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  • [ 索号 ]
  • 11500226MB15114273/2024-00155
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 卫生、计划生育、妇女儿童
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区卫生健康委
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区远觉镇卫生院 2023年度部门决算公开报告
日期:2024-10-09
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重庆市荣昌区远觉镇卫生院

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

(一)职能职责。

为人民提供医疗卫生服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务,实施现场应急救护和转诊服务,负责慢性病筛查和重点慢性病管理;普及健康教育知识,开展个体和群体的健康管理,提供精神卫生、基本职业卫生、保健咨询服务,开展农村卫生诊断、疫情报告和监测,及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件,定期实施免疫接种等基本公共卫生服务;提供计划生育有关的临床医疗服务及相关的指导、咨询与随访。协助当地街道办事处制订和组织实施初级卫生保健、国家基本公共卫生服务项目、卫生事业发展规划和年度计划;指导辖区内社区卫生服务站、卫生室和诊所业务工作,对村医及相关人员进行相关技能培训;协助开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询和做好相应的医疗服务和补偿结算等工作;受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理;协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

(二)机构设置。

重庆市荣昌区远觉镇卫生院为纳入2023年度决算编制的二级预算单位。我院内设机构12个:办公室、财务科、公共卫生科、医务科、护理部、全科医疗科、中医科、药剂科、后勤科、合医办、检验科、放射科。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计417.89万元,支出总计417.89万元。收支较上年决算数增加21.31万元,增长5.37%,主要原因是基本公共卫生服务项目财政拨款收支和其他收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计391.25万元,较上年决算数减少5.33万元,下降1.34%,主要原因是基本公共卫生服务项目财政拨款收入和其他收入减少。其中:财政拨款收入289.41万元,占73.97%;事业收入101.39万元,占25.91%;其他收入0.45万元,占0.11%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余26.64万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计417.89万元,较上年决算数增加42.24万元,增长11.24%,主要原因是补发超额绩效导致人员经费支出增加、基本药物项目支出增加。其中:基本支出368.08万元,占88.08%;项目支出49.81万元,占11.92%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是按照2023年度部门决算口径列报,收支持平,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计289.41万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少2.69万元,下降0.92%。主要原因是基本公共卫生服务项目财政拨款收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入289.41万元,较上年决算数减少2.69万元,下降0.92%。主要原因是基本公共卫生服务项目财政拨款收入减少。较年初预算数增加90.01万元,增长45.14%。主要原因是年中追加安排基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目资金拨款。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出289.41万元,较上年决算数减少2.69万元,下降0.92%。主要原因是基本公共卫生服务项目财政拨款支出减少。较年初预算数增加90.01万元,增长45.14%。主要原因是年中追加安排基本公共卫生服务支出、基本药物制度项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是按照2023年度部门决算口径列报,收支持平,无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出44.61万元,占15.41%,较年初预算数无增减。

2)卫生健康支出244.80万元,占84.59%,较年初预算数增加90.01万元,增长58.15%,主要原因是财政年中追加安排基本公共卫生服务支出、基本药物制度项目支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出239.59万元。其中:人员经费196.54万元,较上年决算数减少10.31万元,下降4.98%,主要原因是人员经费财政拨款支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费43.06万元,较上年决算数减少20.35万元,下降32.09%,主要原因是维修费及劳务费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度三公经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位三公经费。

公务车购置费0.00万元,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位三公经费。

公务车运行维护费0.00万元,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位三公经费。

公务接待费0.00万元,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

因我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位会议费和培训费。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对6个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金407.68万元(详见附件210项目绩效自评表)。

