一、部门基本情况
(一)职能职责
1.用文化艺术手段宣传党的方针政策,大力推广和普及科学技术和文化知识。
2.组织开展健康向上、丰富多彩的群众文化活动;指导镇文化服务中心、街道社区文化服务中心、企事业单位开展各级各类文化活动。
3.挖掘、收集、整理当地民族文化遗产,弘扬民间文化艺术,创作文化、艺术精品,打造地方特色文化,加强文化艺术交流。
4.培养文化艺术人才,建设高素质的文艺干部队伍。
5.开展艺术品的展览、收藏、研究、学术交流等各种文化艺术活动。
6.对雕塑、壁画、书法、绘画等美术作品进行研究与创作。
7.进行美术专业培训与学术交流,为广大美术爱好者提供交流、学习、展示的平台。
(二)机构设置
重庆市荣昌区文化馆为重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会下属事业单位,事业编制14名,其中:馆长1名,副馆长1名。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计475.31万元,支出总计475.31万元。收支较上年决算数增加475.31万元,增长100%,主要原因是预算管理一体化改革单位拆分,上年无预算。
2.收入情况。2022年度收入合计475.31万元,较上年决算数增加475.31万元,增长100%,主要原因是预算管理一体化改革单位拆分,上年无预算。其中:财政拨款收入475.31万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计475.31万元,较上年决算增加475.31万元,增长100%,主要原因是预算管理一体化改革单位拆分,上年无预算。其中:基本支出357.13万元,占75.1%;项目支出118.18万元,占24.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2022年度无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计475.31万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加475.31万元,增长100%。主要原因是预算管理一体化改革单位拆分,上年无预算。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入475.31万元,较上年决算数增加475.31万元,增长100%。主要原因是预算管理一体化改革单位拆分,上年无预算。较年初预算数减少26.60万元,下降5.3%。主要原因是人员减少、养老及职业年金清算等追减了人员经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出475.31万元,较上年决算数增加475.31万元,增长100%。主要原因是预算管理一体化改革单位拆分,上年无预算。较年初预算数减少26.60万元,下降5.3%。主要原因是人员减少、养老及职业年金清算等追减了人员经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2022年度无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.71万元,占0.4%,较年初预算数增加0.00,增长0%,与年初预算数持平。
(2)文化旅游体育与传媒支出379.52万元,占79.8%,较年初预算数减少21.57万元,下降5.4%,主要原因是人员减少、养老及职业年金清算等追减了人员经费。
(3)社会保障与就业支出59.25万元,占12.5%,较年初预算数减少2.42万元,下降3.9%,主要原因是人员减少、养老及职业年金清算等追减了人员经费。
(4)卫生健康支出12.78万元,占2.7%,较年初预算数减少0.86万元,下降6.3%,主要原因是人员减少、养老及职业年金清算等追减了人员经费。
(5)住房保障支出22.05万元,占4.6%,较年初预算数减少1.75万元,下降7.4%,主要原因是人员减少、养老及职业年金清算等追减了人员经费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出357.13万元。其中:人员经费303.22万元,较上年决算数增加303.22万元,增长100%,主要原因是预算管理一体化改革单位拆分,上年无预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费53.91万元,较上年决算数增加53.91万元,增长100%,主要原因是预算管理一体化改革单位拆分,上年无预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.55万元,较年初预算数减少7.45万元,下降93.1%,主要原因是单位坚持厉行节约原则,强化公务接待及公务用车管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,节约了三公经费支出。较上年支出数增加0.55万元,增长100%,主要原因是预算管理一体化改革单位拆分,上年无预算。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2022年度未安排因公出国(境)。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,主要本单位2022年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出且上年无数据。
公务用车运行维护费0.46万元,主要用于舞台车的保险油费等支出。费用支出较年初预算数减少2.54万元,下降84.7%,主要原因是2022年度舞台车未发生大的维修费及因疫情减少下乡演出场次等,减少了公务车运行经费支出。较上年支出数增加0.46万元,增长100%,主要原因是预算管理一体化改革单位拆分,上年无预算。
公务接待费0.09万元,主要用于接待其他区县文化馆到我单位学习调研交流文化活动,接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.91万元,下降98.2%,主要原因是单位坚持厉行节约原则,严格遵守公务接待开支范围和标准,节约了公务接待经费支出。较上年支出数增加0.09万元,增长100%,主要原因是预算管理一体化改革单位拆分,上年无预算。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次20人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费45.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.46万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.24万元,较上年决算数增加1.24万元,增长100%,主要原因是预算管理一体化改革单位拆分,上年无预算。本年度培训费支出6.88万元,较上年决算数增加6.88万元,增长100%,主要原因是预算管理一体化改革单位拆分,上年无预算。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对12个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评12项,涉及资金118.18万元。从评价情况来看,2022年项目预算执行,严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续,各项资金使用规范且及时支付项目资金,绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
(1)公开范围。本单位共自评12个项目,公开12个项目。
(2)公开内容。详见附件表10,项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明
荣昌区文化馆设施维修项目。自评等级低,预算执行率较低,荣昌区文化设施维修项目未实施。因为疫情原来未及时实施,下一步将加快维修项目的设计,及时启动招投标,待验收合格后及时支付完成。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
李大权:023-46786909
附件:重庆市荣昌区文化馆2022年度决算公开报表
重庆市荣昌区文化馆收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区文化馆 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 475.31 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 379.52 | |||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 59.25 | |||||||||||||||||||||||
九、卫生健康支出 | 12.78 | ||||||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 22.05 | ||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 475.31 | 本年支出合计 | 475.31 | ||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 475.31 | 总计 | 475.31 | ||||||||||||||||||||||
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||||||||||||||||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
重庆市荣昌区文化馆收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区文化馆 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 475.31 | 475.31 | |||||||||
