重庆市荣昌区政务服务管理办公室
2022年度部门决算情况说明(汇总)
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市荣昌区政务服务管理办公室与其下属参公事业单位重庆市荣昌区行政服务中心合署办公。
政务管理办职能职责:牵头推进党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府部署的“放管服”改革工作;承担重庆市荣昌区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作;承担推进行政审批制度改革协调工作。负责推进“互联网+政务服务”等电子政务建设工作;负责指导区行政服务中心、镇(街道)公共服务中心、村(社区)便民服务中心等政务服务平台管理等工作;负责统筹推进、督促指导、监督考核各审批职能部门及有关单位行政审批服务工作;负责机关和直属单位党建工作;完成区委、区政府交办的其他任务。
行政服务中心职能职责:负责组织全区有关职能部门按要求入驻行政服务大厅,会同有关职能部门协调指导规范入驻政务服务事项的运行及服务工作;配合有关职能部门落实“放管服”改革要求,开展协调督促工作,并提出工作建议;负责受理对入驻单位政务服务事项办理工作的投诉,对投诉事项进行承办或转办;负责对入驻单位及工作人员的日常管理、日常考核和培训,对入驻工作人员的奖励、惩罚、调换使用提出建议;负责对入驻单位的“互联网+政务服务”等电子政务工作进行推广、指导;负责“互联网+督查”指挥中心日常工作;负责区行政服务中心标准化建设,指导镇(街道)公共服务中心、村(社区)便民服务中心标准化建设等工作。
(二)机构设置
重庆市荣昌区政务服务管理办公室内设2个职能科室:综合科、政务管理科。
重庆市荣昌区行政服务中心内设4个职能科室:综合科、信息服务科、基层指导科、窗口建设科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区政务服务管理办公室、重庆市荣昌区行政服务中心两个部门。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,065.29万元,支出总计1,065.29万元。收支较上年决算数减少390.6万元,下降27%,主要原因一是项目经费收支减少了484.35万元,下降33%。其中,减少了“一窗综办”项目经费收支459.8万元 ,下降32% ;增加行政服务中心服装制作经费收支34.08万元,上升2%。二是基本经费收支增加93.75万元,增长6.4%,其中人员经费收支增加84.55万元,增长5.8 %,主要原因是增加了人员及基础性绩效等行政运行经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2022年度收入合计1,065.29万元,较上年决算数减少390.6万元,减少26.8%,主要原因一是项目经费收入减少了484.35万元,下降33.3%。其中,减少了“一窗综办”项目经费收入459.8万元 ,下降31.6% ,增加行政服务中心服装制作经费收入34.08万元,增长2.3%。二是基本经费收入增加93.75万元,增长6.4%,其中人员经费收入增加84.55万元,增长5.8 %,主要原因是增加了人员及基础性绩效等行政运行经费。 其中:财政拨款收入1,065.29万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,065.29万元,较上年决算减少390.6万元,减少26.8%,主要原因一是项目经费支出减少了484.35万元,下降33.3%。其中,减少了“一窗综办”项目经费支出459.8万元 ,下降31.6% ,增加行政服务中心服装制作经费支出34.08万元,上升2.3%。二是基本支出经费支出增加93.75万元,增长6.4%,其中人员经费支出增加84.55万元,增长5.8%,主要原因是增加了人员及基础性绩效等行政运行经费。 其中:基本支出487.43万元,占45.8%;项目支出577.86万元,占54.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,065.29万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少390.6万元,减少26.8%。主要原因一是项目经费收支减少了484.35万元,下降33.3%。其中,减少了“一窗综办”项目经费收支459.8万元 ,下降31.6% ,增加行政服务中心服装制作经费收支34.08万元,上升2.3%。二是基本经费收支增加93.75万元,增长6.4%,其中人员经费收支增加84.55万元,增长5.8%,主要原因是增加了人员及基础性绩效等行政运行经费。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,065.29万元,较上年决算数减少390.6万元,减少26.8%。主要原因一是项目经费收支减少了484.35万元,下降33.3%。其中,减少了“一窗综办”项目经费收支459.8万元 ,下降31.6% ,增加行政服务中心服装制作经费收支34.08万元,上升2.3%。二是基本经费收支增加93.75万元,增长6.4%,其中人员经费收支增加84.55万元,增长5.8 %,主要原因是增加了人员及基础性绩效等行政运行经费。 较年初预算数减少228.08万元,下降17.6%。主要原因一是追减及收回“入驻部门人员、大厅管理经费”、“三级服务体系建设指导经费”等项目年初预算经费收入共计105.55万元,下降8.1% ;二是追减及收回年终目标考核、公务员平时考核等经费122.53万元,下降9.5%。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,065.29万元,较上年决算数减少390.6万元,减少26.8%。主要原因一是项目经费支出减少了484.35万元,下降33.3%。其中,减少了“一窗综办”项目经费收支459.8万元 ,下降31.6% ;增加行政服务中心服装制作经费收支34.08万元,上升2.3%。二是基本经费支出增加93.75万元,增长6.4%,其中人员经费支出增加84.55万元,增长5.8%,主要原因是增加了人员及基础性绩效等行政运行经费。 较年初预算数减少228.08万元,下降17.6%。主要原因一是追减及收回“入驻部门人员、大厅管理经费”、“三级服务体系建设指导经费”等项目年初预算经费收入共计105.55万元,下降8.1% ;二是预算口径发生变化,追减及收回年终目标考核、公务员平时考核等经费122.53万元,下降9.5%。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出954.84万元,占89.6%,较年初预算数减少227.75万元,下降19.3%,主要原因一是追减及收回“入驻部门人员、大厅管理经费”、“三级服务体系建设指导经费”等项目年初预算经费收入计105.55万元,下降9% ;二是预算口径发生变化,追减及收回年终目标考核、公务员平时考核等经费122.23万元,下降10.3 %。
(2)教育支出2.10万元,占0.2%,较年初预算数减少0.04,下降1.9%,主要原因是根据实际支出教育培训费用,较上年略有减少。
(3)社会保障与就业支出47.46万元,占4.5%,较年初预算数减少0.06万元,下降0.1%,主要原因是根据社会保障缴费基数调整缴纳养老保险等费用,集体部分经费略有减少。
(4)卫生健康支出23.22万元,占2.2%,较年初预算数减少0.03万元,下降0.1%,主要原因是根据社会保障缴费基数调整缴纳集体部分费用,公务员医疗补助及行政单位医疗费用略有减少。
