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  • [ 索号 ]
  • 11500226009324298N/2025-00035
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-02-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-02-10
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区昌元街道
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区昌元街道综合行政执法大队 2025年单位预算情况说明
日期:2025-02-10
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重庆市荣昌区昌元街道综合行政执法大队

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

昌元街道综合行政执法大队作为重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处二级预算单位进行预算编制。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、应急管理、城市管理、消防等领域的行政执法权;配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

(二)单位构成。

从预算单位构成看,昌元街道综合行政执法大队为昌元街道办事处管理的正科级财政全额拨款事业单位(公益一类),纳入2025年度预算编制的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年收入合计265.87万元,其中:本年收入265.87万元,主要是一般公共预算拨款265.87万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0万元,主要是一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少9万元,主要是一般公共预算经费拨款减少9万元。

(二)支出预算:2025年支出合计265.87万元,其中:一般公共服务支出209.85万元,教育支出1.25万元,社会保障和就业支出34.41万元,卫生健康支出10.39万元,住房保障支出9.98万元;支出较去年减少9万元,主要是基本支出减少9万元,项目支出0万元,与2024年持平。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计265.87万元,其中:本年收入265.87万元,上年结转收入0万元;一般公共预算财政拨款支出265.87万元,比2024年减少9万元。其中:基本支出265.87万元,比2024年减少9万元,主要原因是人员经费和日常公用经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金和保障单位正常运转的各项商品服务支出减少;项目支出0万元,与2024年持平。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算0万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0万元,与2024年持平;公务用车运行维护费0万元,与2024年持平;公务用车购置费0万元,与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。2025年度无政府采购。

(三)绩效目标设置情况。2025年本单位无项目支出。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:范文惠 联系方式:023-61478264

附件:重庆市荣昌区昌元街道综合行政执法大队2025年单位预算公开报表


表一

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

265.87

一、本年支出

265.87

265.87

一般公共预算资金

265.87

一般公共服务支出

209.85

209.85

政府性基金预算资金

教育支出

1.25

1.25

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

34.41

34.41

卫生健康支出

10.39

10.39

住房保障支出

9.98

9.98

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

265.87

支出合计

265.87

265.87

备注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

265.87

265.87

201

一般公共服务支出

209.85

209.85

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

209.85

209.85

2010350

事业运行

209.85

209.85

205

教育支出

1.25

1.25

20508

进修及培训

1.25

1.25

2050803

培训支出

1.25

1.25

208

社会保障和就业支出

34.41

34.41

20805

行政事业单位养老支出

34.41

34.41

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.90

20.90

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.45

10.45

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.06

3.06

210

卫生健康支出

10.39

10.39

21011

行政事业单位医疗

10.39

10.39

2101102

事业单位医疗

7.07

7.07

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.33

3.33

221

住房保障支出

9.98

9.98

22102

住房改革支出

9.98

9.98

2210201

住房公积金

9.98

9.98


表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

265.87

222.16

43.72

301

工资福利支出

219.14

219.14

30101

基本工资

50.53

50.53

30107

绩效工资

111.19

111.19

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.90

20.90

30109

职业年金缴费

10.45

10.45

30110

职工基本医疗保险缴费

7.07

7.07

30112

其他社会保障缴费

2.33

2.33

30113

住房公积金

9.98

9.98

30114

医疗费

2.08

2.08

30199

其他工资福利支出

2.60

2.60

30102

津贴补贴

2.01

2.01

3010202

其他津补贴

2.01

2.01

302

商品和服务支出

43.72

43.72

30201

办公费

10.73

10.73

30205

水费

0.15

0.15

30206

电费

0.15

0.15

30216

培训费

1.25

1.25

30228

工会经费

11.00

11.00

30229

福利费

2.49

2.49

30299

其他商品和服务支出

17.95

17.95

303

对个人和家庭的补助

3.03

3.03

30305

生活补助

2.83

2.83

30307

医疗费补助

0.20

0.20


表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


表五

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六

单位收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

265.87

合计

265.87

一般公共预算资金

265.87

一般公共服务支出

209.85

政府性基金预算资金

教育支出

1.25

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

34.41

财政专户管理资金

卫生健康支出

10.39

事业收入资金

住房保障支出

9.98

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

备注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


表七

单位收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

265.87

265.87

201

一般公共服务支出

209.85

209.85

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

209.85

209.85

2010350

事业运行

209.85

209.85

205

教育支出

1.25

1.25

20508

进修及培训

1.25

1.25

2050803

培训支出

1.25

1.25

208

社会保障和就业支出

34.41

34.41

20805

行政事业单位养老支出

34.41

34.41

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.90

20.90

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.45

10.45

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.06

3.06

210

卫生健康支出

10.39

10.39

21011

行政事业单位医疗

10.39

10.39

2101102

事业单位医疗

7.07

7.07

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.33

3.33

221

住房保障支出

9.98

9.98

22102

住房改革支出

9.98

9.98

2210201

住房公积金

9.98

9.98


表八

单位支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

265.87

265.87

201

一般公共服务支出

209.85

209.85

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

209.85

209.85

2010350

事业运行

209.85

209.85

205

教育支出

1.25

1.25

20508

进修及培训

1.25

1.25

2050803

培训支出

1.25

1.25

208

社会保障和就业支出

34.41

34.41

20805

行政事业单位养老支出

34.41

34.41

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.90

20.90

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.45

10.45

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.06

3.06

210

卫生健康支出

10.39

10.39

21011

行政事业单位医疗

10.39

10.39

2101102

事业单位医疗

7.07

7.07

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.33

3.33

221

住房保障支出

9.98

9.98

22102

住房改革支出

9.98

9.98

2210201

住房公积金

9.98

9.98


表九

政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计


表十


重庆市荣昌区昌元街道综合行政执法大队2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

单位:万元



项目名称

业务主管部门



预算执行率权重

项目分类



当年预算(万元)

本级安排(万元)



上级补助(万元)



项目概述



立项依据



当年绩效目标



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标































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