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  • [ 索号 ]
  • 11500226MB1602900R/2025-00016
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-02-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-02-10
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区应急局
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区应急救援中心2025年单位预算情况说明
日期:2025-02-10
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    一、单位基本情况

(一)职能职责。

1. 组织、参与、指导、协调全区安全事故和自然灾害类突发事件的应急救援工作。

2. 协助做好应急预案的编制工作,指导生产经营单位按照应急救援预案要求开展应急救援演练。

3. 协助做好应急救援力量体系建设,统筹指导协调全区各级各类应急救援队和区应急救援协助单位的救援力量。

4. 承担全区应急救援人员的培训和演练工作,指导全区各类安全事故和自然灾害类突发事件应急救援机构的建设。

5. 负责对国家应急救援相关法律法规进行宣传普及。

(二)单位构成。

从预算单位构成看,重庆市荣昌区应急救援中心为区应急局管理的正处级财政全额拨款参公事业单位,纳入2025年度预算编制的二级预算单位。内设机构6个:综合协调科、自然灾害救援科、安全事故救援科、震害防御科、作训科、宣传教育科。事业编制29名,其中:主任1名,副主任2名;内设机构领导职数11名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年收入合计1067.36万元,其中:本年收入1067.36万元,主要是一般公共预算拨款1067.36万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0万元,主要是一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入 0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加61.22万元,主要是应急救援支队应急救援项目经费拨款增加60万元。

(二)支出预算:2025年支出合计1067.36万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出3.81万元,社会保障和就业支出101.44万元,卫生健康支出56.14万元,住房保障支出51.05万元,灾害防治及及应急管理支出854.91万元;支出较去年增加61.22万元,主要是基本支出增加1.22万元,项目支出增加60万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计1067.36万元,其中:本年收入1067.36万元,上年结转收入0万元;一般公共预算财政拨款支出1067.36万元,比2024年增加61.22万元。其中:基本支出944.36万元,比2024年增加1.22万元,主要原因是工资调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出123万元,比2024年增加60万元,主要原因是应急救援支队应急救援项目经费支出增加,主要用于应急救援等重点工作。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2万元,比2024年减少(或增加) 0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少(或增加)0万元,主要原因是近两年未安排因公出国(境)费用;公务接待费2万元,比2024年减少(或增加)0万元,与上年数持平;公务用车运行维护费 0万元,比2024年减少(或增加)0万元,主要原因是重庆市荣昌区应急救援中心没有公务车;公务用车购置费0万元,比2024年减少(或增加) 0万元,主要原因是近两年未安排公务车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费124.07万元,比上年减少15.4万元,主要原因为厉行节约,公用经费压减等;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位2025年度无政府采购。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款123万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:重庆市荣昌区应急救援中心2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人:梁家惠联系方式:023-46351899