(5)住房保障支出37.67万元,占3.5%,较年初预算数减少0.20万元,下降0.5%,主要原因是住房公积金基数调整,单位集体部分支出略有减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出487.43万元。其中:人员经费394.80万元,较上年决算数增加84.55万元,增长21.5%,主要原因是增加了人员及基础性绩效等行政运行经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费92.63万元,较上年决算数增加9.2万元,增长2.3%,主要原因是增加了志愿者和公益岗位人员相应增加了相关费用支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.93万元,较年初预算数减少6.81万元,下降77.8%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,加之受新冠疫情影响,减少外出学习考察公务车运行费用及来人单位学习考察公务接待费用,从实从严控制三公经费支出,追减“三公”经费预算4.7万元,下降53.7%。较上年支出数减少3.3万元,下降63.1 %,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,加之受新冠疫情影响,减少外出学习考察公务车运行费用及来人单位学习考察公务接待费用,从实从严控制公务接待费用,从严管理公务车辆等相关运行费用,全年实际支出较上年有大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费1.70万元,主要用于公务车保养费、路桥通行费、保险等运行维护费。费用支出较年初预算数减少2.77万元,下降62%,主要原因一是公务用车为新购置,未发生维修费用;二是受新冠疫情影响,减少了外出考察学习次数,路桥费及燃油费等运行经费下降。较上年支出数减少0.74万元,下降30.3%,主要原因是受新冠疫情影响,减少了外出考察学习次数,路桥费及燃油费等运行经费下降。公务用车保有量1辆。
公务接待费0.23万元,主要用于接待市内其他区县行政服务中心到我单位学习调研一窗综办、跨省及川渝通办等先进经验和方法,接受相关部门检查指导工作及招商引资的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.05万元,下降94.6%,主要原因是受新冠疫情影响,减少了外单位来我单位学习考察等的接待团人次和费用。较上年支出数减少2.56万元,下降91.8%,主要原因是受新冠疫情影响,减少了外单位来我单位学习考察等的接待团人次和费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次28人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费83.86元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.70万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。主要原因是无会议费用支出。本年度培训费支出5.28万元,较上年决算数减少7.4万元,降低58%,主要原因是受疫情影响,原计划线下开展的“互联网+政务服务”、“智慧政务”综合管理信息化等相关培训转为线上视频培训,相关培训费用减少。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出92.63万元,主要用于开支办公费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、交通费用、公务车运行维护费及其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加9.2万元,增长11%,主要原因是增加了公益岗位人员相应增加了相关费用支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额76.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.00万元。授予中小企业合同金额76万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
据预算绩效管理要求,我单位对部门13个一般性项目开展了绩效自评。其中,以填报目标绩效自评表形式开展自评13个项目,涉及资金577.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。这些项目依据充分,立项程序规范完整,预算执行及时有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
预算年度:2022 | ||||||||||
预算(单位)名称: | 151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | 状态:绩效审核已审 | ||||||||
总体资金情况(元) | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
10667556.89 | 4439521.89 | 4439521.89 | 6228035.00 | 6228035.00 | ||||||
部 | 整体绩效目标 | 1.推进党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府部署的“放管服”改革工作,牵头推进“一件事一次办”等改革举措落实落地,创新开展成渝通办、重大项目帮办等服务,积极推进"互联网+督查"(一般问题件)系统对接,加快推进三级服务体系建设,优化审批流程,提升办事效率,打通服务群众最后一公里,提高办事群众企业满意度获得感。 | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
履职效能 | 数量指标 | "互联网+督查"系统办件量 | ≥ | 5000 | 件 | 5 | ||||
“放管服”学习考察次数 | ≥ | 2 | 次 | 5 | ||||||
大厅人员素质提升培训人次 | = | 250 | 人次 | 5 | ||||||
服务群众人次 | ≥ | 500000 | 人次 | 5 | ||||||
质量指标 | “跨省通办”办理成功率 | ≥ | 80 | % | 5 | |||||
大厅运转保障率 | = | 100 | % | 5 | ||||||
结果材料邮寄送达率 | ≥ | 98 | % | 5 | ||||||
时效指标 | 审批事项办结及时率 | = | 100 | % | 10 | |||||
政策短信发送时率 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||||
社会效应 | 社会效益 | 服务群众有效投诉率 | ≤ | 1 | % | 15 | ||||
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 20 | ||||
其他说明 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称 | 荣昌区政务服务网络及电话使用费 | 项目编码: | 50015322T000000096803 | 自评总分: | 99.70 | ||||||
项目主管部门 | 151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | 财政归口处室 | 004-行财科 | 部门联系人: | 李春 | 联系电话: | 46787541 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 307,520 | 267,520 | 258,958 | ||||||||
其中:财政拨款 | 307,520 | 267,520 | 258,958 | 97 | 10 | 10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
1.网络服务办公场所面积 8000余(平方米),确保办公场所正常办公;2.大厅光纤接入互联网速 100(M),网络通畅率 100%,提高办事群众和企业满意度。 | 网络服务办公场所面积8000余平方米,大厅光纤接入互联网速100M,网络畅通率100%,群众满意度提高。经费使用情况如下: | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
大厅光纤接入互联网速 | Mbps | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
网络服务面积 | 平方米 | = | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
网络故障发生率 | % | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
成本控制 | 元 | ≤ | 307520 | 258958.01 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务对象满意率 | % | ≥ | 96 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区“放管服”改革经费 | 项目编码: | 50015322T000000096815 | 自评总分: | 96.94 | ||||||
