重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处
2023年度决算公开报告
一、部门基本情况
(一)职能职责。
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导各行生产,协调本街道与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。(2)制定组织村街道规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施、负债土地、林木等。(3)负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。(4)组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力(5)完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处内设机构共有10个,分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、街道人大工委办公室、综合行政执法办公室。
(三)单位构成。
纳入本部门2023年度预算编制的单位共有8个(含安富街道办事处机关和7个二级预算单位),二级预算单位分别是社区事务服务中心,社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计14146.06万元,支出总计14146.06万元。收支较上年决算数增加1007.09万元,增长7.66%,主要原因是本年巴蜀美丽庭院示范片项目资金拨款增加1047.67万元,农村公路建设项目增加3215.98万元。
2.收入情况。2023年度收入合计10420.19万元,较上年决算数减少1436.16万元,下降12.11%,主要原因是园区科技文化馆建设项目减少、双昌合作园生产便道建设及人员减少及厉行节约,减少办公、差旅支出,公用经费减少。其中:财政拨款收入10420.19万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余3725.87万元。
3.支出情况。2023年度支出合计10930.08万元,较上年决算数减少2208.89万元,下降16.81%,主要原因是人员减少及厉行节约,减少办公、差旅支出,公用经费减少。其中:基本支出3505.64万元,占32.07%;项目支出7424.44万元,占67.93%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余3215.98万元,较上年决算数增加3215.98万元,增长100.00%,主要原因是农村公路建设项目增加3215.98万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计10430.19万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少2706.98万元,下降20.61%。主要原因是园区科技文化馆建设项目减少、双昌合作园生产便道建设及人员减少及厉行节约,减少办公、差旅支出,公用经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9271.89万元,较上年决算数减少2482.03万元,下降21.12%。主要原因是园区科技文化馆建设项目减少、双昌合作园生产便道建设及人员减少及厉行节约,减少办公、差旅支出,公用经费减少。较年初预算数增加4224.91万元,增长83.71%。主要原因是本年巴蜀美丽庭院示范片项目资金拨款增加1047.67万元。此外,年初财政拨款结转和结余10.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9281.89万元,较上年决算数减少3754.65万元,下降28.80%。主要原因是减少园区科技文化馆建设项目、双昌合作园生产便道建设。较年初预算数增加4234.91万元,增长83.91%。主要原因是人员晋升、社保基数调整,农村公路建设项目增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1532.31万元,占16.51%,较年初预算数减少91.26万元,下降5.62%,主要原因是人员减少及厉行节约,减少办公、差旅支出,公用经费减少。
(2)国防支出1278.27万元,占13.77%,较年初预算数增加1278.27万元,增长100.00%,主要原因是企业周边环境安全避让拆迁项目款项大。
(3)公共安全支出15.00万元,占0.16%,较年初预算数减少46.32万元,下降75.54%,主要原因是本年度疫情防控相关活动费用较上年度减少。
(4)教育支出0.05万元,占0.00%,较年初预算数减少0.77万元,下降93.90%,主要原因是支付部分活动物品的采购费减少。
(5)文化旅游体育与传媒支出88.57万元,占0.95%,较年初预算数减少7.55万元,下降7.85%,主要原因是减少了公共文化演出相关费用。
(6)社会保障与就业支出941.84万元,占10.15%,较年初预算数减少46.52万元,下降4.71%,主要原因是社保基数调整。
(7)卫生健康支出181.03万元,占1.95%,较年初预算数增加36.94万元,增长25.64%,主要原因是购买本年度城乡居民基本医疗保险办公用品。
(8)节能环保支出13.60万元,占0.15%,较年初预算数无增减。
(9)城乡社区支出821.16万元,占8.85%,较年初预算数增加245.47万元,增长42.64%,主要原因是支付扫地车洒水车、压缩站等维修费,绕城路一期卫生保洁费,街道城乡垃圾转运费等。
(10)农林水支出2257.71万元,占24.32%,较年初预算数增加1157.85万元,增长105.27%,主要原因是支付抗旱提灌设备维修费用,美丽宜居项目款,秸秆焚烧管护费用,河道清漂保洁费用新一轮退耕还林造林种苗补助等。
(11)交通运输支出485.96万元,占5.24%,较年初预算数增加286.75万元,增长143.94%,主要原因是支付范张路工程款、燕子岩公路工程款、气站路工程款、一箭和渝兰路工程款等。
(12)资源勘探信息等支出6.09万元,占0.07%,较年初预算数增加6.09万元,增长100.00%,主要原因是支付企业周边环境安全避让拆迁工作盒饭款、企业周边环境安全档案柜款、企业周边安全办公费用、企业周边安全避让劳务费、企业周边安全测绘费用。
(13)自然资源海洋气象等支出6.57万元,占0.07%,较年初预算数增加6.57万元,增长100.00%,主要原因是支付耕地测绘费、红庙村耕地恢复劳务费、耕地恢复管护费用。
(14)住房保障支出1620.81万元,占17.46%,较年初预算数增加1456.47万元,增长886.25%,主要原因是支付老旧小区及场镇品质提升工程款等。
(15)灾害防治及应急管理支出32.93万元,占0.35%,较年初预算数减少47.07万元,下降58.84%,主要原因是支付入户接种疫苗劳务费、食品安全示范城市创建志愿者劳务费、居家隔离智能门磁系统采购款、特困人员房屋排危劳务费、入户接种疫苗劳务费等的费用减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出3505.64万元。其中:人员经费3080.59万元,较上年决算数增加354.55万元,增长13.01%,主要原因是人员晋升,基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、公务员基础绩效奖、离退休人员健康修养费等。公用经费425.05万元,较上年决算数减少159.61万元,下降27.30%,主要原因是厉行节约,减少办公、差旅支出,公用经费减少。公用经费用途主要包括公用经费综合定额、公务交通补贴、公务用车运行维护费、通讯费补贴等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1148.30万元,较上年决算数增加1047.67万元,增长1041.11%,主要原因是本年巴蜀美丽庭院示范片项目资金拨款增加。本年支出1148.30万元,较上年决算数增加1047.67万元,增长1041.11%,主要原因是本年巴蜀美丽庭院示范片项目资金拨款增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计26.49万元,较年初预算数减少4.11万元,下降13.43%,主要原因是本单位没有新购置公务用车,贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行公务接待报销标准,对超范围超标准的公务接待一律不予报销。较上年支出数增加2.18万元,增长8.97%,主要原因是人员的增加以及扶贫项目的开展。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是本单位本年度无该项费用支出。
公务车购置费0.00万元,主要原因是本单位本年度无该项费用支出。
公务车运行维护费23.48万元,主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少4.02万元,下降14.62%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行公务接待报销标准,对超范围超标准的公务接待一律不予报销。较上年支出数增加0.53万元,增长2.31%,主要原因是人员的增加以及扶贫项目的开展。
公务接待费3.02万元,主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元,下降2.58%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行公务接待报销标准,对超范围超标准的公务接待一律不予报销。较上年支出数增加1.66万元,增长122.06%,主要原因是人员的增加以及扶贫项目的开展。
