一、部门基本情况
(一)职能职责
为镇政府管理的正科级全额拨款事业单位(公益一类)。1.宗旨:为辖区劳动就业和社会保障提供服务。2.主要职责:承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。
(二)机构设置
重庆市荣昌区龙集镇劳动就业和社会保障服务所为龙集镇人民政府下属事业单位,本单位内设1个机构:劳动就业和社会保障服务所。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计55.38万元,支出总计55.38万元。收支较上年决算数增加55.38万元,增长100%,主要原因是根据预算一体化改革,该单位属于新增单位,无上年数据。
2.收入情况。2022年度收入合计55.38万元,较上年决算数增加55.38万元,增长100%,主要原因是根据预算一体化改革,该单位属于新增单位,无上年数据。其中:财政拨款收入55.38万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计55.38万元,较上年决算增加55.38万元,增长%,主要原因是根据预算一体化改革,该单位属于新增单位,无上年数据。其中:基本支出55.38万元,占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是年底结余资金均由财政收回,无结转和结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计55.38万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加55.38万元,增长100%。主要原因是根据预算一体化改革,该单位属于新增单位,无上年数据。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入55.38万元,较上年决算数增加55.38万元,增长100%。主要原因是根据预算一体化改革,该单位属于新增单位,无上年数据。较年初预算数增加8.13万元,增长17.2%。主要原因是年中追加1名事业单位工作人员人员经费和公用经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出55.38万元,较上年决算数增加55.38万元,增长100%。主要原因是根据预算一体化改革,该单位属于新增单位,无上年数据。较年初预算数增加8.13万元,增长17.2%。主要原因是年中追加1名事业单位工作人员人员经费和公用经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是年底结余资金均由财政收回,无结转和结余资金。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出48.35万元,占87.3%,较年初预算数增加5.82万元,增长13.7%,主要原因是年中追加1名事业单位工作人员人员经费和公用经费,同时年底进行支付更正调整。
(2)卫生健康支出2.41万元,占4.4%,较年初预算数增加0.8万元,增长49.7%,主要原因是年中追加1名事业单位工作人员人员经费。
(3)住房保障支出4.62万元,占8.3%,较年初预算数增加1.51万元,增长48.6%,主要原因是年中追加1名事业单位工作人员人员经费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出55.38万元。其中:人员经费45.55万元,较上年决算数增加45.55万元,增长100%,主要原因是根据预算一体化改革,该单位属于新增单位,无上年数据。人员经费用途主要包括在职职工工资、津贴补贴、五险一金和退休人员的健康修养费、垫底资金等。公用经费9.82万元,较上年决算数增加9.82万元,增长100%,主要原因是根据预算一体化改革,该单位属于新增单位,无上年数据。公用经费用途主要包括办公经费、邮电费、电费、水费、职工教育经费、福利费、工会经费、退休人员活动经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出,根据预算一体化,该单位属于新增单位,无上年数据。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出,根据预算一体化,该单位属于新增单位,无上年数据。公务车购置费0.00万元,主要用于购置公务车费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公车购置费支出,根据预算一体化,该单位属于新增单位,无上年数据。公务车运行维护费0.00
万元,主要用于公务用车的日常维修和养护等费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出,根据预算一体化,该单位属于新增单位,无上年数据
。公务接待费0.00万元,主要用于接待上级来人、各部门来人联系工作。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出,根据预算一体化,该单位属于新增单位,无上年数据。(三)“三公”
经费实物量情况2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。四、其他需要说明的事项(
一)财政拨款会议费和培训费情
况说明本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2022年本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数增加0.02万元,增长100%,主要原因是根据预算一体化,该单位属于新增单位,无上年数据。(二)机关运
行经费支出情况说明按照
部门决算列报口径,我单位不在机关运行
