一、单位基本情况
(一)职能职责。
(一)参与拟订全区体育事业发展规划,协助主管部门推进全区体育事业发展,推动全民健身计划实施,落实国家体育锻炼标准,组织群众性体育活动。
(二)承担群众体育发展的事务性、服务性工作,参与拟订国民体质监测计划和社会体育指导员工作队伍建设,组织开展国民体质监测、社会体育指导员培训等工作。
(三)承担竞技体育发展的事务性、服务性工作,参与拟订全区性的体育竞赛计划和运动队伍建设,协助主管部门组织开展全区性的体育赛事、运动员和裁判员管理等工作。
(四)承担青少年体育发展的事务性、服务性工作,推进全区体教融合工作,配合相关部门做好学校体育教学和竞赛、课余训练等方面的评估、指导工作。
(五)参与拟订全区公共体育设施建设规划,承担全区公共体育场馆、全民健身设施和器材的管理,为体育比赛、训练、全民健身提供保障。
(六)开展体育训练工作,承担体育后备人才的选拔、培养和输送工作。
(七)开展体育合作交流,组织参加、承办各级各类体育赛事和活动。
(八)参与拟订体育产业发展规划并组织实施,推动体育产业标准化建设,策划包装体育产业项目,培育多元化体育市场主体。开展体育科研工作。承担全区体育市场、体育彩票发行管理等方面的事务性、服务性工作。
(二)单位构成。
区体育事业发展中心为区文化旅游委所属的公益一类财政全额拨款事业单位,机构规格为副处级;事业编制16名,设主任1名、副主任2名;内设机构5个〔综合科、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科(重庆市荣昌区青少年体育运动学校)、产业科〕、内设机构领导职数5名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计303.54万元,其中:本年收入303.54万元,主要是一般公共预算拨款303.54万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少3.09万元,主要是人员变动及厉行节约青少年体育运动学校经费拨款减少3.09万元。
(二)支出预算:2025年支出合计303.54万元,其中:文化旅游体育与传媒支出220.94万元,教育支出1.53万元,社会保障和就业支出42.42万元,卫生健康支出12.14万元,住房保障支出12.26万元;支出较去年减少3.09万元,主要是基本支出减少2.34万元,项目支出减少0.75万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计303.54万元,其中:本年收入303.54万元,上年结转收入0万元;一般公共预算财政拨款支出303.54万元,比2024年减少3.09万元。其中:基本支出289.29万元,比2024年减少2.34万元,主要原因是人员变动及厉行节约,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出14.25万元,比2024年减少0.75万元,主要原因是厉行节约青少年体育运动学校经费拨款减少,主要用于青少年体育运动学校重点工作。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.7万元,与2024年一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年一致;公务接待费0.7万元,与2024年一致;公务用车运行维护费0万元,与2024年一致;公务用车购置费0万元,与2024年一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额0.75万元:政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.75万元:政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款14.25万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区体育事业发展中心2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人:张经翠 联系方式:023-61471961
表一 | ||||||
重庆市荣昌区体育事业发展中心财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 303.54 | 一、本年支出 | 303.54 | 303.54 | ||
一般公共预算资金 | 303.54 | 教育支出 | 1.53 | 1.53 | ||
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 235.19 | 235.19 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 42.42 | 42.42 | |||
卫生健康支出 | 12.14 | 12.14 | ||||
住房保障支出 | 12.26 | 12.26 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 303.54 | 支出合计 | 303.54 | 303.54 |
表二 | ||||
重庆市荣昌区体育事业发展中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 303.54 | 289.29 | 14.25 | |
205 | 教育支出 | 1.53 | 1.53 | |
20508 | 进修及培训 | 1.53 | 1.53 | |
2050803 | 培训支出 | 1.53 | 1.53 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 235.19 | 220.94 | 14.25 |
20703 | 体育 | 235.19 | 220.94 | 14.25 |
2070399 | 其他体育支出 | 235.19 | 220.94 | 14.25 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.42 | 42.42 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.42 | 42.42 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15 | 24.15 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.07 | 12.07 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.19 | 6.19 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.14 | 12.14 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.14 | 12.14 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.45 | 3.45 | |
221 | 住房保障支出 | 12.26 | 12.26 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.26 | 12.26 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 |
表三 | ||||
重庆市荣昌区体育事业发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 289.29 | 247.07 | 42.22 | |
301 | 工资福利支出 | 240.94 | 240.94 | |
30101 | 基本工资 | 55.50 | 55.50 | |
30102 | 津贴补贴 | 1.86 | 1.86 | |
30107 | 绩效工资 | 119.23 | 119.23 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.15 | 24.15 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.07 | 12.07 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.69 | 8.69 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.86 | 2.86 | |
30113 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 | |
30114 | 医疗费 | 1.92 | 1.92 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 | |
302 | 商品和服务支出 | 42.22 | 42.22 | |
30201 | 办公费 | 1.56 | 1.56 | |
30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | |
30216 | 培训费 | 1.53 | 1.53 | |
