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  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区峰高街道
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重庆市荣昌区峰高街道退役军人服务站 2022年度部门决算情况说明
日期:2023-10-10
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重庆市荣昌区峰高街道退役军人服务站

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

为退役军人提供服务。负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。

(二)机构设置。

本单位为下属事业单位无内设机构。本单位2022年末实有事业编制人数3人,本年度事业人员无变动。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计55.60万元,支出总计55.60万元。收支较上年决算数增加55.60万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计55.60万元,较上年决算数增加55.60万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。其中:财政拨款收入55.60万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计55.60万元,较上年决算增加55.60万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。其中:基本支出55.60万元,占100%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计55.60万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加55.60万元,增长100%。主要原因是新增单位,无上年数据。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入55.60万元,较上年决算数增加55.60万元,增长100%。主要原因是新增单位,无上年数据。较年初预算数减少19.37万元,下降25.8%,主要原因是年中调整预算数。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出55.60万元,较上年决算数增加55.60万元,增长100%。主要原因是新增单位,无上年数据。较年初预算数减少19.37万元,下降25.8%。主要原因是未休假补贴较年初预算减少2.40万元,统发基本工资较年初预算减少1.28万元,超额绩效工资较年初预算减少3.80万元,公用经费综合定额年初预算减少10.20万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是新增单位,无上年数据。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少1.66万元,下降100%,主要原因是失业保险较年初预算减少0.21万元,公用经费较年初预算减少1.45万元。

(2)社会保障与就业支出48.05万元,占86.4%,较年初预算数减少17.17万元,下降26.3%,主要原因是未休假补贴较年初预算减少2.40万元,统发基本工资较年初预算减少1.28万元,超额绩效工资较年初预算减少3.80万元,公用经费综合定额年初预算减少9.00万元。

(3)卫生健康支出2.61万元,占4.7%,较年初预算数减少0.45万元,下降14.7%,主要原因是医疗保险和大额医疗互助金较年初预算减少0.45万元。

(4)住房保障支出4.94万元,占8.9%,较年初预算数减少0.08万元,下降1.6%,主要原因是住房公积金较年初预算减少0.08万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出55.60万元。其中:人员经费51.71万元,较上年决算数增加51.71万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费3.89万元,较上年决算数增加3.89万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。公用经费用途主要包括公费、水电费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,我单位属新增下属事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较年初预算数及上年支出数均无变化。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,我单位属新增下属事业单位,2022年度未发生因公出国(境)支出,较年初预算数及上年支出数均无变化。

公务车购置费0.00万元,我单位属新增下属事业单位,2022年度未发生公务车购置费支出,较年初预算数及上年支出数均无变化。

公务车运行维护费0.00万元,我单位属新增下属事业单位,2022年度未发生公务车运行维护费支出,较年初预算数及上年支出数均无变化。

公务接待费0.00万元,我单位属新增下属事业单位,2022年度未发生公务接待费支出,较年初预算数及上年支出数均无变化

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:国内外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。因我单位属于新增下属事业单位,财政未保障我单位会议费和培训费。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是新增单位,无上年数据。(按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。)

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。(因我单位属新增下属事业单位,我单位资产未纳入部门决算报表。)

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。(2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。)

五、预算绩效管理情况说明

我单位属新增下属事业单位,不涉及预算绩效管理。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

涂海越 023-46212076。

附件:1.重庆市荣昌区人民政府峰高街道退役军人服务站

2022年决算表


附件1

表1

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市荣昌区峰高街道退役军人服务站2022年度单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

55.60

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

48.05

九、卫生健康支出

2.61

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.94

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

55.60

本年支出合计

55.60

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

55.60

总计

55.60

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


附件1

表2

收入决算表

公开02表

公开部门:重庆市荣昌区峰高街道退役军人服务站2022年度单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

55.60

55.60

208

社会保障和就业支出

48.05

48.05

20805

行政事业单位养老支出

7.13

7.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.42

5.42

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.71

1.71

20828

退役军人管理事务

40.92

40.92

2082850

事业运行

40.92

40.92

210

卫生健康支出

2.61

2.61

21011

行政事业单位医疗

2.61

2.61

2101102

事业单位医疗

1.81

1.81

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.80

0.80

221

住房保障支出

4.94

4.94

22102

住房改革支出

4.94

4.94

2210201

住房公积金

4.94

4.94

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


附件1

表3

支出决算表

公开03表

公开部门:重庆市荣昌区峰高街道退役军人服务站2022年度单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

55.60

55.60

208

社会保障和就业支出

48.05

48.05

20805

行政事业单位养老支出

7.13

7.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.42

5.42

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.71

1.71

20828

退役军人管理事务

40.92

40.92

2082850

事业运行

40.92

40.92

210

卫生健康支出

2.61

2.61

21011

行政事业单位医疗

2.61

2.61

2101102

事业单位医疗

1.81

1.81

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.80

0.80

221

住房保障支出

4.94

4.94

22102

住房改革支出

4.94

4.94

2210201

住房公积金

4.94

4.94

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


附件1

表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:重庆市荣昌区峰高街道退役军人服务站2022年度单位:万元

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

55.60

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

48.05

48.05

九、卫生健康支出

2.61

2.61

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.94

4.94

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

本年收入合计

55.60

二十四、债务还本支出

年初财政拨款结转和结余

二十五、债务付息支出

一、一般公共预算财政拨款

二十六、抗疫特别国债安排的支出

二、政府性基金预算财政拨款

本年支出合计

55.60

55.60

三、国有资本经营预算财政拨款

年末财政拨款结转和结余

总计

55.60

总计

55.60

55.60

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




附件1

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:重庆市荣昌区峰高街道退役军人服务站2022年度单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

55.60

55.60

208

社会保障和就业支出

48.05

48.05

20805

行政事业单位养老支出

7.13

7.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.42

5.42

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.71

1.71

20828

退役军人管理事务

40.92

40.92

2082850

事业运行

40.92

40.92

210

卫生健康支出

2.61

2.61

21011

行政事业单位医疗

2.61

2.61

2101102

事业单位医疗

1.81

1.81

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.80

0.80

221

住房保障支出

4.94

4.94

22102

住房改革支出

4.94

4.94

2210201

住房公积金

4.94

4.94

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


附件1

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:重庆市荣昌区峰高街道退役军人服务站2022年度单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

51.71

302

商品和服务支出

3.89

310

资本性支出

30101

基本工资

12.38

30201

办公费

0.34

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

0.46

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

23.91

30205

水费

0.15

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

5.42

30206

电费

0.15

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

1.71

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

1.81

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.60

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

4.94

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

0.48

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

1.46

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

0.64

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

1.16

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

51.71

公用经费合计

3.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


附件1

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门:重庆市荣昌区峰高街道退役军人服务站2022年度单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



附件1

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门:重庆市荣昌区峰高街道退役军人服务站2022年度单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


附件1

表9

机构运行信息表

公开09表

公开部门:重庆市荣昌区峰高街道退役军人服务站2022年度单位:万元

年初预算数

全年预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

(一)支出合计

3.00

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

3.00

五、国有资产占用情况

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

(2)公务用车运行维护费

3.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

4.公务用车保有量(辆)

(三)单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

5.国内公务接待批次(个)

六、政府采购支出信息

其中:外事接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

6.国内公务接待人次(人)

1.政府采购货物支出

其中:外事接待人次(人)

2.政府采购工程支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

3.政府采购服务支出

8.国(境)外公务接待人次(人)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

二、会议费

其中:授予小微企业合同金额

三、培训费

4.12

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


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