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  • 11500226009341119M/2023-00529
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-09-11
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-09-11
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区古昌镇
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重庆市荣昌区古昌镇人民政府(本级) 2022年度部门决算情况说明
日期:2023-09-11
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重庆市荣昌区古昌镇人民政府(本级)

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.党政办公室:主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等工作,负责承办政协工作方面的具体事务。

2.党群工作办公室:主要负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子):主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等工作。

4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子):主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等工作,承担其他民政和社会事务管理职责。

5.平安建设办公室:主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等工作。

6.规划建设管理环保办公室:主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等工作。

7.财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

8.应急管理办公室:主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.人大办公室:主要负责人大工作方面的具体事务。

10.综合行政执法办公室:集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权;协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

(二)机构设置

重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级共设有党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室等10个职能办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室明确12名群团工作综合岗位承担。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括古昌镇人民政府本级。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,827.99万元,支出总计3,827.99万元。收支较上年决算数减少577.73万元,下降13.1%,主要原因是预算一体化改革,7个事业单位独立预算决算,税收支出减少。2.收入情况。2022年度收入合计3,718.37万元,较上年决算数增加75.46万元,增长2.1%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年决算数增加125.10万元,政府性基金预算财政拨款收入减少44.36万元,其他收入减少5.28万元。其中:财政拨款收入3,716.36万元,占99.9%;其他收入2.00万元,占0.1%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余109.62万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,827.99万元,较上年决算减少448.09万元,下降10.5%,主要原因是预算一体化改革,7个事业单位独立预算决算,支出减少448.09万元。其中:基本支出838.36万元,占21.9%;项目支出2,989.62万元,占78.1

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少129.64万元,下降100%,主要原因是财政收回上年存量资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,825.98万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少572.45万元,下降13%。主要原因是预算一体化改革,7个事业单位独立预算决算,财政拨款收、支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,713.80万元,较上年决算数增加125.10万元,增长3.5%。主要原因是本年新增古昌镇镇街品质提升资金项目3999745.09元,高标准农田建设项目1095990.72元,美丽乡村建设奖补(大青?村)153.38万元等项目,同时一体化系统改革,分设成1个行政单位和7个事业单位,故本级一般公共预算财政拨款在人员经费及公用经费上面有减少。较年初预算数增加766.68万元,增加26.01%。主要原因是主要原因是年中上级拨付了项目资金,未在年初预算范围内。此外,年初财政拨款结转和结余109.62万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,823.42万元,较上年决算数减少398.45万元,下降9.4%。主要原因是本年新增古昌镇镇街品质提升资金项目3999745.09元,高标准农田建设项目1095990.72元,美丽乡村建设奖补(大青?村)153.38万元等项目,同时一体化系统改革,分设成1个行政单位和7个事业单位,故本级一般公共预算财政拨款在人员经费及公用经费上面有减少。较年初预算数增加746.66万元,增加24.27%主要原因是年中上级拨付了项目资金,未在年初预算范围内

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少129.64万元,下降100%,主要原因是财政收回上年存量资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,038.99万元,占27.2%,较年初预算数增加51.62万元,增加5.22%,主要原因是本年度新增公务人员2名,人员经费及公用经费有所增加

2)公共安全支出4.35万元,占0.1%,较年初预算数增加3.63万元,增长100%,主要原因是该项资金为上年结转结余的专职人民调解员资金,财政收回后重新下达,本年度用于支付专职人民调解员费用;同时平安建设项目中支出3.63万元。

3)教育支出6.86万元,占0.2%,较年初预算数减少3.36万元,增加100%,主要原因是社区教育经费为年中下达预算项目,未纳入年初预算

4)文化旅游体育与传媒支出42.33万元,占1.1%,较年初预算数增加10.11万元,增加31.38%,主要原因是免开中央补助资金及中央公共文化资金为年中下达预算项目,未纳入年初预算

5)社会保障与就业支出208.22万元,占5.4%,较年初预算数减少31.69万元,下13.21%,主要原因是社保缴纳基数调整以及特困人员死亡丧葬补贴、困难人员临时救助等其他民政等支出减少。

