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  • [ 索号 ]
  • 11500226MB1678024N/2024-00028
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区医保局
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区医疗保障事务中心2023年度决算公开报告
日期:2024-10-09
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重庆市荣昌区医疗保障事务中心

2023年度决算公开报告

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。2、负责全区医疗保障参保管理和参保扩面工作,编制全区医疗保障的参保计划并组织实施。3、负责全区医疗保障、医疗救助等待遇费用审核结算工作,负责离休干部和残疾军人等特殊人群医疗待遇费用审核结算工作。4、承担全区医疗保险协议服务机构业务管理的事务性工作。5、承担全区异地联网结算备案登记和支付结算等事务性工作。6、承担医疗保障基金年度预算、决算报表的编制工作。承担全区医疗保障基金的收支和会计核算等事务性工作。7、负责全区医疗保障网络系统的运行和维护工作。8、负责全区医疗保障业务咨询、宣传、培训和参保对象医疗保障权益告知、查询等服务工作。9、负责全区医疗保障档案标准化建设工作。10、承担全区医疗保险、生育保险稽核的事务性工作。

(二)机构设置

重庆市荣昌区医疗保障事务中心为区医保局管理的副处级财政全额拨款事业单位(公益一类)。重庆市荣昌区医疗保障事务中心事业编制31名,目前实有人数29人。其中:主任1名,副主任2名;内设机构七个科室,分别为综合科、参保科、待遇审核科、异地就医科、基金科、信息科、医药价格和招标采购科,领导职数7名。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计938.25万元,支出总计938.25万元。收支较上年决算数增加11.10万元,增长1.20%,主要原因是工会经费及离休干部医疗费项目资金较上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计938.25万元,较上年决算数增加11.10万元,增长1.20%,主要原因是工会经费及离休干部医疗费项目资金较上年增加。其中:财政拨款收入938.25万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计938.25万元,较上年决算数增加11.10万元,增长1.20%,主要原因是工会经费及离休干部医疗费项目资金支出较上年增加。其中:基本支出668.08万元,占71.21%;项目支出270.17万元,占28.79%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年末无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计938.25万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加11.10万元,增长1.20%。主要原因是工会经费及离休干部医疗费项目资金较上年增加加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入938.25万元,较上年决算数增加11.10万元,增长1.20%。主要原因是工会经费及离休干部医疗费项目资金较上年增加。较年初预算数减少338.94万元,下降26.54%。主要原因是离休干部医疗费项目资金及残疾军人医疗费项目资金较预算减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出938.25万元,较上年决算数增加11.10万元,增长1.20%。主要原因是工会经费及离休干部医疗费项目资金较上年增加。较年初预算数减少338.94万元,下降26.54%。主要原因是离休干部医疗费项目资金及残疾军人医疗费项目资金较预算减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减主要原因是本年末无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出3.21万元,占0.34%,较年初预算数减少0.01万元,下降0.31%,主要原因是干部教育培训减少。

(2)社会保障与就业支出83.86万元,占8.94%,较年初预算数增加1.53万元,增长1.86%,主要原因是补缴职工社会保险。

(3)卫生健康支出827.38万元,占88.18%,较年初预算数减少317.96万元,下降27.76%,主要原因是离休干部医疗费项目资金及残疾军人医疗费项目资金较预算减少。

(4)住房保障支出23.79万元,占2.54%,较年初预算数减少22.51万元,下降48.62%,主要原因是公积金缴费减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出668.08万元。其中:人员经费530.82万元,较上年决算数减少5.47万元,下降1.02%,主要原因是公积金缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费137.26万元,较上年决算数增加12.18万元,增长9.74%,主要原因是工会经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.14万元,较年初预算数减少3.56万元,下降96.22%,主要原因是严格执行《重庆市荣昌区人民政府办公室关于进一步深化财政管理改革实施政府过紧日子十条举措的通知》(荣昌府办发〔2020〕38号)文件精神,厉行节约。较上年支出数减少0.46万元,下降76.67%,主要原因是严格执行《重庆市荣昌区人民政府办公室关于进一步深化财政管理改革实施政府过紧日子十条举措的通知》(荣昌府办发〔2020〕38号)文件精神,厉行节约。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于公务人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出较上年支出数无增减主要原因是本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出

