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  • [ 索号 ]
  • 11500226009340925G/2024-00010
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区信访办
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区信访办公室 2023年度决算公开报告
日期:2024-10-09
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重庆市荣昌区信访办公室

2023年度决算公开报告

一、部门基本情况

(一)职能职责。

贯彻执行《信访工作条例》等信访工作法律、法规、规章方针政策;负责中央、市、区重大信访工作决策、重要信访工作部署贯彻落实情况的督促检查和综合反映;负责开展信访工作的调查研究,督促信访事项办理;指导和考核各镇街和部门的信访工作;做好领导干部下访接访工作,负责处理群众来信来访工作,负责全区信访稳定矛盾的排查化解工作,负责全区重大决策事项社会稳定风险评估工作,协调处理到区委、区政府上访,承办区信访工作联席会议办公室日常工作。承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。受理和办理网上信访事项。主要包括受理群众网上信访投诉,承办重庆市信访投诉受理中心交转的网上投诉事项,向镇街、区级相关单位交办、转送网上信访事项,跟踪重点网上信访事项的办理,为全区开展网上信访工作提供指导服务。承担信访信息化服务工作。主要包括承担全区信访信息系统的建设、管理和维护工作,信访信息的收集、分析、报送和信息资料管理工作。

(二)机构设置。

重庆市荣昌区信访办公室作为区政府工作部门,为正处级单位,属性为行政机构,内设科室:综合科、群众工作科、办信接访科。下属一个事业单位:重庆市荣昌区信访投诉受理中心。机关行政编制6名;事业编制12名。

(三)单位构成

纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括:重庆市荣昌区信访办公室、重庆市荣昌区信访投诉受理中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计602.35万元,支出总计602.35万元。收支较上年决算数增加52.83万元,增长9.61%,主要原因:一是新形势下信访任务加重,解决疑难信访件增多;二是工资改革调整基础绩效工资。

2.收入情况。2023年度收入合计602.35万元,较上年决算数增加52.83万元,增长9.61%,主要原因:一是新形势下信访任务加重,解决疑难信访件增多;二是工资改革调整基础绩效工资。其中:财政拨款收入602.35万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计602.35万元,较上年决算数增加52.83万元,增长9.61%,主要原因:一是新形势下信访任务加重,解决疑难信访件增多;二是工资改革调整基础绩效工资。其中:基本支出454.26万元,占75.41%;项目支出148.09万元,占24.59%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计602.35万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加52.83万元,增长9.61%。主要原因:一是新形势下信访任务加重,解决疑难信访件增多;二是工资改革调整基础绩效工资。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入602.35万元,较上年决算数增加52.83万元,增长9.61%。主要原因:一是新形势下信访任务加重,解决疑难信访件增多;二是工资改革调整基础绩效工资。较年初预算数减少100.36万元,下降14.28%。主要原因:一是压减解决信访项目支出;二是其他行政事业单位养老支出减少;三是住房公积金调整基数减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出602.35万元,较上年决算数增加52.83万元,增长9.61%。主要原因:一是新形势下信访任务加重,解决疑难信访件增多;二是工资改革调整基础绩效工资。较年初预算数减少100.36万元,下降14.28%。主要原因:一是压减解决信访项目支出;二是其他行政事业单位养老支出减少;三是住房公积金调整基数减少。

3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出482.46万元,占80.10%,较年初预算数减少26.17万元,下降5.15%,主要原因厉行节约,是减少解决信访项目支出。

2)教育支出1.98万元,占0.33%,较年初预算数无增减,主要原因是厉行节约,严格按预算支出。

3)社会保障与就业支出86.87万元,占14.42%,较年初预算数减少67.41万元,下降43.69%,主要原因是其他行政事业单位养老支出减少。

4)卫生健康支出17.38万元,占2.89%,较年初预算数减少0.25万元,下降1.42%,主要原因是厉行节约,严格按预算支出。

5)住房保障支出13.66万元,占2.27%,较年初预算数减少6.54万元,下降32.38%,主要原因是公积金调整基数减少住房保障支出相应减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出454.26万元。其中:人员经费379.32万元,较上年决算数增加25.44万元,增长7.19%,主要原因是工资改革调整基础绩效工资正常增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等;公用经费74.93万元,较上年决算数减少3.83万元,下降4.86%,主要原因是厉行节约,减少各项支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维护费、劳务费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费,接待费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计4.60万元,较年初预算数减少0.90万元,下降16.36%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,逐年减少预算支出。较上年支出数减少20.00万元,下降81.30%,主要原因是上年购置公务车辆,2023年无公务车购置费用,三公经费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0万元,与上年持平无增减,主要原因是本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出。公务车购置费0.00万元,2023年无公务车购置费用支出,较年初预算数无增减。较上年支出数减少20.15万元,下降100.00%,主要原因是2022年新购置一辆公务车辆,2023年公务车购置费大幅下降。

公务车运行维护费2.99万元,主要用于信访问题应急处突维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.33%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,逐年减少预算支出。较上年支出数增加0.11万元,增长3.82%,主要原因是严格按照预算要求厉行节约减少支出。

公务接待费1.60万元,主要用于接待跨区信访处突业务工作产生的公务接待支出,费用支出较年初预算数减少0.90万元,下降36.00%,主要原因是落实中央八项规定精神,严格按照标准接待。较上年支出数增加0.03万元,增长1.91%,主要原因处理信访案件研判处置小幅增加接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待11批次118人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费136.00元,车均购置费0万元,车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,0,较上年决算数无增减,主要原因是无会议支出。本年度培训费支出1.98万元,较上年决算数减少0.09万元,下降4.35%,严格按照计划支出业务培训费用。