经费统计范围之内。(三)国有资产占用情况说明截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆
,其他用车0辆。单价100万元
(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。(四)政府采购支出说
明2022年度我单位未发生
政府采购事项,无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况本单位无项目资金,未开展预算绩效管理工作。(二)绩效自评结果1.绩效目标自评表本单位无项目资金,未开展预算绩效管理工作。2.绩效自评报告或案例本单位无项目资金,未开展预算绩效管理工作。3
.关于绩效自评结果的说
明本单位无项目资金,未开展预算绩效管理工作。(三)重点
绩效评价结果本单位无项目
资金,为开展预算绩效管理工作。
六、专业名词解释(一)财政拨款收入:指本年
度从本级财政部门取
得的财政拨款,包括
一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨
款。(二)事业收入:指
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的
现金流入;事业单位收到的财
政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(
三)其他收入:指单位取
得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”等以外的
收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘
盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门
取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,
缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。(八)基本支出:指为保障机构正常运转、
完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资
福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补
助”外的其他支出。(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标
所发生的支出。(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购
置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(十二)工资福利支出(支出经济分类科
目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科
目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、
战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:刘阳 023-46557385 附件:1.收入
支出决算总表2.收入决算表3.支出决算表4.财政拨款收入支出决算总表5.一般公共预算财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8.国有资本经营预
算财政拨款支出决算表9.机构运行信
息表
附件1:收入支出决算总表
公
开01表公开部门:重庆市荣
昌区龙集镇劳动
就业和社会保障
服务所单位:万元收入支出项目
决算数功能分类科目决算数一、一般公
共预算财政拨款收入55.38一、一般公
共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨
款收入三、国防支出
四
、
上
级
补
助
收
入
四
、
公
共
安
全
支
出
五
、
事
业
收入五、
教育支出六、经营 | |||||||||||
收入六、科 |
|||||||||||
学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒 |
支出八、其 |
||||||||||
他收 |
入八 | ||||||||||
、社 |
会保障 |
和就业支出4 |
8.3 | ||||||||
4九、卫生健康支出2.41十 |
、节能环保 |
支出十一、城乡社区支 |
|||||||||
出十二、农林水支出十三、交通运 |
输支出十四、 |
||||||||||
资源勘探工业信息等支出十五、商业 |
服务业等支出 |
||||||||||
十六、金融支出十 |
七、援助其他地区 |
||||||||||
支出十八、自 |
然资源海洋气 |
||||||||||
象等支出十九 |
、住房保障支出4 |
||||||||||
.62二十、粮油物资 |
储备支出二十一、国有资本经 |
||||||||||
营预算支出二 |
十二、灾害防治及应急管 |
理支出二十 |
|||||||||
三、其他支出二十 |
四、债务 |
||||||||||
还本支出二十五、 |
|||||||||||
债务付息支出二十六 |
|||||||||||
、抗疫特别国债安 |
|||||||||||
排的支出本年收入合 |
|||||||||||
计55.38本年支出合计55 |
|||||||||||
.38 使用非财 |
|||||||||||
政拨款结余 |
|||||||||||
结余分配 年 |
|||||||||||
初结转和结余 年末结转 |
|||||||||||
和结余总计55.3 |
8总计5 |
||||||||||