项目主管部门: | 151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李春 | 联系电话: | 46787541 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 500000 | 354800 | 354800 | ||||||||
其中:财政拨款 | 500000 | 354800 | 354800 | 100 | 10 | 10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
继续开展“政务服务入户直通车”工作,全年开展上门服务48次;继续实施服务企业“三员”制度,每季度收集、核实、交办、督办企业反映的问题;继续向辖区内相关人群发送政策宣传短信约50万条,让“放管服”改革切实落地,提升企业群众获得感。 | 1.完成“政务服务入户直通车”上门办理95件次。2,继续实施服务企业“三员”制度,开展走访和座谈共4次,收集问题26个,解决24个。3.扎实推进“跨省通办”工作,办结20000件次,办理成功率达98%。4.创新推出“证照并联注销”一件事。5.发送政策宣传短信20万余条,成功率90%。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
“放管服”学习考察次数 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
“三员”制度走访次数 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
“政务服务入户直通车”入户次数 | 次 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
跨省通办业务办理数 | 次 | ≥ | 1000 | 1050 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
政策短信发送成功数 | 条 | ≥ | 200000 | 200000 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
跨省通办办理成功率 | % | ≥ | 80 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
政策短信发送时率 | % | ≥ | 98 | 95 | 3.06 | 69.4 | 10 | 6.94 | |||
服务对象满意率 | % | ≥ | 96 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区三级服务体系建设指导经费 | 项目编码: | 50015322T000000096819 | 自评总分: | 99.90 | ||||||
项目主管部门: | 151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李春 | 联系电话: | 46787541 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 500000 | 224200 | 222814 | ||||||||
其中:财政拨款 | 500000 | 224200 | 222814 | 99 | 10.00 | 10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
三级服务体系电子租赁监察系统租赁、推广运用,促进行政效能提升,提升公共服务能力和水平,提高办事群众满意度。 | 完成三级服务系统电子监控系统租赁,公共服务水平得到有效提升,群众满意度明显提升。三级服务体系电子监控系统租赁、宣传及支持镇街公共服务中心建设等支出共计22.4万元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
发放宣传页 | 份 | ≥ | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
租赁三级服务体系电子监察系统套数 | 套 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
电子监察系统正常运转率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
审批宣传群众知晓率 | % | ≥ | 60 | 65 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务对象满意度 | % | ≥ | 96 | 98.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区"互联网+督查"系统运用经费 | 项目编码: | 50015322T000000096817 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李春 | 联系电话: | 46787541 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 90000 | 60000 | 60000 | ||||||||
其中:财政拨款 | 90000 | 60000 | 60000 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
通过培训"互联网+督查"(一般问题件)业务人员,提升工作人员综合能力和软件保护水平,推广“互联网+督查”平台, 群众反映事项核查、督查、督办工作,着力于有效解决与人民群众生产生活密切相关的民生难题。 | 培训“互联网”业务人员,有效提升工作人员综合能力和软件保护水平,提升了“互联网”平台知晓度,群众关心的民生问题得到有效解决。“互联网”工作人员劳务费及系统业务培训宣传费6万元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
“互联网+督查”系统业务培训次数 | 次 | = | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
办件量 | 件 | ≥ | 5000 | 5400 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
发放宣传页 | 份 | = | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
核查督办事项件数 | 件 | ≥ | 1000 | 1025 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
系统接办督办事项按时办结率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务对象满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 20 | 20 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区办公大楼物管费 | 项目编码: | 50015322T000000096816 | 自评总分: | 80.00 | ||||||
项目主管部门: | 151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李春 | 联系电话: | 45787541 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 167909 | 77706 | 77706 | ||||||||
其中:财政拨款 | 167909 | 77706 | 77706 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
1.社会事务厅管理面积4510平方米,企业服务厅管理面积4300余(平方米),确保服务办公场所环境;2.提高服务对象满意度。 | 企业服务厅建筑面积4317平方米,物业服务费1.5元每平方每月,全年77706元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
