重庆市荣昌区招商投资促进局本级
2023年度部门决算公开报告
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市荣昌区招商投资促进局是区政府工作部门,为正处级单位,其主要职能职责是:
1.贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章,负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。
2.负责组织研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策,组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。
3.全区内外资招商项目库,统筹管理区级重大招商项目。
4.负责国(境)内外宣传全区投资环境,推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目,组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。
5.负责推动与国(境)外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作,统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。
6.负责构建国(境)内外招商投资促进工作网络体系,建立产业招商专家库和智库联盟,建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制,协调指导招商引资信息化建设。
7.负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施,参与重大招商项目实施情况督查督办,协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序。
8.负责指导全区招商投资促进队伍建设。
9.完成区委、区政府交办的其他任务
(二)机构设置
1.综合效能科。承担全区招商投资促进工作的考核评价相关工作。参与重大招商项目实施情况的督查督办。负责汇总分析、跟踪管理、通报发布全区招商投资促进目标任务完成情况及工作动态信息。负责指导全区招商投资促进队伍建设,组织实施人员培训工作。负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制,协调指导招商引资信息化建设。负责机关日常运转工作。
2.招商促进科。负责根据全区发展战略和产业发展规划,组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施。负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策,提出对策和建议。负责建立产业招商专家库和智库联盟。负责统筹开展国(境)内外重点项目的招商引资工作。负责建设国(境)内外招商投资网络,宣传全区投资环境,推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。负责协调、组织、举办国(境)内外重大招商投资促进活动。负责组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。负责统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。负责推动与国(境)外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。
3.协调促进科。负责统筹管理全区内外资招商项目,收集、筛选和确定区级重点招商项目,协调推进区级重大招商项目。负责建立有关部门、各镇街和相关平台招商投资促进协同联动工作机制。负责建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序,对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计784.61万元,支出总计784.61万元。收支较上年决算数增加61.50万元,增长8.50%,主要原因是年初项目资金批复数增加1.84万元,2023年增加驻京津冀鲁豫招商工作组,追加驻外工作经费40万元,成立重点产业招商工作专班,增加招商工作经费44万元,财政收回项目资金35万元,因新考调入两名公务员,人员及公用经费增加增加20.16万元,往来年初结转结余减少2.59万元,往来资金收入减少6.91万元。
2.收入情况。2023年度收入合计779.06万元,较上年决算数增加64.08万元,增长8.96%,主要原因是年初项目资金批复数增加1.84万元,2023年增加驻京津冀鲁豫招商工作组,追加驻外工作经费40万元,成立重点产业招商工作专班,增加招商工作经费44万元,财政收回项目资金35万元,因新考调入两名公务员,人员及公用经费增加20.16万元,往来资金收入减少6.91万元,年末项目资金收回70.84元。其中:财政拨款收入779.06万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余5.55万元。
3.支出情况。2023年度支出合计784.54万元,较上年决算数增加66.98万元,增长9.33%,主要原因是年初项目资金批复数增加1.84万元,2023年增加驻京津冀鲁豫招商工作组,驻外工作经费支出增加40万元,成立重点产业招商工作专班,招商工作经费支出增加44万元,财政收回项目资金35万元,因新考调入两名公务员,人员及公用经费增加20.16万元,往来资金支出减少4.02万元,年末项目资金未使用70.84元。其中:基本支出158.07万元,占20.15%;项目支出626.47万元,占79.85%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.07万元,较上年决算数减少5.48万元,下降98.74%,主要原因是2023年用往来支付公益性岗位年终奖,且未将本年收到的公益性岗位补贴计入收入。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计779.06万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加71.00万元,增长10.03%。主要原因是年初项目资金批复数增加1.84万元,2023年增加驻京津冀鲁豫招商工作组,追加驻外工作经费40万元,成立重点产业招商工作专班,增加招商工作经费44万元,财政收回项目资金35万元,因新考调入两名公务员,人员及公用经费增加20.16万元,年末项目资金收回70.84元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入779.06万元,较上年决算数增加71.00万元,增长10.03%。主要原因是年初项目资金批复数增加1.84万元,2023年增加驻京津冀鲁豫招商工作组,追加驻外工作经费40万元,成立重点产业招商工作专班,增加招商工作经费44万元,财政收回项目资金35万元,因新考调入两名公务员,人员及公用经费增加20.16万元,年末项目资金收回70.84元。较年初预算数增加56.96万元,增长7.89%。主要原因是2023年增加驻京津冀鲁豫招商工作组,追加驻外工作经费40万元,成立重点产业招商工作专班,增加招商工作经费44万元,财政收回项目资金35万元,因新考调入两名公务员及职务晋升,工资及保险费用增加7.97万元,年末项目资金收回70.84元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出779.06万元,较上年决算数增加71.00万元,增长10.03%。主要原因是年初项目资金批复数增加1.84万元,2023年增加驻京津冀鲁豫招商工作组,追加驻外工作经费40万元,成立重点产业招商工作专班,增加招商工作经费44万元,财政收回项目资金35万元,因新考调入两名公务员,人员及公用经费增加20.16万元,年末项目资金收回70.84元。较年初预算数增加56.96万元,增长7.89%。主要原因是2023年增加驻京津冀鲁豫招商工作组,追加驻外工作经费40万元,成立重点产业招商工作专班,增加招商工作经费44万元,财政收回项目资金35万元,因新考调入两名公务员及职务晋升,工资及保险费用增加7.97万元,年末项目资金收回70.84元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出742.82万元,占95.35%,较年初预算数增加54.66万元,增长7.94%,主要原因是2023年追加驻京津冀鲁豫招商工作组费40万元,增加重点产业招商工作专班经费44万元,财政收回项目资金35万元,因新考调入两名公务员及职务晋升,工资等支出增加5.67万元,年末项目资金收回70.84元。
