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  • [ 索号 ]
  • 11500226MB1C02260P/2024-00012
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区政务管理办
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2023年度部门决算公开报告
日期:2024-10-09
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重庆市荣昌区政务服务管理办公室

2023年度部门决算公开报告

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市荣昌区政务服务管理办公室与其下属参公事业单位重庆市荣昌区行政服务中心合署办公。

政务管理办职能职责:牵头推进党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府部署的“放管服”改革工作;承担重庆市荣昌区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作;承担推进行政审批制度改革协调工作。负责推进“互联网+政务服务”等电子政务建设工作;负责指导区行政服务中心、镇(街道)公共服务中心、村(社区)便民服务中心等政务服务平台管理等工作;负责统筹推进、督促指导、监督考核各审批职能部门及有关单位行政审批服务工作;负责机关和直属单位党建工作;完成区委、区政府交办的其他任务。

行政服务中心职能职责:负责组织全区有关职能部门按要求入驻行政服务大厅,会同有关职能部门协调指导规范入驻政务服务事项的运行及服务工作;配合有关职能部门落实“放管服”改革要求,开展协调督促工作,并提出工作建议;负责受理对入驻单位政务服务事项办理工作的投诉,对投诉事项进行承办或转办;负责对入驻单位及工作人员的日常管理、日常考核和培训,对入驻工作人员的奖励、惩罚、调换使用提出建议;负责对入驻单位的“互联网+政务服务”等电子政务工作进行推广、指导;负责“互联网+督查”指挥中心日常工作;负责区行政服务中心标准化建设,指导镇(街道)公共服务中心、村(社区)便民服务中心标准化建设等工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级、重庆市荣昌区行政服务中心两个单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计955.61万元,支出总计955.61万元。收支较上年决算数减少109.68万元,下降10.30%,主要原因是按荣人发〔2023〕38号文调减预算数及压缩开支,一是人员变动及正常晋升增加行政运行经费收支3.55万元,增长0.33%;二是减少“放管服”改革、“大厅人员工作服制作经费”等项目经费收支113.22万元,下降10.63%

2.收入情况。2023年度收入合计955.61万元,较上年决算数减少109.68万元,下降10.30%,主要原因是按荣人发〔2023〕38号文调减预算数及压缩开支,一是人员变动及正常晋升增加行政运行经费收入3.55万元,增长0.33%;二是减少“放管服”改革、“大厅人员工作服制作经费”等项目经费收入113.22万元,下降10.63%其中:财政拨款收入955.61万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计955.61万元,较上年决算数减少109.68万元,下降10.30%,主要原因是按荣人发〔2023〕38号文调减预算数及压缩开支,一是人员变动及正常晋升增加行政运行经费支出3.55万元,增长0.33%;二是减少“放管服”改革、“大厅人员工作服制作经费”等项目经费支出113.22万元,下降10.63%其中:基本支出490.98万元,占51.38%;项目支出464.63万元,占48.62%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位无上年结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计955.61万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少109.68万元,下降10.30%。主要原因是按荣人发〔2023〕38号文调减预算数及压缩开支,一是人员变动及正常晋升增加行政运行经费收支3.55万元,增长0.33%;二是减少“放管服”改革、“大厅人员工作服制作经费”等项目经费收支113.22万元,下降10.63%

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入955.61万元,较上年决算数减少109.68万元,下降10.30%。主要原因是按荣人发〔2023〕38号文调减预算数及压缩开支,一是人员变动及正常晋升增加行政运行经费收入3.55万元,增长0.33%;二是减少“放管服”改革、“大厅人员工作服制作经费”等项目经费收入113.22万元,下降10.63%较年初预算数减少114.49万元,下降10.70%。主要原因是按荣人发〔2023〕38号文调减预算数,贯彻落实过紧日子思想,合理安排资金,压缩开支。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况2023年度一般公共预算财政拨款支出955.61万元,较上年决算数减少109.68万元,下降10.30%。主要原因是按荣人发〔2023〕38号文调减预算数及压缩开支,一是人员变动及正常晋升增加行政运行经费支出3.55万元,增长0.33%;二是减少“放管服”改革、“大厅人员工作服制作经费”等项目经费支出113.22万元,下降10.63%较年初预算数减少114.49万元,下降10.70%。主要原因是按荣人发〔2023〕38号文调减预算数,贯彻落实过紧日子思想,合理安排资金,压缩开支。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,主要原因是本单位2023年度无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出836.80万元,占87.57%,较年初预算数减少92.61万元,下降9.96%,主要原因是基本支出中因人员变动及核算口径变化减少行政运行经费支出6.73万元,下降0.72%;项目支出减少了电子设备购置、商品和服务费用等经费支出85.88万元,下降9.24%

