重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处(本级)
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
一、履行街道办事处的党建工作职责。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,以及上级党组织的决议;落实党建工作责任制;负责思想政治工作、精神文明建设;按照党组织隶属关系负责辖区党的组织建设和党员队伍建设,以及街道机关及所属单位党建工作;负责村(社区)党建工作;按照职责分工负责非公有制经济组织和社会组织党建工作;负责区域化党建工作,按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作;负责街道、村(社区)党风廉政建设相关工作,负责街道人大相关工作;负责街道武装、工会、共青团、妇联等工作。
二、履行街道办事处的城市管理工作职责。负责环境卫生、绿化美化的管理工作,开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制,受城市管理综合行政执法部门委托,负责城市管理综合行政执法的日常管理工作;指导和协调物业管理工作;配合环境保护部门监督环境污染项目的治理;协同建设主管部门监督施工单位依法施工,配合建设施工单位维护施工秩序。
三、履行街道办事处的公共服务工作职责。制定辖区村(社区)建设发展计划,不断建立、完善村(社区)各类公益性基础设施,合理配置村(社区)服务资源;培育和发展村(社区)服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与村(社区)建设,组织兴办社会福利和村(社区)服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作,负责殡葬改革管理和服务工作;指导村(居)委会开展组织建设、制度建设和其他工作;开展拥军优属、优抚安置、卫生保健、计划生育及文化、体育、教育等工作;负责科学普及相关工作。
四、履行街道办事处的服务经济发展工作职责。负责综合服务,全方位联系服务负责的楼宇、企业和项目,服务中小微企业发展,推动老旧楼宇改造和物管水平提升;负责政策宣传落地,做好政策申报和业态调整;负责经济运行监测,承担楼宇经济和部分规模以上企业统计工作;配合部门履行属地协管职责,长效治理辖区楼宇周边环境。
五、履行街道办事处的社会治理工作职责。负责社会治安综合治理,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理,负责预备役、征兵、人民防空等工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和少数民族的合法权益,指导和加强基层民主政治建设。
六、履行街道办事处的安全稳定工作职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作,开展法治宣传教育,为居民提供法律援助;负责安全生产监督管理工作,督促检查辖区单位对安全生产法律、法规的执行情况和安全生产常任制的落实情况,负责信访稳定工作,及时化解各类矛盾。
七、承办区委、区政府交办的其他有关事项。
(二)单位构成。
聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能,广顺街道统筹设置5个内设机构,分别为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计11880.44万元,其中:本年收入11880.44万元,主要是一般公共预算拨款11252.48万元,政府性基金预算拨款13.95万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入614.02万元,主要是一般公共预算拨款511.07万元,政府性基金预算拨款102.88万元,国有资本经营预算收入0.06万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加3988.58万元,主要是一般公共预算经费拨款增加4177.98万元,政府性基金预算经费拨款减少189.46万元,国有资本经营预算经费拨款增加0.06万元。
(二)支出预算:2025年支出合计11880.44万元,其中:一般公共服务支出1342.36万元,教育支出4.21万元,文化旅游体育与传媒支出8.29万元,社会保障和就业支出8941.57万元,卫生健康支出64.51万元,节能环保支出43.1万元,城乡社区支出198.4万元,农林水支出759.68万元,交通运输支出64.86万元,住房保障支出260.51万元,国有资本经营预算支出0.06万元,灾害防治及应急管理支出90万元,其他支出102.88万元;支出较去年增加3988.58万元,主要是基本支出增加38.81万元,项目支出增加3949.78万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计11763.55万元,其中:本年收入11252.48万元,上年结转收入511.07万元;一般公共预算财政拨款支出 11763.55万元,比2024年增加4382.55万元。其中:基本支出1015.37万元,比2024年增加38.81万元,主要原因是增加2人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出10748.18万元,比2024年增加4139.16万元,主要原因是增加资产转让涉税项目、老旧小区综合改造相关项目等项目资金,主要用于老旧小区改造、资产转让等相关重点工作开展。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计116.83万元,其中:本年收入13.95万元,上年结转收入102.88万元;政府性基金预算支出116.83万元,比2024年减少189.46万元,主要原因是农村公路养护、老旧小区改造项目资金减少;特困生活自理能力评估、敬老院护理人员保障项目减少。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算14.5万元,比2024年减少2.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费2万元,与2024年持平;公务用车运行维护费12.5万元,比2024年减少2.5万元,主要原因是本年度公务用车按车辆编制调拨一辆至广顺街道产业发展服务中心,公务用车减少一辆;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费159.77万元,比上年减少23.53万元,主要原因为严格持续落实党政机关过紧日子要求,严控办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等公用经费支出。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额30.55万元:政府采购货物预算2.81万元、政府采购服务预算27.74万元;其中一般公共预算拨款政府采购30.55万元:政府采购货物预算2.81万元、政府采购服务预算27.74万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款10748.18万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆11辆,其中应急保障用车6辆、特种专业技术用车5辆。2025年无购置车辆预算安排。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人:许发琼 联系方式:023-46357757
附件:重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处(本级)2025年单位预算公开报表
表一 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
11,266.43 |
一、本年支出 |
11,880.44 |
11,763.55 |
116.83 |
0.06 |
一般公共预算资金 |
11,252.48 |
一般公共服务支出 |
1,342.36 |
1,342.36 |
|
|
政府性基金预算资金 |
13.95 |
教育支出 |
4.21 |
4.21 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
8.29 |
8.29 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
8,941.57 |
8,941.57 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
64.51 |
64.51 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
43.10 |
43.10 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
198.40 |
184.45 |
13.95 |
|
|
|
农林水支出 |
759.68 |
759.68 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
64.86 |
64.86 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
260.51 |
260.51 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
0.06 |
|
|
0.06 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
其他支出 |
102.88 |
|
102.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
614.02 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
511.07 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
102.88 |
|
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|
|
|
国有资本经营收入 |
0.06 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
11,880.44 |
支出合计 |
11,880.44 |
11,763.55 |
116.83 |
0.06 |
表二 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位:万元 |
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
11,763.55 |
1,015.37 |
10,748.18 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,342.36 |
652.63 |
689.73 |
20101 |
人大事务 |
39.16 |
|
39.16 |
2010106 |
人大监督 |
6.30 |
|
6.30 |
2010108 |
代表工作 |
32.86 |
|
32.86 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,272.39 |
652.63 |
619.75 |
2010301 |
行政运行 |
652.63 |
652.63 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
619.75 |
|
619.75 |
20132 |
组织事务 |
27.31 |
|
27.31 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
18.41 |
|
18.41 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.90 |
|
8.90 |
20139 |
社会工作事务 |
3.50 |
|
3.50 |
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
3.50 |
|
3.50 |
205 |
教育支出 |
4.21 |
4.21 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.21 |
4.21 |
|
2050803 |
培训支出 |
4.21 |
4.21 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.29 |
|
8.29 |
20701 |
文化和旅游 |
8.29 |
|
8.29 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.29 |
|
8.29 |
208 |
社会保障和就业支出 |
8,941.57 |
235.24 |