6)卫生健康支出38.04万元,占1%,较年初预算数减少0.05万元,下降1.31%,主要原因是本年度医疗保险交纳基数调整,卫生健康支出减少。

7)节能环保支出16.28万元,占0.4%,较年初预算数增加11.68万元,增加100%,主要原因是2022年度新增古昌镇重点河流上下游横向生态补偿资金项目11.68万元,故与年初预算数不一致

8)城乡社区支出474.91万元,占12.4%,较年初预算数减少225.09万元,下降32.16%,主要原因是本年度公路养护补助、市政支出减少。

9)农林水支出1,300.34万元,占34%,较年初预算数增加616.9万元,增加47.44%,主要原因是2022年年中有新增项目,未纳入年初预算

10)交通运输支出552.09万元,占14.4%,较年初预算数增加259.33万元,增加100%,主要原因是2022年年中有新增项目,未纳入年初预算

11)资源勘探信息等支出4.50万元,占0.1%,较年初预算数增加4.50万元,增长100%,主要原因是2022年年中有新增互联网小镇建设项目,未纳入年初预算

12)住房保障支出116.49万元,占3%,较年初预算数增加62.34万元,增加100%,主要原因是2022年年中有昌盛社区老旧小区综合改造项目,未纳入年初预算

13)灾害防治及应急管理支出20.03万元,占0.5%,较年初预算数减少19.97万元,下降49.93%,主要原因是本年无重大安全事故,应急管理支出预算年初预算较多,故有所减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出838.36万元。其中:人员经费675.83万元,较上年决算数减少472.63万元,下降41.2%,主要原因是厉行节约,严格控制支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费162.54万元,较上年决算数减少216.22万元,下降57.1%,主要原因是厉行节约,严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收入决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2.56万元,较上年决算数减少44.36万元,下降94.5%,主要原因是政府性基金预算收入减少。本年支出2.56万元,较上年决算数减少44.36万元,下降94.5%,主要原因是财政拨款收入减少

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计10.18万元,较年初预算数减少14.32万元,下降58.4%,主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,压减三公经费。较上年支出数减少16.99万元,下降62.5%,主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,压减三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数减少11.25万元,下降100%,主要原因是2022年度没有购置公车。

公务用车运行维护费6.80万元,主要用于公务车的日常维修维护、公务车油费、保险、过路费等。费用支出较年初预算数减少10.20万元,下降60%,主要原因是厉行节约,严格控制支出。较上年支出数减少4.33万元,下降38.9%,主要原因是厉行节约,严格控制支出。

公务接待费3.38万元,主要用于接待招商引资、人大代表、脱贫及乡村振兴衔接等工作。费用支出较年初预算数减少4.12万元,下降54.9%,主要原因是厉行节约,严格控制支出。较上年支出数减少1.41万元,下降29.4%,主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,效果显著,同时受疫情影响,公务接待减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待60批次480人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费70.41元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.27万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.23万元,较上年决算数减少8.17万元,下降71.7%,主要原因是厉行节约,以及根据疫情防控要求,会议改为线上或取消,会议费减少。本年度培训费支出6.19万元,较上年决算数增加0.50万元,增长8.8%,主要原因是本年度本年新增非洲猪瘟、社区教育培训,培训费增加。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出162.54万元,主要用于开支培训费、水费、电费、委托业务费、公务用车运行维护费、劳务费、印刷费、工会经费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少37.85万元,下降18.9%,主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,效果显著。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对107个项目开展了绩效自评,项目绩效自评涉及资金2987.62万元。从评价情况来看;2022年项目预算执行,严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续,各项资金使用规范且及时支付资金项目,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表详见附件2

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

1)彩票公益金区县分成项目,自评等级为“良”预算执行率较低,项目资金发放情况与绩效目标差距较大,工程开始施工,未竣工验收,故未支付,下一步我镇从实际出发,科学、合理的设置绩效目标,加快施工进度,及时支付专项资金。