(三)“三公”经费实物量情况。
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为15辆;国内公务接待48批次476人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费63.38元,车均购置费0万元,车均维护费1.57万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出3.15万元,较上年决算数减少20.42万元,下降86.64%,主要原因是厉行节约,减少办公、会议费用的支出。本年度培训费支出4.07万元,较上年决算数减少15.94万元,下降79.66%,主要原因是厉行节约,减少办公、培训费用的支出。
(二)机关运行经费情况说明。
2023年度本单位机关运行经费支出235.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费、水费等。机关运行经费较上年支出数减少59.30万元,下降20.09%,主要原因是厉行节约,减少办公、差旅支出,公用经费减少。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2023年度本部门政府采购支出总额846.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出846.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额846.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购工程相关支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况。
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和90个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金7605.28万元。本年度我部门整体绩效自评表如下:
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处整体自评 |
项目编码: |
50015300023P000068 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
项目主管部门: |
904-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 |
财政归口处室: |
002-预算科 |
部门联系人: |
罗军 |
联系电话: |
15320522997 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
99,185,936.15 |
104,301,948.91 |
104,301,948.91 |
|||||||
其中:财政拨款 |
99,185,936.15 |
104,301,948.91 |
104,301,948.91 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
92,495,156.15 |
92,818,910.15 |
92,818,910.15 |
100 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
(1)为了推动经济发展,安富街道优化产业结构,保持街道地区生产总值稳定增长,同比增速不低于7.7%,积极争取招商引资,加快中小企业聚集区建设,促进经济高质量发展。 |
(1)为了推动经济发展,安富街道优化产业结构,保持街道地区生产总值稳定增长,同比增速不低于7.7%,积极争取招商引资,加快中小企业聚集区建设,促进经济高质量发展。 | |||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
GDP增长率 |
% |
≥ |
7.7 |
7.7 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
国土绿化及森林覆盖面积 |
亩 |
≥ |
700 |
700 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
基本医疗保险参保率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
基层党建覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
城镇新增就业人口 |
人 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
环境质量达标率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
基本公共服务保障率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
水环境质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
辖区群众满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
预算执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
(二)财政绩效评价情况。
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:黄小珂023-46321348
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
9,271.89 |
一、一般公共服务支出 |
2,032.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,148.30 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
1,278.27 | |
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
15.00 | |
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.05 | |
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
88.57 | |
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
941.84 | |
九、卫生健康支出 |
181.03 | ||
十、节能环保支出 |
13.60 | ||
十一、城乡社区支出 |
1,658.23 | ||
十二、农林水支出 |
2,257.71 | ||
十三、交通运输支出 |
485.96 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
6.09 | ||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
6.57 | ||
十九、住房保障支出 |
1,620.81 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
32.93 | ||
二十三、其他支出 |
311.24 | ||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
10,420.19 |
本年支出合计 |
10,930.08 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
3,725.87 |
年末结转和结余 |
3,215.98 |
总计 |
14,146.06 |
总计 |
14,146.06 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
10,420.19 |
10,420.19 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,532.31 |
1,532.31 |
||||||
20101 |
人大事务 |
40.28 |
40.28 |
||||||
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
1.00 |
||||||
2010106 |
人大监督 |
5.70 |
5.70 |
||||||
2010108 |
代表工作 |
19.01 |
19.01 |
||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
14.57 |
14.57 |
||||||
20102 |
政协事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||
2010206 |
参政议政 |
5.00 |
5.00 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,463.95 |
1,463.95 |
||||||
2010301 |
行政运行 |
1,064.28 |
1,064.28 |
||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
166.41 |
166.41 |
||||||
2010308 |
信访事务 |
24.84 |
