重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
牵头推进党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府部署的“放管服”改革工作;承担重庆市荣昌区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作;承担推进行政审批制度改革协调工作。负责推进“互联网+政务服务”等电子政务建设工作;负责指导区行政服务中心、镇(街道)便民服务中心、村(社区)便民服务站等政务服务平台管理等工作;负责统筹推进、督促指导、监督考核各审批职能部门及有关单位行政审批服务工作;负责机关和直属单位党建工作;完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
重庆市荣昌区政务服务管理办公室内设2个职能科室:综合科、政务管理科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计522.61万元,其中:本年收入522.61万元,主要是一般公共预算拨款522.61万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0万元,主要是一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加244.85万元,主要是增加“一窗综办人员”41人相关经费拨款增加244.52万元。
(二)支出预算:2025年支出合计522.61万元,其中:一般公共服务支出488.83万元,教育支出0.53万元,社会保障和就业支出17.07万元,卫生健康支出8.37万元,住房保障支出7.81万元;支出较去年增加244.85万元,主要是基本支出增加244.85万元,项目支出与上年持平。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计522.61万元,其中:本年收入522.61万元,上年结转收入 0万元;一般公共预算财政拨款支出522.61万元,比2024年增加244.85万元。其中:基本支出367.11万元,比2024年增加244.85万元,主要原因是增加“一窗综办”人员41人增加相关经费244.52万元,在职人员社保公积金基数上调增加经费0.33万元,主要用于保障“一窗综办”等在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出155.51万元,与上年持平。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计0万元,其中:本年收入0万元,上年结转收入0万元;政府性基金预算支出0万元,比2024年增加(或减少)0万元,主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.5万元,比2024年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少(或增加)0万元,主要原因是我单位无因公出国(境),没有相关费用;公务接待费 1万元,比2024年减少(或增加) 0万元,主要原因是厉行节约,严格控制支出;公务用车运行维护费2.5万元,比2024年减少(或增加)0万元,主要原因是厉行节约,严格控制支出;公务用车购置费0万元,比2024年减少(或增加)0万元;主要原因是无公务车购置预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费53.11万元,比上年增加29.01万元,主要原因是增加“一窗综办”人员41人增加相关运行经费;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额4.68万元:政府采购货物预算4.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购4.68万元:政府采购货物预算4.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款155.51万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人:陈纯侧 联系方式:023-46787541
表一 |
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重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
522.61 |
一、本年支出 |
522.61 |
522.61 |
|
|
一般公共预算资金 |
522.61 |
一般公共服务支出 |
488.83 |
488.83 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
17.07 |
17.07 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
8.37 |
8.37 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
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政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
|
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收入合计 |
522.61 |
支出合计 |
522.61 |
522.61 |
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表二 |
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重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 | ||||
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单位:万元 |
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
522.61 |
367.11 |
155.51 | |
201 |
一般公共服务支出 |
488.83 |
333.33 |
155.51 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
488.83 |
333.33 |
155.51 |
2010301 |
行政运行 |
333.33 |
333.33 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
107.23 |
|
107.23 |
2010306 |
政务公开审批 |
48.28 |
|
48.28 |
205 |
教育支出 |
0.53 |
0.53 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.53 |
0.53 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.53 |
0.53 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.07 |
17.07 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.07 |
17.07 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.83 |
8.83 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.42 |
4.42 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.82 |
3.82 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.37 |
8.37 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.37 |
8.37 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.69 |
4.69 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.21 |
2.21 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.47 |
1.47 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.81 |
7.81 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.81 |
7.81 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.81 |
7.81 |
|
表三 |
|
|
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|
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 | ||||
|
|
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|
|
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|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
367.11 |
313.99 |
53.11 | |
301 |
工资福利支出 |
310.22 |
310.22 |
|
30101 |
基本工资 |
19.38 |
19.38 |
|
30102 |
津贴补贴 |
14.53 |
14.53 |
|
30103 |
奖金 |
31.14 |
31.14 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.83 |
8.83 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.42 |
4.42 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.69 |
4.69 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.21 |
2.21 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.99 |
0.99 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.81 |
7.81 |
|
30114 |
医疗费 |
0.64 |
0.64 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
215.58 |
215.58 |
|
302 |
商品和服务支出 |
53.11 |
|
53.11 |
30201 |
办公费 |
1.20 |
|
1.20 |
30205 |
水费 |
0.09 |
|
0.09 |
30206 |
电费 |
0.10 |
|
0.10 |
30207 |
邮电费 |
1.25 |
|
1.25 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
30216 |
培训费 |
0.58 |
|
0.58 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
30226 |
劳务费 |
2.20 |
|
2.20 |
30228 |
工会经费 |
21.93 |
|
21.93 |
30229 |
福利费 |
1.07 |
|
1.07 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
30239 |
其他交通费用 |
4.06 |
|