2)古昌镇文化宣传支出项目,自评等级为“中”预算执行率较低,项目资金发放情况与绩效目标差距较大,受疫情影响大型宣传活动未开展,下一步我镇从实际出发,科学、合理的设置绩效目标。

3)古昌镇市政及规划建设支项目,自评等级为“中”预算执行率较低,项目资金发放情况与绩效目标差距较大,预算不准确造成,下一步我镇从实际出发,科学、合理的设置绩效目标,精准预算。

4)医保工作经费项目,自评等级为“中”预算执行率较低,项目资金发放情况与绩效目标差距较大,因该项工作于2022年年底完成,于2023年支付,下一步我镇从实际出发,科学、合理的设置绩效目标,精准预算,尽早开展工作,加快资金使用进度。

52022年市级耕地地力保护补贴工作经费项目,自评等级为“中”未完成年初绩效目标,项目资金使用情况与绩效目标差距不一致,下一步我镇从实际出发,科学、合理的设置绩效目标,精准预算。

6)古昌镇“先锋村”创建项目,自评等级为“其中”预算执行率较低,项目资金发放情况与绩效目标差距较大,未及时拨付,下一步尽早开展工作,加快资金使用进度。

7)公路建设支出项目,自评等级为“其中”预算执行率较低,项目资金发放情况与绩效目标差距较大,因为2022年调度资金紧张,优先使用中央和市级资金,下一步从实际出发,科学、合理的设置绩效目标,精准预算。

(三)重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目(政策)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

顾翩  023-81060258


收入支出决算总表










公开01表

公开部门:重庆市荣昌区古昌镇人民政府(本级)



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,713.80

一、一般公共服务支出

1,040.99

二、政府性基金预算财政拨款收入

2.56

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

4.35

五、事业收入


五、教育支出

6.86

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

42.33

八、其他收入

2.00

八、社会保障和就业支出

208.22



九、卫生健康支出

38.04



十、节能环保支出

16.28



十一、城乡社区支出

477.47



十二、农林水支出

1,300.34



十三、交通运输支出

552.09



十四、资源勘探工业信息等支出

4.50



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

116.49



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

20.03



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,718.37

本年支出合计

3,827.99

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余

109.62

年末结转和结余


总计

3,827.99

总计

3,827.99

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







收入决算表


























































公开02表


公开部门:重庆市荣昌区古昌镇人民政府(本级)











