.46

742.21






7.25

2010301

行政运行

452.74

452.74







2010302

一般行政管理事务

247.10

247.10







2010350

事业运行

42.37

42.37







2010399

其他政府办公厅及相关机构事务支出

7.25







7.25

20113

商贸事务

29.52

29.52







2011308

招商引资

29.52

29.52







20132

组织事务

7.85

7.85







2013202

一般行政管理事务

2.20

2.20







2013299

其他组织事务支出

5.65

5.65







20133

宣传事务

3.30

3.30







2013302

一般行政管理事务

2.00

2.00







2013399

其他宣传事务支出

1.30

1.30







20136

其他共产党事务支出

0.30

0.30







2013699

其他共产党事务支出

0.30

0.30







203

国防支出

0.37

0.37







20306

国防动员

0.37

0.37







2030699

其他国防动员支出

0.37

0.37







204

公共安全支出

1.78

1.78







20406

司法

1.78

1.78







2040612

法治建设

1.78

1.78







205

教育支出

2.59

2.59







20508

进修及培训

2.59

2.59







2050803

培训支出

2.59

2.59







207

文化旅游体育与传媒支出

52.96

52.96







20701

文化和旅游

52.80

52.80







2070109

群众文化

46.62

46.62







2070199

其他文化和旅游支出

6.18

6.18







20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.16

0.16







2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

0.16

0.16







208

社会保障和就业支出

263.72

263.72







20801

人力资源和社会保障管理事务

39.80

39.80







2080109

社会保险经办机构

0.56

0.56







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

39.24

39.24







20802

民政管理事务

3.65

3.65







2080299

其他民政管理事务支出

3.65

3.65







20805

行政事业单位养老支出

113.18

113.18







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.01

60.01







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.21

30.21







2080599

其他行政事业单位养老支出

22.96

22.96







20808

抚恤

15.89

15.89







2080805

义务兵优待

9.61

9.61







2080899

其他优抚支出

6.28

6.28







20810

社会福利

21.45

21.45







2081002

老年福利

8.75

8.75







2081006

养老服务

12.70

12.70







20820

临时救助

1.99

1.99







2082001

临时救助支出

1.99

1.99







20821

特困人员救助供养

5.77

5.77







2082101

城市特困人员救助供养支出

5.77

5.77







20825

其他生活救助

12.23

12.23







2082502

其他农村生活救助

12.23

12.23







20828

退役军人管理事务

48.56

48.56







2082850

事业运行

44.08

44.08







2082899

其他退役军人事务管理支出

4.48

4.48







20899

其他社会保障和就业支出

1.20

1.20







2089999

其他社会保障和就业支出

1.20

1.20







210

卫生健康支出

54.31

54.31







21004

公共卫生

9.60

9.60







2100409

重大公共卫生服务

9.60

9.60







21011

行政事业单位医疗

44.71

44.71







2101101

行政单位医疗

16.10

16.10







2101102

事业单位医疗

15.51

15.51







2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.10

13.10







211

节能环保支出

47.16

47.16







21101

环境保护管理事务

36.56

36.56







2110199

其他环境保护管理事务支出

36.56

36.56







21103

污染防治

10.00

10.00







2110302

水体

10.00

10.00







21104

自然生态保护

0.60

0.60







2110401

生态保护

0.60

0.60







212

城乡社区支出

720.19

720.19







21201

城乡社区管理事务

46.89

46.89







2120199

其他城乡社区管理事务支出

46.89

46.89







21202

城乡社区规划与管理

195.00

195.00







2120201

城乡社区规划与管理

195.00

195.00







21203

城乡社区公共设施

317.17

317.17







2120303

小城镇基础设施建设

317.17

317.17







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

