重庆市荣昌区招商投资促进局2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章,负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。
2.负责组织研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策,组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。
3.全区内外资招商项目库,统筹管理区级重大招商项目。
4.负责国(境)内外宣传全区投资环境,推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目,组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。
5.负责推动与国(境)外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作,统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。
6.负责构建国(境)内外招商投资促进工作网络体系,建立产业招商专家库和智库联盟,建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制,协调指导招商引资信息化建设。
7.负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施,参与重大招商项目实施情况督查督办,协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序。
8.负责指导全区招商投资促进队伍建设。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)内设科室(中心)主要职能职责
1.综合效能科。
负责机关日常运转工作、负责协助领导处理日常事务、负责机关综合管理工作、负责机关财务管理工作、负责综合效能考核工作、完成局领导交办的其他任务,负责对接市招商投资局综合效能处、协调促进处。
2.招商促进科。
负责组织开展重大项目招商引资工作,完成局领导交办的其他任务,负责对接市招商投资局招商合作一处、招商合作二处。
3.招商投资中心。
负责拟订全区产业发展规划和政策措施、负责统筹管理全区内外资招商项目工作、负责统筹开展国内外重大项目招商合作工作、负责指导各部门和镇街的招商引资工作,完成局领导交办的其他任务,负责对接市招商投资局政策规划处、招商投资促进中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区招商投资促进局、重庆市荣昌区招商投资中心等。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计821.98万元,支出总计821.98万元。收支较上年决算数增加37.21万元,增长4.77%,主要原因是本级较上年决算数减少61.66万元,中心收支较上年决算数增加98.87万元,合计增加37.21万元。具体是由于2022年新成立事业单位重庆市荣昌区招商投资中心,全年共新增事业人员7人,人员经费支出增加导致。
2.收入情况。2022年度收入合计813.85万元,较上年决算数增加33.58万元,增长4.30%,主要原因是2022年新成立事业单位重庆市荣昌区招商投资中心,全年共新增事业人员7人,人员经费增加。其中:财政拨款收入806.94万元,占99.2%;其他收入6.91万元,占0.8%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余8.13万元。
3.支出情况。2022年度支出合计816.43万元,较上年决算增加39.79万元,增长5.12%,主要原因是2022年新成立事业单位重庆市荣昌区招商投资中心,全年共新增事业人员7人,人员经费增加。其中:基本支出236.78万元,占29%;项目支出579.66万元,占71%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余5.55万元,较上年决算数减少2.58万元,减少31.78%,主要原因是年末不服2021年公益性岗位人员年终考核。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计806.94万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加32.07万元,增长4.14%。主要原因是2022年新成立事业单位重庆市荣昌区招商投资中心,全年共新增事业人员7人,人员经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入806.94万元,较上年决算数增加32.07万元,增长4.14%。主要原因是2022年新成立事业单位重庆市荣昌区招商投资中心,全年共新增事业人员7人,人员经费增加。较年初预算数增加142.17万元,增长21.4%。主要原因是今年因压减财政支出压减资金83万元,新增项目—重大招商项目攻坚专班工作经费100万元,以及因人员增加导致人员经费追加205.05万元,年末未支付收回资金79.88万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出806.94万元,较上年决算数增加32.07万元,增长4.14%。主要原因是. 2022年新成立事业单位重庆市荣昌区招商投资中心,全年共新增事业人员7人,人员经费增加。较年初预算数增加142.17万元,增长21.4%。主要原因是今年因压减财政支出压减资金83万元,新增项目—重大招商项目攻坚专班工作经费100万元,以及因人员增加导致人员经费追加205.05万元,年末未支付收回资金79.88万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是本单位一般公共预算财政拨款收支相等,无年末结转结余资金。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出762.46万元,占94.5%,较年初预算数增加113.88万元,增长17.6%,主要原因是2022年新成立事业单位招商投资中心,全年共新增事业人员7人,人员经费支出增加。
(2)教育支出0.52万元,占0.1%,较年初预算数增加0.01,增长2%,主要原因是本年因疫情因素,不能组织参加线下培训。
(3)社会保障与就业支出19.03万元,占2.4%,较年初预算数增加16.33万元,增长604.8%,主要原因是2022年新成立事业单位招商投资中心,全年共新增事业人员7人,人员经费支出增加。
(4)卫生健康支出9.68万元,占1.2%,较年初预算数增加4.14万元,增长74.7%,主要原因是2022年新成立事业单位招商投资中心,全年共新增事业人员7人,人员经费支出增加。