单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费




合计

3,718.37

3,716.36






2.00


201

一般公共服务支出

1,041.00

1,038.99






2.00


20101

人大事务

14.00

14.00








2010104

人大会议

1.30

1.30








2010106

人大监督

2.70

2.70








2010108

代表工作

10.00

10.00








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

842.80

840.79






2.00


2010301

行政运行

659.88

659.88








2010302

一般行政管理事务

182.92

180.91






2.00


20113

商贸事务

176.90

176.90








2011308

招商引资

176.90

176.90








20132

组织事务

4.60

4.60








2013202

一般行政管理事务

0.30

0.30








2013299

其他组织事务支出

4.30

4.30








20133

宣传事务

2.30

2.30








2013399

其他宣传事务支出

2.30

2.30








20136

其他共产党事务支出

0.40

0.40








2013699

其他共产党事务支出

0.40

0.40








204

公共安全支出

4.35

4.35








20402

公安

0.72

0.72








2040220

执法办案

0.72

0.72








20499

其他公共安全支出

3.63

3.63








2049999

其他公共安全支出

3.63

3.63








205

教育支出

6.86

6.86








20502

普通教育

3.08

3.08








2050202

小学教育

1.52

1.52








2050203

初中教育

1.56

1.56








20508

进修及培训

3.78

3.78








2050803

培训支出

3.78

3.78








207

文化旅游体育与传媒支出

42.33

42.33








20701

文化和旅游

42.33

42.33








2070109

群众文化

19.11

19.11








2070199

其他文化和旅游支出

23.22

23.22








208

社会保障和就业支出

208.23

208.23








20801

人力资源和社会保障管理事务

0.88

0.88








2080109

社会保险经办机构

0.88

0.88








20802

民政管理事务

52.30

52.30








2080208

基层政权建设和社区治理

20.00

20.00








2080299

其他民政管理事务支出

32.30

32.30








20805

行政事业单位养老支出

86.01

86.01








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.60

38.60








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.52

21.52








2080599

其他行政事业单位养老支出

25.89

25.89








20808

抚恤

6.35

6.35








2080899

其他优抚支出

6.35

6.35








20810

社会福利

38.01

38.01








2081002

老年福利

13.01

13.01








2081006

养老服务

25.00

25.00








20821

特困人员救助供养

7.92

7.92








2082101

城市特困人员救助供养支出

7.92

7.92








20825

其他生活救助

15.58

15.58








2082502

其他农村生活救助

15.58

15.58








20828

退役军人管理事务

1.18

1.18








2082899

其他退役军人事务管理支出

1.18

1.18








210

卫生健康支出

38.04

38.04








21011

行政事业单位医疗

38.04

38.04








2101101

行政单位医疗

20.24

20.24








2101103

公务员医疗补助

9.52

9.52








2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.28

8.28








211

节能环保支出

16.29

16.29








21103

污染防治

4.60

4.60








2110302

水体

4.60

4.60








21104

自然生态保护

11.69

11.69








2110401

生态保护

11.69

11.69








212

城乡社区支出

477.47

477.47








21201

城乡社区管理事务

471.91

471.91








2120199

其他城乡社区管理事务支出

471.91

471.91








21203

城乡社区公共设施

3.00

3.00








2120399

其他城乡社区公共设施支出

3.00

3.00








21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.56

2.56








2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2.56

2.56








213

农林水支出

1,240.84

1,240.84








21301

农业农村

252.82

252.82








2130108

病虫害控制

33.98

33.98








2130119

防灾救灾

12.00

12.00








2130122

农业生产发展

26.70

26.70








2130135

农业资源保护修复与利用

11.00

11.00








2130153

农田建设

109.60

109.60








2130199

其他农业农村支出

59.54

59.54








21302

林业和草原

57.96

57.96








2130205

森林资源培育

49.96

49.96








2130234

林业草原防灾减灾

8.00

8.00








21303

水利

18.10

18.10








2130314

防汛

11.00

11.00








2130315

抗旱

7.10

7.10








21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

419.98

419.98








2130504

农村基础设施建设

177.05

177.05








2130505

生产发展

232.60

232.60








2130506

社会发展

6.00

6.00








2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

4.33

4.33








21307

农村综合改革

491.98

491.98








2130701

对村级公益事业建设的补助

243.08

243.08








2130705

对村民委员会和村党支部的补助

248.90

248.90








214

交通运输支出

501.95

501.95








21401

公路水路运输

55.19

55.19








2140104

公路建设

13.64

13.64








2140106

公路养护

41.55

41.55








21406

车辆购置税支出

446.76

446.76








2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

446.76

446.76








215

资源勘探工业信息等支出

4.50

4.50








21505

工业和信息产业监管

4.50

4.50








2150599

其他工业和信息产业监管支出

4.50

4.50








221

住房保障支出

116.49

116.49








22101

保障性安居工程支出

62.04

62.04








2210108

老旧小区改造

62.04

62.04








22102

住房改革支出

54.45

54.45








2210201

住房公积金

54.45

54.45








224

灾害防治及应急管理支出

20.03

20.03








22401

应急管理事务

6.86

6.86








2240199

其他应急管理支出

6.86

6.86








22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.97

0.97








2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.97

0.97








22499

其他灾害防治及应急管理支出

12.20

12.20








2249999

其他灾害防治及应急管理支出

12.20

12.20








备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。








支出决算表





























公开03表



公开部门:重庆市荣昌区古昌镇人民政府(本级)









单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)







