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  • [ 索号 ]
  • 11500226759263228E/2025-00012
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-02-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-02-10
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区安富街道
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区安富街道社区事务服务中心2025年单位预算情况说明
日期:2025-02-10
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一、单位基本情况

(一)职能职责。

社区事务服务中心为街道办事处管理的正科级全额拨款事业单位。主要职责:负责平安建设、信访稳定、舆情险情处置、矛盾纠纷防范化解、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建以及协调物业管理等方面的事务性、服务性工作;承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、生态环境保护等领域的事务性、服务性工作。

(二)单位构成。

单位内设1机构,社区事务服务中心

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年收入合计350.98万元,其中:本年收入350.98万元,主要是一般公共预算拨款350.98万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0万元,主要是一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加271.55万元,主要是由于机构改革,单位编制增多,经费拨款增加271.55万元。

(二)支出预算:2025支出合计350.98万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出 1.76万元,城乡社区支出263.62万元,社会保障和就业支出57.31万元,卫生健康支出14.17万元,住房保障支出14.12万元;支出较去年增加271.55万元,主要是基本支出增加271.55万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计350.98万元,其中:本年收入350.98万元,上年结转收入0万元;一般公共预算财政拨款支出350.98万元,比2024增加271.55万元。其中:基本支出271.55万元,比2024增加271.55万元,主要原因是机构改革,人员变动,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一

三公经费情况说明

2025三公经费预算0万元,2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。2025年度无政府采购

(三)绩效目标设置情况。2025项目支出。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人焦婷婷  联系方式:023-46328761  


附件:重庆市荣昌区安富街道社区事务服务中心2025年单位预算公开报表

表一:

财政拨款收支总表

单位:万元

收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 350.98 一、本年支出 350.98 350.98

一般公共预算资金 350.98 教育支出 1.76 1.76

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 57.31 57.31

国有资本经营预算资金
卫生健康支出 14.17 14.17



城乡社区支出 263.62 263.62



住房保障支出 14.12 14.12








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 350.98 支出合计 350.98 350.98

表二:

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目 2025年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出  项目支出 
合计 350.98 350.98
205 教育支出 1.76 1.76
20508 进修及培训 1.76 1.76
2050803 培训支出 1.76 1.76
208 社会保障和就业支出 57.31 57.31
20805 行政事业单位养老支出 57.31 57.31
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.90 27.90
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.95 13.95
2080599 其他行政事业单位养老支出 15.46 15.46
210 卫生健康支出 14.17 14.17
21011 行政事业单位医疗 14.17 14.17
2101102 事业单位医疗 10.00 10.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.16 4.16
212 城乡社区支出 263.62 263.62
21201 城乡社区管理事务 263.62 263.62
2120199 其他城乡社区管理事务支出 263.62 263.62
221 住房保障支出 14.12 14.12
22102 住房改革支出 14.12 14.12
2210201 住房公积金 14.12 14.12

表三:

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目 2025年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 350.98 300.62 50.36
301 工资福利支出 285.31 285.31
30101 基本工资 63.24 63.24
30102 津贴补贴 2.59 2.59
30107 绩效工资 144.83 144.83
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.90 27.90
30109 职业年金缴费 13.95 13.95
30110 职工基本医疗保险缴费 10.00 10.00
30112 其他社会保障缴费 3.29 3.29
30113 住房公积金 14.12 14.12
30114 医疗费 2.40 2.40
30199 其他工资福利支出 3.00 3.00
302 商品和服务支出 50.36
50.36
30201 办公费 1.98
1.98
30205 水费 0.72
0.72
30206 电费 3.78
3.78
30207 邮电费 2.40
2.40
30211 差旅费 0.75
0.75
30216 培训费 1.76
1.76
30226 劳务费 0.80
0.80
30227 委托业务费 0.80
0.80
30228 工会经费 14.76
14.76
30229 福利费 3.53
3.53
30299 其他商品和服务支出 19.07
19.07
303 对个人和家庭的补助 15.31 15.31
30305 生活补助 14.31 14.31
30307 医疗费补助 1.00 1.00

表四:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2025年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费






表五:

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出  项目支出 
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六:

部门收支总表

单位:万元

收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 350.98 合计 350.98
一般公共预算资金 350.98 教育支出 1.76
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 57.31
国有资本经营预算资金
卫生健康支出 14.17
财政专户管理资金
城乡社区支出 263.62
事业收入资金
住房保障支出 14.12
上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


表七:

部门收入总表

单位:万元

科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 350.98 350.98







205 教育支出 1.76 1.76







20508 进修及培训 1.76 1.76







2050803 培训支出 1.76 1.76







208 社会保障和就业支出 57.31 57.31







20805 行政事业单位养老支出 57.31 57.31







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.90 27.90







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.95 13.95







2080599 其他行政事业单位养老支出 15.46 15.46







210 卫生健康支出 14.17 14.17







21011 行政事业单位医疗 14.17 14.17







2101102 事业单位医疗 10.00 10.00







2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.16 4.16







212 城乡社区支出 263.62 263.62







21201 城乡社区管理事务 263.62 263.62







2120199 其他城乡社区管理事务支出 263.62 263.62







221 住房保障支出 14.12 14.12







22102 住房改革支出 14.12 14.12







2210201 住房公积金 14.12 14.12







表八:

部门支出总表

单位:万元

科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 350.98 350.98
205 教育支出 1.76 1.76
20508 进修及培训 1.76 1.76
2050803 培训支出 1.76 1.76
208 社会保障和就业支出 57.31 57.31
20805 行政事业单位养老支出 57.31 57.31
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.90 27.90
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.95 13.95
2080599 其他行政事业单位养老支出 15.46 15.46
210 卫生健康支出 14.17 14.17
21011 行政事业单位医疗 14.17 14.17
2101102 事业单位医疗 10.00 10.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.16 4.16
212 城乡社区支出 263.62 263.62
21201 城乡社区管理事务 263.62 263.62
2120199 其他城乡社区管理事务支出 263.62 263.62
221 住房保障支出 14.12 14.12
22102 住房改革支出 14.12 14.12
2210201 住房公积金 14.12 14.12

表九:

政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计





















表十:

2025年项目支出绩效目标表

单位:万元

编制单位:
单位:万元
项目名称
业务主管部门
预算执行率权重
项目分类
当年预算(万元)
本级安排(万元)
上级补助(万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标










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