5.38附件2:收入决 |
|||||||||||
算表公开02表公开部门:重庆 |
|||||||||||
市荣昌区龙集镇劳动就业和社会保 |
|||||||||||
障服务所单位:万 |
|||||||||||
元项目本年收入合计财 |
|||||||||||
政拨款收入上级补助收 |
|||||||||||
入事业收入经营收入附属单位上缴 |
|||||||||||
收入其他收入 |
功能分类科 |
目编码项目( |
按“项”级 | ||||||||
功能分类科目)小计其中:教 |
育收费合计55. |
||||||||||
3855.38208社 |
会保障和就业支出48. |
||||||||||
34 |
48.34 |
20 |
801人力 |
会保障管理 | |||||||||||
事务43. |
|||||||||||
6043.602080199 其他人力资源和社会保 |
障管理事务 |
||||||||||
支出 |
43.604 |
3.6020 |
805行政事 |
业单位养 |
老支出4 |
.744.742 |
0805 | ||||
05 机关事业 |
单位基本养老保险缴费支出3.1 |
63 |
.162080 | ||||||||
50 |
6 机关 |
事业单位职 |
|||||||||
业年金 |
缴费支出1.581 |
.5821 |
0卫生健康 |
||||||||
支出2.4 |
12.4121011行政事 |
业单位医疗 |
2.412 |
||||||||
.412101 |
102 事业单位医疗1.641.64 |
21011 |
99 其 |
||||||||
他行政事业 |
单位医疗支出0.77 |
0.77 |
221住 |
||||||||
房保障支出4. |
624.6222102住房改革支出4 |
.624 |
.622 |
||||||||
210201住 |
房公积金4.624.62备注:本 |
表反映部 |
门本年度 |
||||||||
取得的 |
各项收入情况 |
。附件3 |
:支出决 |
||||||||
算表公开0 |
3表公开部门:重 |
庆市荣昌 |
区龙集镇 |
||||||||
劳动就业和社会 |
保障服务所单位: |
万元项目 |
本年支出 |
||||||||
合计基本支出项 |
目支出上缴上级支出经营支出对 |
附属单位 |
补助支出 |
||||||||
功能分 |
类科目编码项 |
目(按“ |
项”级功 |
||||||||
能分类科目 |
)合计55. |
3855 |
.382 |
||||||||
08社会保障和 |
就业支出4 |
8.34 |
48.3 |
||||||||
420801人力资源和社会保障管理事务43. |
.6020 | |||||||||
80199 |
|||||||||
其他人力资源和社会保障管理事务支出43.6043 |
.6020 |
||||||||
80 |
5行政事业单 |
位养老支 |
出4.7 |
44.742 |
0805 |
05 机关事业单 | |||
位基本养老保险缴 |
费支出3.163.162080 | ||||||||
50 |
6 机关 |
事业单位职 |
|||||||
业年金 |
缴费支出1.581 |
.5821 |
0卫生健康 |
||||||
支出2.4 |
12.4121011行政事 |
业单位医疗 |
2.412 |
||||||
.412101 |
102 事业单位医疗1.641.64 |
21011 |
99 其 |
||||||
他行政事业 |
单位医疗支出0.77 |
0.77 |
221住 |
||||||
房保障支出4. |
624.6222102住房改革支出4 |
.624 |
.622 |
||||||
210201 |
住房公积金4.624.62备注 |
:本表反 |
映部门本 |
||||||
年度各 |
项支出情况。 |
附件 |
4:财政 |
||||||
拨款收入支 |
出决算总表公开0 |
4表公开 |
部门:重 |
||||||
庆市荣昌区龙集 |
镇劳动就业和社会 |
保障服务 |
所单位: |
||||||
万元收 |
入支 出项 |
目决算数 |
功能分类 |
||||||
科目决 |
算数小计一般 |
公共预算 |
财政拨款 |
||||||
政府性基金 |
预算财政拨款 |
国有资本 |
经营预算 |
||||||
财政拨款一、一 |
般公共预算财政 |
拨款55 |
.38一 |
||||||
、一般公共服务支出二、政府性基金预算财 |
交支出三、国有资本经营预 | |||||||||
算财政拨款 |
|||||||||
三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术 |
支出七、文 |
||||||||
化旅游体育与传 |
媒支出八、社会 | ||||||||
保障和就业支 |
出48 |
.3448. |
34九 | ||||||
、卫 |
生健康支出2.412 |
.41十、节能环保支出 |
十一、城乡社区支出十二、 | ||||||
农林水支出十三、交通运输 |
支出十四、 |
资源勘探工业信息等支 |
|||||||
出十五、商业服务业等支出十 |
六、金融支出 |
||||||||
十七、援助其他地区支出十八、 |
自然资源海洋 |
||||||||
气象等支出十九、 |
|||||||||
住房保障支出 |
|||||||||
4.624.62 |
|||||||||
二十、粮油物资储备支出二十 |
|||||||||
一、国有资本经营预算支 |
出二十二、 |
灾害防治及 |
|||||||
应急管理支出二十 |
三、其他 |
支出本年 |
|||||||
收入合计55.3 |
|||||||||
8二十四、债务还本 |
|||||||||
支出年初财政拨款 |
|||||||||
