一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章,拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作政策措施并组织实施。
2.统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业发展。拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
3.管理全区性重大文化活动,指导区级重点文化设施建设,负责全区旅游整体形象宣传和推广,促进全区文化产业、旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。
4.负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各艺术门类、各艺术品种发展。
5.负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6.统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展工作,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设;设置全区体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队的建设和业余训练工作;指导各镇街体育工作。指导和推进全区青少年体育工作。负责区级体育社团的资格审查和业务指导。
7.统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作;承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。拟订全区体育产业发展规划和政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。参与拟订全区体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用。指导、协调、推动广播电视领域产业、体育产业发展。负责全区体育彩票发行管理。
8.指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导体育科技工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划。
9.负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
10.指导全区文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。
11.指导全区文化市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
12.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。
13.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查本区制作广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
14.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。
15.负责指导全区文物和博物馆业务工作。配合重庆市文化遗产研究机构开展考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
16.负责全区世界文化遗产(含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分)保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。
17.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化、旅游、体育等对外及对港澳台合作与交流活动;组织参加、承办国际、国内体育竞赛活动。
18.拟订全区文化和旅游人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。
19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。
20.负责贯彻落实党中央关于广播电视工作的方针政策、决策部署和市委、区委工作要求,把坚持和加强党对广播电视工作的全面领导落实到履行职责过程中。
21.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)部门构成。
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会设办公室(安全应急科、审计科)、公共服务和广播电视科、产业发展科(行政审批科)、体育科、旅游科、文化遗产科等6个内设机构,下属重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队、重庆市荣昌区旅游发展中心2个参公事业单位;区文化馆(区美术馆)、区图书馆、区体育中心、区文管所等4个事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计5284.79万元,其中:本年收入5052.44万元,主要是一般公共预算拨款3148.04万元,政府性基金预算拨款1904.40万元;上年结转收入232.35万元,主要是一般公共预算拨款167.35万元,政府性基金预算拨款65万元。收入较去年增加361.71万元,主要是第四次全国文物普查、河包真原堂修缮工程及体育彩票等项目增加,经费拨款增加361.71万元。
(二)支出预算:2025年支出合计5284.79万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算2793.37万元,教育支出8.36万元,社会保障和就业支出332.53万元,卫生健康支出92.53万元,住房保障支出88.60万元;支出较去年增加361.71万元,主要是基本支出减少59.65万元,项目支出增加421.36万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计3315.39万元,其中:本年收入3148.04万元,上年结转收入167.35万元;一般公共预算财政拨款支出3315.39万元,比2024年增加205.77万元,其中:基本支出1769.43万元,比2024年减少59.65万元,主要原因是退休导致人员减少,主要用于保障文化旅游体育等在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1545.97万元,比2024年增加265.42万元,主要原因是第四次全国文物普查、河包真原堂修缮工程项目增加,主要用于各类体育赛事活动、文物普查及修缮保护等重点工作。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计1969.40万元,其中:本年收入1904.40万元,上年结转收入65万元;政府性基金预算支出1969.40万元,比2024年增加155.94万元,主要原因是体育彩票项目资金增加,主要用于体育彩票事业发展等。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算36.29万元,比2024年增加3.89万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费16.29万元,比2024年增加1.39万元,主要原因是旅游景区管委会合并到区文化旅游委导致各种事务增加;公务用车运行维护费20万元,比2024年增加2.5万元,主要原因是旅游景区管委会合并到区文化旅游委后增加1辆公务用车;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费136.72万元(下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内),比上年减少15.8万元,主要原因是厉行节约加强机关管理,降低了机关运行成本;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额250.27万元:政府采购货物预算78.27万元、政府采购工程预算172万元;其中一般公共预算拨款政府采购250.27万元:政府采购货物预算78.27万元、政府采购工程预算172万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1545.97万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车4辆、特种专业技术用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人:陈德菊 联系方式:023-61471961
表一 | ||||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 5,052.44 | 一、本年支出 | 5,284.79 | 3,315.39 | 1,969.40 | |
一般公共预算资金 | 3,148.04 | 教育支出 | 8.36 | 8.36 | ||
政府性基金预算资金 | 1,904.40 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,793.37 | 2,793.37 | ||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 332.53 | 332.53 | |||
卫生健康支出 | 92.53 | 92.53 | ||||
住房保障支出 | 88.60 | 88.60 | ||||
其他支出 | 1,969.40 | 1,969.40 | ||||
二、上年结转 | 232.35 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款 | 167.35 | |||||
政府性基金预算拨款 | 65.00 | |||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 5,284.79 | 支出合计 | 5,284.79 | 3,315.39 | 1,969.40 |
表二 | ||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,315.39 | 1,769.43 | 1,545.97 | |
205 | 教育支出 | 8.36 | 8.36 | |
20508 | 进修及培训 | 8.36 | 8.36 | |
2050803 | 培训支出 | 8.36 | 8.36 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,793.37 | 1,247.40 | 1,545.97 |