8,706.33 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,025.93 |
|
4,025.93 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4,025.93 |
|
4,025.93 |
20802 |
民政管理事务 |
14.85 |
|
14.85 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
14.85 |
|
14.85 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
235.24 |
235.24 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.06 |
68.06 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.03 |
34.03 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
133.15 |
133.15 |
|
20808 |
抚恤 |
2.37 |
|
2.37 |
2080899 |
其他优抚支出 |
2.37 |
|
2.37 |
20810 |
社会福利 |
14.66 |
|
14.66 |
2081006 |
养老服务 |
14.66 |
|
14.66 |
20811 |
残疾人事业 |
13.51 |
|
13.51 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13.51 |
|
13.51 |
20821 |
特困人员救助供养 |
13.50 |
|
13.50 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
13.50 |
|
13.50 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4,621.52 |
|
4,621.52 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4,621.52 |
|
4,621.52 |
210 |
卫生健康支出 |
64.51 |
64.51 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.51 |
64.51 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.16 |
36.16 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.01 |
17.01 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.34 |
11.34 |
|
211 |
节能环保支出 |
43.10 |
|
43.10 |
21103 |
污染防治 |
43.10 |
|
43.10 |
2110301 |
大气 |
40.00 |
|
40.00 |
2110302 |
水体 |
3.10 |
|
3.10 |
212 |
城乡社区支出 |
184.45 |
|
184.45 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
184.45 |
|
184.45 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
184.45 |
|
184.45 |
213 |
农林水支出 |
759.68 |
|
759.68 |
21301 |
农业农村 |
28.80 |
|
28.80 |
2130108 |
病虫害控制 |
1.80 |
|
1.80 |
2130122 |
农业生产发展 |
14.00 |
|
14.00 |
2130135 |
农业生态资源保护 |
13.00 |
|
13.00 |
21302 |
林业和草原 |
57.11 |
|
57.11 |
2130205 |
森林资源培育 |
12.82 |
|
12.82 |
2130207 |
森林资源管理 |
10.00 |
|
10.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
34.29 |
|
34.29 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5.25 |
|
5.25 |
2130506 |
社会发展 |
5.25 |
|
5.25 |
21307 |
农村综合改革 |
668.51 |
|
668.51 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
178.69 |
|
178.69 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
489.82 |
|
489.82 |
214 |
交通运输支出 |
64.86 |
|
64.86 |
21401 |
公路水路运输 |
64.86 |
|
64.86 |
2140104 |
公路建设 |
49.36 |
|
49.36 |
2140106 |
公路养护 |
15.50 |
|
15.50 |
221 |
住房保障支出 |
260.51 |
58.77 |
201.74 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
201.74 |
|
201.74 |
2210108 |
老旧小区改造 |
201.74 |
|
201.74 |
22102 |
住房改革支出 |
58.77 |
58.77 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58.77 |
58.77 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
90.00 |
|
90.00 |
22401 |
应急管理事务 |
90.00 |
|
90.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
90.00 |
|
90.00 |
表三 |
|
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|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
1,015.37 |
855.60 |
159.77 | |
301 |
工资福利支出 |
722.58 |
722.58 |
|
30101 |
基本工资 |
158.32 |
158.32 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.06 |
68.06 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.03 |
34.03 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.16 |
36.16 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.01 |
17.01 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.66 |
7.66 |
|
30113 |
住房公积金 |
58.77 |
58.77 |
|
30114 |
医疗费 |
4.96 |
4.96 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.20 |
6.20 |
|
30102 |
津贴补贴 |
109.49 |
109.49 |
|
3010201 |
规范性津补贴 |
103.51 |
103.51 |
|
3010202 |
其他津补贴 |
5.97 |
5.97 |
|
30103 |
奖金 |
221.92 |
221.92 |
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
144.36 |
144.36 |
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
64.37 |
64.37 |
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
13.19 |
13.19 |
|
302 |
商品和服务支出 |
159.77 |
|
159.77 |
30205 |
水费 |
1.50 |
|
1.50 |
30206 |
电费 |
19.00 |
|
19.00 |
30207 |
邮电费 |
9.67 |
|
9.67 |
30214 |
租赁费 |
0.40 |
|
0.40 |
30216 |
培训费 |
4.21 |
|
4.21 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
30228 |
工会经费 |
67.00 |
|
67.00 |
30229 |
福利费 |
8.43 |
|
8.43 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.50 |
|
12.50 |
30239 |
其他交通费用 |
30.48 |
|
30.48 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.57 |
|
4.57 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
133.03 |
133.03 |
|
30305 |
生活补助 |
106.07 |
106.07 |
|
30307 |
医疗费补助 |
26.96 |
26.96 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
2025年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
14.50 |
|
12.50 |
|
12.50 |
2.00 |
表五 |
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
116.83 |
|
116.83 | |
212 |
城乡社区支出 |
13.95 |
|
13.95 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.95 |
|
13.95 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.95 |
|
13.95 |
229 |
其他支出 |
102.88 |
|
102.88 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
102.88 |
|
102.88 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
102.88 |
|
102.88 |
表六 |
|
|
|
单位收支总表 | |||
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
11,880.44 |
合计 |
11,880.44 |
一般公共预算资金 |
11,763.55 |
一般公共服务支出 |
1,342.36 |
政府性基金预算资金 |
116.83 |
教育支出 |
4.21 |
国有资本经营预算资金 |
0.06 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.29 |
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
8,941.57 |
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
64.51 |
上级补助收入资金 |
|
节能环保支出 |
43.10 |
附属单位上缴收入资金 |
|
城乡社区支出 |
198.40 |
事业单位经营收入资金 |
|
农林水支出 |
759.68 |
其他收入资金 |
|
交通运输支出 |
64.86 |
|
|
住房保障支出 |
260.51 |
|
|
国有资本经营预算支出 |
0.06 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
90.00 |
|
|
其他支出 |
102.88 |
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
11,880.44 |
11,763.55 |
116.83 |
0.06 |
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,342.36 |
1,342.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
