重庆市荣昌区统计局
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
荣昌区统计局主要承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家统计制度、统计标准;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划;贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,组织实施统计法律法规的宣传教育,指导和规范全区统计行政执法工作,监督检查统计法律法规的贯彻落实,查处统计违法违纪行为,承办统计行政复议等法律事务;依法管理地方统计调查项目;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理;管理和指导各镇街、部门(行业)统计工作等职责。
(二)机构设置
荣昌区统计局为区政府工作部门,内设办公室、综合统计科( 挂政策法规科、国民经济核算科、行政审批服务科牌子)、工业能源统计科、投资领域统计科、服务业统计科共5个科室,下属事业单位重庆市荣昌区社会经济调查队(参公)和重庆市荣昌区统计指导站均为正科级全额预算事业单位(公益一类)。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区社会经济调查队(参公)和重庆市荣昌区统计指导站等。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,147.50万元,支出总计1,147.50万元。收支较上年决算数减少242.93万元,下降21.2%,主要原因是减少第七次全国人口普查项目经费。
2.收入情况。2022年度收入合计1,122.79万元,较上年决算数减少257.46万元,下降22.9%,主要原因是减少第七次全国人口普查项目经费。其中:财政拨款收入1,091.17万元,占97.2%;其他收入31.62万元,占2.8%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余24.71万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,109.13万元,较上年决算减少256.59万元,下降23.1%,主要原因是减少第七次全国人口普查项目经费。其中:基本支出772.51万元,占69.7%;项目支出336.62万元,占30.3%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余38.37万元,较上年决算数增加13.66万元,增长35.6%,主要原因是年底收到国家统计局调查总队拨付调查经费。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,091.17万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少268.57万元,下降24.6%。主要原因是减少第七次全国人口普查项目经费。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,091.17万元,较上年决算数减少266.2万元,下降24.4%。主要原因是减少第七次全国人口普查项目经费。较年初预算数减少197.91万元,下降15.4%。主要原因是根据文件要求,核减人员定额经费及项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,091.17万元,较上年决算数减少268.57万元,下降24.6%。主要原因是减少第七次全国人口普查项目经费。较年初预算数减少197.91万元,下降15.4%。主要原因是根据文件要求,核减人员定额经费及项目经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出916.25万元,占84%,较年初预算数减少185.54万元,下降16.8%,主要原因一是根据文件要求,核减人员定额经费及项目经费,二是调动减少人员。
(2)教育支出3.42万元,占0.3%,较年初预算数减少0.15,下降4.2%,主要原因是调动减少人员。
(3)社会保障与就业支出85.83万元,占7.9%,较年初预算数减少3.62万元,下降4%,主要原因是人员调动减少人员。
(4)卫生健康支出35.31万元,占3.2%,较年初预算数减少5.65万元,下降13.8%,主要原因是调动减少人员。
(5)住房保障支出50.37万元,占4.6%,较年初预算数减少2.94万元,下降5.5%,主要原因是调动减少人员。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出772.51万元。其中:人员经费643.08万元,较上年决算数增加143.93万元,增长22.4%,主要原因是交纳人员社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。公用经费129.43万元,较上年决算数减少4.17万元,增长0.3%,主要原因是减少人员定额经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、固定资产、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.44万元,较年初预算数减少4.56万元,下降50.7%,较上年支出数减少2.63万元,下降59.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支行较预算有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。
公务车运行维护费2.44万元,主要用于统计调查工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.56万元,下降18.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.38万元,增长15.6%,主要原因是2022年住户样本大轮换工作增加用车时间。
公务接待费1.99万元,主要用于接待市局来荣调研及检查指导工作,其他区县到我局交流工作。费用支出较年初预算数减少4.01万元,下降66.8%,较上年支出数减少3.02万元,下降151.77%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待22批次218人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费91.48元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.44万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。本年度培训费支出9.08万元,较上年决算数减少16.17万元,下降178%,主要原因是因疫情原因减少培训。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出101.38万元,主要用于开支办公费、劳务费、培训会、印刷费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少32.22万元,下降31.8%,主要原因是一是根据文件要求,核减人员定额经费及项目经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对8个项目开展了绩效自评,项目自评涉及资金318.66万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
(1)公开范围。本部门整体绩效。
(2)公开内容。详见表10部门整体支出绩效目标申报表
2.绩效自评报告或案例。
本部门未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
本部门所有项目均完成绩效目标。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:郭吕,023-61471399
附件:重庆市荣昌区统计局2022年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市荣昌区统计局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,091.17 | 一、一般公共服务支出 | 934.21 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 3.42 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 31.62 | 八、社会保障和就业支出 | 85.83 |
九、卫生健康支出 | 35.31 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 50.37 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,122.79 | 本年支出合计 | 1,109.13 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 24.71 | 年末结转和结余 | 38.37 |
总计 | 1,147.50 | 总计 | 1,147.50 |
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区统计局 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||
合计 | 1,122.79 | 1,091.17 | 31.62 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 947.87 | 916.26 | 31.62 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 947.87 | 916.26 | 31.62 | ||||||||
2010501 | 行政运行 | 446.34 | 446.34 | |||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 51.58 | 51.58 | |||||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 298.70 | 267.09 | 31.62 | ||||||||
2010550 | 事业运行 | 151.25 | 151.25 | |||||||||
205 | 教育支出 | 3.42 | 3.42 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 3.42 | 3.42 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 3.42 | 3.42 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.82 | 85.82 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.82 | 85.82 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.31 | 45.31 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.05 | 23.05 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.46 | 17.46 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 35.31 | 35.31 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.31 | 35.31 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.71 | 14.71 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.98 | 6.98 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.06 | 8.06 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 50.37 | 50.37 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.37 | 50.37 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.37 | 50.37 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区统计局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 | 1,109.13 | 772.51 | 336.62 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 934.22 | 597.59 | 336.63 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 934.22 | 597.59 | 336.63 | ||||||