表一

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,067.36

一、本年支出

1,067.36

1,067.36

一般公共预算资金

1,067.36

教育支出

3.81

3.81

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

101.44

101.44

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

56.14

56.14

住房保障支出

51.05

51.05

灾害防治及应急管理支出

854.91

854.91

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

1,067.36

支出合计

1,067.36

1,067.36


表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,067.36

944.36

123.00

205

教育支出

3.81

3.81

20508

进修及培训

3.81

3.81

2050803

培训支出

3.81

3.81

208

社会保障和就业支出

101.44

101.44

20805

行政事业单位养老支出

101.44

101.44

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.02

60.02

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.01

30.01

2080599

其他行政事业单位养老支出

11.41

11.41

210

卫生健康支出

56.14

56.14

21011

行政事业单位医疗

56.14

56.14

2101101

行政单位医疗

31.56

31.56

2101103

公务员医疗补助

14.85

14.85

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.73

9.73

221

住房保障支出

51.05

51.05

22102

住房改革支出

51.05

51.05

2210201

住房公积金

51.05

51.05

224

灾害防治及应急管理支出

854.91

731.91

123.00

22401

应急管理事务

854.91

731.91

123.00

2240101

行政运行

731.91

731.91

2240108

应急救援

123.00

123.00


表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

944.36

820.29

124.07

301

工资福利支出

505.55

505.55

30101

基本工资

122.00

122.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

60.02

60.02

30109

职业年金缴费

30.01

30.01

30110

职工基本医疗保险缴费

31.56

31.56

30111

公务员医疗补助缴费

14.85

14.85

30112

其他社会保障缴费

6.68

6.68

30113

住房公积金

51.05

51.05

30114

医疗费

4.16

4.16

30199

其他工资福利支出

185.20

185.20

30102

津贴补贴

122.03

122.03

3010201

规范性津补贴

84.43

84.43

3010202

其他津补贴

37.60

37.60

30103

奖金

181.43

181.43

3010301

公务员基础绩效奖

117.12

117.12

3010302

公务员年度考核奖

54.14

54.14

3010303

年终一次性奖金

10.17

10.17

302

商品和服务支出

124.07

124.07

30201

办公费

3.53

3.53

30207

邮电费

8.11

8.11

30211

差旅费

7.00

7.00

30216

培训费

3.81

3.81

30217

公务接待费

2.00

2.00

30228

工会经费

38.05

38.05

30229

福利费

7.63

7.63

30239

其他交通费用

23.13

23.13

30299

其他商品和服务支出

30.81

30.81

303

对个人和家庭的补助

11.28

11.28

30305

生活补助

8.96

8.96

30307

医疗费补助

2.31

2.31

30309

奖励金

0.01

0.01


表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.00

2.00


表五

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,067.36

合计

1,067.36

一般公共预算资金

1,067.36

教育支出

3.81

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

101.44

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

56.14

财政专户管理资金

住房保障支出

51.05

事业收入资金

灾害防治及应急管理支出

854.91

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金


表七

部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,067.36

1,067.36

205

教育支出

3.81

3.81

20508

进修及培训

3.81

3.81

2050803

培训支出

3.81

3.81

208

社会保障和就业支出

101.44

101.44

20805

行政事业单位养老支出

101.44

101.44

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.02

60.02

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.01

30.01

2080599

其他行政事业单位养老支出

11.41

11.41

210

卫生健康支出

56.14

56.14

21011

行政事业单位医疗

56.14

56.14

2101101

行政单位医疗

31.56

31.56

2101103

公务员医疗补助

14.85

14.85

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.73

9.73

221

住房保障支出

51.05

51.05

22102

住房改革支出

51.05

51.05

2210201

住房公积金

51.05

51.05

224

灾害防治及应急管理支出

854.91

854.91

22401

应急管理事务

854.91

854.91

2240101

行政运行

731.91

731.91

2240108

应急救援

123.00

123.00


表八

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,067.36

944.36

123.00

205

教育支出

3.81

3.81

20508

进修及培训

3.81

3.81

2050803

培训支出

3.81

3.81

208

社会保障和就业支出

101.44

101.44

20805

行政事业单位养老支出

101.44

101.44

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.02

60.02

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.01

30.01

2080599

其他行政事业单位养老支出

11.41

11.41

210

卫生健康支出

56.14

56.14

21011

行政事业单位医疗

56.14

56.14

2101101

行政单位医疗

31.56

31.56

2101103

公务员医疗补助

14.85

14.85

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.73

9.73

221

住房保障支出

51.05

51.05

22102

住房改革支出

51.05

51.05

2210201

住房公积金

51.05

51.05

224

灾害防治及应急管理支出

854.91

731.91

123.00

22401

应急管理事务

854.91

731.91

123.00

2240101

行政运行

731.91

731.91

2240108

应急救援

123.00

123.00


表九

政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计


表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

132004-重庆市荣昌区应急救援中心

单位:万元

项目名称

50015322T000000098907-应急救援经费

业务主管部门

重庆市荣昌区应急管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

123.00

本级安排(万元)

123.00

上级补助(万元)

项目概述

为全区安全事故和自然灾害类突发事件提供应急救援服务、保障组建的应急救援队伍正常运行。

立项依据

《安全生产法》、中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区应急管理局部分所属事业单位机构编制事项的通知(荣委编委[2019]6号)、重庆市安全生产委员会办公室、重庆市减灾委员会办公室关于印发《重庆市综合应急救援队伍管理办法(试行)》的通知(渝安办[2020]40号)和中共重庆市荣昌区委全面深化改革委员会关于印发《重庆市荣昌区加强应急救援力量体系建设方案》的通知(荣委改[2020]1号)

当年绩效目标

为全区安全事故和自然灾害类突发事件提供应急救援服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

突发事件处置率

20

%

100

产出指标

数量指标

救援队员

30

人数

30

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

90

效益指标

社会效益指标

救援率

30

%

90


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