128.00

128.00







2120804

农村基础设施建设支出

115.70

115.70







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12.30

12.30







21299

其他城乡社区支出

33.13

33.13







2129999

其他城乡社区支出

33.13

33.13







213

农林水支出

1,502.71

1,502.71







21301

农业农村

820.51

820.51







2130104

事业运行

174.27

174.27







2130108

病虫害控制

32.59

32.59







2130119

防灾救灾

12.00

12.00







2130122

农业生产发展

51.33

51.33







2130153

农田建设

550.22

550.22







2130199

其他农业农村支出

0.10

0.10







21302

林业和草原

39.53

39.53







2130205

森林资源培育

7.83

7.83







2130207

森林资源管理

0.35

0.35







2130209

森林生态效益补偿

0.35

0.35







2130234

林业草原防灾减灾

31.00

31.00







21303

水利

42.50

42.50







2130314

防汛

28.00

28.00







2130315

抗旱

14.50

14.50







21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

395.87

395.87







2130504

农村基础设施建设

130.00

130.00







2130505

生产发展

254.90

254.90







2130506

社会发展

4.00

4.00







2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

6.97

6.97







21307

农村综合改革

204.30

204.30







2130701

对村级公益事业建设的补助

4.66

4.66







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

199.64

199.64







214

交通运输支出

109.95

109.95







21401

公路水路运输

22.15

22.15







2140104

公路建设

9.80

9.80







2140106

公路养护

12.35

12.35







21406

车辆购置税支出

87.80

87.80







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

87.80

87.80







215

资源勘探工业信息等支出

4.50

4.50







21505

工业和信息产业监管

4.50

4.50







2150599

其他工业和信息产业监管支出

4.50

4.50







221

住房保障支出

80.71

80.71







22102

住房改革支出

80.71

80.71







2210201

住房公积金

80.71

80.71







224

灾害防治及应急管理支出

19.55

19.55







22401

应急管理事务

2.15

2.15







2240106

安全监管

2.15

2.15







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.60

2.60







2240703

自然灾害救灾补助

1.60

1.60







2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.00

1.00







22499

其他灾害防治及应急管理支出

14.80

14.80







2249999

其他灾害防治及应急管理支出

14.80

14.80







229

其他支出

4.81

4.81







22960

彩票公益金安排的支出

4.81

4.81







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.01

0.01







2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

4.80

4.80







备注本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表










公开03

公开部门重庆市荣昌区清流镇人民政府









单位万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目级功能分类科目

合计

3,861.63

1,084.81

2,776.82




201

一般公共服务支出

804.12

495.11

309.01




20101

人大事务

13.69


13.69




2010106

人大监督

3.69


3.69




2010108

代表工作

10.00


10.00




20103

政府办公厅及相关机构事务

749.46

495.11

254.35




2010301

行政运行

452.74

452.74





2010302

一般行政管理事务

247.10


247.10




2010350

事业运行

42.37

42.37





2010399

其他政府办公厅及相关机构事务支出

7.25


7.25




20113

商贸事务

29.52


29.52




2011308

招商引资

29.52


29.52




20132

组织事务

7.85


7.85




2013202

一般行政管理事务

2.20


2.20




2013299

其他组织事务支出

5.65


5.65




20133

宣传事务

3.30


3.30




2013302

一般行政管理事务

2.00


2.00




2013399

其他宣传事务支出