205 | 教育支出 | 1.71 | 1.71 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 1.71 | 1.71 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 1.71 | 1.71 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 379.52 | 379.52 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 379.52 | 379.52 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 286.14 | 286.14 | ||||||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 23.44 | 23.44 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 69.94 | 69.94 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.24 | 59.24 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.24 | 59.24 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.13 | 17.13 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.56 | 8.56 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33.55 | 33.55 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 12.79 | 12.79 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.79 | 12.79 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.69 | 3.69 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 22.05 | 22.05 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.05 | 22.05 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.05 | 22.05 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
重庆市荣昌区文化馆支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市荣昌区文化馆 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 475.31 | 357.13 | 118.18 | ||||||
205 | 教育支出 | 1.71 | 1.71 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 1.71 | 1.71 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 1.71 | 1.71 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 379.52 | 261.34 | 118.18 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 379.52 | 261.34 | 118.18 | |||||
2070109 | 群众文化 | 286.14 | 261.34 | 24.80 | |||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 23.44 | 23.44 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 69.94 | 69.94 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.24 | 59.24 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.24 | 59.24 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.13 | 17.13 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.56 | 8.56 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33.55 | 33.55 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 12.79 | 12.79 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.79 | 12.79 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.69 | 3.69 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 22.05 | 22.05 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.05 | 22.05 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.05 | 22.05 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
重庆市荣昌区文化馆财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区文化馆 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 475.31 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 1.71 | 1.71 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 379.52 | 379.52 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 59.25 | 59.25 | ||||
九、卫生健康支出 | 12.78 | 12.78 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 22.05 | 22.05 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 475.31 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 475.31 | 475.31 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 475.31 | 总计 | 475.31 | 475.31 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
重庆市荣昌区文化馆一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区文化馆 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 475.31 | 357.13 | 118.18 | ||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1.71 | 1.71 | ||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 1.71 | 1.71 | ||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 1.71 | 1.71 | ||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 379.52 | 261.34 | 118.18 | |||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 379.52 | 261.34 | 118.18 | |||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 286.14 | 261.34 | 24.80 | |||||||||||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 23.44 | 23.44 | ||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 69.94 | 69.94 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.24 | 59.24 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.24 | 59.24 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.13 | 17.13 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.56 | 8.56 | ||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33.55 | 33.55 | ||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 12.79 | 12.79 | ||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.79 | 12.79 | ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | ||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.69 | 3.69 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 22.05 | 22.05 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.05 | 22.05 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.05 | 22.05 | ||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