39.16 |
39.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
6.30 |
6.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
32.86 |
32.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,272.39 |
1,272.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
652.63 |
652.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
619.75 |
619.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
27.31 |
27.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
18.41 |
18.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.90 |
8.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4.21 |
4.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.21 |
4.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.21 |
4.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.29 |
8.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
8.29 |
8.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.29 |
8.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,941.57 |
8,941.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,025.93 |
4,025.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4,025.93 |
4,025.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
14.85 |
14.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
14.85 |
14.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
235.24 |
235.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.06 |
68.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.03 |
34.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
133.15 |
133.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
14.66 |
14.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
14.66 |
14.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4,621.52 |
4,621.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4,621.52 |
4,621.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
64.51 |
64.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.51 |
64.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.16 |
36.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.01 |
17.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.34 |
11.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
43.10 |
43.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
43.10 |
43.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
198.40 |
184.45 |
13.95 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
184.45 |
184.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
184.45 |
184.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.95 |
|
13.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.95 |
|
13.95 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
759.68 |
759.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
57.11 |
57.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
12.82 |
12.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
34.29 |
34.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5.25 |
5.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
5.25 |
5.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
668.51 |
668.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
178.69 |
178.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
489.82 |
489.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
64.86 |
64.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
64.86 |
64.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
49.36 |
49.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
15.50 |
15.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
260.51 |
260.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
201.74 |
201.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
201.74 |
201.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.77 |
58.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.77 |
58.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.06 |
|
|
0.06 |
|
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.06 |
|
|
0.06 |
|
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.06 |
|
|
0.06 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
102.88 |
|
102.88 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
102.88 |
|
102.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
102.88 |
|
102.88 |
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
11,880.44 |
1,015.37 |
10,865.08 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,342.36 |
652.63 |
689.73 |
20101 |
人大事务 |
39.16 |
|
39.16 |
2010106 |
人大监督 |
6.30 |
|
6.30 |
2010108 |
代表工作 |
32.86 |
|
32.86 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,272.39 |
652.63 |
619.75 |
2010301 |
行政运行 |
652.63 |
652.63 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
619.75 |
|
619.75 |
20132 |
组织事务 |
27.31 |
|
27.31 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
18.41 |
|
18.41 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.90 |
|
8.90 |
20139 |
社会工作事务 |
3.50 |
|
3.50 |
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
3.50 |
|
3.50 |
205 |
教育支出 |
4.21 |
4.21 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.21 |
4.21 |
|
2050803 |
培训支出 |
4.21 |
4.21 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.29 |
|
8.29 |
20701 |
文化和旅游 |
8.29 |
|
8.29 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.29 |
|
8.29 |
208 |
社会保障和就业支出 |
8,941.57 |
235.24 |
8,706.33 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,025.93 |
|
4,025.93 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4,025.93 |
|
4,025.93 |
20802 |
民政管理事务 |
14.85 |
|
14.85 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
14.85 |
|
14.85 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
235.24 |
235.24 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.06 |
68.06 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.03 |
34.03 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
133.15 |
133.15 |
|
20808 |
抚恤 |
2.37 |
|
2.37 |
2080899 |
其他优抚支出 |
2.37 |
|
2.37 |
20810 |
社会福利 |
14.66 |
|
14.66 |
2081006 |
养老服务 |