物业管理面积 | 平方米 | = | 8827 | 8827 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
全年非预期性停水停电次数 | 次 | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
重大安全消防责任事故数 | 次 | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
物业费用平均成本 | 元/平方米 | = | 19.02 | 8.82 | 53.63 | 0 | 20 | 0 | 2022年社会事务厅未收取物业管理费,因此物业费用平均成本减少。 | ||
服务对象满意率 | % | ≥ | 96 | 98 | 0 | 100 | 25 | 25 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区“渝快办”经费 | 项目编码: | 50015322T000000096797 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李春 | 联系电话: | 46787541 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 460000 | 366188 | 365829 | ||||||||
其中:财政拨款 | 460000 | 366188 | 365829 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
通过每季度至少组织1次相关人员外出考察学习,办事指南动态规范管理,定制办事指南册200本、二维码450套向全区三级服务体系发放,更换服务大厅标识标牌,每月开展“互联网+政务服务”培训,优化大厅区域设置等举措,积极融入“渝快办”,进一步加强平台应用推广和运行管理,增强企业和群众的获得感,使“渝快办”成为深化“放管服”改革和优化营商环境的靓丽品牌。 | 1.前往贵阳市、永川区、大足区考察学习。2.完成办事指南手册印制200本。3.完成办事指南二维码手册印制450本。4.开展1次“互联网+政务服务”培训,全年共开展12次。5.办件结果材料免费寄递上门实现100%送达。6。按照“一窗受理”模式运行,新增综合代办窗口2个,集中受理或异办、代办其他7个区级业务大厅依申请类政务服务事项。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
定制二维码套数 | 套 | ≥ | 450 | 450 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
开展培训次数 | 次 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
外出学习考察次数 | 次 | = | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
新增综合代办窗口数 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
印制办事指南手册数 | 本 | = | 200 | 200 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
办理结果准确送达率 | % | = | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
结果材料邮寄送达率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
综合代办窗口办理成功率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
服务对象满意率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 20 | 20 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: | 11-荣昌企业开办帮办员及临聘人员工资社保费 | 项目编码: | 50015322T000000096814 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李春 | 联系电话: | 46787541 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 534456 | 534456 | 534456 | ||||||||
其中:财政拨款 | 534456 | 534456 | 534456 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
1.政务管理办聘用人数9人 | 2022年,有7名聘用人员劳务派遣费用、2名志愿者工资费用等共计534456元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
聘用帮办员人数 | 人 | = | 0 | 0 | |||||||
聘用人数 | 人 | = | 9 | 9 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
业务培训人次 | 人次 | = | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
出勤率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工作完成质量 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
工作任务执行及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务对象满意率 | % | ≥ | 96 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区行政服务中心工作服制作经费 | 项目编码: | 50015322T000000096823 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李春 | 联系电话: | 46787541 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0 | 342300 | 340800 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0 | 342300 | 340800 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
为行政服务中心工作人员208人(有支付单位人员除外)统一补做(新进人员全套新做)工作服装(含春秋装、夏装和冬装),为确保大厅工作服装一致性,与海澜之家集团股份有限公司和重庆段氏服饰实业有限公司分别签订采购合同。 | 为行政服务中心工作人员208人补做(新进人员全套新做)工作服装、配饰,共计34.08万元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
购置春夏冬装数量 | 套 | ≤ | 768 | 767 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
春夏冬装质量合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
购置春夏冬装人次 | 人次 | ≤ | 208 | 208 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
春夏冬装使用年限 | 年 | = | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
工作人员满意率指标 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