24.84 |
||||||
2010350 |
事业运行 |
199.07 |
199.07 |
||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.34 |
9.34 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
5.18 |
5.18 |
||||||
2011308 |
招商引资 |
5.18 |
5.18 |
||||||
20132 |
组织事务 |
17.90 |
17.90 |
||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.72 |
0.72 |
||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
17.18 |
17.18 |
||||||
203 |
国防支出 |
1,278.27 |
1,278.27 |
||||||
20306 |
国防动员 |
1,278.27 |
1,278.27 |
||||||
2030699 |
其他国防动员支出 |
1,278.27 |
1,278.27 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||
205 |
教育支出 |
0.05 |
0.05 |
||||||
20508 |
进修及培训 |
0.05 |
0.05 |
||||||
2050803 |
培训支出 |
0.05 |
0.05 |
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
88.57 |
88.57 |
||||||
20701 |
文化和旅游 |
88.57 |
88.57 |
||||||
2070109 |
群众文化 |
85.93 |
85.93 |
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.64 |
2.64 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
941.84 |
941.84 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
97.98 |
97.98 |
||||||
2080150 |
事业运行 |
87.24 |
87.24 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.75 |
10.75 |
||||||
20802 |
民政管理事务 |
0.29 |
0.29 |
||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.29 |
0.29 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
687.72 |
687.72 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
199.79 |
199.79 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
210.49 |
210.49 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
277.44 |
277.44 |
||||||
20808 |
抚恤 |
4.30 |
4.30 |
||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
4.30 |
4.30 |
||||||
20809 |
退役安置 |
5.05 |
5.05 |
||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.05 |
5.05 |
||||||
20810 |
社会福利 |
61.94 |
61.94 |
||||||
2081002 |
老年福利 |
24.95 |
24.95 |
||||||
2081006 |
养老服务 |
32.67 |
32.67 |
||||||
2081099 |
其他社会福利支出 |
4.32 |
4.32 |
||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
10.22 |
10.22 |
||||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.22 |
10.22 |
||||||
20825 |
其他生活救助 |
26.20 |
26.20 |
||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
26.20 |
26.20 |
||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
48.14 |
48.14 |
||||||
2082850 |
事业运行 |
48.14 |
48.14 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
181.03 |
181.03 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
179.26 |
179.26 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
52.43 |
52.43 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
59.96 |
59.96 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.72 |
26.72 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
40.15 |
40.15 |
||||||
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.77 |
1.77 |
||||||
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.77 |
1.77 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
13.60 |
13.60 |
||||||
21103 |
污染防治 |
13.60 |
13.60 |
||||||
2110302 |
水体 |
13.60 |
13.60 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,658.23 |
1,658.23 |
||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
333.46 |
333.46 |
||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
333.46 |
333.46 |
||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
172.21 |
172.21 |
||||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
172.21 |
172.21 |
||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
315.50 |
315.50 |
||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
315.50 |
315.50 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
824.01 |
824.01 |
||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
824.01 |
824.01 |
||||||
213 |
农林水支出 |
2,247.71 |
2,247.71 |
||||||
21301 |
农业农村 |
1,020.54 |
1,020.54 |
||||||
2130104 |
事业运行 |
676.62 |
676.62 |
||||||
2130108 |
病虫害控制 |
14.42 |
14.42 |
||||||
2130122 |
农业生产发展 |
222.67 |
222.67 |
||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
106.83 |
106.83 |
||||||
21302 |
林业和草原 |
194.72 |
194.72 |
||||||
2130205 |
森林资源培育 |
154.18 |
154.18 |
||||||
2130207 |
森林资源管理 |
1.30 |
1.30 |
||||||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
38.59 |
38.59 |
||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.66 |
0.66 |
||||||
21303 |
水利 |
54.35 |
54.35 |
||||||
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
6.60 |
6.60 |
||||||