(2)教育支出0.68万元,占0.09%,较年初预算数无增减,主要原因是严格控制培训等相关工作经费支出。
(3)社会保障与就业支出20.32万元,占2.61%,较年初预算数增加3.83万元,增长23.23%,主要原因是2023年新考调入两名公务员及职务晋升导致养老保险及职业年金等相关支出增加。
(4)卫生健康支出8.14万元,占1.04%,较年初预算数增加1.02万元,增长14.33%,主要原因是新考调入两名公务员及职务晋升导致医疗保险等相关支出增加。
(5)住房保障支出7.11万元,占0.91%,较年初预算数减少2.55万元,下降26.40%,主要原因是2023年补扣以前年度基数基数调大多缴纳的公积金部分。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出158.07万元。其中:人员经费123.96万元,较上年决算数增加21.10万元,增长20.51%,主要原因是新考调入两名公务员及职务晋升导致工资及保险等相关支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、基础绩效、年度考核、五险一金等。公用经费34.11万元,较上年决算数减少0.94万元,下降2.68%,主要原因是资金支付未合理安排,部分票据未及时支付导致年末财政收回。公用经费用途主要包括日常办公费用、通讯补贴、职工培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计153.80万元,较年初预算数增加7.80万元,增长5.34%,主要原因是新增京津冀招商工作组,追加7.8万元公务接待费。较上年支出数增加22.84万元,增长17.44%,主要原因是增设立京津冀招商工作组和重点产业招商专班,接待费用增加22.78万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费6.00万元,主要用于公务车油费、维修维护费、洗停费、司机安全奖、出车补贴等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格把控公务车运行维护费支出,量入为出。较上年支出数增加0.06万元,增长1.01%,主要原因是本年与上年公务车支出情况相差不大。
公务接待费147.80万元,主要用于接待招商引资公务接待餐费、住宿费。费用支出较年初预算数增加7.80万元,增长5.57%,主要原因是新增京津冀招商工作组,追加7.8万元公务接待费。较上年支出数增加22.78万元,增长18.22%,主要原因是增设立京津冀招商工作组和重点产业招商专班,接待费用增加22.78万元。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1248批次10256人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费144.11元,车均购置费0万元,车均维护费6.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年度未安排会议支出。本年度培训费支出0.68万元,较上年决算数增加0.34万元,增长100.00%,主要原因是人员增加,职工教育经费支出增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出34.11万元,机关运行经费主要用于开支日常办公开支、水电费、通讯费、邮寄费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工作餐费及广告费。机关运行经费较上年支出数减少0.94万元,下降2.68%,主要原因是资金支付未合理安排,部分票据未及时支付导致年末财政收回。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对5个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金620.99万元。
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
项目主管部门: |
139-重庆市荣昌区招商投资促进局 |
财政归口处室: |
002-预算科 |
部门联系人: |
刘婷 |
联系电话: |
19123196004 | |||||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||
年度总金额 |
2,720,000.00 |
2,589,929.16 |
2,589,929.16 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
2,720,000.00 |
2,589,929.16 |
2,589,929.16 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||
一般公共预算 |
2,720,000.00 |
2,589,929.16 |
2,589,929.16 |
100 |
||||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
全面完成市级、区级招商引资考核任务,2021年区级招商引资考核任务600亿元。 |
全面完成市级、区级招商引资考核任务,2023年区级招商引资考核任务275亿元。 |
全区新签约市外项目88个,正式合同额593.76亿元,完成调减后市级年度目标任务275亿元的215.9%,累计资金到位额59.1亿元,完成调减后市级年度目标任务55亿元的107.45%。 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||
接待客商 |
家 |
≥ |
90 |
330 |
266.67 |
100 |
10 |
10 |
企业来荣考察次数多。 | |||||||||||||||
外出招商考察次数 |
批次 |
≥ |
50 |
70 |
40 |
100 |
10 |
10 |
招商人员积极外出考察。 | |||||||||||||||
印制招商引资宣传资料 |
册 |
≥ |
2000 |
4000 |
100 |
100 |
10 |
10 |
加大招商引资宣传力度 | |||||||||||||||
资金到位金额 |
亿元 |
≥ |
55 |
59.1 |
7.45 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
签约招商引资合同金额 |
亿元 |
≥ |
275 |
593.76 |
115.91 |
100 |