30217 | 公务接待费 | 0.70 | 0.70 | |
30226 | 劳务费 | 4.00 | 4.00 | |
30227 | 委托业务费 | 6.77 | 6.77 | |
30228 | 工会经费 | 9.56 | 9.56 | |
30229 | 福利费 | 3.07 | 3.07 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.53 | 13.53 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.13 | 6.13 | |
30305 | 生活补助 | 5.73 | 5.73 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 0.40 |
表四 | |||||
重庆市荣昌区体育事业发展中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.70 | 0.70 |
表五 | ||||
重庆市荣昌区体育事业发展中心政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | ||||
重庆市荣昌区体育事业发展中心单位收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 303.54 | 合计 | 303.54 | |
11 | 一般公共预算资金 | 303.54 | 教育支出 | 1.53 |
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 235.19 | ||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 42.42 | ||
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 12.14 | ||
事业收入资金 | 住房保障支出 | 12.26 | ||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
重庆市荣昌区体育事业发展中心单位收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 303.54 | 303.54 | |||||||||
205 | 教育支出 | 1.53 | 1.53 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 1.53 | 1.53 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 1.53 | 1.53 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 235.19 | 235.19 | ||||||||
20703 | 体育 | 235.19 | 235.19 | ||||||||
2070399 | 其他体育支出 | 235.19 | 235.19 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.42 | 42.42 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.42 | 42.42 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15 | 24.15 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.07 | 12.07 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.19 | 6.19 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 12.14 | 12.14 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.14 | 12.14 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.45 | 3.45 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 12.26 | 12.26 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.26 | 12.26 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 |
表八 | ||||
重庆市荣昌区体育事业发展中心单位支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 303.54 | 289.29 | 14.25 | |
205 | 教育支出 | 1.53 | 1.53 | |
20508 | 进修及培训 | 1.53 | 1.53 | |
2050803 | 培训支出 | 1.53 | 1.53 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 235.19 | 220.94 | 14.25 |
20703 | 体育 | 235.19 | 220.94 | 14.25 |
2070399 | 其他体育支出 | 235.19 | 220.94 | 14.25 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.42 | 42.42 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.42 | 42.42 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15 | 24.15 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.07 | 12.07 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.19 | 6.19 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.14 | 12.14 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.14 | 12.14 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.45 | 3.45 | |
221 | 住房保障支出 | 12.26 | 12.26 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.26 | 12.26 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 |
表九 | |||||||||||
重庆市荣昌区体育事业发展中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
A | 货物 | 0.75 | 0.75 |
表十 | ||||||||||||
重庆市荣昌区体育事业发展中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 129005-重庆市荣昌区体育事业发展中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015324T000004034885-青少年体育运动学校 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 14.25 | 本级安排(万元) | 14.25 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 荣昌区青少年体育运动学校成立于2008年3月,目前开展的项目有柔道、国际式摔跤、中国式摔跤、跆拳道、空手道、武术散打、拳击、乒乓球、田径和网球等项目,在训人数350余人。 | |||||||||||
立项依据 | 国家体育总局 中华人民共和国教育部令(第15号)《少年儿童体育学校管理办法》 | |||||||||||
当年绩效目标 | 荣昌区青少年体育运动学校成立于2008年3月,目前开展的项目有柔道、国际式摔跤、中国式摔跤、跆拳道、空手道、武术散打、拳击、乒乓球、田径和网球等项目,在训人数350余人,各项目全年开展训练,按照要求参赛、外训等,确保荣昌区重点体校有序开展各项工作,力争在各级比赛中取得优异成绩。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 参加比赛次数 | 25 | 次 | ≥ | 6 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人次 | 25 | 人次 | ≥ | 200 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 30 | 人 | ≥ | 350 | 是 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站