重庆市荣昌区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区文化馆 | 单位:万元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 260.53 | 302 | 商品和服务支出 | 53.91 | 310 | 资本性支出 | ||||
30101 | 基本工资 | 63.09 | 30201 | 办公费 | 0.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 2.27 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 128.84 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 17.13 | 30206 | 电费 | 0.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 8.56 | 30207 | 邮电费 | 1.12 | 31008 | 物资储备 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.10 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.46 | 30211 | 差旅费 | 11.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30113 | 住房公积金 | 22.05 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30114 | 医疗费 | 7.02 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.69 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 4.88 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.38 | 312 | 对企业补助 | |||||
30304 | 抚恤金 | 6.74 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 31.64 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 14.53 | 31204 | 费用补贴 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 2.40 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.87 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 1.91 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.93 | 39910 | 资本性赠与 | |||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||
人员经费合计 | 303.22 | 公用经费合计 | 53.91 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
重庆市荣昌区文化馆政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市荣昌区文化馆 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
重庆市荣昌区文化馆国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区文化馆 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
重庆市荣昌区文化馆机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市荣昌区文化馆 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 8.00 | 0.56 | 0.55 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3.00 | 0.46 | 0.46 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 1 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.46 | 0.46 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 5.00 | 0.10 | 0.09 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | — | 0.09 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | ||
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | 1 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 2 | (一)政府采购支出合计 | |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 20 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | — | 1.24 | ||
三、培训费 | — | — | 6.88 | ||
备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
项目1 公开10表 | |||||||||||||||
项目 名称: | 美术馆免费开放国家级资金 | 项目编码: | 50015322T000002071997 | 自评 总分: | 99.60 | ||||||||||
项目主管部门: | 129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李大权 | 联系 电话: | 023-46786909 | ||||||||
资金情况 | |||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||
年度总 金 额 | 190,000.00 | 190,000.00 | 181,520.77 | ||||||||||||
其中:财政拨款 | 190,000.00 | 190,000.00 | 181,520.77 | 96 | 10.00 | 9.60 | |||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
全年美术馆举办免费开放美术、书法、摄影讲座不少于12场、展览不少于15场、培训不少于12场、巡展不少于10场、作品创作不少于10件、作品收藏不少于20件。 | 全年美术馆举办免费开放美术、书法、摄影讲座12场、展览17场、培训13场、作品创作10件、作品收藏23件。 | ||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||
举办讲座场次 | 场 | ≥ | 10 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
举办培训场次 | 场 | ≥ | 12 | 13 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
举办展览场次 | 场 | ≥ | 15 | 17 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
作品创作件数 | 件 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
项目2 公开10表 | |||||||||||||||
项目名称: | 荣昌区文化馆设施维修 | 项目编码: | 50015323T000002907996 | 自评总分: | 0.00 | ||||||||||
项目主管部门: | 129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李大权 | 联系电话: | 023-46786909 | ||||||||
资金情况 | |||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||
年度总金额 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 | |||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
维修维护文化馆办公大楼面积4550平方米,办公大楼厕所改造,屋漏修补、更换老旧门窗150余处。 | 因2022年疫情原因暂未实施,现正在做设计和预算,预计5月初进行招标。 | ||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||
补漏处数 | 处 | ≥ | 150 | 30 | 因2022年疫情原因暂未实施,现正在做设计和预算,预计5月初进行招标。 | ||||||||||
维修面积 | 平方米 | ≥ | 4550 | 30 | 因2022年疫情原因暂未实施,现正在做设计和预算,预计5月初进行招标。 | ||||||||||
