一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.承担旅游项目及旅游市场开发的服务平台搭建工作。
2.指导服务全区旅游企业宣传营销工作,参与国内旅游市场推介活动;协助开展全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;协助开展旅游节庆活动。
3.负责指导全区旅游景区(点)的旅游规划和开发;承担全区旅游景区(点)的旅游基础设施及配套设施的规划、建设和管理工作。
4.指导旅游业的社会投资和招商引资;协助做好旅游项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐。
5.协助开展旅游资源的普查,做好旅游统计和分析工作。
6.协助做好旅游安全和旅游区(点)秩序工作,受理旅游者的投诉。
7.指导旅游教育、培训机构和旅游企业的教育培训工作。
8.指导各镇(街道)旅游工作,协助各镇(街道)制定旅游发展规划。
(二)单位构成。重庆市荣昌区旅游发展中心为区文化旅游委管理的正科级财政全额拨款事业单位(公益一类)事业编制为8名,其中:主任1名,副主任1名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计169.08万元,其中:本年收入169.08万元,主要是一般公共预算拨款169.08万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少29.25万元,主要是人员变动,经费拨款减少29.25 万元。
(二)支出预算:2025年支出合计169.08万元,其中:文化旅游体育与传媒支出121.8万元,教育支出0.71万元,社会保障和就业支出25.02万元,卫生健康支出11.21万元,住房保障支出10.33万元;支出较去年减少29.25万元,主要是基本支出减少28.85万元,项目支出减少 0.4万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计169.08万元,其中:本年收入169.08万元,上年结转收入0万元;一般公共预算财政拨款支出169.08万元,比2024年减少29.25万元。其中:基本支出161.48万元,比2024年减少28.85万元,主要原因是人员减少,工资福利及公用经费综合定额减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出7.6万元,比2024年减少0.4万元,主要原因是过紧日子厉行节约,主要用于旅游产品开发项目重点工作。
重庆市荣昌区旅游发展中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.1万元,比2024年减少2.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年一致;公务接待费0.6万元,与2024年一致;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少2.5万元,主要原因是公务车转入文旅委统一管理;公务用车购置费0万元,与2024年一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费27.47万元,比上年减少10.94万元,主要原因为过紧日子厉行节约;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额0.37万元:政府采购货物预算0.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.37万元:政府采购货物预算0.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款7.6万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区旅游发展中心2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人:张经翠 联系方式:023-61471961
表一 | ||||||
重庆市荣昌区旅游发展中心财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 169.08 | 一、本年支出 | 169.08 | 169.08 | ||
一般公共预算资金 | 169.08 | 教育支出 | 0.71 | 0.71 | ||
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 121.80 | 121.80 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 25.02 | 25.02 | |||
卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 | ||||
住房保障支出 | 10.33 | 10.33 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 169.08 | 支出合计 | 169.08 | 169.08 |
表二 | ||||
重庆市荣昌区旅游发展中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 169.08 | 161.48 | 7.60 | |
205 | 教育支出 | 0.71 | 0.71 | |
20508 | 进修及培训 | 0.71 | 0.71 | |
2050803 | 培训支出 | 0.71 | 0.71 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 121.80 | 114.20 | 7.60 |
20701 | 文化和旅游 | 121.80 | 114.20 | 7.60 |
2070101 | 行政运行 | 114.20 | 114.20 | |
2070113 | 旅游宣传 | 7.60 | 7.60 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.02 | 25.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.02 | 25.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.71 | 11.71 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.86 | 5.86 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.45 | 7.45 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.22 | 6.22 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.93 | 2.93 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.06 | 2.06 | |
221 | 住房保障支出 | 10.33 | 10.33 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.33 | 10.33 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 |
表三 | ||||
重庆市荣昌区旅游发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 161.48 | 134.01 | 27.47 | |
301 | 工资福利支出 | 126.66 | 126.66 | |
30101 | 基本工资 | 25.54 | 25.54 | |
30102 | 津贴补贴 | 19.87 | 19.87 | |
30103 | 奖金 | 40.71 | 40.71 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.71 | 11.71 | |
30109 | 职业年金缴费 | 5.86 | 5.86 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.22 | 6.22 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.93 | 2.93 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 | |
30113 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 | |
30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.20 | 1.20 | |
302 | 商品和服务支出 | 27.47 | 27.47 | |
30201 | 办公费 | 1.10 | 1.10 | |
30207 | 邮电费 | 1.87 | 1.87 | |