14.66 |
|
14.66 |
20811 |
残疾人事业 |
13.51 |
|
13.51 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13.51 |
|
13.51 |
20821 |
特困人员救助供养 |
13.50 |
|
13.50 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
13.50 |
|
13.50 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4,621.52 |
|
4,621.52 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4,621.52 |
|
4,621.52 |
210 |
卫生健康支出 |
64.51 |
64.51 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.51 |
64.51 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.16 |
36.16 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.01 |
17.01 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.34 |
11.34 |
|
211 |
节能环保支出 |
43.10 |
|
43.10 |
21103 |
污染防治 |
43.10 |
|
43.10 |
2110301 |
大气 |
40.00 |
|
40.00 |
2110302 |
水体 |
3.10 |
|
3.10 |
212 |
城乡社区支出 |
198.40 |
|
198.40 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
184.45 |
|
184.45 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
184.45 |
|
184.45 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.95 |
|
13.95 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.95 |
|
13.95 |
213 |
农林水支出 |
759.68 |
|
759.68 |
21301 |
农业农村 |
28.80 |
|
28.80 |
2130108 |
病虫害控制 |
1.80 |
|
1.80 |
2130122 |
农业生产发展 |
14.00 |
|
14.00 |
2130135 |
农业生态资源保护 |
13.00 |
|
13.00 |
21302 |
林业和草原 |
57.11 |
|
57.11 |
2130205 |
森林资源培育 |
12.82 |
|
12.82 |
2130207 |
森林资源管理 |
10.00 |
|
10.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
34.29 |
|
34.29 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5.25 |
|
5.25 |
2130506 |
社会发展 |
5.25 |
|
5.25 |
21307 |
农村综合改革 |
668.51 |
|
668.51 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
178.69 |
|
178.69 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
489.82 |
|
489.82 |
214 |
交通运输支出 |
64.86 |
|
64.86 |
21401 |
公路水路运输 |
64.86 |
|
64.86 |
2140104 |
公路建设 |
49.36 |
|
49.36 |
2140106 |
公路养护 |
15.50 |
|
15.50 |
221 |
住房保障支出 |
260.51 |
58.77 |
201.74 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
201.74 |
|
201.74 |
2210108 |
老旧小区改造 |
201.74 |
|
201.74 |
22102 |
住房改革支出 |
58.77 |
58.77 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58.77 |
58.77 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.06 |
|
0.06 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.06 |
|
0.06 |
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.06 |
|
0.06 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
90.00 |
|
90.00 |
22401 |
应急管理事务 |
90.00 |
|
90.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
90.00 |
|
90.00 |
229 |
其他支出 |
102.88 |
|
102.88 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
102.88 |
|
102.88 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
102.88 |
|
102.88 |
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
30.55 |
30.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
A |
货物 |
2.81 |
2.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015323T000002738345-农村公路养护补助资金(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
27.90 |
本级安排(万元) |
13.95 | |||||||||
上级补助(万元) |
13.95 | |||||||||||
项目概述 |
完成农村公路*92.84*公里道路养护,保障道路畅通,确保车辆安全行驶。 | |||||||||||
立项依据 |
1:交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件;2:国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件;3:交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件;4:《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件;5:区发改委立项文件。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
完成2025年度农村公路92.84公里道路养护,保障道路畅通,确保车辆安全行驶。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
10 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
养护公里数 |
10 |
公里 |
≥ |
92.84 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
公路问题响应时间 |
10 |
天 |
≤ |
1 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015323T000003534118-松材线虫病防控除治项目(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
34.29 |
本级安排(万元) |
| |||||||||
上级补助(万元) |
34.29 | |||||||||||
项目概述 |
用于广顺街道辖区内松材线虫病集中防治、整治,直径1cm以上枯死松木处置干净 | |||||||||||
立项依据 |
国办发〔2014〕26号;林造发〔2010〕35号;渝府办发〔2015〕3号;渝办发〔2002〕118号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
完成广顺松材线虫除治、防治,确保山场除治整理干净 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
时效指标 |
当期完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
死亡松树除治面积 |
30 |
万亩 |
≥ |
0.25 |
是 | |||||
效益指标 |
生态效益指标 |
保护松林面积 |
20 |
万亩 |
≥ |
0.24 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004016762-文化免开上级补助(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
4.10 |
本级安排(万元) |
| |||||||||
上级补助(万元) |
4.10 | |||||||||||
项目概述 |
上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金 | |||||||||||
立项依据 |
上级财政下达的专款文件 | |||||||||||
当年绩效目标 |
街道文化中心免费开放工作顺利进行 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
文化宣传 |
15 |
次 |
≥ |
6 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
文化活动开展 |
30 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
文化设备购置维护 |
15 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
文化活动开展群众知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004016890-镇街人大活动(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
10.00 |
本级安排(万元) |
10.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
用于人大代表“家站点”软硬件建设;人大代表履职补助发放;人大代表学习培训和调研、视察;开展“双亮双做”工作等支出。 | |||||||||||
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
街道共20名名代表,每人3000元标准;主要用于开展人大代表履职活动经费。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
人大代表活动站 |
20 |
个 |
≥ |
8 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
人大代表之家 |
25 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
迭代升级“家站点”,促成“家站点”成为“民意窗”,促进代表更好履职 |
25 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
人大代表民情联络点 |
10 |
% |
≥ |
4 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004016899-人大代表履职(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
6.30 |
本级安排(万元) |
6.30 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
街道共20名代表,每人3000元标准;主要用于开展人大代表履职活动经费。 | |||||||||||
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