20701 | 文化和旅游 | 1,810.72 | 898.97 | 911.75 |
2070101 | 行政运行 | 557.22 | 557.22 | |
2070104 | 图书馆 | 246.23 | 135.78 | 110.45 |
2070108 | 文化活动 | 63.89 | 63.89 | |
2070109 | 群众文化 | 285.44 | 205.97 | 79.48 |
2070111 | 文化创作与保护 | 213.79 | 213.79 | |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 19.30 | 19.30 | |
2070113 | 旅游宣传 | 79.60 | 79.60 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 345.24 | 345.24 | |
20702 | 文物 | 494.70 | 127.49 | 367.21 |
2070204 | 文物保护 | 367.21 | 367.21 | |
2070299 | 其他文物支出 | 127.49 | 127.49 | |
20703 | 体育 | 476.23 | 220.94 | 255.30 |
2070307 | 体育场馆 | 151.12 | 151.12 | |
2070308 | 群众体育 | 89.93 | 89.93 | |
2070399 | 其他体育支出 | 235.19 | 220.94 | 14.25 |
20708 | 广播电视 | 11.71 | 11.71 | |
2070899 | 其他广播电视支出 | 11.71 | 11.71 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 332.53 | 332.53 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.53 | 332.53 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.41 | 133.41 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.71 | 66.71 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 132.42 | 132.42 | |
210 | 卫生健康支出 | 92.53 | 92.53 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.53 | 92.53 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.53 | 30.53 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.21 | 27.21 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.37 | 14.37 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.43 | 20.43 | |
221 | 住房保障支出 | 88.60 | 88.60 | |
22102 | 住房改革支出 | 88.60 | 88.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 88.60 | 88.60 |
表三 | ||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,769.43 | 1,498.11 | 271.32 | |
301 | 工资福利支出 | 1,367.04 | 1,367.04 | |
30101 | 基本工资 | 307.36 | 307.36 | |
30102 | 津贴补贴 | 99.76 | 99.76 | |
30103 | 奖金 | 192.35 | 192.35 | |
30107 | 绩效工资 | 368.27 | 368.27 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.41 | 133.41 | |
30109 | 职业年金缴费 | 66.71 | 66.71 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.74 | 57.74 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.37 | 14.37 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.43 | 15.43 | |
30113 | 住房公积金 | 88.60 | 88.60 | |
30114 | 医疗费 | 10.24 | 10.24 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 12.80 | 12.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 271.32 | 271.32 | |
30201 | 办公费 | 15.35 | 15.35 | |
30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | |
30206 | 电费 | 2.71 | 2.71 | |
30207 | 邮电费 | 9.71 | 9.71 | |
30209 | 物业管理费 | 3.57 | 3.57 | |
30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
30216 | 培训费 | 8.36 | 8.36 | |
30217 | 公务接待费 | 7.49 | 7.49 | |
30218 | 专用材料费 | 0.54 | 0.54 | |
30226 | 劳务费 | 7.00 | 7.00 | |
30227 | 委托业务费 | 30.97 | 30.97 | |
30228 | 工会经费 | 46.61 | 46.61 | |
30229 | 福利费 | 16.71 | 16.71 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 24.78 | 24.78 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 66.91 | 66.91 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 131.07 | 131.07 | |
30305 | 生活补助 | 114.89 | 114.89 | |
30307 | 医疗费补助 | 16.18 | 16.18 | |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
表四 | |||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
36.29 | 20.00 | 20.00 | 16.29 |
表五 | ||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,969.40 | 1,969.40 | ||
229 | 其他支出 | 1,969.40 | 1,969.40 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,969.40 | 1,969.40 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,969.40 | 1,969.40 | |
表六 | ||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 5,284.79 | 合计 | 5,284.79 | |
一般公共预算资金 | 3,315.39 | 教育支出 | 8.36 | |
政府性基金预算资金 | 1,969.40 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,793.37 | |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 332.53 | ||
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 92.53 | ||
事业收入资金 | 住房保障支出 | 88.60 | ||
上级补助收入资金 | 其他支出 | 1,969.40 | ||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 5,284.79 | 3,315.39 | 1,969.40 | ||||||||
205 | 教育支出 | 8.36 | 8.36 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 8.36 | 8.36 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 8.36 | 8.36 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,793.37 | 2,793.37 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 1,810.72 | 1,810.72 | ||||||||
2070101 | 行政运行 | 557.22 | 557.22 | ||||||||
2070104 | 图书馆 | 246.23 | 246.23 | ||||||||
2070108 | 文化活动 | 63.89 | 63.89 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 285.44 | 285.44 | ||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 213.79 | 213.79 | ||||||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 19.30 | 19.30 | ||||||||
2070113 | 旅游宣传 | 79.60 | 79.60 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 345.24 | 345.24 | ||||||||
20702 | 文物 | 494.70 | 494.70 | ||||||||
2070204 | 文物保护 | 367.21 | 367.21 | ||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 127.49 | 127.49 | ||||||||