结转和结余二十五、 |
|||||||||
债务付息支出一、一般公共预算 |
|||||||||
财政拨款二十六、抗疫特 |
|||||||||
别国债安排的支 |
|||||||||
出二、政府性基金预算财 |
|||||||||
政拨款本年支出合计55.38 |
|||||||||
55.38三、国有 |
资本经营 |
预算财政 |
|||||||
拨款年末财政拨款结转和 |
|||||||||
结余总计55.38总计55. |
|||||||||
3855.38备注:本表反映部 |
|||||||||
门本年度一般公共 |
|||||||||
预算财政拨款 |
、政府性基 |
金预算财政拨款及国有 |
|||||||
资本经营预算财政拨款的 |
总收支和年末结转结余 |
||||||||
情况。 附件 |
5:一般公共预算财政拨款支出决 |
||||||||
算表公开05表公开部门:重 |
庆市荣昌区龙 |
集镇劳动就 |
业和社会保 |
||||||
障服务所单位:万元项目本年支 |
出功能分类科目编码项目 |
||||||||
(按 |
“项”级功 |
能分 |
类科目)合 |
计基本支出 |
|||||
项目支出合计55.3855.38208社会保障和就业支出48.3448.3420801人力资源和社会保障管理事务43.60 |
9 其他人力资源和社会保障管 | |||||||||
理事务支出 |
|||||||||
43.6043.6020805行政事业单位养老支出4 |
.744. |
||||||||
74 |
2080 | ||||||||
505 机关事 |
业单位基本养老保险缴费支出3. |
16 |
3.16 |
2080 | |||||
50 |
6 机关 |
事业单位职 |
|||||||
业年金 |
缴费支出1.581 |
.5821 |
0卫生健康 |
||||||
支出2.4 |
12.4121011行政事 |
业单位医疗 |
2.412 |
||||||
.412101 |
102 事业单位医疗1.641.64 |
21011 |
99 其 |
||||||
他行政事业 |
单位医疗支出0.77 |
0.77 |
221住 |
||||||
房保障支出4. |
624.6222102住房改革支出4 |
.624 |
.622 |
||||||
210201 |
住房公积金4.624.62备注 |
:本表反 |
映部门本 |
||||||
年度一 |
般公共预算财 |
政拨款支 |
出情况。 |
||||||
附 |
件6:一般公共预 |
算财政拨 |
款基本支 |
||||||
出决算表公开0 |
6表公开部门:重 |
庆市荣昌 |
区龙集镇 |
||||||
劳动就业和社会 |
保障服务所单位:万元人员经费 |
公用经费 |
经济分类 |
||||||
科目编 |
码经济分类科 |
目(按“ |
款”级功 |
||||||
能分类科目 |
)金额经济分 |
类科目编 |
码经济分 |
||||||
类科目(按“款 |
”级功能分类科 |
目)金额 |
经济分类 |
||||||
科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额30 |
5.55302商品和服务支出9.8 | |||||||||
2310资 |
|||||||||
本性支出30101 基本工资10.6830201 |
办公费3 |
||||||||
.103 |
1001 | ||||||||
房屋建筑物购 |
建30102 津贴补贴1.80302 |
02 |
印刷费310 |
02 办公设备购置30103 奖金 |
30 |
203 咨询费 |
31003 专用设备购置30106 |
伙 | |
食补助 |
费30204 |
手续费 |
310 |
05 基础设 |
施建设3 |
010 |
7 绩效 |
||
工资21. |
143020 |
5 水费 |
0.103 |
1006 |
大型修 |
缮3010 |
8 机关事业单位 |
||
基本养老保 |
险费3.16 |
3020 |
6 电费 |
0.403 |
1007 |
信息网络及软件 |
|||
购置更新3 |
0109 |
职业年 |
金缴费1. |
58302 |
07 邮电费3 |
||||
1008 |
物资储备30 |
110 |
职工基本医 |
疗保险缴费 |
1.643020 |
||||
8 取暖 |
费31009 |
土地补 |
偿3011 |
1 公 |
务员医疗 |
补助缴费3 |
0209 |
||
物业管理费 |
31010 安置补助3011 |
2 其 |
他社会保障 |
缴费0. |
4530 |
211 |
差旅费3.4731011 |
||
地上附着 |
物和青苗补偿30 |
113 |
住房公积 |
金4.62 |
30212 |
因公出国 |
|||
(境)费用 |
31012 拆迁补偿3 |
0114 |
医疗费 |
0.483 |
0213 |
维修(护) |
|||
费3101 |
3 公务用车购置30 |
199 |
其他工资福利支 |
出3021 |
4 租赁费 |
||||
31019 |
其他交通工具购置 |
303对 |
个人和家庭 |
的补助30 |
215 |
会议费3 |
1021 文物和陈列品 |
||
购置303 |
01 离休费 |
3021 |
6 培训 |
费0.0231022 |
无形资产 |
购置3030 |
|||
2 退休 |
费3021 |
7 公 |
务接待费3 |
1099 其他 |
资本性支出 |
30303 退 |
|||
职(役)费 |
30218 专用材 |
料费312 |
对企业补助 |
30304 |
抚恤金30224 |
||||
被 |
装购置费31201 |
资本金 |
注入303 |
05 生 |
活补助30225 |
||||