落实全街道区级人大代表履职经费,保障代表更好履职。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
代表反映群众意见建议 |
5 |
条 |
≥ |
40 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
代表审议发言 |
5 |
条 |
≥ |
40 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
代表接待走访群众 |
5 |
人/次 |
≥ |
60 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
25 |
人/次 |
≥ |
80 |
是 | |||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
代表承诺践诺 |
5 |
个 |
≥ |
20 |
否 | |||||
产出指标 |
效果指标 |
促进代表发挥主体作用 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过发挥代表作用,解决群众急难愁盼问题 |
25 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
代表提出议案或建议 |
5 |
条 |
≥ |
20 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004018146-30年以上党龄村(社区)老党员生活补贴(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
14.17 |
本级安排(万元) |
12.37 | |||||||||
上级补助(万元) |
1.80 | |||||||||||
项目概述 |
为30年以上党龄村(社区)老党员发放生活补助。 | |||||||||||
立项依据 |
按市区文件严格审核发放:1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》;2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村(社区)老党员生活补贴实施细则(试行)〉的通知》 | |||||||||||
当年绩效目标 |
向10名30年以上党龄村(社区)老党员发放生活补贴,激励他们立足实际,发挥先锋模范作用。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村(社区)老党员生活补贴发放人数 |
30 |
人 |
≥ |
110 |
是 | |||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
对区域发展建言献策数 |
20 |
条 |
≥ |
9 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
30年以上党龄村(社区)老党员满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村(社区)老党员民主评议合格率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村(社区)老党员生活补贴覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村(社区)老党员参加党员“百分百工程”比例 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004018364-党员干部现代远程教育(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
2.70 |
本级安排(万元) |
2.70 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
1.网络保障村(社区)运用互联网技术和信息化手段,改进党员教育管理工作。2.党员教育管理信息化平台维护。 | |||||||||||
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出,党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算,结合实际按照党员数量划拨,重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理,形成稳定的经费保障机制。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
确保村(社区)运用互联网技术和信息化手段,改进党员教育管理工作。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
效果指标 |
村社无线站点WIFI覆盖率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
产出指标 |
效果指标 |
远程教育站点设备正常运行率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
站点网络流畅度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
远程教育站点维护次数 |
15 |
次 |
≥ |
9 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
村社无线站点建设和维护个数 |
15 |
个 |
≥ |
9 |
是 | |||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004018725-区党代表任期制经费(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
6.20 |
本级安排(万元) |
6.20 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动;2.党代表开展各类履职、调研活动;3.更换、新做党代表工作牌;4.代表参与各类重要会议、评议等,履行监督职能;5.印制代表履职活动有关材料。 | |||||||||||
立项依据 |
《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》(渝委组〔2020〕36号)。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
1. 党代表团集中活动至少4次;2.提交高质量意见建议至少4条;3.形成高质量调研报告至少1篇;4.各代表参与各类重要会议、评议等,履行监督职能,党代表满意度96%以上。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
党代表调研报告 |
15 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
党代表团活动 |
25 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
党代表参加市、区会议或活动 |
15 |
人次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党代表满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
高质量意见建议 |
25 |
条 |
≥ |
2 |
是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004038295-办事处日常业务支出 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
472.40 |
本级安排(万元) |
472.40 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
用于支付街道办事处劳务派遣、劳务外包、河道清漂、公厕管护、湿地管护、秸秆禁烧、森林防火、春秋季防疫员劳务补助经费、农村清扫保洁、零星维修工程、广播体系建设、维护等劳务费用,办公耗材购置、办公用品及耗材等办公相关费用,秸秆禁烧、环保、森林防火、惠民利民政策等宣传费用,以及保障职工食堂运转等。 | |||||||||||
立项依据 |
党工委发【2021】64号文件,及每年实际支出建立项目预算、 | |||||||||||
当年绩效目标 |
保障街道办事处劳务派遣、劳务外包、河道清漂、公厕管护、湿地管护、秸秆禁烧、森林防火、春秋季防疫员劳务补助经费、农村清扫保洁、零星维修工程、广播体系建设、维护等劳务费用,办公耗材购置、办公用品及耗材等办公相关费用,秸秆禁烧、环保、森林防火、惠民利民政策等宣传费用,以及保障职工食堂运转等。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
保障场镇基础设施维修维护等其他业务正常开展 |
25 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
保障劳务外包及派遣人数 |
15 |
人 |
≥ |
9 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
政策宣传传达及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
场镇整洁度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004039111-民政救助支出 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
14.85 |
本级安排(万元) |
14.85 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
民政对象临时救助、医疗补助、生活补助,百岁老人,知青补助 | |||||||||||
立项依据 |
《社会救助暂行办法》 、《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》( 国发〔 2014 〕 47 号)、 《重庆市人民政府关于进一步健全临时救助制度的通知》( 渝府发〔 2015 〕 16 号)、《重庆市民政局关于进一步完善临时救助工作的指导意见》( 渝民发〔 2017 〕 60 号)、《重庆市荣昌区人民政府关于印发重庆市荣昌区临时救助办法的通知》(荣昌府发(2018)7号),根据知青补助文件,义务兵优待金发放依据文件 | |||||||||||
当年绩效目标 |
完成街道临时救助、医疗补助、生活补助,百岁老人,知青补助 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
30 |
人 |
≥ |
14 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
补助企业困难老复员军人 |
20 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
7.50 |
本级安排(万元) |
7.50 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
为特困死亡人员发放丧葬补助。 | |||||||||||
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》(荣昌府发【2017】42号文件要求,对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
特困人员死亡丧葬补贴人数 |
40 |
人 |
≥ |
12 |
是 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
特困人员死亡丧葬补贴及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004050649-特困人员照料护理(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
3.60 |
本级安排(万元) |
3.60 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》(荣昌府发【2017】42号文件要求,对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
标服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
30 |
人 |
≥ |
36 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
特困人员照料护理补贴及时到位率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004194978-选调生到村工作补助(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
2.20 |
本级安排(万元) |
0.94 | |||||||||
上级补助(万元) |
1.26 | |||||||||||