(二)单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

姓名:于荣海               联系电话:023-46528404

附件:1.重庆市荣昌区远觉镇卫生院2023年度部门决算公

        开报表

          2.重庆市荣昌区远觉镇卫生院2023年项目支出绩效

            自评表

附件1

收入支出决算总表

公开01

公开单位:重庆市荣昌区远觉镇卫生院

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

289.41

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

101.39

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

0.45

八、社会保障和就业支出

44.61

九、卫生健康支出

361.63

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.65

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

391.25

本年支出合计

417.89

使用非财政拨款结余和专用结余

26.64

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

417.89

总计

417.89

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市荣昌区远觉镇卫生院

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

391.25

289.41

101.39

0.45

208

社会保障和就业支出

44.61

44.61

20805

行政事业单位养老支出

44.61

44.61

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.90

14.90

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.40

17.40

2080599

其他行政事业单位养老支出

12.31

12.31

210

卫生健康支出

334.99

244.80

89.74

0.45

21003

基层医疗卫生机构

254.16

163.97

89.74

0.45

2100302

乡镇卫生院

247.78

157.59

89.74

0.45

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

6.38

6.38

21004

公共卫生

70.45

70.45

2100408

基本公共卫生服务

66.76

66.76

2100410

突发公共卫生事件应急处理

3.68

3.68

21011

行政事业单位医疗

10.38

10.38

2101102

事业单位医疗

7.00

7.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.38

3.38

221

住房保障支出

11.65

11.65

22102

住房改革支出

11.65

11.65

2210201

住房公积金

11.65

11.65

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区远觉镇卫生院

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

417.89

368.08

49.81

208

社会保障和就业支出

44.61

44.61

20805

行政事业单位养老支出

44.61

44.61

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.90

14.90

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.40

17.40

2080599

其他行政事业单位养老支出

12.31

12.31

210

卫生健康支出

361.63

311.81

49.81

21003

基层医疗卫生机构

280.80

234.67

46.13

2100302

乡镇卫生院

274.42

234.67

39.75

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

6.38

6.38

21004

公共卫生

70.45

66.76

3.68

2100408

基本公共卫生服务

66.76

66.76

2100410

突发公共卫生事件应急处理

3.68

3.68

21011

行政事业单位医疗

10.38

10.38

2101102

事业单位医疗

7.00

7.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.38

3.38

221

住房保障支出

11.65

11.65

22102

住房改革支出

11.65

11.65

2210201

住房公积金

11.65

11.65

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市荣昌区远觉镇卫生院

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

289.41

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

44.61

44.61

九、卫生健康支出

244.80

244.80

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

289.41

本年支出合计

289.41

289.41

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

289.41

总计

289.41

289.41

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区远觉镇卫生院

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

289.41

239.59

49.81

208

社会保障和就业支出

44.61

44.61

20805

行政事业单位养老支出

44.61

44.61

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.90

14.90

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.40

17.40

2080599

其他行政事业单位养老支出

12.31

12.31

210

卫生健康支出

244.80

194.99

49.81

21003

基层医疗卫生机构

163.97

117.84

46.13

2100302

乡镇卫生院

157.59

117.84

39.75

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

6.38

6.38

21004

公共卫生

70.45

66.76

3.68

2100408

基本公共卫生服务

66.76

66.76

2100410

突发公共卫生事件应急处理

3.68

3.68

21011

行政事业单位医疗

10.38

10.38

2101102

事业单位医疗

7.00

7.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.38

3.38

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区远觉镇卫生院

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

185.10

302

商品和服务支出

43.06

310

资本性支出

30101

基本工资

44.54

30201

办公费

2.55

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

9.28

30202

印刷费

2.46

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

82.83

30205

水费

0.34

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.90

30206

电费

1.78

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

17.40

30207

邮电费

2.55

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

7.00

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

9.19

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.22

30211

差旅费

2.05

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

2.08

30213

维修(护)费

0.50

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

4.85

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

11.44

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

5.12

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

10.64

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

11.12

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

0.80

30227

委托业务费

2.18

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

0.02

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

3.20

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

196.54

公用经费合计

43.06

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区远觉镇卫生院

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区远觉镇卫生院

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

公开单位: 重庆市荣昌区远觉镇卫生院

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费

(一)支出合计

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

五、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

1

2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
10-项目1

2023年度项目绩效自评表

项目名称:

荣昌区医疗机构疫苗接种服务成本项目

项目编码:

50015322T000000101488

自评总分:

60.00

项目主管部门

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室:

006-社保科

部门联系人:

杨大友

联系电话:

19942333866

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

8,780.00

8,780.00

8,780.00

其中:财政拨款

8,780.00

8,780.00

8,780.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

8,780.00

8,780.00

8,780.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

持续规范全区第二类疫苗接种收费行为,保障预防接种工作的正常开展。

持续规范全区第二类疫苗接种收费行为,保障预防接种工作的正常开展。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

预防接种人次数

人数

839

439

47.68

0

40

0

年初指标设置错误,应为439人次

预防接种率

%

90

90

0

100

20

20

服务对象满意度

%

90

90

0

100

10

10

预防接种服务成本

/

20

20

0

100

20

20

10-项目2

2023年度项目绩效自评表

项目名称:

荣昌区基本药物制度项目

项目编码:

50015323T000003573447

自评总分:

100.00

项目主管部门:

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室:

006-社保科

部门联系人:

于荣海

联系电话:

13508369460

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

440,920.00

440,920.00

其中:财政拨款

0.00

440,920.00

440,920.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

440,920.00

440,920.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施;2.通过每年对村卫生室实施基本药物制度补助资金的投入,建立稳定长效的多渠道补偿机制;3.加强基层医疗卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平,筑牢基层医疗卫生服务网底,实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。4.维护卫生和医保信息化网络的正常运行。

1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施;2.通过每年对村卫生室实施基本药物制度补助资金的投入,建立稳定长效的多渠道补偿机制;3.加强基层医疗卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平,筑牢基层医疗卫生服务网底,实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。4.维护卫生和医保信息化网络的正常运行。

1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施;2.通过每年对村卫生室实施基本药物制度补助资金的投入,建立稳定长效的多渠道补偿机制;3.加强基层医疗卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平,筑牢基层医疗卫生服务网底,实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。4.维护卫生和医保信息化网络的正常运行。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