购置春夏冬装人均成本 | 元/人 | ≤ | 1645.48 | 1638.46 | 0 | 100 | 15 | 15 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: | 大厅应急发电机 | 项目编码: | 50015322T000002379613 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李春 | 联系电话: | 46787541 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0 | 148500 | 148500 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0 | 148500 | 148500 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
为行政服务中心购入柴油发电机并投入使用,解决大厅应急用电问题。 | 完成柴油发电机采购安装工作,发电机采购费14.85万元,应对大厅突发停电情况,确保大厅正常运行。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
服务面积 | 平方米 | = | 7000 | 7000 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
故障发生率 | % | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
成本控制 | 万元 | ≤ | 15 | 14.85 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
断电发生率 | % | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 重庆市荣昌区大厅人员工作餐费用 | 项目编码: | 50015322T000000139836 | 自评总分 | 99.90 | ||||||
项目主管部门: | 151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | 财政归口处室 | 004-行财科 | 部门联系人: | 李春 | 联系电话 | 46787541 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 922,450 | 922,450 | 914,185 | ||||||||
其中:财政拨款 | 922,450 | 922,450 | 914,185 | 99 | 10 | 10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
2021年午餐补助标准每人每天25元。社会事务厅和企业服务厅共有137人吃午餐。 | 为入驻部门聘用人员、保安保洁清洁及综窗等共计137人提供午餐及保安值班晚餐,每人每餐25元,共计914185元,用餐质量考评合格率100%,事故率0. | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
保障就餐人数 | 人 | = | 137 | 137 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
食品安全事故发生率 | % | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
用餐费用平均成本 | 元/人*天 | = | 25 | 25 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
用餐人员满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 25 | 25 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区入驻部门人员、大厅管理经费 | 项目编码: | 50015322T000000139885 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李春 | 联系电话: | 46787541 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 1803600 | 1558615 | 1558429 | ||||||||
其中:财政拨款 | 1803600 | 1558615 | 1558429 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
大厅人员业务开展均在中心,中心按照大厅人员管理办法等规章制度加强管理:大厅人员办公费用和大厅日常开支包括:大厅日常维修修缮、大厅人员、办事群众等防病防暑药品、大厅和会议饮水、卫生纸、纸杯、台笔、清洁用品用具、便民设施、相关安全设施设备等;大厅人员综合素质提升培训、党建、意识形态等活动开展;大厅新冠疫情防控工作等。 | 1.大厅人员办公费用及大厅日常开支共计67.26万元。其中含大厅及会议饮水、大卷纸、纸杯、台笔、清洁用品、应急药品等 20.3万元;大厅花草租摆费 1.6万元;大厅维护维修费11.13万元;屋顶修复13.53万元;组织大厅人员开展各种活动及慰问等3.2万元;大厅相关设施设备购置费用 2.5万元;疫情防控相关支出费用10万元;弱点系统改造5万元。2.大厅综合及消防培训(含资料、交通、场地、授课、午餐等费用)1万元元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
大厅人员素质提升培训 | 人次 | = | 250 | 250 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
服务群众人次 | 人次 | ≥ | 500000 | 550000 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
消防培训演练人次 | 人次 | = | 250 | 250 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
用电量 | 千瓦时 | ≤ | 1100000 | 872153 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
用水量 | 立方米 | ≤ | 4000 | 2885 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
大厅运转保障率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
电费平均成本 | 元/千瓦时 | = | 0.73 | 0.73 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
水费平均成本 | 元/立方米 | = | 5.2 | 5.2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
服务群众有效投诉率 | % | ≤ | 1 | 0.8 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务对象满意率 | % | ≥ | 96 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区电子设备硬件更换升级及维护等费用 | 项目编码: | 50015322T000000139906 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李春 | 联系电话: | 46787541 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 180000 | 180000 | 180000 | ||||||||
其中:财政拨款 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
对大厅电子设备、空调、电梯等设施设备开展维护保养工作。 | 对行政服务大厅破损电子设备进行更换升级及维护维修,费用18万元。全年网络及电子设备维护覆盖率达到100%,网咯正常使用,电子设备正常运行,保障了大厅工作人员正常办公,群众正常办事。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
发送办件信息短信数 | 条 | ≤ | 1350000 | 1350000 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