2130315 |
抗旱 |
44.75 |
44.75 |
||||||
2130316 |
农村水利 |
3.00 |
3.00 |
||||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
42.00 |
42.00 |
||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
15.00 |
15.00 |
||||||
2130506 |
社会发展 |
27.00 |
27.00 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
936.11 |
936.11 |
||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
474.66 |
474.66 |
||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
461.46 |
461.46 |
||||||
214 |
交通运输支出 |
485.96 |
485.96 |
||||||
21401 |
公路水路运输 |
192.16 |
192.16 |
||||||
2140104 |
公路建设 |
179.11 |
179.11 |
||||||
2140106 |
公路养护 |
13.05 |
13.05 |
||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
293.80 |
293.80 |
||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
293.80 |
293.80 |
||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6.09 |
6.09 |
||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
6.09 |
6.09 |
||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
6.09 |
6.09 |
||||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6.57 |
6.57 |
||||||
22001 |
自然资源事务 |
6.57 |
6.57 |
||||||
2200106 |
自然资源利用与保护 |
6.57 |
6.57 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
1,620.81 |
1,620.81 |
||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,476.89 |
1,476.89 |
||||||
2210103 |
棚户区改造 |
26.80 |
26.80 |
||||||
2210108 |
老旧小区改造 |
293.02 |
293.02 |
||||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,157.07 |
1,157.07 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
143.92 |
143.92 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
143.92 |
143.92 |
||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
32.93 |
32.93 |
||||||
22401 |
应急管理事务 |
26.02 |
26.02 |
||||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
26.02 |
26.02 |
||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.10 |
3.10 |
||||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.10 |
3.10 |
||||||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
3.81 |
3.81 |
||||||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
3.81 |
3.81 |
||||||
229 |
其他支出 |
311.24 |
311.24 |
||||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
310.48 |
310.48 |
||||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
310.48 |
310.48 |
||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.77 |
0.77 |
||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.77 |
0.77 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 |
||||||||
公开部门:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 |
公开03表 |
|||||||
单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
合计 |
10,930.08 |
3,505.64 |
7,424.44 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,032.20 |
1,263.36 |
768.84 |
||||
20101 |
人大事务 |
40.28 |
40.28 |
|||||
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
1.00 |
|||||
2010106 |
人大监督 |
5.70 |
5.70 |
|||||
2010108 |
代表工作 |
19.01 |
19.01 |
|||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
14.57 |
14.57 |
|||||
20102 |
政协事务 |
5.00 |
5.00 |
|||||
2010206 |
参政议政 |
5.00 |
5.00 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,963.28 |
1,263.36 |
699.92 |
||||
2010301 |
行政运行 |
1,064.28 |
1,064.28 |
|||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
665.74 |
665.74 |
|||||
2010308 |
信访事务 |
24.84 |
24.84 |
|||||
2010350 |
事业运行 |
199.07 |
199.07 |
|||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.34 |
9.34 |
|||||
20113 |
商贸事务 |
5.18 |
5.18 |
|||||
2011308 |
招商引资 |
5.18 |
5.18 |
|||||
20132 |
组织事务 |
18.46 |
18.46 |
|||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.72 |
0.72 |
|||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
17.74 |
17.74 |
|||||
203 |
国防支出 |
1,278.27 |
1,278.27 |
|||||
20306 |
国防动员 |
1,278.27 |
1,278.27 |
|||||
2030699 |
其他国防动员支出 |
1,278.27 |
1,278.27 |
|||||
204 |
公共安全支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||
20499 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||
205 |
教育支出 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
||||
20508 |
进修及培训 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
||||
2050803 |
培训支出 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
88.57 |
85.93 |
2.64 |
||||
20701 |
文化和旅游 |
88.57 |
85.93 |
2.64 |
||||
2070109 |
群众文化 |
85.93 |
85.93 |
|||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.64 |