合计

3,827.99

838.36

2,989.62






201

一般公共服务支出

1,041.00

659.88

381.12






20101

人大事务

14.00


14.00






2010104

人大会议

1.30


1.30






2010106

人大监督

2.70


2.70






2010108

代表工作

10.00


10.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

842.80

659.88

182.92






2010301

行政运行

659.88

659.88







2010302

一般行政管理事务

182.92


182.92






20113

商贸事务

176.90


176.90






2011308

招商引资

176.90


176.90






20132

组织事务

4.60


4.60






2013202

一般行政管理事务

0.30


0.30






2013299

其他组织事务支出

4.30


4.30






20133

宣传事务

2.30


2.30






2013399

其他宣传事务支出

2.30


2.30






20136

其他共产党事务支出

0.40


0.40






2013699

其他共产党事务支出

0.40


0.40






204

公共安全支出

4.35


4.35






20402

公安

0.72


0.72






2040220

执法办案

0.72


0.72






20499

其他公共安全支出

3.63


3.63






2049999

其他公共安全支出

3.63


3.63






205

教育支出

6.86


6.86






20502

普通教育

3.08


3.08






2050202

小学教育

1.52


1.52






2050203

初中教育

1.56


1.56






20508

进修及培训

3.78


3.78






2050803

培训支出

3.78


3.78






207

文化旅游体育与传媒支出

42.33


42.33






20701

文化和旅游

42.33


42.33






2070109

群众文化

19.11


19.11






2070199

其他文化和旅游支出

23.22


23.22






208

社会保障和就业支出

208.23

86.01

122.22






20801

人力资源和社会保障管理事务

0.88


0.88






2080109

社会保险经办机构

0.88


0.88






20802

民政管理事务

52.30


52.30






2080208

基层政权建设和社区治理

20.00


20.00






2080299

其他民政管理事务支出

32.30


32.30






20805

行政事业单位养老支出

86.01

86.01







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.60

38.60







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.52

21.52







2080599

其他行政事业单位养老支出

25.89

25.89







20808

抚恤

6.35


6.35






2080899

其他优抚支出

6.35


6.35






20810

社会福利

38.01


38.01






2081002

老年福利

13.01


13.01






2081006

养老服务

25.00


25.00






20821

特困人员救助供养

7.92


7.92






2082101

城市特困人员救助供养支出

7.92


7.92






20825

其他生活救助

15.58


15.58






2082502

其他农村生活救助

15.58


15.58






20828

退役军人管理事务

1.18


1.18






2082899

其他退役军人事务管理支出

1.18


1.18






210

卫生健康支出

38.04

38.04







21011

行政事业单位医疗

38.04

38.04







2101101

行政单位医疗

20.24

20.24







2101103

公务员医疗补助

9.52

9.52







2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.28

8.28







211

节能环保支出

16.29


16.29






21103

污染防治

4.60


4.60






2110302

水体

4.60


4.60






21104

自然生态保护

11.69


11.69






2110401

生态保护

11.69


11.69






212

城乡社区支出

477.47


477.47






21201

城乡社区管理事务

471.91


471.91






2120199

其他城乡社区管理事务支出

471.91


471.91






21203

城乡社区公共设施

3.00


3.00






2120399

其他城乡社区公共设施支出

3.00


3.00






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.56


2.56






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2.56


2.56






213

农林水支出

1,300.33


1,300.33






21301

农业农村

312.31


312.31






2130108

病虫害控制

33.98


33.98






2130119

防灾救灾

12.00


12.00






2130122

农业生产发展

30.28


30.28






2130124

农村合作经济

1.29


1.29






2130135

农业资源保护修复与利用

11.00


11.00