1.30


1.30




20136

其他共产党事务支出

0.30


0.30




2013699

其他共产党事务支出

0.30


0.30




203

国防支出

0.37


0.37




20306

国防动员

0.37


0.37




2030699

其他国防动员支出

0.37


0.37




204

公共安全支出

1.78


1.78




20406

司法

1.78


1.78




2040612

法治建设

1.78


1.78




205

教育支出

2.59


2.59




20508

进修及培训

2.59


2.59




2050803

培训支出

2.59


2.59




207

文化旅游体育与传媒支出

52.96

46.62

6.34




20701

文化和旅游

52.80

46.62

6.18




2070109

群众文化

46.62

46.62





2070199

其他文化和旅游支出

6.18


6.18




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.16


0.16




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

0.16


0.16




208

社会保障和就业支出

263.72

196.50

67.22




20801

人力资源和社会保障管理事务

39.80

39.24

0.56




2080109

社会保险经办机构

0.56


0.56




2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

39.24

39.24





20802

民政管理事务

3.65


3.65




2080299

其他民政管理事务支出

3.65


3.65




20805

行政事业单位养老支出

113.18

113.18





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.01

60.01





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.21

30.21





2080599

其他行政事业单位养老支出

22.96

22.96





20808

抚恤

15.89


15.89




2080805

义务兵优待

9.61


9.61




2080899

其他优抚支出

6.28


6.28




20810

社会福利

21.45


21.45




2081002

老年福利

8.75


8.75




2081006

养老服务

12.70


12.70




20820

临时救助

1.99


1.99




2082001

临时救助支出

1.99


1.99




20821

特困人员救助供养

5.77


5.77




2082101

城市特困人员救助供养支出

5.77


5.77




20825

其他生活救助

12.23


12.23




2082502

其他农村生活救助

12.23


12.23




20828

退役军人管理事务

48.56

44.08

4.48




2082850

事业运行

44.08

44.08





2082899

其他退役军人事务管理支出

4.48


4.48




20899

其他社会保障和就业支出

1.20


1.20




2089999

其他社会保障和就业支出

1.20


1.20




210

卫生健康支出

54.31

44.71

9.60




21004

公共卫生

9.60


9.60




2100409

重大公共卫生服务

9.60


9.60




21011

行政事业单位医疗

44.71

44.71





2101101

行政单位医疗

16.10

16.10





2101102

事业单位医疗

15.51

15.51





2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.10

13.10





211

节能环保支出

47.16


47.16




21101

环境保护管理事务

36.56


36.56




2110199

其他环境保护管理事务支出

36.56


36.56




21103

污染防治

10.00


10.00




2110302

水体

10.00


10.00




21104

自然生态保护

0.60


0.60




2110401

生态保护

0.60


0.60




212

城乡社区支出

720.19

46.89

673.30




21201

城乡社区管理事务

46.89

46.89





2120199

其他城乡社区管理事务支出

46.89

46.89





21202

城乡社区规划与管理

195.00


195.00




2120201

城乡社区规划与管理

195.00


195.00




21203

城乡社区公共设施

317.17


317.17




2120303

小城镇基础设施建设

317.17


317.17




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

128.00


128.00




2120804

农村基础设施建设支出

115.70


115.70




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12.30


12.30




21299

其他城乡社区支出

33.13


33.13




2129999

其他城乡社区支出

33.13


33.13




213

农林水支出

1,632.62

174.27

1,458.35




21301

农业农村

950.42

174.27

776.15




2130104

事业运行

174.27

174.27





2130106

科技转化与推广服务

1.41


1.41




2130108

病虫害控制

32.59


32.59




2130119

防灾救灾

12.00


12.00




2130122

农业生产发展

54.23


54.23




2130124

农村合作经济

24.60


24.60




2130135

农业资源保护修复与利用

11.00