(5)住房保障支出15.25万元,占1.9%,较年初预算数增加7.80万元,增长104.7%,主要原因是2022年新成立事业单位招商投资中心,全年共新增事业人员7人,人员经费支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出236.78万元。其中:人员经费188.15万元,较上年决算数增加116.73万元,增长163.44%,主要原因是2022年新成立事业单位招商投资中心,全年共新增事业人员7人,公务员1人,人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、基础绩效、年度考核、五险一金等。公用经费48.63万元,较上年决算数增加20.59万元,增长73.44%,主要原因是2022年新成立事业单位招商投资中心,全年共新增事业人员7人,公务员1人,公用经费支出增加。公用经费用途主要包括日常办公费用、通讯补贴、职工培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计130.96万元,较年初预算数减少16.04万元,下降10.9%,主要原因是2022年预算未考虑疫情影响,但在2022年末时因疫情因素导致无法开展招商工作,公务接待支出减少。较上年支出数减少54.07万元,减少29.23%,主要原因是公务接待费支出减少54.03万元,2022年本单位与高新技术管委会在财务等业务方面正式分开运行,各个产业链招商支出不再由招商局报销,支出减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费5.94万元,主要用于公务车油费、维修维护费、洗停费、司机安全奖、出车补贴。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降1%,主要原因是预算与实际支付无法一分不差。较上年支出数减少0.04万元,减少0.73%,主要原因是本年与上年公务车支出情况相差不大。
公务接待费125.02万元,主要用于接待招商引资公务接待餐费、住宿费。费用支出较年初预算数减少15.98万元,下降11.3%,主要原因是2022年预算未考虑疫情影响,但在2022年末时因疫情因素导致无法开展招商工作,公务接待支出减少。较上年支出数减少54.03万元,减少30.18%,主要原因是2022年本单位与高新技术管委会在财务等业务方面正式分开运行,各个产业链招商支出不再由招商局报销,支出减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1,252批次10,016人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费124.82元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.94万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.23万元,减少100%,主要原因是受疫情影响,本单位未开展大型会议,日常会议所用物资在办公费里支出。本年度培训费支出0.34万元,较上年决算数减少2.44万元,减少87.78%,主要原因是受疫情影响,本年度培训大多为线上培训,线下支出减少。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出35.05万元,主要用于开支日常办公开支、水电费、通讯费、邮寄费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工作餐费及广告费。机关运行经费较上年决算数增加7.01万元,增长25%,主要原因是本年度机关在职人数增多,相关支出增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和4个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评4项,涉及资金614.38万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
本单位共公开部门整体绩效自评和一般项目绩效自评1项,涉及资金185万元。
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
预算年度:2022 | ||||||||||
预算(单位)名称: | 139-重庆市荣昌区招商投资促进局 | 状态:绩效审核已审 | ||||||||
总体资金情况(元) | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
6647686.74 | 1097686.74 | 1097686.74 | 5550000.00 | 5550000.00 | ||||||
部 | 整体绩效目标 | 制定宣传计划,在国(境)内外宣传全区投资环境,完成全区招商引资宣传片拍摄制作,制作并发放招商引资宣传册3000册 | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
履职效能 | 数量指标 | 签约项目合同金额 | ≥ | 600 | 亿元 | 30 | ||||
制作发放招商引资宣传册 | ≥ | 3000 | 册 | 5 | ||||||
质量指标 | 招商引资任务完成率 | ≥ | 100 | % | 30 | |||||
社会效应 | 经济效益 | 工业产值增速 | ≥ | 15 | % | 20 | ||||
社会效益 | 新增就业人数 | ≥ | 3000 | 人 | 15 | |||||
其他说明 |
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||||||||||
项目名称: | 荣昌区招商引资(促进)工作经费 | 项目编码: | 50015322T000000090761 | 自评总分: | 99.60 | |||||||||||||
项目主管部门: | 139-重庆市荣昌区招商投资促进局 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 陈洁 | 联系电话: | 81066729 | |||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||
年度总金额 | 1,850,000.00 | 1,989,284.00 | 1,915,839.33 | |||||||||||||||
其中:财政拨款 | 1,850,000.00 | 1,989,284.00 | 1,915,839.33 | 96 | 10.00 | 9.60 | ||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
全面完成市级、区级招商引资考核任务,2021年区级招商引资考核任务600亿元。 | 全面完成市级、区级招商引资考核任务。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||||
接待客商 | 家 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||
签约招商引资合同金额 | 亿元 | ≥ | 310 | 665.8 | 0 | 100 | 30 | 30 | 全年积极招商,共完成681亿。 | |||||||||
外出招商考察次数 | 批次 | ≥ | 50 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||
印制招商引资宣传资料 | 册 | ≥ | 2000 | 3000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 全年招商宣传册增加 | |||||||||
签约客商满意度 | % | ≥ | 90 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 |
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
(1)荣昌区驻外招商工作组经费项目绩效自评结果为差,主要原因是驻外招商人员1年1换,熟悉环境需要一定的时间,且受2022年疫情影响,招商工作启动较慢,招商工作难度大,一个项目签订需多方面考量,时间跨度大。
(2)荣昌区重大招商项目攻坚专班工作经费项目绩效自评结果为差,主要原因是2022年攻坚组成员全员积极招商,但因疫情影响、项目签约落地周期长等因素2022年未能有项目签约,但经过一年的洽谈努力,2023年一季度“川渝合作新能源产业园”成功签约,签约合同额200亿元.