 公务车购置费0.00万元,主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元,主要用于公务车日常维修、燃料、保险以及停车费相关费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无公车。较上年支出数无增减,主要原因是本单位无公车。

公务接待费0.14万元,主要用于接待上级领导视察工作以及交叉检查的相关工作人员。费用支出较年初预算数减少3.56万元,下降96.22%,主要原因是严控“三公经费”支出。较上年支出数减少0.46万元,下降76.67%,主要原因是严控“三公经费”支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次15人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费93.00元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减主要原因是本年度未发生会议费费用。本年度培训费支出3.21万元,较上年决算数增加0.08万元,增长2.56%,主要原因是干部培训费用增加

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出137.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数增加12.18万元,增长9.74%,主要原因是工会经费较上年增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

  2023年度单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对5个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金270.17万元



本单位项目支出绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

项目名称:

荣昌区离休干部医疗费

项目编码:

50015322T000000091332

自评总分:

100.00



项目主管部门:

134-重庆市荣昌区医疗保障局

财政归口处室:

006-社保科

部门联系人:

瞿万里

联系电话:

46787102

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1,300,000.00 

735,912.46 

735,912.46 




其中:财政拨款

1,300,000.00 

735,912.46 

735,912.46 

100

10.00

10.00 

一般公共预算

1,300,000.00 

735,912.46 

735,912.46 

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障全区离休干部医疗费按规定报销


一、离休干部医疗费报销结算率和及时报销率均达到100%以上。我中心及时结算和报销离休干部医疗费用,实行至少每半月结算和拨付一次,保障报销对象及时享受待遇,医疗费用结算率和及时报销率达均到100%。
二、离休干部医疗报销221人次。2023年,共计结算离休干部医疗221人次,报销59.94万元,完成了年初设定的大于等于200人次的绩效目标。
三、受益离休干部覆盖率达到100%。及时向区老干局确认最新的离休干部名单,确保受益离休干部覆盖率达到100%。
四、受益离休干部满意度达到95%以上。为离休干部提供方便快捷的报销服务,医保经办窗口建立了“好差评”评价系统,服务对象满意度达100%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

离休干部医疗报销人次

人次

200

221

10.5

100

30

30


离休干部医疗费报销结算率

%

98

100

2.04

100

20

20


离休干部医疗费及时报销率

%

98

100

2.04

100

10

10


受益离休干部覆盖率

%

95

100

5.26

100

20

20


受益离休干部满意度

%

95

100

5.26

100

10

10



2023年度项目绩效自评表

项目名称:

医保信息系统建设和运维

项目编码:

50015322T000000091333

自评总分:

100.00



项目主管部门:

134-重庆市荣昌区医疗保障局

财政归口处室:

006-社保科

部门联系人:

刘诚

联系电话:

46251972

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

200,000.00 

111,670.00 

111,670.00 




其中:财政拨款

200,000.00 

111,670.00 

111,670.00 

100

10.00

10.00 

一般公共预算

200,000.00 

111,670.00 

111,670.00 

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障医疗、生育保险、公务员、医疗救助、离休、残军医疗保障等相关软件、硬件、网络正常使用。


2023年全面完成了年初绩效目标,确保了医保相关软件、硬件、网络正常使用。系统修复处理时间小于24小时,定点医药机构用户数量为1058个,设备利用率达到100%,使用人员满意度达90%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

用户数量

950

1058

11.37

100

40

40


系统故障修复处理时间

小时

24

24

0

100

20

20


设备利用率

%

95

100

5.26

100

20

20


使用人员满意度

%

90

90

0

100

10

10



2023年度项目绩效自评表

项目名称:

荣昌区残疾军人医疗费

项目编码:

50015322T000000091335

自评总分:

100.00



项目主管部门:

134-重庆市荣昌区医疗保障局

财政归口处室:

006-社保科

部门联系人:

瞿万里

联系电话:

46787102

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

3,500,000.00 

1,636,761.06 

1,636,761.06 




其中:财政拨款

3,500,000.00 

1,636,761.06 

1,636,761.06 

100

10.00

10.00 

一般公共预算

3,500,000.00 

1,636,761.06 

1,636,761.06 

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障全区残疾军人医疗费按规定报销


一、残疾军人医疗报销327人次。2023年,合计报销残疾军人医疗327人次,审核医疗费总金额172.76万元,报销151.71万元。
二、残疾军人医疗费报销结算率和及时报销率均达到98%以上。及时报销符合条件就医的残疾军人医疗费用,结算率和及时报销率达到100%。
三、受益残疾军人覆盖率达到95%以上。及时接受退役军人事务局的来函,将符合条件的残疾军人纳入报销范围,确保受益残疾军人覆盖率达到100%。
四、受益残疾军人满意度达到95%以上。为残疾军人提供方便快捷的报销服务,医保经办窗口建立了“好差评”评价系统,服务对象满意度达100%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

残疾军人医疗报销人次

人次

260

327

25.77

100

30

30


残疾军人医疗费报销结算率

%

98

100

2.04

100

20

20


残疾军人医疗费及时报销率

%

98

100

2.04

100

10

10


受益残疾军人覆盖率

%

95

100

5.26

100

20

20


受益残疾军人满意度

%

95

100

5.26

100

10

10



2023年度项目绩效自评表

项目名称:

荣昌区城乡居民医疗保险专项

项目编码:

50015322T000000091339

自评总分:

89.32



项目主管部门:

134-重庆市荣昌区医疗保障局

财政归口处室:

006-社保科

部门联系人:

黄勇

联系电话:

46787102

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

500,000.00 

16,800.00 

16,800.00 




其中:财政拨款

500,000.00 

16,800.00 

16,800.00 

100

10.00

10.00 

一般公共预算

500,000.00 

16,800.00 

16,800.00 

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障我区城乡居民医疗保险工作顺利开展,完成当年目标任务


2023年城乡居民医保各项工作开展顺利,编印宣传资料5万份,补助政策知晓率达96%,受益人员满意度达95%,参保人数未达到年初目标任务,主要由于居民医保缴费标准逐年提高、外出务工参加职工医保人数增多等因素,导致参保人员有所下降。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

编印宣传材料数量

万份

4

5

25

100

20

20


城乡居民参保人数

万人

60

58.4

2.67

73.3

40

29.32


补助政策知晓率

%

95

96

1.05

100

20

20


受益人员满意度

%

95

95

0

100

10

10



2023年度项目绩效自评表

项目名称:

医疗保险档案管理费

项目编码:

50015322T000000091340

自评总分:

100.00



项目主管部门:

134-重庆市荣昌区医疗保障局

财政归口处室:

006-社保科

部门联系人:

任廷方

联系电话:

46772981

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

260,000.00 

200,515.73 

200,515.73 




其中:财政拨款

260,000.00 

200,515.73 

200,515.73 

100

10.00

10.00 

一般公共预算

260,000.00 

200,515.73 

200,515.73 

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

规范管理各类医疗保险档案


加强档案制度建设,严格按照《社会保险业务资料与保管期限表》规定,做好各类档案的收集归档工作。指导业务科室正确归类,确保所有档案编目准确、整齐规范、调阅方便。档案完好率为100%,免费向社会公众提供查阅1710人次,群众满意度为100%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