11.00




2130153

农田建设

640.22


640.22




2130199

其他农业农村支出

0.10


0.10




21302

林业和草原

39.53


39.53




2130205

森林资源培育

7.83


7.83




2130207

森林资源管理

0.35


0.35




2130209

森林生态效益补偿

0.35


0.35




2130234

林业草原防灾减灾

31.00


31.00




21303

水利

42.50


42.50




2130314

防汛

28.00


28.00




2130315

抗旱

14.50


14.50




21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

395.87


395.87




2130504

农村基础设施建设

130.00


130.00




2130505

生产发展

254.90


254.90




2130506

社会发展

4.00


4.00




2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

6.97


6.97




21307

农村综合改革

204.30


204.30




2130701

对村级公益事业建设的补助

4.66


4.66




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

199.64


199.64




214

交通运输支出

109.95


109.95




21401

公路水路运输

22.15


22.15




2140104

公路建设

9.80


9.80




2140106

公路养护

12.35


12.35




21406

车辆购置税支出

87.80


87.80




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

87.80


87.80




215

资源勘探工业信息等支出

4.50


4.50




21505

工业和信息产业监管

4.50


4.50




2150599

其他工业和信息产业监管支出

4.50


4.50




221

住房保障支出

80.71

80.71





22102

住房改革支出

80.71

80.71





2210201

住房公积金

80.71

80.71





224

灾害防治及应急管理支出

19.55


19.55




22401

应急管理事务

2.15


2.15




2240106

安全监管

2.15


2.15




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.60


2.60




2240703

自然灾害救灾补助

1.60


1.60




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.00


1.00




22499

其他灾害防治及应急管理支出

14.80


14.80




2249999

其他灾害防治及应急管理支出

14.80


14.80




229

其他支出

67.11


67.11




22960

彩票公益金安排的支出

67.11


67.11




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.01


0.01




2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

4.80


4.80




2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

62.30


62.30




备注本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表







公开04

公开部门重庆市荣昌区清流镇人民政府






单位万元

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

3,529.35

一般公共服务支出

796.88

796.88



政府性基金预算财政拨款

132.82

外交支出





国有资本经营预算财政拨款


国防支出

0.37

0.37





公共安全支出

1.78

1.78





教育支出

2.59

2.59





科学技术支出







文化旅游体育与传媒支出

52.96

52.96





社会保障和就业支出

263.71

263.71





卫生健康支出

54.32

54.32





节能环保支出

47.16

47.16





十一城乡社区支出

720.20

592.19

128.00




十二农林水支出

1,632.61

1,632.61





十三交通运输支出

109.95

109.95





十四资源勘探工业信息等支出

4.50

4.50





十五商业服务业等支出







十六金融支出







十七援助其他地区支出







十八自然资源海洋气象等支出







十九住房保障支出

80.71

80.71





二十粮油物资储备支出







二十一国有资本经营预算支出







二十二灾害防治及应急管理支出

19.55

19.55





二十三其他支出

67.11


67.11


本年收入合计

3,662.17

二十四债务还本支出





年初财政拨款结转和结余

192.21

二十五债务付息支出





一般公共预算财政拨款

129.91

二十六抗疫特别国债安排的支出





政府性基金预算财政拨款

62.30

本年支出合计

3,854.39

3,659.27

195.12


国有资本经营预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





总计

3,854.39

总计

3,854.39

3,659.27

195.12


备注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门重庆市荣昌区清流镇人民政府






单位万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目级功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