2)教育支出2.27万元,占0.24%,较年初预算数减少0.14万元,下降5.81%,主要原因是减少远程教育培训费。

3)社会保障与就业支出74.54万元,占7.80%,较年初预算数减少3.93万元,下降5.01%,主要原因是人员变动及基本养老保险和职业年金缴费基数发生变化。

4)卫生健康支出25.18万元,占2.63%,较年初预算数减少0.20万元,下降0.79%,主要原因是人员变动及医疗保险缴费基数发生变化。

5)住房保障支出16.82万元,占1.76%,较年初预算数减少17.62万元,下降51.16%,主要原因是调整住房公积金缴费基数并抵扣了以前年度住房公积金集体部分缴费经费支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出490.98万元。其中:人员经费393.00万元,较上年决算数减少1.80万元,下降0.46%,主要原因是人员发生了增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等经费支出。公用经费97.98万元,较上年决算数增加5.35万元,增长5.78%,主要原因是增加了“一窗综办”人员,增加了相应经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要原因是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.99万元,较年初预算数减少5.26万元,下降63.76%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少外出学习考察公务车运行费用及来人单位学习考察公务接待费用,从实从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加1.06万元,增长54.92%,主要原因是上年度因疫情原因公务车使用频率相对较低,本年度车辆恢复正常使用,路桥及燃油费等运行费用相应增加。其中公务车运行维护费较上年度增加1.11万元,主要用于公务车路桥通行费及燃油费等运行费用;公务接待费上年度下降0.05万元,主要原因是本年度公务接待人数较上年度减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位无人员因公出国出境,无相关费用支出。费用支出00.00万元,主要原因是本单位无人员因公出国出境,无相关费用支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无人员因公出国出境,无相关费用支出。

公务车购置费0.00万元,主要是本单位未购买公务车辆。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位未购置公务车辆。较上年支出数无增减,主要原因是本单位上年本年均未购买公务车辆。

公务车运行维护费2.81万元,主要用于公务车燃油费、维修保养费、路桥通行费、保险费等运行维护费用。费用支出较年初预算数减少1.39万元,下降33.10%,主要原因是本单位公务车辆2020年购置,车辆运行状况良好,车辆维修费用较低。较上年支出数增加1.11万元,增长65.29%,主要原因是上年度因疫情原因公务车使用频率相对较低,本年度车辆恢复正常使用,路桥及燃油费等运行费用相应增加。

公务接待费0.18万元,主要用于接待市内其他区县行政服务中心人员到我单位学习调研政务服务、跨省及川渝通办等先进经验和方法。费用支出较年初预算数减少1.02万元,下降85.00%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少来人单位学习考察公务接待费用,从实从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.05万元,下降21.74%,主要原因是本年度公务接待人数较上年度减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次20人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费89.5元,车均购置费0万元,车均维护费2.81万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位未举办大型会议,无会议费用支出。本年度培训费支出3.51万元,较上年决算数减少1.77万元,下降33.52%,主要原因是紧缩开支,节约资金原则,一是多科室联合开展组合业务培训,二是“互联网+政务服务”、“政务服务礼仪”等相关培训转为线上视频培训,降低了培训费用。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出97.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加5.35万元,增长5.78%,主要原因是增加了“一窗综办”人员,增加了劳务费等相关费用

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额76.10万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.10万元。授予中小企业合同金额76.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购保安、保洁及咨询员劳务服务费。

五、预算绩效管理情况说明

为规范资金支付流程和资金用途,提升资金使用效率。本单位按照“谁使用、谁自评”的原则,组织项目相关科室人员对2023年度年初预算安排的项目资金全面开展了绩效自评,未组织开展绩效评价。

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体11个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1070.11万元。


2023年度部门整体绩效自评表


项目名称:

重庆市荣昌区政务服务管理办公室整体自评

项目编码:

50015300023P000051

自评总分:

100.00



项目主管部门:

151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室

财政归口处室:

004-行财科

部门联系人:

陈纯侧

联系电话:

46787541

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额


10,701,038.86

9,556,089.78

9,556,089.78




其中:财政拨款


10,701,038.86

9,556,089.78

9,556,089.78

100

10.00

10.00

一般公共预算


10,701,038.86

9,556,089.78

9,556,089.78

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1. 推进党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府部署的“放管服”改革工作,牵头推进“一件事一次办”等改革举措落实落地,创新开展成渝通办、重大项目帮办等服务,积极推进"互联网+督查"(一般问题件)系统对接,加快推进三级服务体系建设。通过外出考察学习、设置企业开办专区、推进“一窗综办”改革、拓展“智慧政务”系统功能、审批服务结果邮政寄递、加强“互联网+督查”系统事项接办、转办等措施,不断优化审批程序,提升办事效率,打通服务群众最后一公里,提高办事群众企业满意度获得感。

2. 负责组织全区有关职能部门按要求入驻行政服务大厅,负责入驻单位及人员日常管理、日常考核和培训,为区行政服务大厅正常运转提供相应的工作餐、水电费、办公用品等物资及设备维修维护等基础保障,为入驻部门及人员提供良好的办公环境;为办事群众和企业提供良好办事环境。


1. 为入驻行政服务中心社会事务厅和企业服务厅130余名工作人员提供安全、营养的午餐及保安值班晚餐,每人每餐25元,用餐质量考评合格率100%,安全事故率为0;

2. 完成综合窗口设置,新增打印机、自助服务机、电脑等办公设备5套,广泛开展宣传并向镇街延伸;

3. 全面开展“政务服务入户直通车”上门服务50余次,推行“荣易办·帮您办”服务模式,继续向辖区内相关人群发送政策宣传短信约50万条;

4. 购置大厅人员及群众饮水、大卷纸、纸杯、台笔等办公用品,日常维护维修及劳务费.水电费等,确保正常运行;

5. "智慧政务"信息化平台运行维护、系统迁移、等保测评等相关费用;大厅网络及电话费用;

6. 开展三级服务基层政务服务能力培训2次,完成三级服务系统电子监控系统租赁,公共服务水平得到有效提升,群众满意度明显提升;

7. 组织相关人员外出考察学习3次,定制办事指南手册500本,二维码500套,“渝快办”“渝快码”宣传品1200套,开展“互联网+政务服务”培训12次,完成优化营商环境服务专区设置等;

8.聘用保安人员7名,职责巡查大厅有无异常,确保大厅人员和财物安全;保洁人员6名,对厅内厅外场地进行保洁,为办事群众和工作人员创造良好的工作和办事环境;咨询引导人员5名,为办事企业和群众进行咨询、指引,让群众少跑路,减少等待时间。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

“放管服”学习考察次数

2

2

0

100

5

5


大厅人员素质提升培训人次

人次

250

250

0

100

5

5


反映事项核查、督查、督办件数

200

230

15

100

5

5


服务群众人次

人次

500000

500000

0

100

5

5


大厅运转保障率

%

100

100

0

100

20

20


结果材料邮寄送达率

%

98

100

2.04

100

10

10


综合代办窗口办理成功率

%

95

95

0

100

20

20


政策短信发送时率

%

98

100

2.04

100

10

10


服务对象满意度

%

96

96

0

100

10

10


预算执行率

%

100

100

0

100

10

10



(二)部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

财政局委托第三方对我部门2023年度部门整体支出开展了绩效评价,涉及财政拨款资金1070.12万元,后期实施完成后,区财政局进行集中公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈纯侧      联系电话:023-46787541