服务人次 | 人次 | ≥ | 140000 | 20 | 因2022年疫情原因暂未实施,现正在做设计和预算,预计5月初进行招标。 | ||||||||||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 10 | 因2022年疫情原因暂未实施,现正在做设计和预算,预计5月初进行招标。 | ||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
项目3 公开10表 | |||||||||||||||
项目名称: | 文化馆免费开放国家级资金 | 项目编码: | 50015322T000002071936 | 自评总分: | 98.40 | ||||||||||
项目主管部门: | 129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李大权 | 联系电话: | 023-46786909 | ||||||||
资金情况 | |||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||
年度总金额 | 450,000.00 | 450,000.00 | 379,858.13 | ||||||||||||
其中:财政拨款 | 450,000.00 | 450,000.00 | 379,858.13 | 84 | 10.00 | 8.40 | |||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
全年文化馆组织举办大型文化演出活动不少于6场,声乐、舞蹈、美术、书法等各门类讲座不少于12次,阵地培训不少于54期,基地培训辅导不少于12次,举办展览不少于12次,开展全民艺术普及、免费开放其他工作。 | 全年文化馆组织举办大型文化演出活动6场,声乐、舞蹈、美术、书法等各门类讲座13次,阵地培训54期,基地培训辅导13次,举办展览14次,开展全民艺术普及、免费开放其他工作。 | ||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||
基层培训辅导场次 | 场 | ≥ | 12 | 13 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
举办展览场次 | 场 | ≥ | 12 | 14 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
阵地培训辅导期数 | 期 | ≥ | 54 | 54 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
组织大型文化活动场次 | 场 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
项目4 公开10表 | |||||||||||||||
项目名称: | 周末文艺荟文艺演出 | 项目编码: | 50015322T000002078673 | 自评总分: | 100.00 | ||||||||||
项目主管部门: | 129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李大权 | 联系电话: | 023-46786909 | ||||||||
资金情况 | |||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||
年度总金额 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||||||||
其中:财政拨款 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
周末文艺荟为文化馆品牌活动,已成功举办4届,该活动每周五晚演出,各演出团队充分挖掘本地资源,积极创作文艺作品,打造精彩节目,为广大市民提供文化大餐。一般举办20场,精品节目展演3场。 | 各演出团队充分挖掘本地资源,积极创作文艺作品,打造精彩节目,为广大市民提供文化大餐,全年完成精品节目展演3场,举办文艺演出22场。 | ||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||
活动参与人次 | 人次 | ≥ | 20000 | 21200 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
文艺演出场次 | 场 | ≥ | 20 | 22 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||
展演场次 | 场 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
项目5 公开10表 | |||||||||||||||
项目名称: | 美术馆免费开放市级资金 | 项目编码: | 50015322T000002072009 | 自评总分: | 99.00 | ||||||||||
项目主管部门: | 129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李大权 | 联系电话: | 023-46786909 | ||||||||
资金情况 | |||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||
年度总金额 | 260,000.00 | 260,000.00 | 234,443.01 | ||||||||||||
其中:财政拨款 | 260,000.00 | 260,000.00 | 234,443.01 | 90 | 10.00 | 9.00 | |||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
全年美术馆举办免费开放美术、书法、摄影讲座不少于12场、展览不少于15场、培训不少于12场、巡展不少于10场、作品创作不少于10件、作品收藏不少于20件。 | 全年美术馆举办免费开放美术、书法、摄影讲座12场、展览17场、培训13场、作品创作10件、作品收藏23件。 | ||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||
举办讲座场次 | 场 | ≥ | 10 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
举办培训场次 | 场 | ≥ | 12 | 13 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
举办展览场次 | 场 | ≥ | 15 | 17 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
作品创作件数 | 件 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
项目6 公开10表 | |||||||||||||||
项目名称: | 文化馆免费开放区级资金 | 项目编码: | 50015322T000000086513 | 自评总分: | 100.00 | ||||||||||
项目主管部门: | 129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李大权 | 联系电话: | 023-46786909 | ||||||||
资金情况 | |||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||
年度总金额 | 50,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||||||||
其中:财政拨款 | 50,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
文化馆常年开展免费开放活动,包括各艺术门类的辅导培训、讲座、展览巡展、文艺演出等。 | 全年文化馆组织举办大型文化演出活动6场,声乐、舞蹈、美术、书法等各门类讲座13次,阵地培训54期,基地培训辅导13次,举办展览14次,开展全民艺术普及、免费开放其他工作。 | ||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||
举办讲座场次 | 场次 | ≥ | 12 | 13 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
举办展览场次 | 场次 | ≥ | 12 | 14 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
组织大型文化活动场次 | 场次 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
活动宣传普及率 | % | ≥ | 90 | 92 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
受益人群满意度 | % | ≥ | 90 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
项目7 公开10表 | |||||||||||||||
项目名称: | 美术馆免费开放区级资金 | 项目编码: | 50015322T000000086517 | 自评总分: | 100.00 | ||||||||||
项目主管部门: | 129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李大权 | 联系电话: | 023-46786909 | ||||||||
资金情况 | |||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||
年度总金额 | 50,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||||||||
其中:财政拨款 | 50,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
全年美术馆举办免费开放美术、书法、摄影讲座不少于12场、展览不少于15场、培训不少于12场、巡展不少于10场、作品创作不少于10件、作品收藏不少于20件。 | 全年美术馆举办免费开放美术、书法、摄影讲座12场、展览17场、巡展12场、作品创作10件、作品收藏23件。 | ||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||
举办培训场次 | 场次 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