2.64 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
941.84 |
823.10 |
118.74 |
||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
97.98 |
87.24 |
10.75 |
||||
2080150 |
事业运行 |
87.24 |
87.24 |
|||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.75 |
10.75 |
|||||
20802 |
民政管理事务 |
0.29 |
0.29 |
|||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.29 |
0.29 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
687.72 |
687.72 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
199.79 |
199.79 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
210.49 |
210.49 |
|||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
277.44 |
277.44 |
|||||
20808 |
抚恤 |
4.30 |
4.30 |
|||||
2080899 |
其他优抚支出 |
4.30 |
4.30 |
|||||
20809 |
退役安置 |
5.05 |
5.05 |
|||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.05 |
5.05 |
|||||
20810 |
社会福利 |
61.94 |
61.94 |
|||||
2081002 |
老年福利 |
24.95 |
24.95 |
|||||
2081006 |
养老服务 |
32.67 |
32.67 |
|||||
2081099 |
其他社会福利支出 |
4.32 |
4.32 |
|||||
20821 |
特困人员救助供养 |
10.22 |
10.22 |
|||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.22 |
10.22 |
|||||
20825 |
其他生活救助 |
26.20 |
26.20 |
|||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
26.20 |
26.20 |
|||||
20828 |
退役军人管理事务 |
48.14 |
48.14 |
|||||
2082850 |
事业运行 |
48.14 |
48.14 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
181.03 |
179.26 |
1.77 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
179.26 |
179.26 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
52.43 |
52.43 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
59.96 |
59.96 |
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.72 |
26.72 |
|||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
40.15 |
40.15 |
|||||
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.77 |
1.77 |
|||||
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.77 |
1.77 |
|||||
211 |
节能环保支出 |
13.60 |
13.60 |
|||||
21103 |
污染防治 |
13.60 |
13.60 |
|||||
2110302 |
水体 |
13.60 |
13.60 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
1,658.23 |
333.46 |
1,324.77 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
333.46 |
333.46 |
|||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
333.46 |
333.46 |
|||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
172.21 |
172.21 |
|||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
172.21 |
172.21 |
|||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
315.50 |
315.50 |
|||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
315.50 |
315.50 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
|||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
|||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
824.01 |
824.01 |
|||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
824.01 |
824.01 |
|||||
213 |
农林水支出 |
2,257.71 |
676.62 |
1,581.10 |
||||
21301 |
农业农村 |
1,020.54 |
676.62 |
343.92 |
||||
2130104 |
事业运行 |
676.62 |
676.62 |
|||||
2130108 |
病虫害控制 |
14.42 |
14.42 |
|||||
2130122 |
农业生产发展 |
222.67 |
222.67 |
|||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
106.83 |
106.83 |
|||||
21302 |
林业和草原 |
194.72 |
194.72 |
|||||
2130205 |
森林资源培育 |
154.18 |
154.18 |
|||||
2130207 |
森林资源管理 |
1.30 |
1.30 |
|||||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
38.59 |
38.59 |
|||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.66 |
0.66 |
|||||
21303 |
水利 |
64.35 |
64.35 |
|||||
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
6.60 |
6.60 |
|||||
2130315 |
抗旱 |
44.75 |
44.75 |
|||||
2130316 |
农村水利 |
3.00 |
3.00 |
|||||
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
10.00 |
10.00 |
|||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
42.00 |
42.00 |
|||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
15.00 |
15.00 |
|||||
2130506 |
社会发展 |
27.00 |
27.00 |
|||||
21307 |
农村综合改革 |
936.11 |
936.11 |
|||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
474.66 |
474.66 |
|||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
461.46 |
461.46 |
|||||
214 |
交通运输支出 |
485.96 |
485.96 |
|||||
21401 |
公路水路运输 |
192.16 |
192.16 |
|||||
2140104 |
公路建设 |
179.11 |
179.11 |
|||||
2140106 |
公路养护 |
13.05 |
13.05 |
|||||
21406 |
车辆购置税支出 |
293.80 |
293.80 |
|||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
293.80 |
293.80 |
|||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6.09 |
6.09 |