30 |
30 |
2023年市级年度目标任务调整。 | |||||||||||||||
签约客商满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称: |
荣昌区驻外招商工作组经费 |
项目编码: |
50015322T000000090767 |
自评总分: |
60.00 |
|||||||||||||||||||
项目主管部门: |
139-重庆市荣昌区招商投资促进局 |
财政归口处室: |
002-预算科 |
部门联系人: |
刘婷 |
联系电话: |
19123196004 | |||||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||||||||||||||||
年度总金额 |
1,800,000.00 |
2,070,000.00 |
2,070,000.00 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
1,800,000.00 |
2,070,000.00 |
2,070,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||||
一般公共预算 |
1,800,000.00 |
2,070,000.00 |
2,070,000.00 |
100 |
||||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
派驻驻外工作组3个,每组3人,由一名领导带队,赴长三角、珠三角、闽台地区招商引资。与当地商会、企业建立联系,推荐荣昌招商引资环境,陪同有意向投资的企业家来荣考察,每年带队回荣昌考察企业不少于90家,签订招商引资投资合同金额不低于60亿元。 |
派驻驻外工作组3个,每组3人,由一名领导带队,赴长三角、珠三角、闽台地区招商引资。与当地商会、企业建立联系,推荐荣昌招商引资环境,陪同有意向投资的企业家来荣考察,各驻外招商工作组拜访企业家数每年不得少于240家,每年带队回荣昌考察企业不少于24家,签订招商引资投资合同金额不低于30亿元。 |
4个驻外办事处中,其中驻长三角办事处完成2023年度招商任务,其他办事处未完成。 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
||||||||||||||
接待主要领导考察 |
次 |
≥ |
31 |
12 |
61.29 |
0 |
10 |
0 |
否 |
招商难度大,企业投资意愿不强 |
||||||||||||||
签约项目合同金额 |
亿元 |
≥ |
77.7 |
34.1 |
56.11 |
0 |
20 |
0 |
是 |
招商难度大,企业投资意愿不强 |
||||||||||||||
引荐企业来荣考察数量 |
家 |
≥ |
62 |
64 |
3.23 |
100 |
20 |
20 |
是 |
招商人员积极开展招商工作 |
||||||||||||||
来荣考察企业数占拜访企液比例 |
% |
≥ |
10 |
11.59 |
15.9 |
100 |
10 |
10 |
否 |
企业对荣昌投资持观望态度 |
||||||||||||||
战略新兴产业目标 |
亿元 |
≥ |
38.85 |
21.5 |
44.66 |
0 |
5 |
0 |
否 |
招商难度大,企业投资意愿不强 |
||||||||||||||
考察拜访企业(商会)数量 |
家 |
≥ |
622 |
552 |
11.25 |
0 |
5 |
0 |
否 |
招商人员积极开展招商工作 |
||||||||||||||
企业满意度 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||
对考核办法执行情况 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称: |
荣昌区招商引资会展经费 |
项目编码: |
50015322T000000090766 |
自评总分: |
97.20 |
|||||||||||||||||||
项目主管部门: |
139-重庆市荣昌区招商投资促进局 |
财政归口处室: |
002-预算科 |
部门联系人: |
刘婷 |
联系电话: |
19123196004 | |||||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||
年度总金额 |
300,000.00 |
262,000.00 |
262,000.00 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
300,000.00 |
262,000.00 |
262,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||
一般公共预算 |
300,000.00 |
262,000.00 |
262,000.00 |
100 |
||||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
承办市级、区级招商引资会展任务,宣传荣昌投资环境,对接客商,吸引客商来荣投资。 |
2023年市级目标任务完成。 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||
承办会展场次 |
场次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|||||||||||||||
发放宣传资料数量 |
册 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||
签约项目合同金额 |
亿元 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||||||
参会客商数量 |
人数 |
≥ |
1000 |
986 |
1.4 |
86 |
20 |
17.2 |
否 |
|||||||||||||||
参会客商满意度 |
% |
≥ |
75 |
90 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称: |
荣昌区招商专班工作经费 |
项目编码: |
50015324T000004007984 |
自评总分: |
60.00 |
||||||||||||||||||||
项目主管部门: |
139-重庆市荣昌区招商投资促进局 |
财政归口处室: |
002-预算科 |
部门联系人: |
刘婷 |
联系电话: |
19123196004 | ||||||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||||
年度总金额 |
0.00 |
440,000.00 |
440,000.00 |
||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
440,000.00 |
440,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||||
一般公共预算 |
0.00 |
440,000.00 |
440,000.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
根据区委区政府同意《荣昌区推动实体经济高质量发展重点产业招商专班方案》,成立荣昌区重点产业招商专班,强力推进招商引资、产业发展和项目建设,确保招商工作取得实效。 |
根据区委区政府同意《荣昌区推动实体经济高质量发展重点产业招商专班方案》,成立荣昌区重点产业招商专班,强力推进招商引资、产业发展和项目建设,确保招商工作取得实效。 |
