重庆市荣昌区招商投资促进局本级
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
(1)贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章,负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。
(2)负责组织研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策,组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。
(3)全区内外资招商项目库,统筹管理区级重大招商项目。
(4)负责国(境)内外宣传全区投资环境,推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目,组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。
(5)负责推动与国(境)外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作,统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。
(6)负责构建国(境)内外招商投资促进工作网络体系,建立产业招商专家库和智库联盟,建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制,协调指导招商引资信息化建设。
(7)负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施,参与重大招商项目实施情况督查督办,协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序。
(8)负责指导全区招商投资促进队伍建设。
(9)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
1.综合效能科。承担全区招商投资促进工作的考核评价相关工作。参与重大招商项目实施情况的督查督办。负责汇总分析、跟踪管理、通报发布全区招商投资促进目标任务完成情况及工作动态信息。负责指导全区招商投资促进队伍建设,组织实施人员培训工作。负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制,协调指导招商引资信息化建设。负责机关日常运转工作。
2.招商合作科。负责根据全区发展战略和产业发展规划,组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施。负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策,提出对策和建议。负责建立产业招商专家库和智库联盟。负责统筹开展国(境)内外重点项目的招商引资工作。负责建设国(境)内外招商投资网络,宣传全区投资环境,推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。负责协调、组织、举办国(境)内外重大招商投资促进活动。负责组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。负责统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。负责推动与国(境)外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。
3.协调促进科。负责统筹管理全区内外资招商项目,收集、筛选和确定区级重点招商项目,协调推进区级重大招商项目。负责建立有关部门、各镇街和相关平台招商投资促进协同联动工作机制。负责建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序,对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计852.65万元,其中:本年收入839.17万元,主要是一般公共预算拨款839.17万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入13.48万元,其中:一般公共预算拨款13.48万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元。收入较去年减少55.63万元,主要是因为减少荣昌商会开展招商引资工作经费20万元,招商引资(促进)工作经费减少39万元。
(二)支出预算:2025年支出合计852.65万元,其中:一般公共服务支出799.79万元,教育支出0.89万元,社会保障和就业支出25.39万元,卫生健康支出13.81万元,住房保障支出12.77万元;支出较去年减少55.63万元,主要是公用经费减少10.11万元、项目支出减少 45.52万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计852.65万元,其中:本年收入839.17万元,上年结转收入13.48万元;一般公共预算财政拨款支出852.65万元,比2024年减少55.63万元。其中:基本支出196.17万元,比2024年减少10.11万元,主要原因是公用经费综合定额人均4.5万元下降到2.9万元,主要用于保障公务员在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出656.48万元,比2024年减少45.52万元,主要原因是减少荣昌商会开展招商引资工作经费20万元,招商引资(促进)工作经费减少39万元,增加2024年重点产业招商专班13.48万元,主要用于开展招商引资过程中产生的各项费用。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算186.5万元,比2024年增加30万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年增加0万元;公务接待费177.5万元,比2024年增加30万元,主要原因是2025年将新增招商小分队,招商接待费用增加;公务用车运行维护费9万元,比2024年增加1万元,主要原因是公务车使用越久,维修保养费用增加,且油价上涨,油费增加;公务用车购置费0万元,比2024年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费36.13万元,比上年减少10.16万元,主要原因为公用经费综合定额人均4.5万元下降到2.9万元;主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额5.07万元:政府采购货物预算5.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购5.07万元:政府采购货物预算5.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款643万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区招商投资促进局本级2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人:刘婷 联系方式:023-81066729
表一 |
||||||||||
重庆市招商投资促进局本级财政拨款收支总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
收入 |
支出 | |||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
一、本年收入 |
839.17 |
一、本年支出 |
852.65 |
852.65 |
||||||
一般公共预算资金 |
839.17 |
一般公共服务支出 |
799.79 |
799.79 |
||||||
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
0.89 |
0.89 |
|||||||
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
25.39 |
25.39 |
|||||||
卫生健康支出 |
13.81 |
13.81 |
||||||||
住房保障支出 |
12.77 |
12.77 |
||||||||
二、上年结转 |
13.48 |
二、结转下年 |
||||||||
一般公共预算拨款 |
13.48 |
|||||||||
政府性基金预算拨款 |
||||||||||
国有资本经营收入 |
||||||||||
收入合计 |
852.65 |
支出合计 |
852.65 |
852.65 |
表二 |
||||
重庆市招商投资促进局本级一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
852.65 |
196.17 |
656.48 | |
201 |
一般公共服务支出 |
799.79 |
143.31 |
656.48 |
20113 |
商贸事务 |
799.79 |
143.31 |
656.48 |
2011301 |
行政运行 |
143.31 |
143.31 |
|
2011308 |
招商引资 |
656.48 |
656.48 | |
205 |
教育支出 |
0.89 |
0.89 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.89 |
0.89 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.89 |