4.06 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.64 |
|
16.64 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.78 |
3.78 |
|
30305 |
生活补助 |
3.02 |
3.02 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.75 |
0.75 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.64 |
|
16.64 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.78 |
3.78 |
|
30305 |
生活补助 |
3.02 |
3.02 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.75 |
0.75 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
2025年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
3.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
1.00 |
表五 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 |
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|
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2025年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
522.61 |
合计 |
522.61 |
一般公共预算资金 |
522.61 |
一般公共服务支出 |
488.83 |
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.53 |
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
17.07 |
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
8.37 |
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
7.81 |
上级补助收入资金 |
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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| ||
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2025年单位收入总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助 收入 |
附属单位 上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |||
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
合计 |
522.61 |
522.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
201 |
一般公共服务支出 |
488.83 |
488.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
488.83 |
488.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010301 |
行政运行 |
333.33 |
333.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
107.23 |
107.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2010306 |
政务公开审批 |
48.28 |
48.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
205 |
教育支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20508 |
进修及培训 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2050803 |
培训支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.07 |
17.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.07 |
17.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.83 |
8.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.42 |
4.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
210 |
卫生健康支出 |
8.37 |
8.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.37 |
8.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.69 |
4.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
表八 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2025年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
522.61 |
367.11 |
155.51 | |
201 |
一般公共服务支出 |
488.83 |
333.33 |
155.51 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
488.83 |
333.33 |
155.51 |
2010301 |
行政运行 |
333.33 |
333.33 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
107.23 |
|
107.23 |
2010306 |
政务公开审批 |
48.28 |
|
48.28 |
205 |
教育支出 |
0.53 |
0.53 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.53 |
0.53 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.53 |
0.53 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.07 |
17.07 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.07 |
17.07 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.83 |
8.83 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.42 |
4.42 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.82 |
3.82 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.37 |
8.37 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.37 |
8.37 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.69 |
4.69 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.21 |
2.21 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.47 |
1.47 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.81 |
7.81 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.81 |
7.81 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.81 |
7.81 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
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|
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|
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
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|
单位:万元 |
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
4.68 |
4.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
A |
货物 |
4.68 |
4.68 |
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表十 |
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2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
151001-重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004031993-渝快办推广使用费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
26.62 |
本级安排(万元) |
26.62 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
以“互联网+政务服务”为基础,在全市构建政务服务“条块联通、数据融通、资源互通、办事畅通”的技术体系和“公平普惠、渠道多元、便捷高效、监管有力”的服务体系,推动政务服务更加智能化、便捷化,让企业和群众办事更加方便、快捷。通过外出考察学习、更新办事指南、更换服务大厅标识标牌、开展“互联网+政务服务”培训、安装正版办公软件、邮政EMS快递送达服务、优化大厅区域设置等举措,积极融入“渝快办”,进一步加强平台应用推广和运行管理,增强企业和群众的获得感,使“渝快办”成为深化“放管服”改革和优化营商环境的靓丽品牌。 | |||||||||||
立项依据 |
1.《重 庆 市 地 方 标 准》 | |||||||||||
当年绩效目标 |
至少组织2次相关人员外出考察学习、办事指南动态规范管理、定制办事指南手册“渝快办”、“渝快码”宣传品2000套并向基层延伸经费、开展“互联网+政务服务”培训,设置营商环境服务专区,积极融入“渝快办”,增强企业和群众的获得感,使“渝快办”成为深化“放管服”改革和优化营商环境的靓丽品牌。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
结果材料邮寄送达率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
办理结果准确送达率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