设备故障维护及时率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
设备正常运转天数 | 天 | ≥ | 300 | 360 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
受益年限 | 年 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务对象满意率 | % | ≥ | 96 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 重庆市荣昌区大厅人员工作餐费用 | 项目编码: | 50015322T000000139836 | 自评总分 | 99.90 | ||||||
项目主管部门: | 151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | 财政归口处室 | 004-行财科 | 部门联系人: | 李春 | 联系电话 | 46787541 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 922,450 | 922,450 | 914,185 | ||||||||
其中:财政拨款 | 922,450 | 922,450 | 914,185 | 99 | 10 | 10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
2021年午餐补助标准每人每天25元。社会事务厅和企业服务厅共有137人吃午餐。 | 为入驻部门聘用人员、保安保洁清洁及综窗等共计137人提供午餐及保安值班晚餐,每人每餐25元,共计914185元,用餐质量考评合格率100%,事故率0. | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
保障就餐人数 | 人 | = | 137 | 137 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
食品安全事故发生率 | % | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
用餐费用平均成本 | 元/人*天 | = | 25 | 25 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
用餐人员满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 25 | 25 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目 | 荣昌区劳务服务外包经费 | 项目 | 50015322T000000139936 | 自评 | 100.00 | ||||||
项目主管部门 | 151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | 财政归口处室 | 004-行财科 | 部门联系人: | 李春 | 联系电话 | 46787541 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 762,100 | 762,100 | 762,100 | ||||||||
其中:财政拨款 | 762,100 | 762,100 | 762,100 | 100 | 10 | 10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
2012年起取消对各入驻部门收取管理费,由财政预算。按照区政府深化行政审批制度改革工作要求,搬迁后入驻部门均实行“两集中、两到位”改革,实行一站式办公,根据大厅工作实际,行政服务中心需聘用保洁、安保、咨询人员。 | 2022年,完成保安保洁咨询服务劳务外包采购,保安保洁咨询人员劳务外包费用76.21万元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
聘用保安人数 | 人 | = | 7 | 7 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
聘用清洁工人数 | 人 | = | 6 | 6 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
聘用咨询员人数 | 人 | = | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
聘用人员上岗合格率 | 人 | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务对象满意率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 25 | 25 |
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
在项目自评中,荣昌区办公大楼物管费项目自评等级为“中”,主要因为本年度该项目预算总额16.79万元,追减了社会事务厅物业管理费9.02万元,执行数为企业服务厅物业管理费7.77万元,导致物业费用平均成本指标19.02元/平方米/年,全年完成值8.82元/平方米/年,偏离度53.63%,影响了该项目总体评分。下一步的改进措施为:一是做好下年度物业管理费预算经费,争取财政全额拨款资金,二是合理做好该项目各项绩效指标值,争取指标值都能执行,绩效自评为优。
(三)重点绩效评价结果。
本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:陈纯侧 联系电话 023-46787541
附件:重庆市荣昌区政务服务管理办公室2022年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 公开部门:重庆市荣昌区政务服务管理办公室 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,065.29 | 一、一般公共服务支出 | 954.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 2.10 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 47.46 | |
九、卫生健康支出 | 23.22 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 37.67 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,065.29 | 本年支出合计 | 1,065.29 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 1,065.29 | 总计 | 1,065.29 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况 。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。 | |||
收入决算表 公开部门:重庆市荣昌区政务服务管理办公室 单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||||
合计 | 1,065.29 | 1,065.29 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 954.83 | 954.83 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 954.83 | 954.83 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 376.98 | 376.98 | ||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 518.99 | 518.99 | ||||||||||||