0.89 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.39 |
25.39 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.39 |
25.39 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.50 |
14.50 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.25 |
7.25 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.63 |
3.63 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.81 |
13.81 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.81 |
13.81 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.71 |
7.71 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.63 |
3.63 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.48 |
2.48 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.77 |
12.77 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.77 |
12.77 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.77 |
12.77 |
表三 |
||||
重庆市招商投资促进局本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
196.17 |
160.04 |
36.13 | |
301 |
工资福利支出 |
156.43 |
156.43 |
|
30101 |
基本工资 |
31.88 |
31.88 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.50 |
14.50 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.25 |
7.25 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.71 |
7.71 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.63 |
3.63 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.63 |
1.63 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.77 |
12.77 |
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
1.12 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
30102 |
津贴补贴 |
24.56 |
24.56 |
|
3010201 |
规范性津补贴 |
22.87 |
22.87 |
|
3010202 |
其他津补贴 |
1.68 |
1.68 |
|
30103 |
奖金 |
49.99 |
49.99 |
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
31.56 |
31.56 |
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
15.77 |
15.77 |
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
2.66 |
2.66 |
|
302 |
商品和服务支出 |
36.13 |
36.13 | |
30201 |
办公费 |
0.03 |
0.03 | |
30205 |
水费 |
0.05 |
0.05 | |
30206 |
电费 |
1.00 |
1.00 | |
30207 |
邮电费 |
2.18 |
2.18 | |
30216 |
培训费 |
0.89 |
0.89 | |
30228 |
工会经费 |
13.46 |
13.46 | |
30229 |
福利费 |
1.77 |
1.77 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
9.00 | |
30239 |
其他交通费用 |
6.86 |
6.86 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.89 |
0.89 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.61 |
3.61 |
|
30305 |
生活补助 |
2.88 |
2.88 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.72 |
0.72 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
表四 |
||||||
重庆市招商投资促进局本级一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
2025年预算数 | ||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
186.50 |
9.00 |
9.00 |
177.50 |
表五 |
||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 |
|||||
重庆市招商投资促进局本级收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||
合计 |
852.65 |
合计 |
852.65 | ||
一般公共预算资金 |
852.65 |
一般公共服务支出 |
799.79 | ||
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
0.89 | |||
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
25.39 | |||
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
13.81 | |||
事业收入资金 |
住房保障支出 |
12.77 | |||
上级补助收入资金 |
|||||
附属单位上缴收入资金 |
|||||
事业单位经营收入资金 |
|||||
其他收入资金 |
表七 |
|||||||||||||||||||
重庆市招商投资促进局本级收入总表 |
|||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
合计 |
852.65 |
852.65 |
|||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
799.79 |
799.79 |
||||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
799.79 |
799.79 |
||||||||||||||||
2011301 |
行政运行 |
143.31 |
143.31 |
||||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
656.48 |
656.48 |
||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
0.89 |
0.89 |
||||||||||||||||
20508 |
进修及培训 |
0.89 |
0.89 |
||||||||||||||||
2050803 |
培训支出 |
0.89 |
0.89 |
||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
25.39 |
25.39 |
||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.39 |
25.39 |
||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.50 |
14.50 |
||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.25 |
7.25 |
||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.63 |
3.63 |
||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
13.81 |
13.81 |
||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.81 |
13.81 |
||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