2130153

农田建设

164.22


164.22






2130199

其他农业农村支出

59.54


59.54






21302

林业和草原

57.96


57.96






2130205

森林资源培育

49.96


49.96






2130234

林业草原防灾减灾

8.00


8.00






21303

水利

18.10


18.10






2130314

防汛

11.00


11.00






2130315

抗旱

7.10


7.10






21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

419.98


419.98






2130504

农村基础设施建设

177.05


177.05






2130505

生产发展

232.60


232.60






2130506

社会发展

6.00


6.00






2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

4.33


4.33






21307

农村综合改革

491.98


491.98






2130701

对村级公益事业建设的补助

243.08


243.08






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

248.90


248.90






214

交通运输支出

552.08


552.08






21401

公路水路运输

55.19


55.19






2140104

公路建设

13.64


13.64






2140106

公路养护

41.55


41.55






21406

车辆购置税支出

496.89


496.89






2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

446.76


446.76






2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

50.13


50.13






215

资源勘探工业信息等支出

4.50


4.50






21505

工业和信息产业监管

4.50


4.50






2150599

其他工业和信息产业监管支出

4.50


4.50






221

住房保障支出

116.49

54.45

62.04






22101

保障性安居工程支出

62.04


62.04






2210108

老旧小区改造

62.04


62.04






22102

住房改革支出

54.45

54.45







2210201

住房公积金

54.45

54.45







224

灾害防治及应急管理支出

20.03


20.03






22401

应急管理事务

6.86


6.86






2240199

其他应急管理支出

6.86


6.86






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.97


0.97






2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.97


0.97






22499

其他灾害防治及应急管理支出

12.20


12.20






2249999

其他灾害防治及应急管理支出

12.20


12.20






备注:本表反映部门本年度各项支出情况。









财政拨款收入支出决算总表












公开04表



公开部门:重庆市荣昌区古昌镇人民政府(本级)






单位:万元



收     入

支     出



项    目

决算数

功能分类科目

决算数



小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



一、一般公共预算财政拨款

3,713.80

一、一般公共服务支出

1,038.99

1,038.99





二、政府性基金预算财政拨款

2.56

二、外交支出







三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出









四、公共安全支出

4.35

4.35







五、教育支出

6.86

6.86







六、科学技术支出









七、文化旅游体育与传媒支出

42.33

42.33







八、社会保障和就业支出

208.22

208.22







九、卫生健康支出

38.04

38.04







十、节能环保支出

16.28

16.28







十一、城乡社区支出

477.47

474.91

2.56






十二、农林水支出

1,300.34

1,300.34







十三、交通运输支出

552.09

552.09







十四、资源勘探工业信息等支出

4.50

4.50







十五、商业服务业等支出









十六、金融支出









十七、援助其他地区支出









十八、自然资源海洋气象等支出









十九、住房保障支出

116.49

116.49







二十、粮油物资储备支出









二十一、国有资本经营预算支出









二十二、灾害防治及应急管理支出

20.03

20.03







二十三、其他支出







本年收入合计

3,716.36

二十四、债务还本支出







年初财政拨款结转和结余

109.62

二十五、债务付息支出







一、一般公共预算财政拨款

109.62

二十六、抗疫特别国债安排的支出







二、政府性基金预算财政拨款


本年支出合计

3,825.98

3,823.42

2.56




三、国有资本经营预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余







总计

3,825.98

总计

3,825.98

3,823.42

2.56




备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。












一般公共预算财政拨款支出决算表





















公开05表



公开部门:重庆市荣昌区古昌镇人民政府(本级)