2010306 | 政务公开审批 | 58.86 | 58.86 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.46 | 47.46 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.46 | 47.46 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.35 | 29.35 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.69 | 14.69 | ||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 23.22 | 23.22 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.22 | 23.22 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.59 | 12.59 | ||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.69 | 5.69 | ||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.94 | 4.94 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 37.67 | 37.67 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 37.67 | 37.67 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 37.67 | 37.67 | ||||||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。 | |||||||||||||||
支出决算表 公开部门:重庆市荣昌区政务服务管理办公室 单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
功能分类科目 编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||||||
合计 | 1,065.29 | 487.43 | 577.86 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 954.83 | 376.98 | 577.85 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 954.83 | 376.98 | 577.85 | |||||||||||
2010301 | 行政运行 | 376.98 | 376.98 | ||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 518.99 | 518.99 | ||||||||||||
2010306 | 政务公开审批 | 58.86 | 58.86 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.46 | 47.46 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.46 | 47.46 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.35 | 29.35 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.69 | 14.69 | ||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 23.22 | 23.22 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.22 | 23.22 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.59 | 12.59 | ||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.69 | 5.69 | ||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.94 | 4.94 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 37.67 | 37.67 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 37.67 | 37.67 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 37.67 | 37.67 | ||||||||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 公开部门:重庆市荣昌区政务服务管理办公室 单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算 财政拨款 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,065.29 | 一、一般公共服务支出 | 954.84 | 954.84 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||||||
四、公共安全支出 | ||||||||||
五、教育支出 | 2.10 | 2.10 | ||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 47.46 | 47.46 | ||||||||
九、卫生健康支出 | 23.22 | 23.22 | ||||||||
十、节能环保支出 | ||||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||
十九、住房保障支出 | 37.67 | 37.67 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||||
本年收入合计 | 1,065.29 | 二十四、债务还本支出 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 1,065.29 | 1,065.29 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||||||
总计 | 1,065.29 | 总计 | 1,065.29 | 1,065.29 | ||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开部门:重庆市荣昌区政务服务管理办公室 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 1,065.29 | 487.43 | 577.86 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 954.83 | 376.98 | 577.85 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 954.83 | 376.98 | 577.85 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 376.98 | 376.98 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 518.99 | 518.99 | |||||||
2010306 | 政务公开审批 | 58.86 | 58.86 | |||||||