项目概述 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费,用于购置驻村生活用品;教育培训经费,用于开展教育培训;国情调研经费,用于走遍村镇和外出学习;服务群众经费,用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | |||||||||||
立项依据 |
以上级文件执行 | |||||||||||
当年绩效目标 |
强化关心关爱,提升选调生归属感,改善选调生在村任职生活工作条件,充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性,解决实际困难,帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村名认可度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
服务群众 |
20 |
人 |
≥ |
150 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
走村入户 |
10 |
次 |
≥ |
50 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
开展政策宣传、志愿活动等 |
10 |
次 |
≥ |
12 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
撰写国情调研报告 |
15 |
篇 |
= |
1 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
撰写村情调研报告 |
5 |
篇 |
= |
1 |
否 | |||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
改善生活工作条件 |
25 |
|
定性 |
明显改善 |
是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
2.40 |
本级安排(万元) |
2.40 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
按照“分类定标、差异服务”的要求,全面落实照料护理补贴。引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院。 | |||||||||||
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》(荣昌府发【2017】42号文件要求,对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院,保障其生活质量 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
敬老院对入住的是能半失能特困人员护理到位率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004282765-森林工程土地租用金(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
12.82 |
本级安排(万元) |
12.82 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
兑付辖区当年森林工程土地租金 | |||||||||||
立项依据 |
根据区委区政府会议精神 | |||||||||||
当年绩效目标 |
兑付当年森林工程土地租金 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
时效指标 |
补助及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
改善辖区森林覆盖率 |
25 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
租地面积 |
25 |
亩 |
≥ |
416 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004282768-议事代表工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
15.00 |
本级安排(万元) |
15.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
荣人办发〔2023〕19号,保障议事会议工作经费、议事代表履职补助等。 | |||||||||||
立项依据 |
党工委发【2021】64号文件,及每年实际支出建立项目预算、 | |||||||||||
当年绩效目标 |
按时发放,议事会议工作经费87000元、议事代表履职补助53000元,履职补贴10000元 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
议事代表履职人数 |
25 |
人 |
≥ |
15 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
议事代表满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
项目经费及时拨付率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
保障议事会议顺利完成 |
25 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004282816-能源集团移交人员日常支出及运转(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
4,621.52 |
本级安排(万元) |
4,621.52 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
保障广顺街道重庆市能源投资集团有限公司移交人员工资、社保、退休人员非统筹补助及遗属生活补助 | |||||||||||
立项依据 |
根据区委区政府会议精神 | |||||||||||
当年绩效目标 |
保障重庆市能源投资集团有限公司移交人员工资、社保、退休人员非统筹补助及遗属生活补助 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
保障移交人员基本生活,维护社会稳定 |
30 |
% |
= |
100 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
补贴按时发放率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
补贴保障率 |
25 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004283618-残疾人居家托养服务(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
8.51 |
本级安排(万元) |
| |||||||||
上级补助(万元) |
8.51 | |||||||||||
项目概述 |
为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务,提升残疾人生活质量。 | |||||||||||
立项依据 |
《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
为我街道重度残疾人提供居家托养照拂服务,提升残疾人生活质量。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人生活质量 |
25 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
受益家庭 |
30 |
户 |
≥ |
34 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
3.24 |
本级安排(万元) |
| |||||||||
上级补助(万元) |
3.24 | |||||||||||
项目概述 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段,建立健全残疾人基层组织建设,更好为残疾人服务。 | |||||||||||
立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知》(渝残联发〔2019〕178号) | |||||||||||
当年绩效目标 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段,建立健全残疾人基层组织建设,更好为残疾人服务。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
时效指标 |
项目资金及时发放率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高辖区残疾人生活质量 |
25 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
项目覆盖村社区 |
30 |
个 |
= |
9 |
是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004284836-农村污水处理及泵站运行项目(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
3.10 |
本级安排(万元) |
3.10 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
用于黄家冲村污水处理站生活污水治理及泵站维修 | |||||||||||
立项依据 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件,对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
黄家冲村污水处理站生活污水治理及泵站维修 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
效益指标 |
生态效益指标 |
农村水生态质量 |
30 |
|
定性 |
良好 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
维护泵站数量 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
产出指标 |
成本指标 |
维护成本 |
20 |
万元 |
≤ |
3.1 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004311582-敬老院运行项目保障(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
2.06 |
本级安排(万元) |
2.06 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费,专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等 | |||||||||||
立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(渝府发【2016】47号);《重庆市养老机构管理办法》(重庆市人民政府令第236号);《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》(荣昌府发【2017】42号)。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
保障广顺街道力帆敬老院敬老院的正常运行 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
敬老院运转程度 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
养老机构正常运转 |
30 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益特别困老人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004485102-动物防疫社会化服务项目(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
1.80 |
本级安排(万元) |
| |||||||||
上级补助(万元) |
1.80 | |||||||||||
项目概述 |
根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》(渝农办发〔2021〕85号)《重庆市财政局关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)资金预算指标的通知》(渝财农〔2024〕102号),用于各镇街开展动物防疫社会化服务项目购买防疫服务、物资采购、宣传培训等,保障全区不发生区域性重大动物疫病传播。 | |||||||||||