|||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
6.09 |
6.09 |
|||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
6.09 |
6.09 |
|||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6.57 |
6.57 |
|||||
22001 |
自然资源事务 |
6.57 |
6.57 |
|||||
2200106 |
自然资源利用与保护 |
6.57 |
6.57 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
1,620.81 |
143.92 |
1,476.89 |
||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,476.89 |
1,476.89 |
|||||
2210103 |
棚户区改造 |
26.80 |
26.80 |
|||||
2210108 |
老旧小区改造 |
293.02 |
293.02 |
|||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,157.07 |
1,157.07 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
143.92 |
143.92 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
143.92 |
143.92 |
|||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
32.93 |
32.93 |
|||||
22401 |
应急管理事务 |
26.02 |
26.02 |
|||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
26.02 |
26.02 |
|||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.10 |
3.10 |
|||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.10 |
3.10 |
|||||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
3.81 |
3.81 |
|||||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
3.81 |
3.81 |
|||||
229 |
其他支出 |
311.24 |
311.24 |
|||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
310.48 |
310.48 |
|||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
310.48 |
310.48 |
|||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.77 |
0.77 |
|||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.77 |
0.77 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开部门:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 |
公开04表 |
||||||
单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 | ||||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
9,271.89 |
一、一般公共服务支出 |
1,532.31 |
1,532.31 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,148.30 |
二、外交支出 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
1,278.27 |
1,278.27 |
||||
四、公共安全支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||
五、教育支出 |
0.05 |
0.05 |
|||||
六、科学技术支出 |
|||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
88.57 |
88.57 |
|||||
八、社会保障和就业支出 |
941.84 |
941.84 |
|||||
九、卫生健康支出 |
181.03 |
181.03 |
|||||
十、节能环保支出 |
13.60 |
13.60 |
|||||
十一、城乡社区支出 |
1,658.23 |
821.16 |
837.06 |
||||
十二、农林水支出 |
2,257.71 |
2,257.71 |
|||||
十三、交通运输支出 |
485.96 |
485.96 |
|||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
6.09 |
6.09 |
|||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||||
十六、金融支出 |
|||||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
6.57 |
6.57 |
|||||
十九、住房保障支出 |
1,620.81 |
1,620.81 |
|||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
32.93 |
32.93 |
|||||
二十三、其他支出 |
311.24 |
311.24 |
|||||
二十四、债务还本支出 |
|||||||
二十五、债务付息支出 |
|||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||
本年收入合计 |
10,420.19 |
本年支出合计 |
10,430.19 |
9,281.89 |
1,148.30 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
10.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
10.00 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
总计 |
10,430.19 |
总计 |
10,430.19 |
9,281.89 |
1,148.30 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
9,281.89 |
3,505.64 |
5,776.25 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,532.31 |
1,263.36 |
268.95 |
20101 |
人大事务 |
40.28 |
40.28 | |
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
1.00 | |
2010106 |
人大监督 |
5.70 |
5.70 | |
2010108 |
代表工作 |
19.01 |
19.01 | |
2010199 |
其他人大事务支出 |
14.57 |
14.57 | |
20102 |
政协事务 |
5.00 |
5.00 | |
2010206 |
参政议政 |
5.00 |
5.00 | |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,463.95 |
1,263.36 |
200.59 |
2010301 |
行政运行 |
1,064.28 |
1,064.28 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
166.41 |
166.41 | |
2010308 |
信访事务 |
24.84 |
24.84 | |
2010350 |
事业运行 |
199.07 |
199.07 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.34 |
9.34 | |
20113 |
商贸事务 |
5.18 |
5.18 | |
2011308 |
招商引资 |
5.18 |
5.18 | |
20132 |
组织事务 |
17.90 |
17.90 | |
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.72 |
0.72 | |
2013299 |
其他组织事务支出 |
17.18 |
17.18 | |
203 |
国防支出 |
1,278.27 |
1,278.27 | |
20306 |
国防动员 |
1,278.27 |
1,278.27 | |
2030699 |
其他国防动员支出 |
1,278.27 |
1,278.27 | |
204 |
公共安全支出 |
15.00 |
15.00 | |
20499 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
15.00 | |