智能网联新能源汽车产业专班和新材料及新能源产业专班,共签订招商引资项目正式合同2个,合同金额20.5亿元,未完成预定目标。 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||
来荣洽谈企业数 |
家 |
≥ |
30 |
76 |
153.33 |
100 |
25 |
25 |
招商人员积极开展招商工作 | ||||||||||||||||
外出招商考察次数 |
批次 |
≥ |
6 |
21 |
250 |
100 |
25 |
25 |
招商人员积极开展招商工作 | ||||||||||||||||
签约项目合同金额 |
亿元 |
≥ |
75 |
20.5 |
72.67 |
0 |
20 |
0 |
经济形式不明朗,企业投资意愿较低。 | ||||||||||||||||
招商签约项目个数 |
个 |
≥ |
13 |
2 |
84.62 |
0 |
20 |
0 |
经济形式不明朗,企业投资意愿较低。 |
(二)单位绩效评价情况
我单位5个项目预算执行率全部达到100.0%,涉及财政拨款项目资金620.99万元,自评得分90分以下2 个项目,分别是荣昌区驻外招商工作组经费60分、荣昌区招商专班工作经费60分。主要原因是经济形式不明朗 ,企业投资处于观望期,企业投资意愿较低,加之区内实行精准招商,招好商、招大商,导致年初预设指标无法完成,评分较低。具体措施:提升年初预算精判,细化预算执行指标,突出重点,加快项目推进,加强资金监督,保质保量完成年初工作任务,提高财政资金使用效率,保障有限资金落实增效。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
刘婷 023-81066729 。
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
项目名称: |
荣昌区重大招商项目攻坚专班工作经费 |
项目编码: |
50015322T000002629534 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||||||
项目主管部门: |
139-重庆市荣昌区招商投资促进局 |
财政归口处室: |
002-预算科 |
部门联系人: |
刘婷 |
联系电话: |
19123196004 | ||||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
年度总金额 |
900,000.00 |
848,000.00 |
848,000.00 |
||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
900,000.00 |
848,000.00 |
848,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
一般公共预算 |
900,000.00 |
848,000.00 |
848,000.00 |
100 |
|||||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
每个攻坚组每年确保引进投资规模在50亿级以上的重大项目1个以上。荣昌区重大招商项目攻坚专班共需引进投资规模在50亿级以上的重大项目2个以上。 |
2023年8月重大招商项目攻坚组撤销,成立产业招商专班,原项目没有对考核数据再进行统计。 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||
每组引进重大项目个数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||||||||||||||
每组引进资金 |
亿元 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||||||||||||||
拜访接待企业次数 |
次/年 |
≥ |
135 |
135 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
公开单位:重庆市荣昌区招商投资促进局本级 |
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
779.06 |
一、一般公共服务支出 |
748.30 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
|||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.68 | ||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
20.32 | ||
九、卫生健康支出 |
8.14 | |||
十、节能环保支出 |
||||
十一、城乡社区支出 |
||||
十二、农林水支出 |
||||
十三、交通运输支出 |
||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
||||
十六、金融支出 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||
十九、住房保障支出 |
7.11 | |||
二十、粮油物资储备支出 |
||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||
二十三、其他支出 |
||||
二十四、债务还本支出 |
||||
二十五、债务付息支出 |
||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
本年收入合计 |
779.06 |
本年支出合计 |
784.54 | |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
|||
年初结转和结余 |
5.55 |
年末结转和结余 |
0.07 | |
总计 |
784.61 |
总计 |
784.61 |
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市荣昌区招商投资促进局本级 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
779.06 |
779.06 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
742.82 |
742.82 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
742.82 |
742.82 |
||||||
2011301 |
行政运行 |
121.83 |
121.83 |
||||||
2011308 |
招商引资 |
620.99 |
620.99 |
||||||
205 |
教育支出 |
0.68 |
0.68 |
||||||
20508 |
进修及培训 |
0.68 |
0.68 |
||||||
2050803 |
培训支出 |
0.68 |
0.68 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
20.32 |
20.32 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.32 |
20.32 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.98 |
11.98 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.99 |