合计

3,659.27

1,084.81

2,574.46

201

一般公共服务支出

796.87

495.11

301.76

20101

人大事务

13.69


13.69

2010106

人大监督

3.69


3.69

2010108

代表工作

10.00


10.00

20103

政府办公厅及相关机构事务

742.21

495.11

247.10

2010301

行政运行

452.74

452.74


2010302

一般行政管理事务

247.10


247.10

2010350

事业运行

42.37

42.37


20113

商贸事务

29.52


29.52

2011308

招商引资

29.52


29.52

20132

组织事务

7.85


7.85

2013202

一般行政管理事务

2.20


2.20

2013299

其他组织事务支出

5.65


5.65

20133

宣传事务

3.30


3.30

2013302

一般行政管理事务

2.00


2.00

2013399

其他宣传事务支出

1.30


1.30

20136

其他共产党事务支出

0.30


0.30

2013699

其他共产党事务支出

0.30


0.30

203

国防支出

0.37


0.37

20306

国防动员

0.37


0.37

2030699

其他国防动员支出

0.37


0.37

204

公共安全支出

1.78


1.78

20406

司法

1.78


1.78

2040612

法治建设

1.78


1.78

205

教育支出

2.59


2.59

20508

进修及培训

2.59


2.59

2050803

培训支出

2.59


2.59

207

文化旅游体育与传媒支出

52.96

46.62

6.34

20701

文化和旅游

52.80

46.62

6.18

2070109

群众文化

46.62

46.62


2070199

其他文化和旅游支出

6.18


6.18

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.16


0.16

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

0.16


0.16

208

社会保障和就业支出

263.72

196.50

67.22

20801

人力资源和社会保障管理事务

39.80

39.24

0.56

2080109

社会保险经办机构

0.56


0.56

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

39.24

39.24


20802

民政管理事务

3.65


3.65

2080299

其他民政管理事务支出

3.65


3.65

20805

行政事业单位养老支出

113.18

113.18


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.01

60.01


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.21

30.21


2080599

其他行政事业单位养老支出

22.96

22.96


20808

抚恤

15.89


15.89

2080805

义务兵优待

9.61


9.61

2080899

其他优抚支出

6.28


6.28

20810

社会福利

21.45


21.45

2081002

老年福利

8.75


8.75

2081006

养老服务

12.70


12.70

20820

临时救助

1.99


1.99

2082001

临时救助支出

1.99


1.99

20821

特困人员救助供养

5.77


5.77

2082101

城市特困人员救助供养支出

5.77


5.77

20825

其他生活救助

12.23


12.23

2082502

其他农村生活救助

12.23


12.23

20828

退役军人管理事务

48.56

44.08

4.48

2082850

事业运行

44.08

44.08


2082899

其他退役军人事务管理支出

4.48


4.48

20899

其他社会保障和就业支出

1.20


1.20

2089999

其他社会保障和就业支出

1.20


1.20

210

卫生健康支出

54.31

44.71

9.60

21004

公共卫生

9.60


9.60

2100409

重大公共卫生服务

9.60


9.60

21011

行政事业单位医疗

44.71

44.71


2101101

行政单位医疗

16.10

16.10


2101102

事业单位医疗

15.51

15.51


2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.10

13.10


211

节能环保支出

47.16


47.16

21101

环境保护管理事务

36.56


36.56

2110199

其他环境保护管理事务支出

36.56


36.56

21103

污染防治

10.00


10.00

2110302

水体

10.00


10.00

21104

自然生态保护

0.60


0.60

2110401

生态保护

0.60


0.60

212

城乡社区支出

592.19

46.89

545.30

21201

城乡社区管理事务

46.89

46.89


2120199

其他城乡社区管理事务支出

46.89

46.89


21202

城乡社区规划与管理

195.00


195.00

2120201

城乡社区规划与管理

195.00


195.00

21203

城乡社区公共设施

317.17


317.17

2120303

小城镇基础设施建设

317.17


317.17

21299

其他城乡社区支出

33.13


33.13

2129999

其他城乡社区支出

33.13


33.13

213

农林水支出

1,632.62

174.27

1,458.35

21301

农业农村

950.42

174.27

776.15

2130104

事业运行

174.27

174.27


2130106

科技转化与推广服务

1.41


1.41

2130108

病虫害控制

32.59


32.59

2130119

防灾救灾

12.00


12.00

2130122

农业生产发展

54.23


54.23

2130124

农村合作经济

24.60


24.60

2130135

农业资源保护修复与利用

11.00


11.00

2130153

农田建设

640.22


640.22

2130199

其他农业农村支出

0.10


0.10

21302

林业和草原

39.53


39.53

2130205

森林资源培育

7.83


7.83

2130207

森林资源管理

0.35


0.35

2130209

森林生态效益补偿

0.35


0.35

2130234

林业草原防灾减灾

31.00


31.00

21303

水利

42.50


42.50

2130314

防汛

28.00


28.00

2130315

抗旱

14.50


14.50

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

395.87


395.87

2130504

农村基础设施建设

130.00


130.00

2130505

生产发展

254.90


254.90

2130506

社会发展

4.00


4.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

6.97


6.97

21307

农村综合改革

204.30


204.30

2130701

对村级公益事业建设的补助

4.66


4.66

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

199.64


199.64

214

交通运输支出

109.95


109.95

21401

公路水路运输

22.15


22.15

2140104

公路建设

9.80


9.80

2140106

公路养护

12.35


12.35

21406

车辆购置税支出

87.80


87.80

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

87.80


87.80

215

资源勘探工业信息等支出

4.50


4.50

21505

工业和信息产业监管

4.50


4.50

2150599

其他工业和信息产业监管支出

4.50


4.50

221

住房保障支出

80.71

80.71


22102

住房改革支出

80.71

80.71


2210201

住房公积金

80.71

80.71


224

灾害防治及应急管理支出

19.55


19.55

22401

应急管理事务

2.15