基药采购品种数量占比

%

60

73.49

22.48

100

25

25

我院基药采购完善好

基药金额采购占比

%

55

75.17

36.67

100

25

25

我院基药采购完善好

基本药物制度覆盖率

%

100

100

0

100

30

30

服务对象满意度

%

80

90

12.5

100

10

10

10-项目3

2023年度项目绩效自评表

项目名称:

荣昌区村医基本药物制度项目

项目编码

50015323T000003296988

自评总分:

85.00

项目主管部门:

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室:

006-社保科

部门联系人

于荣海

联系电话:

13508369460

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

11,610.00

11,610.00

11,610.00

其中:财政拨款

11,610.00

11,610.00

11,610.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

11,610.00

11,610.00

11,610.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施;2.通过每年对村卫生室实施基本药物制度补助资金的投入,建立稳定长效的多渠道补偿机制;3.加强基层医疗卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平,筑牢基层医疗卫生服务网底,实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。4.维护卫生和医保信息化网络的正常运行。

1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施;2.通过每年对村卫生室实施基本药物制度补助资金的投入,建立稳定长效的多渠道补偿机制;3.加强基层医疗卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平,筑牢基层医疗卫生服务网底,实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。4.维护卫生和医保信息化网络的正常运行。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

实施国家基本药物制度村卫生室数

4

4

0

100

20

20

实施国家基本药物制度村医个数

人数

8

7

12.5

0

15

0

1位村医未从事基本医疗业务

村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率

%

100

100

0

100

25

25

乡村医生人均基药补助收入

1451.25

1451.25

0

100

20

20

受益群众满意度

%

80

80

0

100

10

10

10-项目4

2023年度项目绩效自评表

项目名称:

荣昌区基本公共卫生服务项目

项目编码:

50015323T000003296807

自评总分:

89.66

项目主管部门:

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室:

006-社保科

部门联系人:

杨大友

联系电话:

19942333866

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

117,634.00

667,634.00

667,634.00

其中:财政拨款

117,634.00

667,634.00

667,634.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

117,634.00

667,634.00

667,634.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

为居民提供均等化的基本公共卫生服务。促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,树立自我健康管理的理念;减少主要健康危险因素影响。预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。

为居民提供均等化的基本公共卫生服务。促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,树立自我健康管理的理念;减少主要健康危险因素影响。预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

0-6岁儿童健康管理率

%

90

94.2

4.67

100

10

10

036个月儿童中医药健康管理服务率

%

90

89.85

0.17

98.3

10

9.83

肺结核患者管理率

%

90

89.85

0.17

98.3

10

9.83

老年人健康管理率

%

90

70.8

21.33

0

10

0

指标设置错误,指标应为65%

2型糖尿病患者规范管理率

%

60

70

16.67

100

10

10

高血压患者规范管理率

%

60

70

16.67

100

10

10

基本公共卫生服务居民知晓率

%

60

63

5

100

20

20

服务对象满意度

%

90

90

0

100

10

10

10-项目5

2023年度项目绩效自评表

项目名称:

荣昌区卫生差额单位自有资金支付项目

项目编码:

50015323T000003776665

自评总分:

10

项目主管部门:

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室:

006-社保科

部门联系人:

于荣海

联系电话:

13508369460

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

2,911,000.00

955,184.85

其中:财政拨款

0.00

0.00

0.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

0.00

0.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

荣昌区卫生差额单位自有资金支付纳入一体化平台管理,规范资金使用。

荣昌区卫生差额单位自有资金支付纳入一体化平台管理,规范资金使用。

荣昌区卫生差额单位自有资金支付纳入一体化管理平台,规范资金使用。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

经济分类项

4

2

50

0

60

0

未使用完

社会稳定风险评估结果使用率

%

100

68

32

0

30

0

未使用完

10-项目6

2023年度项目绩效自评表

项目名称:

荣昌区基层医疗机构实施发热诊室建设项目

项目编码

50015323T000003791582

自评总分:

60.00

项目主管部门:

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室:

006-社保科

部门联系人:

于荣海

联系电话:

13508369450

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

36,833.00

36,833.00

其中:财政拨款

0.00

36,833.00

36,833.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

36,833.00

36,833.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

荣昌区基层医疗机构实施发热诊室建设项目。

荣昌区基层医疗机构实施发热诊室建设项目。

荣昌区基层医疗机构实施发热诊室建设项目。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

发热诊室建设面积

平方米

7

6.2

11.43

0

20

0

发热门诊修建6.2平方米,隔离病房卫生间改造

发热诊室建设面积

平方米

7

6.2

11.43

0

20

0

发热门诊修建6.2平方米,隔离病房卫生间改造

施工时间

30

25

16.67

100

20

20

服务群众数

人数

6700

7830

16.87

100

20

20

群众满意度

%

90

90

0

100

10

10


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