单位:万元



项目

本年支出



功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出







合计

3,823.42

838.36

2,985.06



201

一般公共服务支出

1,038.99

659.88

379.11



20101

人大事务

14.00


14.00



2010104

人大会议

1.30


1.30



2010106

人大监督

2.70


2.70



2010108

代表工作

10.00


10.00



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

840.79

659.88

180.91



2010301

行政运行

659.88

659.88




2010302

一般行政管理事务

180.91


180.91



20113

商贸事务

176.90


176.90



2011308

招商引资

176.90


176.90



20132

组织事务

4.60


4.60



2013202

一般行政管理事务

0.30


0.30



2013299

其他组织事务支出

4.30


4.30



20133

宣传事务

2.30


2.30



2013399

其他宣传事务支出

2.30


2.30



20136

其他共产党事务支出

0.40


0.40



2013699

其他共产党事务支出

0.40


0.40



204

公共安全支出

4.35


4.35



20402

公安

0.72


0.72



2040220

执法办案

0.72


0.72



20499

其他公共安全支出

3.63


3.63



2049999

其他公共安全支出

3.63


3.63



205

教育支出

6.86


6.86



20502

普通教育

3.08


3.08



2050202

小学教育

1.52


1.52



2050203

初中教育

1.56


1.56



20508

进修及培训

3.78


3.78



2050803

培训支出

3.78


3.78



207

文化旅游体育与传媒支出

42.33


42.33



20701

文化和旅游

42.33


42.33



2070109

群众文化

19.11


19.11



2070199

其他文化和旅游支出

23.22


23.22



208

社会保障和就业支出

208.23

86.01

122.22



20801

人力资源和社会保障管理事务

0.88


0.88



2080109

社会保险经办机构

0.88


0.88



20802

民政管理事务

52.30


52.30



2080208

基层政权建设和社区治理

20.00


20.00



2080299

其他民政管理事务支出

32.30


32.30



20805

行政事业单位养老支出

86.01

86.01




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.60

38.60




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.52

21.52




2080599

其他行政事业单位养老支出

25.89

25.89




20808

抚恤

6.35


6.35



2080899

其他优抚支出

6.35


6.35



20810

社会福利

38.01


38.01



2081002

老年福利

13.01


13.01



2081006

养老服务

25.00


25.00



20821

特困人员救助供养

7.92


7.92



2082101

城市特困人员救助供养支出

7.92


7.92



20825

其他生活救助

15.58


15.58



2082502

其他农村生活救助

15.58


15.58



20828

退役军人管理事务

1.18


1.18



2082899

其他退役军人事务管理支出

1.18


1.18



210

卫生健康支出

38.04

38.04




21011

行政事业单位医疗

38.04

38.04




2101101

行政单位医疗

20.24

20.24




2101103

公务员医疗补助

9.52

9.52




2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.28

8.28




211

节能环保支出

16.29


16.29



21103

污染防治

4.60


4.60



2110302

水体

4.60


4.60



21104

自然生态保护

11.69


11.69



2110401

生态保护

11.69


11.69



212

城乡社区支出

474.91


474.91



21201

城乡社区管理事务

471.91


471.91



2120199

其他城乡社区管理事务支出

471.91


471.91



21203

城乡社区公共设施

3.00


3.00



2120399

其他城乡社区公共设施支出

3.00


3.00



213

农林水支出

1,300.33


1,300.33



21301

农业农村

312.31


312.31



2130108

病虫害控制

33.98


33.98



2130119

防灾救灾

12.00


12.00



2130122

农业生产发展

30.28


30.28



2130124

农村合作经济

1.29


1.29



2130135

农业资源保护修复与利用

11.00


11.00



2130153

农田建设

164.22


164.22



2130199

其他农业农村支出

59.54


59.54



21302

林业和草原

57.96


57.96



2130205

森林资源培育

49.96


49.96



2130234

林业草原防灾减灾

8.00


8.00



21303

水利

18.10


18.10



2130314

防汛

11.00


11.00



2130315

抗旱

7.10


7.10



21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

419.98


419.98



2130504

农村基础设施建设

177.05


177.05



2130505

生产发展

232.60


232.60



2130506

社会发展

6.00


6.00



2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

4.33


4.33



21307

农村综合改革

491.98


491.98



2130701

对村级公益事业建设的补助

243.08


243.08



2130705

对村民委员会和村党支部的补助

248.90


248.90



214

交通运输支出

552.08


552.08



21401

公路水路运输

55.19


55.19



2140104

公路建设

13.64


13.64



2140106

公路养护

41.55


41.55



21406

车辆购置税支出

496.89


496.89



2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

446.76


446.76



2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

50.13


50.13



215

资源勘探工业信息等支出

4.50


4.50



21505

工业和信息产业监管

4.50


4.50



2150599

其他工业和信息产业监管支出

4.50


4.50



221

住房保障支出

116.49

54.45

62.04



22101

保障性安居工程支出

62.04


62.04



2210108

老旧小区改造

62.04


62.04



22102

住房改革支出

54.45

54.45




2210201

住房公积金

54.45

54.45




224

灾害防治及应急管理支出

20.03


20.03



22401

应急管理事务

6.86


6.86



2240199

其他应急管理支出

6.86


6.86



22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.97


0.97



2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.97


0.97



22499

其他灾害防治及应急管理支出

12.20


12.20



2249999

其他灾害防治及应急管理支出

12.20


12.20



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。










一般公共预算财政拨款基本支出决算表















公开06表



公开部门:重庆市荣昌区古昌镇人民政府(本级)