档案资料完好率

%

95

100

5.26

100

50

50


全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次

人次

1600

1710

6.88

100

30

30


群众满意度

%

95

100

5.26

100

10

10



(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

  六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:易鑫  023-46251612


收入支出决算总表

公开01表

公开单位:重庆市荣昌区医疗保障事务中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

938.25

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

3.21

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

83.86



九、卫生健康支出

827.38



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

23.79



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

938.25

本年支出合计

938.25

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

938.25

总计

938.25

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开单位:重庆市荣昌区医疗保障事务中心

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

938.25

938.25







205

教育支出

3.21

3.21







20508

进修及培训

3.21

3.21







2050803

培训支出

3.21

3.21







208

社会保障和就业支出

83.86

83.86







20805

行政事业单位养老支出

83.86

83.86







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.21

54.21







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.11

27.11







2080599

其他行政事业单位养老支出

2.55

2.55







210

卫生健康支出

827.38

827.38







21011

行政事业单位医疗

108.48

108.48







2101101

行政单位医疗

91.99

91.99







2101103

公务员医疗补助

8.76

8.76







2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.73

7.73







21014

优抚对象医疗

163.68

163.68







2101401

优抚对象医疗补助

163.68

163.68







21015

医疗保障管理事务

555.23

555.23







2101501

行政运行

522.33

522.33







2101504

信息化建设

11.17

11.17







2101505

医疗保障政策管理

1.68

1.68







2101506

医疗保障经办事务

20.05

20.05







221

住房保障支出

23.79

23.79







22102

住房改革支出

23.79

23.79







2210201

住房公积金

23.79

23.79







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区医疗保障事务中心 

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

938.25

668.08

270.17




205

教育支出

3.21

3.21





20508

进修及培训

3.21

3.21





2050803

培训支出

3.21

3.21





208

社会保障和就业支出

83.86

83.86





20805

行政事业单位养老支出

83.86

83.86





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.21

54.21





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.11

27.11





2080599

其他行政事业单位养老支出

2.55

2.55





210

卫生健康支出

827.38

557.22

270.17




21011

行政事业单位医疗

108.48

34.88

73.59




2101101

行政单位医疗

91.99

18.40

73.59




2101103

公务员医疗补助

8.76

8.76





2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.73

7.73





21014

优抚对象医疗

163.68


163.68




2101401

优抚对象医疗补助

163.68


163.68




21015

医疗保障管理事务

555.23

522.33

32.90




2101501

行政运行

522.33

522.33





2101504

信息化建设

11.17


11.17




2101505

医疗保障政策管理

1.68


1.68




2101506

医疗保障经办事务

20.05


20.05




221

住房保障支出

23.79

23.79





22102

住房改革支出

23.79

23.79





2210201

住房公积金

23.79

23.79





备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市荣昌区医疗保障事务中心

公开04表

单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

938.25

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

3.21

3.21





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

83.86

83.86





九、卫生健康支出

827.38

827.38





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

23.79

23.79





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

938.25

本年支出合计

938.25

938.25



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

938.25

总计

938.25

938.25



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区医疗保障事务中心

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

938.25

668.08

270.17

205

教育支出

3.21

3.21


20508

进修及培训

3.21

3.21


2050803

培训支出

3.21

3.21


208

社会保障和就业支出

83.86

83.86


20805

行政事业单位养老支出

83.86

83.86


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.21

54.21


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.11

27.11


2080599

其他行政事业单位养老支出

2.55

2.55


210

卫生健康支出

827.38

557.22

270.17

21011

行政事业单位医疗

108.48

34.88

73.59

2101101

行政单位医疗

91.99

18.40

73.59

2101103

公务员医疗补助

8.76

8.76


2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.73

7.73


21014

优抚对象医疗

163.68


163.68

2101401

优抚对象医疗补助

163.68


163.68

21015

医疗保障管理事务

555.23

522.33

32.90

2101501

行政运行

522.33

522.33


2101504

信息化建设

11.17


11.17

2101505

医疗保障政策管理

1.68


1.68

2101506

医疗保障经办事务

20.05


20.05

221

住房保障支出

23.79

23.79


22102

住房改革支出

23.79

23.79


2210201

住房公积金

23.79

23.79


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区医疗保障事务中心

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

527.18

302

商品和服务支出

137.26

310

资本性支出


30101

基本工资

118.35

30201

办公费

7.59

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

90.23

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

170.76

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

1.24

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

54.21

30206

电费

3.49

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

27.11

30207

邮电费

8.89

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

18.40

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

8.76

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

7.14

30211

差旅费

18.08

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

23.79

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

4.48

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

3.95

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

3.65

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

3.21

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.14

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

3.13

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.06

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.50

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

27.28

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

0.01

30229

福利费

5.19

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

22.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

40.10

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

530.82

公用经费合计

137.26

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区医疗保障事务中心

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计







备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区医疗保障事务中心

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开单位: 重庆市荣昌区医疗保障事务中心

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

137.26

(一)支出合计

0.14

0.14

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

137.26

2.公务用车购置及运行维护费



五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)


(2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.14

0.14

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.14

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)


六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

2

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

15

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

3.21



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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