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 刘婷 023-81066729
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
公开部门:重庆市荣昌区招商投资促进局 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 806.94 | 一、一般公共服务支出 | 771.96 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 0.52 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、其他收入 | 6.91 | 八、社会保障和就业支出 | 19.03 | |
九、卫生健康支出 | 9.68 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 15.25 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 813.85 | 本年支出合计 | 816.43 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 8.13 | 年末结转和结余 | 5.55 | |
总计 | 821.98 | 总计 | 821.98 | |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开部门:重庆市荣昌区招商投资促进局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
合计 | 813.85 | 806.94 | 6.91 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 769.37 | 762.46 | 6.91 | |||||
20113 | 商贸事务 | 769.37 | 762.46 | 6.91 | |||||
2011301 | 行政运行 | 110.50 | 110.50 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 577.07 | 570.16 | 6.91 | |||||
2011350 | 事业运行 | 81.80 | 81.80 | ||||||
205 | 教育支出 | 0.52 | 0.52 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 0.52 | 0.52 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 0.52 | 0.52 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.03 | 19.03 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.03 | 19.03 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.69 | 12.69 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.68 | 9.68 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.68 | 9.68 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.54 | 2.54 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.87 | 1.87 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 15.25 | 15.25 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.25 | 15.25 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.25 | 15.25 | ||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:重庆市荣昌区招商投资促进局 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 816.43 | 236.78 | 579.66 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 771.96 | 192.30 | 579.66 | |||
20113 | 商贸事务 | 771.96 | 192.30 | 579.66 | |||
2011301 | 行政运行 | 110.50 | 110.50 | ||||
2011308 | 招商引资 | 579.66 | 579.66 | ||||
2011350 | 事业运行 | 81.80 | 81.80 | ||||
205 | 教育支出 | 0.52 | 0.52 | ||||
20508 | 进修及培训 | 0.52 | 0.52 | ||||
2050803 | 培训支出 | 0.52 | 0.52 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.03 | 19.03 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.03 | 19.03 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.69 | 12.69 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 9.68 | 9.68 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.68 | 9.68 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.54 | 2.54 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.87 | 1.87 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.25 | 15.25 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 15.25 | 15.25 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 15.25 | 15.25 | ||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区招商投资促进局 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 806.94 | 一、一般公共服务支出 | 762.46 | 762.46 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 0.52 | 0.52 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 19.03 | 19.03 | ||||
九、卫生健康支出 | 9.68 | 9.68 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 15.25 | 15.25 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 806.94 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 806.94 | 806.94 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 806.94 | 总计 | 806.94 | 806.94 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
公开部门:重庆市荣昌区招商投资促进局 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 806.94 | 236.78 | 570.16 | |
201 | 一般公共服务支出 | 762.46 | 192.30 | 570.16 |
20113 | 商贸事务 | 762.46 | 192.30 | 570.16 |
2011301 | 行政运行 | 110.50 | 110.50 | |
2011308 | 招商引资 | 570.16 | 570.16 | |
2011350 | 事业运行 | 81.80 | 81.80 | |
205 | 教育支出 | 0.52 | 0.52 | |
20508 | 进修及培训 | 0.52 | 0.52 | |
2050803 | 培训支出 | 0.52 | 0.52 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.03 | 19.03 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.03 | 19.03 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.69 | 12.69 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.68 | 9.68 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.68 | 9.68 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.54 | 2.54 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.87 | 1.87 | |
221 | 住房保障支出 | 15.25 | 15.25 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.25 | 15.25 | |
2210201 | 住房公积金 | 15.25 | 15.25 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市荣昌区招商投资促进局 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 188.15 | 302 | 商品和服务支出 | 48.63 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 43.11 | 30201 | 办公费 | 2.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 24.25 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 25.25 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 50.93 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 12.69 | 30206 | 电费 | 1.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.34 | 30207 | 邮电费 | 1.81 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.05 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.76 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.73 | 30211 | 差旅费 | 4.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 15.25 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 0.80 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.52 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 16.94 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 1.82 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.79 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 5.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.44 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 188.15 | 公用经费合计 | 48.63 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门:重庆市荣昌区招商投资促进局 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市荣昌区招商投资促进局 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市荣昌区招商投资促进局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 35.05 |
(一)支出合计 | 147.00 | 130.96 | 130.96 | (一)行政单位 | 35.05 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 6.00 | 5.94 | 5.94 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 1 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 6.00 | 5.94 | 5.94 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 141.00 | 125.02 | 125.02 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | — | 125.02 | 3.机要通信用车 | 1 |
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | ||
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 1,252 | (一)政府采购支出合计 | |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 10,016 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | — | |||
三、培训费 | — | — | 0.63 | ||
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
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