一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示。
2.根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区年度工作计划并报区人民政府批准后组织实施。
3.在全区城镇建设总体规划和土地利用总体规划的指导下,组织编制新区控制性详细规划,并按法定程序报批后组织实施。
4.负责新区规划区内区级权限范围内投资项目的分析研究,提出意见建议,并对落户企业、项目进行服务和管理。
5.负责新区基础设施建设工作。
6.负责新区规划区内开发建设、运营管理及招商引资工作。
7.负责履行管理责任范围内引进的投资、按法律法规或相关规定发包、组织实施的建设工程生态环境保护、安全生产监管、应急管理等工作;接受相关部门授权或受有关部门委托,开展综合行政执法工作。
8.承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)单位构成。
重庆市荣昌区新区建设管理委员会机关行政编制9名。其中:党工委书记1名;管委会主任1名(由党工委书记兼任),副主任2名,科级领导职数3名。内设3个职能科室:党政办公室(审计科)、规划发展科、建设管理科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初收入预算数10189.54万元,其中:一般公共预算拨款1224.78万元,政府性基金预算拨款8100.00万元;上年结转864.76万元,主要是政府性基金预算拨款864.76万元。收入较去年增加4483.56万元,主要是2024年安排了新区征地拆迁经费。
(二)支出预算:以10189.54万元,其中:一般公共服务支出257.02万元,教育支出1.23万元,文化旅游体育与传媒支出230.00万元,社会保障和就业支出30.12万元,卫生健康支出19.01万元,城乡社区支出8770.00万元,住房保障支出17.39万元,其他支出864.76万元;支出较去年增加4483.56万元,主要是基本支出减少19.92万元,项目支出增加4503.48万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1224.78万元,一般公共预算财政拨款支出1224.78万元,比2023年减少185.32万元。其中:基本支出266.28万元,比2023年减少19.92万元,主要原因是2023年补缴了职业年金,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出958.50万元,比2023年减少165.40万元,主要原因是新区安置小区基础设施配套建设和维护经费减少。
2024年政府性基金预算收入8964.76万元,其中本年收入8100.00万元,上年结转864.76万元,政府性基金预算支出8964.76万元,比2023年增加4668.88万元,主要原因是2024年安排了新区征地拆迁经费。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算7.60万元,比2023年减少0.50万元。其中:公务接待费5.10万元,与2023年相同;公务用车运行维护费2.50万元,比2023年减少0.50万元,主要原因是厉行节约,降低费用;无公务用车购置费和因公出国(境)费用。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费51.15万元,比上年减少0.42万元,主要是公车运行维护费用减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额315.00万元:政府采购工程预算315.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购315.00万元:政府采购工程预算315.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款958.50万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2024年无一般公共预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:李良芳 联系方式:023-46771930
附件:重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级)2024年单位预算公开报表
附件
表一 |
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重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级)财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
9,324.78 |
一、本年支出 |
10,189.54 |
1,224.78 |
8,964.76 |
|
一般公共预算资金 |
1,224.78 |
一般公共服务支出 |
257.02 |
257.02 |
|
|
政府性基金预算资金 |
8,100.00 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
30.12 |
30.12 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
19.01 |
19.01 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
8,770.00 |
670.00 |
8,100.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
17.39 |
17.39 |
|
|
|
|
其他支出 |
864.76 |
|
864.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
864.76 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
864.76 |
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
10,189.54 |
支出合计 |
10,189.54 |
1,224.78 |
8,964.76 |
|
表二 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级) 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,224.78 |
266.28 |
958.50 | |
201 |
一般公共服务支出 |
257.02 |
198.52 |
58.50 |
20113 |
商贸事务 |
257.02 |
198.52 |
58.50 |
2011301 |
行政运行 |
198.52 |
198.52 |
|
011302 |
一般行政管理事务 |
58.50 |
|
58.50 |
205 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.23 |
1.23 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.23 |
1.23 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
30.12 |
30.12 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.12 |
30.12 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.08 |
20.08 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.04 |
10.04 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.01 |
19.01 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.01 |
19.01 |
|
101101 |
行政单位医疗 |
10.67 |
10.67 |
|
101103 |
公务员医疗补助 |
5.02 |
5.02 |
|
101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.32 |
3.32 |
|
212 |
城乡社区支出 |
670.00 |
|
670.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
670.00 |
|
670.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
670.00 |
|
670.00 |
221 |
住房保障支出 |
17.39 |
17.39 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.39 |
17.39 |
|
210201 |
住房公积金 |
17.39 |
17.39 |
|
表三 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级) 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
266.28 |
215.13 |
51.15 | |
301 |
工资福利支出 |
215.12 |
215.12 |
|
30101 |
基本工资 |
45.91 |
45.91 |
|
30102 |
津贴补贴 |
32.58 |
32.58 |
|
30103 |
奖金 |
66.44 |
66.44 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.08 |
20.08 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.04 |
10.04 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.67 |
10.67 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.02 |
5.02 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.74 |
3.74 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.39 |
17.39 |
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