举办巡展场次 | 场次 | ≥ | 10 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
举办展览场次 | 场次 | ≥ | 15 | 17 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
活动宣传普及率 | % | ≥ | 90 | 93 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||
受益人群满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
项目8 公开10表 | |||||||||||||||
项目名称: | 免费开放“三馆一中心”绩效奖补 | 项目编码: | 50015323T000002907981 | 自评总分: | 90.00 | ||||||||||
项目主管部门: | 129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李大权 | 联系电话: | 023-46786909 | ||||||||
资金情况 | |||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||
年度总 金 额 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 | |||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
全年文化馆组织举办大型文化演出活动不少于6场,声乐、舞蹈、美术、书法等各门类讲座不少于12次,阵地培训不少于54期,基地培训辅导不少于12次,举办展览不少于12次,开展全民艺术普及、免费开放其他工作。 | 全年文化馆组织举办大型文化演出活动6场,声乐、舞蹈、美术、书法等各门类讲座12次,阵地培训54期,基地培训辅导13次,举办展览14次。 | ||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||
基层培训辅导场次 | 场 | ≥ | 12 | 13 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
举办展览场次 | 场 | ≥ | 12 | 14 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||
阵地辅导培训期数 | 期 | ≥ | 54 | 54 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
组织大型文化活动场次 | 场 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||
服务 人次 | 人次 | ≥ | 140000 | 141100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
项目9 公开10表 | |||||||||||||||
项目名称: | 文化馆分馆大数据客流统计系统 | 项目编码: | 50015322T000002679840 | 自评总分: | 100.00 | ||||||||||
项目主管部门: | 129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李大权 | 联系电话: | 023-46786909 | ||||||||
资金情况 | |||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||
年度总金额 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||
其中:财政拨款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
共设置4个大数据客流统计系统设备。 | 已安装4个大数据客流量检测设备。 | ||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||
服务人数 | 人次 | ≥ | 18000 | 18500 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||
设备数量 | 台 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||
客流量统计效果 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
项目10 公开10表 | |||||||||||||||
项目名称: | 荣昌区文化馆新时代文明实践规范性建设 | 项目编码: | 50015323T000003173225 | 自评总分: | 100.00 | ||||||||||
项目主管部门: | 129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李大权 | 联系电话: | 023-46786909 | ||||||||
资金情况 | |||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||
年度总金额 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
根据《荣昌区深化拓展新时代文明实践中心建设重点工作》的通知,做好文明实践志愿服务项目“周末文艺”文艺演出活动,提升文明实践志愿服务活动群众参与率和满意度。 | 做好文明实践志愿服务项目“周末文艺”文艺演出活动,提升文明实践志愿服务活动群众参与率和满意度。 | ||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||
培育项目 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||
项目大赛 | 场次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||
群众参与度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
项目11 公开10表 | |||||||||||||||
项目名称: | 广场故事会 | 项目编码: | 50015322T000000086525 | 自评总分: | 100.00 | ||||||||||
项目主管部门: | 129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李大权 | 联系电话: | 023-46786909 | ||||||||
资金情况 | |||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||
年度总金额 | 60,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | ||||||||||||
其中:财政拨款 | 60,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
文化馆常年举办广场故事会活动,每年一届,截至2021年,共举办十一届。全年举办5场初赛,年底举办总决赛,将从21个镇街推送的63名故事员中评选出12名优秀选手参加年度总决赛,吸引众多观众参与活动。 | 全年举办6场初赛,从21个镇街推送的63名故事员中评选出12名优秀选手参加年度总决赛,因疫情原因将年度总决赛决廷至2023年3月开展。 | ||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||
广场故事会参与人次 | 人次 | ≥ | 6000 | 6200 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||
举办广场故事会场次 | 场次 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||
活动宣传普及率 | % | ≥ | 90 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||
受益人群满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
项目12 公开10表 | |||||||||||||||
项目名称: | 节假日及周末群众文化活动 | 项目编码: | 50015322T000000086532 | 自评总分: | 100.00 | ||||||||||
项目主管部门: | 129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 李大权 | 联系电话: | 023-46786909 | ||||||||
资金情况 | |||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||
年度总金额 | 110,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||||||||||
其中:财政拨款 | 110,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
在节庆期间,如元旦、国庆等法定节假日举办大型文艺演出活动2场;每周末在文化馆分馆康宁广场举办“周末文艺荟”演出活动4场。 | 国庆、春节举办大型文艺演出活动2场;每周末在文化馆分馆康宁广场举办“周末文艺荟”演出活动4场。 | ||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||
节假日及周末群众文化活动参与人次 | 人次 | ≥ | 18000 | 18300 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||
节假日及周末群众文化活动场次 | 场次 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||
活动宣传普及率 | % | ≥ | 90 | 93 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||
受益人群满意度 | % | ≥ | 90 | 92 | 0 | 100 | 20 | 20 |
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