2049999 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
15.00 | |
205 |
教育支出 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
20508 |
进修及培训 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
2050803 |
培训支出 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
88.57 |
85.93 |
2.64 |
20701 |
文化和旅游 |
88.57 |
85.93 |
2.64 |
2070109 |
群众文化 |
85.93 |
85.93 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.64 |
2.64 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
941.84 |
823.10 |
118.74 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
97.98 |
87.24 |
10.75 |
2080150 |
事业运行 |
87.24 |
87.24 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.75 |
10.75 | |
20802 |
民政管理事务 |
0.29 |
0.29 | |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.29 |
0.29 | |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
687.72 |
687.72 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
199.79 |
199.79 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
210.49 |
210.49 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
277.44 |
277.44 |
|
20808 |
抚恤 |
4.30 |
4.30 | |
2080899 |
其他优抚支出 |
4.30 |
4.30 | |
20809 |
退役安置 |
5.05 |
5.05 | |
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.05 |
5.05 | |
20810 |
社会福利 |
61.94 |
61.94 | |
2081002 |
老年福利 |
24.95 |
24.95 | |
2081006 |
养老服务 |
32.67 |
32.67 | |
2081099 |
其他社会福利支出 |
4.32 |
4.32 | |
20821 |
特困人员救助供养 |
10.22 |
10.22 | |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.22 |
10.22 | |
20825 |
其他生活救助 |
26.20 |
26.20 | |
2082502 |
其他农村生活救助 |
26.20 |
26.20 | |
20828 |
退役军人管理事务 |
48.14 |
48.14 |
|
2082850 |
事业运行 |
48.14 |
48.14 |
|
210 |
卫生健康支出 |
181.03 |
179.26 |
1.77 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
179.26 |
179.26 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.43 |
52.43 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
59.96 |
59.96 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.72 |
26.72 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
40.15 |
40.15 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.77 |
1.77 | |
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.77 |
1.77 | |
211 |
节能环保支出 |
13.60 |
13.60 | |
21103 |
污染防治 |
13.60 |
13.60 | |
2110302 |
水体 |
13.60 |
13.60 | |
212 |
城乡社区支出 |
821.16 |
333.46 |
487.71 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
333.46 |
333.46 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
333.46 |
333.46 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
172.21 |
172.21 | |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
172.21 |
172.21 | |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
315.50 |
315.50 | |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
315.50 |
315.50 | |
213 |
农林水支出 |
2,257.71 |
676.62 |
1,581.10 |
21301 |
农业农村 |
1,020.54 |
676.62 |
343.92 |
2130104 |
事业运行 |
676.62 |
676.62 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
14.42 |
14.42 | |
2130122 |
农业生产发展 |
222.67 |
222.67 | |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
106.83 |
106.83 | |
21302 |
林业和草原 |
194.72 |
194.72 | |
2130205 |
森林资源培育 |
154.18 |
154.18 | |
2130207 |
森林资源管理 |
1.30 |
1.30 | |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
38.59 |
38.59 | |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.66 |
0.66 | |
21303 |
水利 |
64.35 |
64.35 | |
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
6.60 |
6.60 | |
2130315 |
抗旱 |
44.75 |
44.75 | |
2130316 |
农村水利 |
3.00 |
3.00 | |
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
10.00 |
10.00 | |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
42.00 |
42.00 | |
2130504 |
农村基础设施建设 |
15.00 |
15.00 | |
2130506 |
社会发展 |
27.00 |
27.00 | |
21307 |
农村综合改革 |
936.11 |
936.11 | |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
474.66 |
474.66 | |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
461.46 |
461.46 | |
214 |
交通运输支出 |
485.96 |
485.96 | |
21401 |
公路水路运输 |
192.16 |
192.16 | |
2140104 |
公路建设 |
179.11 |
179.11 | |
2140106 |
公路养护 |
13.05 |
13.05 | |
21406 |
车辆购置税支出 |
293.80 |
293.80 | |
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
293.80 |
293.80 | |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6.09 |
6.09 | |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
6.09 |
6.09 | |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
6.09 |
6.09 | |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6.57 |