5.99 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.35 |
2.35 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
8.14 |
8.14 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.14 |
8.14 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.23 |
4.23 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.33 |
2.33 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.57 |
1.57 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
7.11 |
7.11 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.11 |
7.11 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
7.11 |
7.11 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | ||||||||
公开单位:重庆市荣昌区招商投资促进局本级 |
公开03表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 |
784.54 |
158.07 |
626.47 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
748.30 |
121.83 |
626.47 |
||||
20113 |
商贸事务 |
748.30 |
121.83 |
626.47 |
||||
2011301 |
行政运行 |
121.83 |
121.83 |
|||||
2011308 |
招商引资 |
626.47 |
626.47 |
|||||
205 |
教育支出 |
0.68 |
0.68 |
|||||
20508 |
进修及培训 |
0.68 |
0.68 |
|||||
2050803 |
培训支出 |
0.68 |
0.68 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
20.32 |
20.32 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.32 |
20.32 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.98 |
11.98 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.99 |
5.99 |
|||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.35 |
2.35 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
8.14 |
8.14 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.14 |
8.14 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.23 |
4.23 |
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.33 |
2.33 |
|||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.57 |
1.57 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
7.11 |
7.11 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
7.11 |
7.11 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
7.11 |
7.11 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开单位:重庆市荣昌区招商投资促进局本级 |
公开04表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
收入 |
支出 | ||||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 |
779.06 |
一、一般公共服务支出 |
742.82 |
742.82 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
||||||
四、公共安全支出 |
|||||||
五、教育支出 |
0.68 |
0.68 |
|||||
六、科学技术支出 |
|||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||
八、社会保障和就业支出 |
20.32 |
20.32 |
|||||
九、卫生健康支出 |
8.14 |
8.14 |
|||||
十、节能环保支出 |
|||||||
十一、城乡社区支出 |
|||||||
十二、农林水支出 |
|||||||
十三、交通运输支出 |
|||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||||
十六、金融支出 |
|||||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||
十九、住房保障支出 |
7.11 |
7.11 |
|||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||
二十三、其他支出 |
|||||||
二十四、债务还本支出 |
|||||||
二十五、债务付息支出 |
|||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||
本年收入合计 |
779.06 |
本年支出合计 |
779.06 |
779.06 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||||
一般公共预算财政拨款 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
总计 |
779.06 |
总计 |
779.06 |
779.06 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开单位:重庆市荣昌区招商投资促进局本级 |
公开05表 | ||||
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | ||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
779.06 |
158.07 |
620.99 | ||
201 |
一般公共服务支出 |
742.82 |
121.83 |
620.99 | |
20113 |
商贸事务 |
742.82 |
121.83 |
620.99 | |
2011301 |
行政运行 |
121.83 |
121.83 |