(二)机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出32.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备更新等。机关运行经费较上年支出数增加0.45万元,增长1.40%,主要原因是信访工作条例宣传和业务工作增加,部分原因是由物价上涨造成。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20231231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评。其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金148.13万元;未委托第三方形式开展绩效自评。从评价结果看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效、为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平较高。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

整体绩效部分内容涉密不公开。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门项目严格按照绩效要求开展绩效评价工作,基本能完成各项绩效目标,达到项目绩效目标要求,下一步将继续按文件要求开展绩效工作,提高绩效水平。

4.重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:游绿屏              联系电话:61471452


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市荣昌区信访办公室

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

602.35

一、一般公共服务支出

482.46

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

1.98

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

86.87

九、卫生健康支出

17.38

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

602.35

本年支出合计

602.35

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

602.35

总计

602.35

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市荣昌区信访办公室

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

602.35

602.35

201

一般公共服务支出

482.46

482.46

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

482.46

482.46

2010301

行政运行

143.37

143.37

2010308

信访事务

148.09

148.09

2010350

事业运行

191.00

191.00

205

教育支出

1.98

1.98

20508

进修及培训

1.98

1.98

2050803

培训支出

1.98

1.98

208

社会保障和就业支出

86.87

86.87

20805

行政事业单位养老支出

86.87

86.87

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.73

24.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.43

31.43

2080599

其他行政事业单位养老支出

30.71

30.71

210

卫生健康支出

17.38

17.38

21011

行政事业单位医疗

17.38

17.38

2101101

行政单位医疗

4.21

4.21

2101102

事业单位医疗

6.85

6.85

2101103

公务员医疗补助

1.87

1.87

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.45

4.45

221

住房保障支出

13.66

13.66

22102

住房改革支出

13.66

13.66

2210201

住房公积金

13.66

13.66

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区信访办公室

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

602.35

454.26

148.09

201

一般公共服务支出

482.46

334.37

148.09

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

482.46

334.37

148.09

2010301

行政运行

143.37

143.37

2010308

信访事务

148.09

148.09

2010350

事业运行

191.00

191.00

205

教育支出

1.98

1.98

20508

进修及培训

1.98

1.98

2050803

培训支出

1.98

1.98

208

社会保障和就业支出

86.87

86.87

20805

行政事业单位养老支出

86.87

86.87

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.73

24.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.43

31.43

2080599

其他行政事业单位养老支出

30.71

30.71

210

卫生健康支出

17.38

17.38

21011

行政事业单位医疗

17.38

17.38

2101101

行政单位医疗

4.21

4.21

2101102

事业单位医疗

6.85

6.85

2101103

公务员医疗补助

1.87

1.87

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.45

4.45

221

住房保障支出

13.66

13.66

22102

住房改革支出

13.66

13.66

2210201

住房公积金

13.66

13.66

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市荣昌区信访办公室

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

602.35

一、一般公共服务支出

482.46

482.46

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1.98

1.98

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

86.87

86.87

九、卫生健康支出

17.38

17.38

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.66

13.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

602.35

本年支出合计

602.35

602.35

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

602.35

总计

602.35

602.35

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区信访办公室

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

602.35

454.26

148.09

201

一般公共服务支出

482.46

334.37

148.09

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

482.46

334.37

148.09

2010301

行政运行

143.37

143.37

2010308

信访事务

148.09

148.09

2010350

事业运行

191.00

191.00

205

教育支出

1.98

1.98

20508

进修及培训

1.98

1.98

2050803

培训支出

1.98

1.98

208

社会保障和就业支出

86.87

86.87

20805

行政事业单位养老支出

86.87

86.87

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.73

24.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.43

31.43

2080599

其他行政事业单位养老支出

30.71

30.71

210

卫生健康支出

17.38

17.38

21011

行政事业单位医疗

17.38

17.38

2101101

行政单位医疗

4.21

4.21

2101102

事业单位医疗

6.85

6.85

2101103

公务员医疗补助

1.87

1.87

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.45

4.45

221

住房保障支出

13.66

13.66

22102

住房改革支出

13.66

13.66

2210201

住房公积金

13.66

13.66

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区信访办公室

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

328.40

302

商品和服务支出

74.17

310

资本性支出

0.76

30101

基本工资

72.46

30201

办公费

6.43

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

29.13

30202

印刷费

31002

办公设备购置

0.76

30103

奖金

36.02

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

98.18

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.73

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

31.43

30207

邮电费

2.19

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

11.06

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

1.87

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

4.67

30211

差旅费

2.05

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

13.66

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

2.56

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

2.64

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

50.92

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.98

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.60

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

22.37

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

23.94

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

7.00

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

4.59

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

20.58

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

0.02

30229

福利费

5.33

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.99

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

6.27

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

17.75

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

379.32

公用经费合计

74.93

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区信访办公室

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市荣昌区信访办公室

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开部门: 重庆市荣昌区信访办公室

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

32.66

(一)支出合计

4.60

4.60

(一)行政单位

32.66

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

2.99

2.99

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

2.99

2.99

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.60

1.60

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

1.60

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

1

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

11

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

118

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

1.98

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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