专用燃料费 |
31203 |
政府投 |
资基金股权 |
投资30 |
306 |
救济费30226 |
|||
劳务费 |
31204 |
费用补 |
贴30307 |
医疗费补 |
助30227 委 |
||||
托业务费3 |
1205 利息 |
补贴303 |
08 助学金 |
302 |
28 工 |
||||
会经费1. |
17312 |
99 其 |
他对企业补助3 |
0309 |
奖励金302 |
||||
29 福 |
利费399其 |
他支出30 |
310 个人 |
农业生产补 |
贴30231 公务用车 |
||||
运行维护费 |
39907 |
国家赔偿费 |
用支出30 |
311 |
代缴社会保险 |
||||
费3023 |
9 其他交通 |
费用399 |
08对民间非营 |
利组织和群 |
众性自治组织 |
||||
补贴303 |
99 其 |
他个人和家 |
庭的补助支出 |
3024 |
0 税金 |
及附加费用3990 |
|||
9经常性赠 |
与3029 |
9 其他 |
商品和服务 |
支出1 |
.563 |
||||
9910资 |
本性赠与307债务利 |
息及费用支 |
出39999其他支出3 |
0701 |
国内债务付息3 |
||||
0702 |
国外债务付息30 |
703 |
国内债务发行费用 |
30704 |
国外债务发行费用人员经费合计45 |
||||
.55公用 |
经费合计9.82注:本表反映 |
部门本年度 |
一般公共预算财政拨 |
款基本支出 |
明细情况。 |
||||
|
附件7 |
:政府性 |
基金预算财 |
政拨款收入 |
|||||
支出决 |
算表公开07表公开 |
部门:重庆 |
市荣昌区 |
||||||
龙集镇劳动 |
就业和社会保障服 |
||||||||
务所单位: |
万元项目年初结转 |
||||||||
和结余本年 |
收入本年支出年末结转 |
||||||||
和结余功能 |
分类科目编码项目(按 |
||||||||
“项”级功能 |
分类科目) |
合计基本支出 |
项目支出 | ||||||
合计备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及 |
空表公开,并注明:本单位无政府性基金 | |||||||||
收入,也没 |
|||||||||
有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
|
||||||||
|
附件8:国有 |
资本经营 |
预算财政 |
拨款支出决算表 | |||||
公开08表公开部 |
门:重庆市荣昌区龙集镇劳动就业 |
和社 |
会保障服 |
务所单位 | |||||
:万 |
|||||||||
元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计备注:本表 | |||||||||
反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预 |
附件9:机 | ||||||
构运行信息 |
||||||
表公开09表公开部门:重庆市荣昌区龙集镇劳动就业和社 |
会保障服务 |
|||||
所单 |
位:万元 | |||||
项 目年初预算 |
数全年预 |
算数 |
决算数项 |
目决 | ||
算数 |
||||||
一、“三公”经费支出———四、机关运行经费 (一)支出合 | ||||||
计 (一)行政单位 1.因公出国(境)费 (二)参照公务员法管理事业单位 |
、资产信息— | |||||
|
|||||
(1)公务用车购置费 (一)车辆数合计(辆) |
(2 |
||||
)公务用 |
车运行维护 |
费 |
1. |
副部(省 |
)级及 |
以上领导用车 |
|
3 |
. |
公务接待费 |
|
2.主要领导干 |
部用车 |
||||
(1)国内接待费—— |
3.机要通信用车 |
||||
其中:外事接待费—— 4. |
应急保障用车 |
|
|||
(2)国(境)外接待费 |
—— 5.执法执勤 |
||||
用车 (二)相关统计数——— |
6.特种专业技术用车 1.因 |
||||
公出国(境)团组数(个) |
—— 7.离退休干部用 |
||||
车 2.因公出国(境 |
) |
人 |
次数(人)—— 8 |
||
.其他用车 3.公务用车购置数 |
( |
辆 |
)—— (二)单价100 |
||
万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
||
——六、政府采购支出 |
信 |
息 |
— |
5.国内公务接待批次 |
|
(个)—— (一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次( |
||
个)—— 1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人 |
||
次(人)—— 2.政府采购 |
工 |
程 |
支出 其中:外事接待人次(人)—— |
||
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接 |
待 |
|
批次(个)—— (二)政府采购授予 |
中 |
小 |
企业合同金额 8. |
||
国(境)外公务接待人次(人)—— |
|
|
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费——三、培训费——0.02 |
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
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