1.44 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.80 |
1.80 |
|
302 |
商品和服务支出 |
51.15 |
|
51.15 |
30201 |
办公费 |
5.60 |
|
5.60 |
30207 |
邮电费 |
4.31 |
|
4.31 |
30216 |
培训费 |
1.23 |
|
1.23 |
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
|
0.10 |
30228 |
工会经费 |
16.99 |
|
16.99 |
30229 |
福利费 |
2.47 |
|
2.47 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
30239 |
其他交通费用 |
9.65 |
|
9.65 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.30 |
|
8.30 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
0.02 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级) 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
2024年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
7.60 |
|
2.50 |
|
2.50 |
5.10 |
表五 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级)政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
8,964.76 |
|
8,964.76 | |
212 |
城乡社区支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
229 |
其他支出 |
864.76 |
|
864.76 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
864.76 |
|
864.76 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
864.76 |
|
864.76 |
表七 重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级)收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
10,189.54 |
1,224.78 |
8,964.76 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
257.02 |
257.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
257.02 |
257.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011301 |
行政运行 |
198.52 |
198.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
58.50 |
58.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 |
进修及培训 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培训支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
30.12 |
30.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.12 |
30.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.08 |
20.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.04 |
10.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
19.01 |
19.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.01 |
19.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.67 |
10.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
8,770.00 |
670.00 |
8,100.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
670.00 |
670.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
670.00 |
670.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
17.39 |
17.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
17.39 |
17.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
17.39 |
17.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
864.76 |
|
864.76 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
864.76 |
|
864.76 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
864.76 |
|
864.76 |
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
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|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级)支出总表 | ||||
|
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
10,189.54 |
266.28 |
9,923.26 | |
201 |
一般公共服务支出 |
257.02 |
198.52 |
58.50 |
20113 |
商贸事务 |
257.02 |
198.52 |
58.50 |
2011301 |
行政运行 |
198.52 |
198.52 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
58.50 |
|
58.50 |
205 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.23 |
1.23 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.23 |
1.23 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
30.12 |
30.12 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.12 |
30.12 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.08 |
20.08 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.04 |
10.04 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.01 |
19.01 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.01 |
19.01 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.67 |
10.67 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.02 |
5.02 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.32 |
3.32 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8,770.00 |
|
8,770.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
670.00 |
|
670.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
670.00 |
|
670.00 |
221 |
住房保障支出 |
17.39 |
17.39 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.39 |
17.39 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.39 |
17.39 |
|
229 |
其他支出 |
864.76 |
|
864.76 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
864.76 |
|
864.76 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
864.76 |
|
864.76 |
表九 |
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重庆市荣昌区新区建设管理委员会(本级)政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位:万元 | ||
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
315.00 |
315.00 |
|
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| |
B |
工程 |
315.00 |
315.00 |
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国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站