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  • [ 索号 ]
  • 1150022670932095XX/2024-00009
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区观胜镇
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区观胜镇文化服务服务中心2024年单位预算情况说明
日期:2024-02-26
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重庆市荣昌区观胜镇文化服务服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》(渝委办发2018〕10号)和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》(荣委办发〔2019〕44号)精神,观胜镇文化服务中心是组织群众文化活动,繁荣群众文化事业单位,主要职责是承担辖区内文化体育阵地建设,组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动,组织辖区内文艺培训,负责广播电视、旅游等事务性服务工作,完成文化体育事业方面的其他服务工作

(二)单位构成。

本单位内设1个机构:文化服务服务中心。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数62.28万元,其中:一般公共预算拨款62.28万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。预收入较去年增加4.13万元,主要是人员经费减少1.18万元,日常公用经费增加5.31万元

(二)支出预算:2024年年初预算数62.28万元,其中:教育支出0.31万元,社会保障和就业支出7.85万元,卫生健康支出2.53万元,文化旅游体育与传媒支出49.14万元,住房保障支出2.46万元。较去年增加5.31万元,主要是文化旅游体育与传媒支出较上年度增加

三、单位预算情况说明

(一)2024年一般公共预算财政拨款收入62.28万元,一般公共预算财政拨款支出62.28万元。其中:基本支出62.28万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出等。项目支出0万元。

(二)2024年本单位无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元;主要原因是本年度的三公经费在本级预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费11.74万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年本单位无项目支出。

(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:吴丽芬   联系方式:023-61478204。

附件:1.重庆市荣昌区观胜镇文化服务服务中心2024年财政拨款收支总表

      2.重庆市荣昌区观胜镇文化服务服务中心2024年一般公共预算财政拨款

      支出预算表

      3.重庆市荣昌区观胜镇文化服务服务中心2024年一般公共预算财政拨款

      基本支出预算表

     4.重庆市荣昌区观胜镇文化服务服务中心2024年一般公共预算“三公”

       经费支出表

     5.重庆市荣昌区观胜镇文化服务服务中心2024年政府性基金预算支出表

     6.重庆市荣昌区观胜镇文化服务服务中心2024年单位收支总表

  7.重庆市荣昌区观胜镇文化服务服务中心2024年单位收入总表

     8.重庆市荣昌区观胜镇文化服务服务中心2024年单位支出总表

     9.重庆市荣昌区观胜镇文化服务服务中心2024年政府采购预算明细表

附件1
















财政拨款收支总表








单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


一、本年收入

62.28

一、本年支出

62.28

62.28




一般公共预算资金

62.28

教育支出

0.31

0.31




政府性基金预算资金


文化旅游体育与传媒支出

49.14

49.14




国有资本经营预算资金


社会保障和就业支出

7.85

7.85






卫生健康支出

2.53

2.53






住房保障支出

2.46

2.46












二、上年结转


二、结转下年






一般公共预算拨款








政府性基金预算拨款








国有资本经营收入
















收入合计

62.28

支出合计

62.28

62.28




附件2





一般公共预算财政拨款支出预算表










单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

62.28

62.28


205

教育支出

0.31

0.31


20508

进修及培训

0.31

0.31


2050803

培训支出

0.31

0.31


207

文化旅游体育与传媒支出

49.14

49.14


20701

文化和旅游

49.14

49.14


2070109

群众文化

49.14

49.14


208

社会保障和就业支出

7.85

7.85


20805

行政事业单位养老支出

7.85

7.85


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.28

3.28


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.64

1.64


2080599

其他行政事业单位养老支出

2.94

2.94


210

卫生健康支出

2.53

2.53


21011

行政事业单位医疗

2.53

2.53


2101102

事业单位医疗

1.74

1.74


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.79

0.79


221

住房保障支出

2.46

2.46


22102

住房改革支出

2.46

2.46


2210201

住房公积金

2.46

2.46


附件3






一般公共预算财政拨款基本支出预算表













单位:万元


经济分类科目

2024年基本支出


科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费


合计

62.28

50.53

11.75


301

工资福利支出

47.67

47.67



30101

基本工资

9.51

9.51



30102

津贴补贴

1.83

1.83



30107

绩效工资

25.63

25.63



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.28

3.28



30109

职业年金缴费

1.64

1.64



30110

职工基本医疗保险缴费

1.74

1.74



30112

其他社会保障缴费

0.51

0.51



30113

住房公积金

2.46

2.46



30114

医疗费

0.48

0.48



30199

其他工资福利支出

0.60

0.60



302

商品和服务支出

11.75


11.75


30201

办公费

1.50


1.50


30211

差旅费

0.15


0.15


30216

培训费

0.31


0.31


30226

劳务费

0.90


0.90


30227

委托业务费

3.15


3.15


30228

工会经费

1.45


1.45


30229

福利费

0.61


0.61


30299

其他商品和服务支出

3.68


3.68


303

对个人和家庭的补助

2.86

2.86



30305

生活补助

2.66

2.66



30307

医疗费补助

0.20

0.20



附件4







一般公共预算“三公”经费支出表









单位:万元


2024年预算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费









附件5






政府性基金预算支出表













单位:万元


科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出


总计

基本支出

项目支出


合计























(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


附件6





部门收支总表











单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数


合计

62.28

合计

62.28


一般公共预算资金

62.28

教育支出

0.31


政府性基金预算资金


文化旅游体育与传媒支出

49.14


国有资本经营预算资金


社会保障和就业支出

7.85


财政专户管理资金


卫生健康支出

2.53


事业收入资金


住房保障支出

2.46


上级补助收入资金





附属单位上缴收入资金





事业单位经营收入资金





其他收入资金





附件7













部门收入总表



























单位:万元


科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入


科目编码

科目名称


合计

62.28

62.28










205

教育支出

0.31

0.31










20508

进修及培训

0.31

0.31










2050803

培训支出

0.31

0.31










207

文化旅游体育与传媒支出

49.14

49.14










20701

文化和旅游

49.14

49.14










2070109

群众文化

49.14

49.14










208

社会保障和就业支出

7.85

7.85










20805

行政事业单位养老支出

7.85

7.85










2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.28

3.28










2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.64

1.64










2080599

其他行政事业单位养老支出

2.94

2.94










210

卫生健康支出

2.53

2.53










21011

行政事业单位医疗

2.53

2.53










2101102

事业单位医疗

1.74

1.74










2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.79

0.79










221

住房保障支出

2.46

2.46










22102

住房改革支出

2.46

2.46










2210201

住房公积金

2.46

2.46










附件8





部门支出总表










单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

62.28

62.28


205

教育支出

0.31

0.31


20508

进修及培训

0.31

0.31


2050803

培训支出

0.31

0.31


207

文化旅游体育与传媒支出

49.14

49.14


20701

文化和旅游

49.14

49.14


2070109

群众文化

49.14

49.14


208

社会保障和就业支出

7.85

7.85


20805

行政事业单位养老支出

7.85

7.85


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.28

3.28


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.64

1.64


2080599

其他行政事业单位养老支出

2.94

2.94


210

卫生健康支出

2.53

2.53


21011

行政事业单位医疗

2.53

2.53


2101102

事业单位医疗

1.74

1.74


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.79

0.79


221

住房保障支出

2.46

2.46


22102

住房改革支出

2.46

2.46


2210201

住房公积金

2.46

2.46


附件9












政府采购预算明细表
























单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计
























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