单位:万元



人员经费

公用经费



经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额





301

工资福利支出

647.29

302

商品和服务支出

162.54

310

资本性支出




30101

基本工资

153.82

30201

办公费

4.25

31001

房屋建筑物购建




30102

津贴补贴

140.53

30202

印刷费

4.88

31002

办公设备购置




30103

奖金

182.26

30203

咨询费


31003

专用设备购置




30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设




30107

绩效工资


30205

水费

2.73

31006

大型修缮




30108

机关事业单位基本养老保险费

38.60

30206

电费

11.71

31007

信息网络及软件购置更新




30109

职业年金缴费

21.52

30207

邮电费

15.26

31008

物资储备




30110

职工基本医疗保险缴费

20.24

30208

取暖费


31009

土地补偿




30111

公务员医疗补助缴费

9.52

30209

物业管理费


31010

安置补助




30112

其他社会保障缴费

5.24

30211

差旅费

68.86

31011

地上附着物和青苗补偿




30113

住房公积金

54.45

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿




30114

医疗费

4.32

30213

维修(维护)费

1.01

31013

公务用车购置




30199

其他工资福利支出

16.81

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置




303

对个人和家庭的补助

28.54

30215

会议费

1.93

31021

文物和陈列品购置




30301

离休费


30216

培训费

0.91

31022

无形资产购置




30302

退休费


30217

公务接待费

0.03

31099

其他资本性支出




30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助




30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入




30305

生活补助

17.79

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资




30306

救济费


30226

劳务费

1.60

31204

费用补贴




30307

医疗费补助

2.70

30227

委托业务费


31205

利息补贴




30308

助学金


30228

工会经费

1.42

31299

其他对企业补助




30309

奖励金

8.05

30229

福利费

6.99

399

其他支出




30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

6.80

39907

国家赔偿费用支出




30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

27.58

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




30399

其他个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与







30299

其他商品和服务支出

6.59

39910

资本性赠与







307

债务利息及费用支出


39999

其他支出







30701

国内债务付息










30702

国外债务付息










30703

国内债务发行费用










30704

国外债务发行费用







人员经费合计

675.83

公用经费合计

162.54



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。













政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





























公开07表



公开部门:重庆市荣昌区古昌镇人民政府(本级)









单位:万元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出







合计


2.56

2.56


2.56




212

城乡社区支出


2.56

2.56


2.56




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


2.56

2.56


2.56




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


2.56

2.56


2.56




备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。








机构运行信息表











公开09表



公开部门:重庆市荣昌区古昌镇人民政府(本级)





单位:万元



项  目

年初预算数

全年预算数

决算数

项  目

决算数



一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

162.54



(一)支出合计

24.50

10.20

10.18

(一)行政单位

162.54



1.因公出国(境)费




(二)参照公务员法管理事业单位




2.公务用车购置及运行维护费

17.00

6.80

6.80

五、资产信息



(1)公务用车购置费




(一)车辆数合计(辆)

4



(2)公务用车运行维护费

17.00

6.80

6.80

1.副部(省)级及以上领导用车




3.公务接待费

7.50

3.40

3.38

2.主要领导干部用车




(1)国内接待费

3.38

3.机要通信用车




其中:外事接待费


4.应急保障用车

4



(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车




(二)相关统计数

6.特种专业技术用车




1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车




2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车




3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)




4.公务用车保有量(辆)

3

六、政府采购支出信息



5.国内公务接待批次(个)

60

(一)政府采购支出合计




其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出




6.国内公务接待人次(人)

480

2.政府采购工程支出




其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出




7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额




8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额




二、会议费

3.23





三、培训费

6.19





备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。   







































































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