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 0.71 | 0.71 | |
30217 | 公务接待费 | 0.60 | 0.60 | |
30227 | 委托业务费 | 2.60 | 2.60 | |
30228 | 工会经费 | 4.77 | 4.77 | |
30229 | 福利费 | 1.43 | 1.43 | |
30239 | 其他交通费用 | 4.68 | 4.68 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.71 | 8.71 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.35 | 7.35 | |
30305 | 生活补助 | 5.98 | 5.98 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.38 | 1.38 |
表四 | |||||
重庆市荣昌区旅游发展中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.60 | 0.60 |
表五 | ||||
重庆市荣昌区旅游发展中心政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | ||||
重庆市荣昌区旅游发展中心单位收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 169.08 | 合计 | 169.08 | |
一般公共预算资金 | 169.08 | 教育支出 | 0.71 | |
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 121.80 | ||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 25.02 | ||
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 11.21 | ||
事业收入资金 | 住房保障支出 | 10.33 | ||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
重庆市荣昌区旅游发展中心单位收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 169.08 | 169.08 | |||||||||
205 | 教育支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 121.80 | 121.80 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 121.80 | 121.80 | ||||||||
2070101 | 行政运行 | 114.20 | 114.20 | ||||||||
2070113 | 旅游宣传 | 7.60 | 7.60 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.02 | 25.02 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.02 | 25.02 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.71 | 11.71 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.86 | 5.86 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.45 | 7.45 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.22 | 6.22 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.93 | 2.93 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.06 | 2.06 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.33 | 10.33 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.33 | 10.33 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 |
表八 | ||||
重庆市荣昌区旅游发展中心单位支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 169.08 | 161.48 | 7.60 | |
205 | 教育支出 | 0.71 | 0.71 | |
20508 | 进修及培训 | 0.71 | 0.71 | |
2050803 | 培训支出 | 0.71 | 0.71 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 121.80 | 114.20 | 7.60 |
20701 | 文化和旅游 | 121.80 | 114.20 | 7.60 |
2070101 | 行政运行 | 114.20 | 114.20 | |
2070113 | 旅游宣传 | 7.60 | 7.60 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.02 | 25.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.02 | 25.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.71 | 11.71 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.86 | 5.86 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.45 | 7.45 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.22 | 6.22 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.93 | 2.93 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.06 | 2.06 | |
221 | 住房保障支出 | 10.33 | 10.33 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.33 | 10.33 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 |
表九 | |||||||||||
重庆市荣昌区旅游发展中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 0.37 | 0.37 | |||||||||
A | 货物 | 0.37 | 0.37 |
表十 | ||||||||||||
重庆市荣昌区旅游发展中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 129007-重庆市荣昌区旅游发展中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015322T000000088048-旅游产品开发 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 7.60 | 本级安排(万元) | 7.60 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 旅游产品、旅游纪念品等旅游项目开发工作。 | |||||||||||
立项依据 | 根据全区旅游产品开发工作开展的实际需要。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 旅游产品、旅游纪念品等旅游项目开发工作。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 10 | % | ≥ | 92 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开发旅游商品、文创产品数量 | 30 | 种 | ≥ | 2 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 旅游产品从业人数 | 20 | 万人 | ≥ | 1 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 参加旅游商品大赛 | 30 | 场 | ≥ | 2 | 是 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站