立项依据 |
渝财农〔2021〕122号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
努力确保全区无区域性重大动物疫病发生,维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
宣传培训 |
15 |
次 |
≥ |
5 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
年度综合考核得分 |
10 |
分 |
≥ |
85 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
25 |
|
定性 |
不发生 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象对项目实施满意率 |
5 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
年度资金执行率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
强制免疫病种免疫抗体合格率 |
15 |
% |
≥ |
70 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004602865-农村公路安防工程补助资金(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
1.86 |
本级安排(万元) |
0.31 | |||||||||
上级补助(万元) |
1.55 | |||||||||||
项目概述 |
为进一步完善已建成道路安防工程,“查漏补缺”消除安全隐患,保障道路安全畅通,完成2024年村道安全生命防护工程0.31公里。 | |||||||||||
立项依据 |
1:交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件;2:国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件;3:交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件;4:《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件;5:区发改委立项文件。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
完成2024年村道安全生命防护工程0.31公里,消除安全隐患,保障道路安全畅通。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
公路工程完成及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
公路建成规模 |
20 |
公里 |
≥ |
0.31 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
成本指标 |
经济成本指标 |
公路工程成本节约率 |
10 |
% |
≥ |
3 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004792100-村社区运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
489.82 |
本级安排(万元) |
489.82 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
1.村社干部及补贴;2.离任村干部;服务群众;3.服务群众;4.村社区建设经费 | |||||||||||
立项依据 |
党工委发【2021】64号文件,及每年实际支出建立项目预算、 | |||||||||||
当年绩效目标 |
用于保障村社干部及其他村干部补助、村社区办公经费、服务经费等支出,激发各村社区干部带领群众创业致富、为民办实事 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
保障村社干部人数 |
15 |
人 |
= |
50 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
政策宣传知晓率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
村社区 综合目标考核合格率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
补助村社区个数 |
30 |
个 |
= |
9 |
是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004792147-安全维稳综合治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
38.38 |
本级安排(万元) |
38.38 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
主要用于街道疫情防控、宗教、信访维稳等费用 | |||||||||||
立项依据 |
党工委发【2021】64号文件,及每年实际支出建立项目预算、 | |||||||||||
当年绩效目标 |
主要用于保障街道疫情防控、宗教、信访维稳等费用支出 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
资金及时下达率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
安全维稳事件及时处置率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区安全稳定事故发生率 |
30 |
% |
≤ |
2 |
是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004792154-网格员保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
108.97 |
本级安排(万元) |
108.97 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
用于保障街道网格员人员支出 | |||||||||||
立项依据 |
党工委发【2021】64号文件,及每年实际支出建立项目预算、 | |||||||||||
当年绩效目标 |
用于保障街道网格员人员支出,提升网格治理力量 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升辖区基层治理服务效率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
保障社区网格个数 |
30 |
个 |
= |
22 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
保障专职网格力量(人数) |
15 |
个 |
= |
22 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
保障微网格数量 |
10 |
个 |
= |
96 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004792182-综合应急(含专职消防)保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
80.00 |
本级安排(万元) |
80.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
主要列支含综合应急分队(含专职消防队)人员、装备及运行等各类费用 | |||||||||||
立项依据 |
党工委发【2021】64号文件,及每年实际支出建立项目预算、 | |||||||||||
当年绩效目标 |
主要保障综合应急分队(含专职消防队)人员、装备及运行等各类费用 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
时效指标 |
应急相关资金及时到位率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
防灾救灾、消防安全等宣传次数 |
15 |
次 |
≥ |
12 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
综合应急保障人数 |
30 |
人 |
≥ |
12 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
应急事故及时响应率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004792196-城镇日常管护保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
166.45 |
本级安排(万元) |
166.45 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出,其他相关支出 | |||||||||||
立项依据 |
党工委发【2021】64号文件,及每年实际支出建立项目预算、 | |||||||||||
当年绩效目标 |
主要保障城镇日常管护环卫工人人员支出及其他相关支出 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
涉及场镇社区 |
25 |
个 |
= |
2 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
场镇群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
维护城镇清洁 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
资金及时到位率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
成本指标 |
经济成本指标 |
每月城镇日常管护成本 |
10 |
元/月 |
≤ |
138711.66 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004792202-农村垃圾清运保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
18.00 |
本级安排(万元) |
18.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
主要列支农村垃圾清运人员支出,其他相关支出 | |||||||||||
立项依据 |
党工委发【2021】64号文件,及每年实际支出建立项目预算、 | |||||||||||
当年绩效目标 |
主要保障农村垃圾清运人员支出及其他相关支出 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
保障村个数 |
25 |
个 |
= |
7 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
农村垃圾清运及时率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
资金下达及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
成本指标 |
社会成本指标 |
清运成本 |
10 |
元/月 |
≤ |
30200 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004806290-“两企三新”党建(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
3.00 |
本级安排(万元) |
3.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障,重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障;2.非公党组织书记工作补助;3.党群服务中心运行保障经费;4.专职非公党建指导员工作补贴;5.新建党组织“五送”经费;6.党建协作组经费;7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 | |||||||||||
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》; | |||||||||||
当年绩效目标 |
1.指导“两企三新”党组织参加党建形式分析会4次;2.组织开展述职评议会1次;3.开展“两企三新”党组织联合主题党日活动1次; | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“两企三新”党组织阵地服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