2.15

2240106

安全监管

2.15


2.15

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.60


2.60

2240703

自然灾害救灾补助

1.60


1.60

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.00


1.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

14.80


14.80

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

14.80


14.80

备注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

公开部门重庆市荣昌区清流镇人民政府








单位万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目级功能分类科目

金额

经济分类科目编码

经济分类科目级功能分类科目

金额

经济分类科目编码

经济分类科目级功能分类科目

金额

301

工资福利支出

893.31

302

商品和服务支出

151.62

310

资本性支出

11.25

30101

基本工资

224.08

30201

办公费

7.16

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

141.79

30202

印刷费

1.28

31002

办公设备购置


30103

奖金

106.23

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

193.30

30205

水费

3.38

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

60.01

30206

电费

8.70

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

30.21

30207

邮电费

13.15

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

31.62

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

9.18

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

7.74

30211

差旅费

24.85

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

81.61

30212

因公出国费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

7.52

30213

维修

1.31

31013

公务用车购置

11.25

30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

28.63

30215

会议费

0.37

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.20

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

3.78

31099

其他资本性支出


30303

退职


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

27.23

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

13.65

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

1.40

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

35.03

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

7.66

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

22.51

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

8.59

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

921.94

公用经费合计

162.87

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07

公开部门重庆市荣昌区清流镇人民政府









单位万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目级功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

合计

62.30

132.82

195.12


195.12


212

城乡社区支出


128.00

128.00


128.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


128.00

128.00


128.00


2120804

农村基础设施建设支出


115.70

115.70


115.70


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


12.30

12.30


12.30


229

其他支出

62.30

4.81

67.11


67.11


22960

彩票公益金安排的支出

62.30

4.81

67.11


67.11


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


0.01

0.01


0.01


2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出


4.80

4.80


4.80


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

62.30


62.30


62.30


备注本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

本表为空的部门应将空表公开并注明本单位无政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08

公开部门重庆市荣昌区清流镇人民政府






单位万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计









备注本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

本表为空的部门应将空表公开并注明本单位无国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据

机构运行信息表






公开09

公开部门重庆市荣昌区清流镇人民政府





单位万元

年初预算数

全年预算数

决算数

决算数

、“三公经费支出

机关运行经费

90.02

支出合计

33.80

23.44

22.69

行政单位

90.02

1.因公出国




参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

24.00

19.66

18.91

资产信息

(1)公务用车购置费


11.25

11.25

车辆数合计

8

(2)公务用车运行维护费

24.00

8.41

7.66

1.副部级及以上领导用车


3.公务接待费

9.80

3.78

3.78

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

3.78

3.机要通信用车


其中外事接待费


4.应急保障用车

3

(2)外接待费


5.执法执勤用车


相关统计数

6.特种专业技术用车

5

1.因公出国团组数


7.离退休干部用车


2.因公出国人次数


8.其他用车


3.公务用车购置数

1

单价100万元以上设备不含车辆


4.公务用车保有量

5

政府采购支出信息

5.国内公务接待批次

75

政府采购支出合计


其中外事接待批次


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次

316

2.政府采购工程支出


其中外事接待人次


3.政府采购服务支出


7.外公务接待批次


政府采购授予中小企业合同金额


8.外公务接待人次


其中授予小微企业合同金额


会议费

0.37



培训费

3.79



备注本表反应部门本年度三公经费支出预决算情况其中年初预算数为三公经费年初部门预算批复数全年预算数为三公经费全年预算数反应按照规定程序调整后的预算数决算数是包括当年一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

本表为空的单位应将空表公开并注明本单位无相关数据故本表为空。    




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