6.57 | |
22001 |
自然资源事务 |
6.57 |
6.57 | |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
6.57 |
6.57 | |
221 |
住房保障支出 |
1,620.81 |
143.92 |
1,476.89 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,476.89 |
1,476.89 | |
2210103 |
棚户区改造 |
26.80 |
26.80 | |
2210108 |
老旧小区改造 |
293.02 |
293.02 | |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,157.07 |
1,157.07 | |
22102 |
住房改革支出 |
143.92 |
143.92 |
|
2210201 |
住房公积金 |
143.92 |
143.92 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
32.93 |
32.93 | |
22401 |
应急管理事务 |
26.02 |
26.02 | |
2240199 |
其他应急管理支出 |
26.02 |
26.02 | |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.10 |
3.10 | |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.10 |
3.10 | |
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
3.81 |
3.81 | |
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
3.81 |
3.81 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
2,722.20 |
302 |
商品和服务支出 |
425.05 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
598.97 |
30201 |
办公费 |
45.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
185.47 |
30202 |
印刷费 |
1.30 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
319.15 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
859.00 |
30205 |
水费 |
6.98 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
199.79 |
30206 |
电费 |
27.33 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
210.49 |
30207 |
邮电费 |
36.82 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
112.39 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
26.72 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
27.22 |
30211 |
差旅费 |
90.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
143.92 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
20.32 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
18.76 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
358.40 |
30215 |
会议费 |
1.49 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.28 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.02 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
80.19 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
30305 |
生活补助 |
239.86 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
4.34 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
38.35 |
30227 |
委托业务费 |
4.32 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
79.94 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
5.47 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
23.48 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
41.26 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.10 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
3,080.59 |
公用经费合计 |
425.05 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
1,148.30 |
1,148.30 |
1,148.30 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
837.06 |
837.06 |
837.06 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
13.05 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
13.05 |
|||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
824.01 |
824.01 |
824.01 |
|||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
824.01 |
824.01 |
824.01 |
|||
229 |
其他支出 |
311.24 |
311.24 |
311.24 |
|||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
310.48 |
310.48 |
310.48 |
|||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
310.48 |
310.48 |
310.48 |
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
235.86 |
(一)支出合计 |
26.49 |
26.49 |
(一)行政单位 |
235.86 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
23.48 |
23.48 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
15 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
23.48 |
23.48 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
3.02 |
3.02 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
3.02 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
11 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
4 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
15 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
48 |
(一)政府采购支出合计 |
846.00 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
476 |
2.政府采购工程支出 |
846.00 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
846.00 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
3.15 |
||
三、培训费 |
— |
4.07 |
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站