7.71 |
7.71 |
||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.63 |
3.63 |
||||||||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.48 |
2.48 |
||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
12.77 |
12.77 |
||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
12.77 |
12.77 |
||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
12.77 |
12.77 |
表八 |
|||||||
重庆市招商投资促进局本级支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
852.65 |
196.17 |
656.48 | ||||
201 |
一般公共服务支出 |
799.79 |
143.31 |
656.48 | |||
20113 |
商贸事务 |
799.79 |
143.31 |
656.48 | |||
2011301 |
行政运行 |
143.31 |
143.31 |
||||
2011308 |
招商引资 |
656.48 |
656.48 | ||||
205 |
教育支出 |
0.89 |
0.89 |
||||
20508 |
进修及培训 |
0.89 |
0.89 |
||||
2050803 |
培训支出 |
0.89 |
0.89 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
25.39 |
25.39 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.39 |
25.39 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.50 |
14.50 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.25 |
7.25 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.63 |
3.63 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
13.81 |
13.81 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.81 |
13.81 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
7.71 |
7.71 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.63 |
3.63 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.48 |
2.48 |
||||
221 |
住房保障支出 |
12.77 |
12.77 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
12.77 |
12.77 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
12.77 |
12.77 |
表九 |
||||||||||||||||||
重庆市招商投资促进局本级政府采购预算明细表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||||
合计 |
5.07 |
5.07 |
||||||||||||||||
A |
货物 |
5.07 |
5.07 |
表十 |
|||||||||||||||||||||||||||
重庆市招商投资促进局本级2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||
编制单位: |
139001-重庆市荣昌区招商投资促进局本级 |
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
50015325T000004727177-招商引资(促进)工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区招商投资促进局 | ||||||||||||||||||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||||||||
当年预算(万元) |
323.00 |
本级安排(万元) |
323.00 | ||||||||||||||||||||||||
上级补助(万元) |
|||||||||||||||||||||||||||
项目概述 |
根据市委市政府、区委区政府安排,开展荣昌区招商引资工作。项目用于出差考察企业、接待企业,日常招商引资后勤保障,招商引资宣传费用等。 | ||||||||||||||||||||||||||
立项依据 |
根据市委、市政府对荣昌区招商引资任务考核需要,开展招商引资工作必要的接待费用、宣传费用、人员培训费用、人员差旅费、办公用房租赁费等 | ||||||||||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
全面完成市级、区级招商引资考核任务。 | ||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
签约重大项目个数 |
20 |
个 |
≥ |
18 |
否 | ||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
接待企业家数 |
20 |
家 |
≥ |
360 |
否 | ||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
招商项目签约合同总额 |
20 |
亿元 |
≥ |
352 |
是 | ||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
招商项目资金到位额 |
20 |
亿元 |
≥ |
75.6 |
是 | ||||||||||||||||||||
重庆市招商投资促进局本级2025年项目支出绩效目标表 |
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编制单位: |
139001-重庆市荣昌区招商投资促进局本级 |
单位:万元 |
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项目名称 |
50015325T000004728768-驻外招商工作组 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区招商投资促进局 |
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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当年预算(万元) |
320.00 |
本级安排(万元) |
320.00 |
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上级补助(万元) |
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项目概述 |
根据区委区政府安排,开展驻外招商引资工作。主要用于驻外工作人员后勤保障、招商引资宣传,招商引资接待费、交通费等因招商工作产生的费用。 |
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立项依据 |
根据区委、区政府安排,派驻驻外招商工作组开展招商引资工作。设立驻外工作组3个,驻长三角、珠三角、闽台三地开展招商引资。 |
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当年绩效目标 |
派驻驻外工作组4个,每组3人,由一名领导带队,赴长三角、珠三角、闽台、京津冀鲁豫地区招商引资。与当地商会、企业建立联系,推荐荣昌招商引资环境,陪同油意向投资的企业家来荣考察,每年带队回荣昌考察企业不少于90家,签订招商引资投资合同金额不低于60亿元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
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产出指标 |
数量指标 |
考察拜访企业数量 |
15 |
家 |
≥ |
360 |
否 |
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产出指标 |
数量指标 |
引荐企业来荣考察数量 |
15 |
家 |
≥ |
108 |
否 |
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产出指标 |
质量指标 |
签约合同金额 |
20 |
亿元 |
≥ |
45 |
是 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
项目落地金额 |
30 |
亿元 |
≥ |
20 |
是 |
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