205 | 教育支出 | 2.10 | 2.10 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 2.10 | 2.10 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 2.10 | 2.10 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.46 | 47.46 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.46 | 47.46 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.35 | 29.35 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.69 | 14.69 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.42 | 3.42 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 23.22 | 23.22 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.22 | 23.22 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.59 | 12.59 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.69 | 5.69 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.94 | 4.94 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 37.67 | 37.67 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 37.67 | 37.67 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 37.67 | 37.67 | |||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开部门:重庆市荣昌区政务服务管理办公室 单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分 类科目 编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 391.24 | 302 | 商品和服务支出 | 92.63 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 89.08 | 30201 | 办公费 | 1.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 63.30 | 30202 | 印刷费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 129.35 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 29.35 | 30206 | 电费 | 0.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 14.69 | 30207 | 邮电费 | 5.23 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.59 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.03 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.66 | 30211 | 差旅费 | 21.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 37.67 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 4.53 | 30213 | 维修(护)费 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.56 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 3.39 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 1.56 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 2.97 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.42 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.55 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 24.41 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 17.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.50 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 394.80 | 公用经费合计 | 92.63 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开部门:重庆市荣昌区政务服务管理办公室 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 。 本表为空的部门应将空表公开 ,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出 ,故本表无数据。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开部门:重庆市荣昌区政务服务管理办公室 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 公开部门:重庆市荣昌区政务服务管理办公室 单位:万元 | |||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 92.63 |
(一)支出合计 | 8.74 | 4.04 | 1.93 | (一)行政单位 | 31.33 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 61.30 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4.47 | 2.77 | 1.70 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 1 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 4.47 | 2.77 | 1.70 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 4.28 | 1.28 | 0.23 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | — | 0.23 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | 1 | |
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 3 | |
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 3 | (一)政府采购支出合计 | 76.00 |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 28 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | 76.00 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | — | |||
三、培训费 | — | — | 5.28 | ||
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数 ,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数 ;决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。 本表为空的单位应将空表公开 ,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站