党建形式分析会 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
开展联合主题党日活动 |
15 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
述职评议 |
15 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
15 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作规范率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004842963-8023部队原老复员军人(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
2.37 |
本级安排(万元) |
2.37 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
为街道企业老复员军人发放补助 | |||||||||||
立项依据 |
根据市信访办会议纪要发放 | |||||||||||
当年绩效目标 |
按时发放街道企业老复员军人生活补助补助 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
50 |
人 |
= |
1 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升老复员军人生活质量 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老复员军人满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004845828-困难重度残疾人家庭无障碍改造(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
0.80 |
本级安排(万元) |
0.80 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
开展困难重度残疾人家庭无障碍改造,解决残疾人出行问题,提升残疾人生活质量。 | |||||||||||
立项依据 |
渝残联发〔2021〕41号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
开展全困难重度残疾人家庭无障碍改造工作,提升残疾人生活品质。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
困难重点残疾人家庭无障碍改造合格率 |
30 |
户 |
= |
4 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 |
50 |
% |
= |
100 |
是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004848043-残疾人文化体育宣传(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
0.30 |
本级安排(万元) |
0.30 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
开展残疾人文体活动,丰富残疾人业余生活,提升残疾人生活品质。 | |||||||||||
立项依据 |
渝残联发[2020]127号、荣残工发【2020】3号、荣残联发[2020]25号、荣残联发[2020]30号、荣残联发[2019]43号、荣残联发[2019]47号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
开展残疾人文体活动,丰富残疾人业余生活,提升残疾人生活品质。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
开展残疾人文体活动次数 |
50 |
次 |
= |
1 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人文体活动参与率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004848052-全国持证残疾人基本状况调查经费(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
0.66 |
本级安排(万元) |
0.66 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
开展残疾人基本状况调查工作,更新残疾人基本资料及需求,为残疾人精准服务做好数据基础。 | |||||||||||
立项依据 |
渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
开展全国持证残疾人基本状况调查工作,跟新残疾人信息,精准为残疾人服务。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
基本状况调查入户率 |
50 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
基本状况调查员补助到位率 |
30 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
12.60 |
本级安排(万元) |
12.60 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
镇人民政府(街道办事处)为敬老院招聘管理服务人员,并负责管理和使用,区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。 | |||||||||||
立项依据 |
根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(渝府发2016年47号);《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》(荣昌府发2017年43号)。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
按入住特困人员类型比例配足护理人员,提高敬老院护理水平。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
配备护理人员数量 |
30 |
人 |
≥ |
3 |
是 | |||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
护理人员工作职责及相关政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
护理人员工作质量 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被护理人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004965968-非标道路整治项目(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
10.00 |
本级安排(万元) |
10.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
按重庆市荣昌区安全生产委员会荣安委发【2024】9号文件要求,街道道安办协同公路办对街道非标路段进行安全设施排查,并广泛征求村社区意见,共排查出13处共计495米临崖、临水以及缺失标志标牌、减速让行路段。按文件要求,需对以上隐患进行护栏、警示牌等安装。 | |||||||||||
立项依据 |
市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》(渝安道办〔2024〕44号)、《关于印发〈全区农村道路(含非标道路)交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》(荣安委发〔2024〕9号) | |||||||||||
当年绩效目标 |
按文件要求,需对排查的隐患安装护栏497米、警示牌等整改7处。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
增设安防设施(安装护栏) |
10 |
米 |
≥ |
497 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
设置警示标志 |
10 |
处 |
≥ |
7 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
整治非标道路 |
20 |
条 |
≥ |
13 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
开工目标完成率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高农村非标道路通行安全系数 |
25 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004978892-荣昌区广顺街道2025年乡村治理积分制补助(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
5.25 |
本级安排(万元) |
| |||||||||
上级补助(万元) |
5.25 | |||||||||||
项目概述 |
结合新时代文明实践、村民自治、人居环境整治等工作,积极探索运用积分制。 | |||||||||||
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号);《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》(荣财农〔2021〕54号) | |||||||||||
当年绩效目标 |
结合新时代文明实践、村民自治、人居环境整治等工作,积极探索运用积分制。所有行政村(含涉农社区)推行乡村治理积分制。通过项目实施,进一步提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村(社区) |
30 |
个 |
≥ |
7 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
群众生活品质提升 |
15 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
申报资金发放及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004979303-和美乡村林权改革示范项目(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
10.00 |
本级安排(万元) |
| |||||||||
上级补助(万元) |
10.00 | |||||||||||
项目概述 |
我区做为集体林权制度改革先行区,主要在集体林权制度改革麻竹高产示范林示范点建设、林区分区分级利用示范建设、数字林权建设试点项目、集体林权制度改革、和美乡村林权改革示范项目等方面进行建设 | |||||||||||
立项依据 |
渝财农〔2024〕112号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
我区为集体林权制度改革先行区,主要在集体林权制度改革麻竹高产示范林示范点建设、林区分区分级利用示范建设、数字林权建设试点项目、集体林权制度改革、和美乡村林权改革示范项目等方面进行建设 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村个数 |
40 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
对当地经济提升效益 |
20 |
% |
定性 |
有所提高 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015325T000004981199-资产转让涉税项目(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
4,025.93 |
本级安排(万元) |
4,025.93 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
用于资产转让涉税相关支出,力保完成国有资产盘活,增加辖区税收收入 | |||||||||||
立项依据 |
根据区委区政府会议精神 | |||||||||||
当年绩效目标 |
完成资产转让涉税项目 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
项目及时完成率 |
50 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
有效盘活国有资产 |
30 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
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其他网站