附件:重庆市荣昌区政务服务管理办公室2023年度部门决算公开报表


收入支出决算总表




公开01

公开部门:重庆市荣昌区政务服务管理办公室



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

955.61

一、一般公共服务支出

836.80

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

2.27

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

74.54



九、卫生健康支出

25.18



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

16.82



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

955.61

本年支出合计

955.61

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

955.61

总计

955.61

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市荣昌区政务服务管理办公室








公开02








单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

955.61

955.61







201

一般公共服务支出

836.80

836.80







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

836.80

836.80







2010301

行政运行

372.17

372.17







2010302

一般行政管理事务

424.19

424.19







2010306

政务公开审批

40.45

40.45







205

教育支出

2.27

2.27







20508

进修及培训

2.27

2.27







2050803

培训支出

2.27

2.27







208

社会保障和就业支出

74.54

74.54







20805

行政事业单位养老支出

74.54

74.54







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.71

38.71







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.36

32.36







2080599

其他行政事业单位养老支出

3.48

3.48







210

卫生健康支出

25.18

25.18







21011

行政事业单位医疗

25.18

25.18







2101101

行政单位医疗

13.53

13.53







2101103

公务员医疗补助

6.37

6.37







2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.27

5.27







221

住房保障支出

16.82

16.82







22102

住房改革支出

16.82

16.82







2210201

住房公积金

16.82

16.82







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门重庆市荣昌区政务服务管理办公室






公开03






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

955.61

490.98

464.63




201

一般公共服务支出

836.80

372.17

464.63




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

836.80

372.17

464.63




2010301

行政运行

372.17

372.17





2010302

一般行政管理事务

424.19


424.19




2010306

政务公开审批

40.45


40.45




205

教育支出

2.27

2.27





20508

进修及培训

2.27

2.27





2050803

培训支出

2.27

2.27





208

社会保障和就业支出

74.54

74.54





20805

行政事业单位养老支出

74.54

74.54





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.71

38.71





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.36

32.36





2080599

其他行政事业单位养老支出

3.48

3.48





210

卫生健康支出

25.18

25.18





21011

行政事业单位医疗

25.18

25.18





2101101

行政单位医疗

13.53

13.53





2101103

公务员医疗补助

6.37

6.37





2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.27

5.27





221

住房保障支出

16.82

16.82





22102

住房改革支出

16.82

16.82





2210201

住房公积金

16.82

16.82





备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门重庆市荣昌区政务服务管理办公室





公开04





单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

955.61

一、一般公共服务支出

836.80

836.80



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

2.27

2.27





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

74.54

74.54





九、卫生健康支出

25.18

25.18





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

16.82

16.82





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

955.61

本年支出合计

955.61

955.61



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

955.61

总计

955.61

955.61



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市荣昌区政务服务管理办公室



公开05



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

955.61

490.98

464.63

201

一般公共服务支出

836.80

372.17

464.63

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

836.80

372.17

464.63

2010301

行政运行

372.17

372.17


2010302

一般行政管理事务

424.19


424.19

2010306

政务公开审批

40.45


40.45

205

教育支出

2.27

2.27


20508

进修及培训

2.27

2.27


2050803

培训支出

2.27

2.27


208

社会保障和就业支出

74.54

74.54


20805

行政事业单位养老支出

74.54

74.54


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.71

38.71


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.36

32.36


2080599

其他行政事业单位养老支出

3.48

3.48


210

卫生健康支出

25.18

25.18


21011

行政事业单位医疗

25.18

25.18


2101101

行政单位医疗

13.53

13.53


2101103

公务员医疗补助

6.37

6.37


2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.27

5.27


221

住房保障支出

16.82

16.82


22102

住房改革支出

16.82

16.82


2210201

住房公积金

16.82

16.82


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门重庆市荣昌区政务服务管理办公室







公开06







单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

389.75

302

商品和服务支出

97.98

310

资本性支出


30101

基本工资

74.37

30201

办公费

0.60

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

64.39

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

132.21

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.07

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.71

30206

电费

0.22

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

32.36

30207

邮电费

5.49

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

13.53

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

6.37

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

5.47

30211

差旅费

3.32

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

16.82

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

2.88

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

2.63

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

3.24

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

2.35

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.18

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

2.66

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

10.03

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.58

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

28.63

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

0.01

30229

福利费

3.30

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

2.81

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

17.78

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

23.20

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

393.00

公用经费合计

97.98

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区政务服务管理办公室






公开07






单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计







备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市荣昌区政务服务管理办公室



公开08



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

公开部门重庆市荣昌区政务服务管理办公室




单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

97.98

(一)支出合计

2.99

2.99

(一)行政单位

36.46

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

61.52

2.公务用车购置及运行维护费

2.81

2.81

五、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

2)公务用车运行维护费

2.81

2.81

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.18

0.18

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

0.18

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

3

4.公务用车保有量(辆)

1

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

1

(一)政府采购支出合计

76.10

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

20

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

76.10

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

76.10

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

3.51



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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