20703 | 体育 | 476.23 | 476.23 | ||||||||
2070307 | 体育场馆 | 151.12 | 151.12 | ||||||||
2070308 | 群众体育 | 89.93 | 89.93 | ||||||||
2070399 | 其他体育支出 | 235.19 | 235.19 | ||||||||
20708 | 广播电视 | 11.71 | 11.71 | ||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 11.71 | 11.71 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 332.53 | 332.53 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.53 | 332.53 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.41 | 133.41 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.71 | 66.71 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 132.42 | 132.42 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 92.53 | 92.53 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.53 | 92.53 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.53 | 30.53 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 27.21 | 27.21 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.37 | 14.37 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.43 | 20.43 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 88.60 | 88.60 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 88.60 | 88.60 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 88.60 | 88.60 | ||||||||
229 | 其他支出 | 1,969.40 | 1,969.40 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,969.40 | 1,969.40 | ||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,969.40 | 1,969.40 |
表八 | ||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 5,284.79 | 1,769.43 | 3,515.37 | |
205 | 教育支出 | 8.36 | 8.36 | |
20508 | 进修及培训 | 8.36 | 8.36 | |
2050803 | 培训支出 | 8.36 | 8.36 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,793.37 | 1,247.40 | 1,545.97 |
20701 | 文化和旅游 | 1,810.72 | 898.97 | 911.75 |
2070101 | 行政运行 | 557.22 | 557.22 | |
2070104 | 图书馆 | 246.23 | 135.78 | 110.45 |
2070108 | 文化活动 | 63.89 | 63.89 | |
2070109 | 群众文化 | 285.44 | 205.97 | 79.48 |
2070111 | 文化创作与保护 | 213.79 | 213.79 | |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 19.30 | 19.30 | |
2070113 | 旅游宣传 | 79.60 | 79.60 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 345.24 | 345.24 | |
20702 | 文物 | 494.70 | 127.49 | 367.21 |
2070204 | 文物保护 | 367.21 | 367.21 | |
2070299 | 其他文物支出 | 127.49 | 127.49 | |
20703 | 体育 | 476.23 | 220.94 | 255.30 |
2070307 | 体育场馆 | 151.12 | 151.12 | |
2070308 | 群众体育 | 89.93 | 89.93 | |
2070399 | 其他体育支出 | 235.19 | 220.94 | 14.25 |
20708 | 广播电视 | 11.71 | 11.71 | |
2070899 | 其他广播电视支出 | 11.71 | 11.71 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 332.53 | 332.53 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.53 | 332.53 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.41 | 133.41 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.71 | 66.71 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 132.42 | 132.42 | |
210 | 卫生健康支出 | 92.53 | 92.53 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.53 | 92.53 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.53 | 30.53 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.21 | 27.21 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.37 | 14.37 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.43 | 20.43 | |
221 | 住房保障支出 | 88.60 | 88.60 | |
22102 | 住房改革支出 | 88.60 | 88.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 88.60 | 88.60 | |
229 | 其他支出 | 1,969.40 | 1,969.40 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,969.40 | 1,969.40 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,969.40 | 1,969.40 |
表九 | |||||||||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 250.27 | 250.27 | |||||||||
A | 货物 | 78.27 | 78.27 | ||||||||
B | 工程 | 172.00 | 172.00 |
表十 | ||||||||
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会整体绩效目标表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门(单位)名称 | 129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 部门支出预算数 | 5,284.79 | |||||
当年整体绩效目标 | 充分利用好文化体育旅游各项资金,做好文体旅服务工作,推动我区文体旅发展,围绕创建高品质生活,开展文体旅惠民项目,做好国民体质检测工作,为市民出具运动处方,让市民养成科学健身习惯,努力创建国家体育消费示范城市,推动全民运动健身模范区建设;持续做好文化体育场馆免费低收费开放工作,为市民提供实惠、优质、安全的文化体育健身环境;推动公共文化高质量发展,在全区范围内广泛开展各类文体活动,保障应急广播安全运行,提升群众的幸福感、获得感及满意度。加强文物日常巡查巡检,确保文物安全。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 节庆活动曝光量 | 10 | 万次 | ≥ | 150 | 是 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 文物安全事故次数 | 5 | 次 | 定性 | 0 | 否 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 10 | % | = | 100 | 否 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 国民体质监测合格率 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动宣传普及率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 公共体育设施开放率 | 10 | % | = | 100 | 是 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 广播唱响率 | 10 | % | = | 100 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 公共文化活动覆盖镇街数 | 5 | 个 | ≥ | 21 | 否 | |
产出指标 | 数量指标 | 体育场馆服务人次 | 15 | 万人次 | ≥ | 185 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务人次 | 15 | 万人次 | ≥ | 71 | 是 |
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