政务服务问题整改率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
发放宣传品 |
10 |
册 |
≥ |
2000 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
定制宣传手册 |
10 |
套 |
≤ |
2000 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
开展政务服务体验反馈推进会 |
10 |
场次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
“全科型”窗口人员数 |
20 |
人数 |
≤ |
3 |
是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
151001-重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004035123-政务服务网络及电话使用项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
20.37 |
本级安排(万元) |
20.37 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
社会事务厅电话及互联网专线使用费,管理办公室电话约30部,100M互联网专线一条,企业服务厅电信互联网专线电路及云业务设备租赁费、使用费。办公室及办事大厅党政网使用费,满足中心办公需求,保证行政服务中心工作日常运行,保障大厅正常运转。开通政务服务直通车预约电话、中心应急电话,天翼安全大脑,进行"智慧政务"信息化平台等保测评,确保大厅正常运行。 | |||||||||||
立项依据 |
1.2012年起取消对各入驻部门收取管理费,由财政预算。按照区政府深化行政审批制度改革工作要求,搬迁后入驻部门均实行“两集中、两到位”改革,实行一站式办公, | |||||||||||
当年绩效目标 |
1.网络服务办公场所面积 约8000平方米,确保办公场所正常办公;2.大厅光纤接入互联网速 100(Mbps),网络通畅率 100%,提高办事群众和企业满意度。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
= |
98 |
否 | |||||
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
20 |
万元 |
≤ |
20.37 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
网络服务面积 |
10 |
平方米 |
≥ |
5300 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
响应及时性 |
30 |
分钟 |
≥ |
20 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
服务入驻人员和办事群众 |
20 |
人数 |
≤ |
450000 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
151001-重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004035137-办公大楼物管费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
16.79 |
本级安排(万元) |
16.79 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
社会事务厅、企业服务厅物业管理费。 | |||||||||||
立项依据 |
物业管理合同 | |||||||||||
当年绩效目标 |
1.社会事务厅管理面积4510平方米,企业服务厅管理面积4300余(平方米),为工作人员和办事企业和群众提供良好办公场所环境;2.提高办事企业和群众等服务对象满意度。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
重大安全消防责任事故数 |
15 |
次 |
= |
0 |
否 | |||||
成本指标 |
经济成本指标 |
物业费用平均成本 |
20 |
元/平方米 |
≤ |
19.02 |
是 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
全年非预期性停水停电次数 |
10 |
次 |
≤ |
2 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
受益年限 |
20 |
年 |
= |
1 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
物业管理面积 |
15 |
平方米 |
≤ |
8800 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
151001-重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004035152-三级服务体系建设指导 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
16.42 |
本级安排(万元) |
16.42 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
为切实加强我区服务型政府建设,推进我区行政审批制度改革工作,促进政府职能转变、行政效能提升,形成横向到边、纵向到底的服务网络体系,构建区、镇街、村(社区)三级联动的便民服务体系。 | |||||||||||
立项依据 |
按照区委、区政府三级服务体系建设要求,区政务管理办负责建设、管理区三级服务体系电子监察视频监控系统。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
三级服务体系电子租赁监察系统租赁、推广运用,促进行政效能提升,提升公共服务能力和水平,提高办事群众满意度。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
基层政务服务能力提升培训 |
5 |
批次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
“渝快办”平台基层延伸服务设备 |
25 |
台 |
≤ |
10 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
基层政务监督、指导 |
10 |
次 |
≥ |
450 |
否 | |||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
租赁电子监察系统时间 |
25 |
年 |
= |
1 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
电子监察系统正常运转率 |
15 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
151001-重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004035172-企业开办帮办专区 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
43.45 |
本级安排(万元) |
43.45 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
聘用帮代办人员3名,为办事企业和群众提供咨询、指导、帮代办业务,进一步完善开办企业服务专区建设,提升开办企业便利度,切实提高改革的获得感和体验度。 | |||||||||||
立项依据 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室关于申请开办企业综合服务窗口人员和设备经费的请示(荣政务办文〔2020〕1号)领导批示 | |||||||||||
当年绩效目标 |
优化专区布局和建设,按照优化营商环境工作要求,唱响做靓“123456”营商环境品牌,建设企业服务专区,新增打印机、自助服务及、电脑等办公设备10套,广泛开展宣传并向镇街延伸。推进涉企事项“跨省通办”,全年与西南五省、沿海招商引资重点地区办事指南梳理、系统建设等. | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
工作效果 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
工作完成质量 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
窗口提优调整场所 |
20 |
个 |
≥ |
2 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
设备更新改造数量 |
20 |
台(套) |
≥ |
10 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
151001-重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004035181-‘放管服”改革项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
31.86 |
本级安排(万元) |
31.86 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
按照全市政务服务工作要点,协助做好工程建设行政审批制度改革、“证照分离”改革、信用体系建设等工作,探索重大投资项目落地一件事等创新举措;.推进政务服务模式创新,建设企业服务专区,叫响做亮“123456”营商环境品牌、短信平台服务、大厅硬件集成和功能优化、“高效办成一件事”向基层延伸涉及的网络和设备保障行政审批制度改革协调工作,负责区行政审批制度改革领导小组办公室日常运转工作,牵头推进“一窗综办”“一件事一次办”等改革举措落实落地。 | |||||||||||
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区政务服务管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(荣委办发〔2019〕41号) | |||||||||||
当年绩效目标 |
继续实施服务企业“三员”制度,每季度收集、核实、交办、督办企业反映的问题及全渝通办等工作人员1人;2.推进政务服务模式创新,建设企业服务专区,叫响做亮“123456”营商环境品牌、短信平台服务、大厅硬件集成和功能优化、“高效办成一件事”向基层延伸涉及的网络和设备保障、系统开发配置咨询服务、窗口人员技能提升,让“放管服”改革切实落地,提升企业群众获得感。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
“全渝通办”可办事项增加值 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
政策短信发送时率 |
15 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
“全渝通办”办理成功率 |
15 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“全渝通办”为企业群众节省办事成本 |
10 |
元 |
≥ |
5000 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
“全渝通办”专窗数量 |
10 |
个 |
≥ |
3 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
“全渝通办”全年业务咨询办理数量 |
10 |
次 |
≥ |
3000 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
水电气讯一站式服务培训次数 |
10 |
批次 |
≥ |
4 |
否 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站