||
2011308 |
招商引资 |
620.99 |
620.99 | ||
205 |
教育支出 |
0.68 |
0.68 |
||
20508 |
进修及培训 |
0.68 |
0.68 |
||
2050803 |
培训支出 |
0.68 |
0.68 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
20.32 |
20.32 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.32 |
20.32 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.98 |
11.98 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.99 |
5.99 |
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.35 |
2.35 |
||
210 |
卫生健康支出 |
8.14 |
8.14 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.14 |
8.14 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.23 |
4.23 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.33 |
2.33 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.57 |
1.57 |
||
221 |
住房保障支出 |
7.11 |
7.11 |
||
22102 |
住房改革支出 |
7.11 |
7.11 |
||
2210201 |
住房公积金 |
7.11 |
7.11 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市荣昌区招商投资促进局本级 |
公开06表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 | |
301 |
工资福利支出 |
121.61 |
302 |
商品和服务支出 |
34.11 |
310 |
资本性支出 |
||
30101 |
基本工资 |
26.25 |
30201 |
办公费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
30102 |
津贴补贴 |
20.64 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
30103 |
奖金 |
39.71 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.02 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.98 |
30206 |
电费 |
2.37 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
5.99 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31008 |
物资储备 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.23 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.33 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.60 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
30113 |
住房公积金 |
7.11 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30114 |
医疗费 |
0.83 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.95 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.35 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.68 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
||||
30307 |
医疗费补助 |
0.44 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
8.54 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
30309 |
奖励金 |
1.92 |
30229 |
福利费 |
1.35 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
7.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.13 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
||||||
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
人员经费合计 |
123.96 |
公用经费合计 |
34.11 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位:重庆市荣昌区招商投资促进局本级 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开单位:重庆市荣昌区招商投资促进局本级 |
公开08表 | ||||
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | ||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开单位:重庆市荣昌区招商投资促进局本级 |
单位:万元 | |||
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
34.11 |
(一)支出合计 |
153.80 |
153.80 |
(一)行政单位 |
34.11 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
147.80 |
147.80 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
147.80 |
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
1,248 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
10,256 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
|||
三、培训费 |
— |
0.68 |
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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区(县)政府网站
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