2010501 | 行政运行 | 446.34 | 446.34 | |||||||
2010507 | 专项普查活动 | 51.58 | 51.58 | |||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 285.05 | 285.05 | |||||||
2010550 | 事业运行 | 151.25 | 151.25 | |||||||
205 | 教育支出 | 3.42 | 3.42 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 3.42 | 3.42 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 3.42 | 3.42 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.82 | 85.82 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.82 | 85.82 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.31 | 45.31 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.05 | 23.05 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.46 | 17.46 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 35.31 | 35.31 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.31 | 35.31 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.71 | 14.71 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.98 | 6.98 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.06 | 8.06 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 50.37 | 50.37 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.37 | 50.37 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.37 | 50.37 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区统计局 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,091.17 | 一、一般公共服务支出 | 916.25 | 916.25 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 3.42 | 3.42 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 85.83 | 85.83 | ||||
九、卫生健康支出 | 35.31 | 35.31 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 50.37 | 50.37 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 1,091.17 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 1,091.17 | 1,091.17 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 1,091.17 | 总计 | 1,091.17 | 1,091.17 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:重庆市荣昌区统计局 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 1,091.17 | 772.51 | 318.66 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 916.26 | 597.59 | 318.67 | |||
20105 | 统计信息事务 | 916.26 | 597.59 | 318.67 | |||
2010501 | 行政运行 | 446.34 | 446.34 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 51.58 | 51.58 | ||||
2010508 | 统计抽样调查 | 267.09 | 267.09 | ||||
2010550 | 事业运行 | 151.25 | 151.25 | ||||
205 | 教育支出 | 3.42 | 3.42 | ||||
20508 | 进修及培训 | 3.42 | 3.42 | ||||
2050803 | 培训支出 | 3.42 | 3.42 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.82 | 85.82 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.82 | 85.82 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.31 | 45.31 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.05 | 23.05 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.46 | 17.46 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 35.31 | 35.31 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.31 | 35.31 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.71 | 14.71 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.98 | 6.98 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.06 | 8.06 | ||||
221 | 住房保障支出 | 50.37 | 50.37 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 50.37 | 50.37 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 50.37 | 50.37 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门:重庆市荣昌区统计局 | 单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 624.37 | 302 | 商品和服务支出 | 128.96 | 310 | 资本性支出 | 0.47 | |
30101 | 基本工资 | 143.71 | 30201 | 办公费 | 9.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 89.49 | 30202 | 印刷费 | 0.26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.47 | |
30103 | 奖金 | 141.74 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 83.07 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 45.31 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 23.05 | 30207 | 邮电费 | 6.37 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.27 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.23 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.41 | 30211 | 差旅费 | 15.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 50.37 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 10.71 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 1.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.71 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 4.09 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.99 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 14.84 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 9.87 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 3.83 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 27.66 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 2.51 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 20.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.98 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 643.08 | 公用经费合计 | 129.43 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区统计局 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | |||||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
公开部门:重庆市荣昌区统计局 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||||||
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市荣昌区统计局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 101.38 |
(一)支出合计 | 9.00 | 4.69 | 4.44 | (一)行政单位 | 54.70 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 46.68 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3.00 | 2.44 | 2.44 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 1 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 3.00 | 2.44 | 2.44 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 6.00 | 2.25 | 1.99 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | — | 1.99 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | 1 | |
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 22 | (一)政府采购支出合计 | |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 218 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | — | |||
三、培训费 | — | — | 9.08 |
部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
公开表10 | ||||||||||
预算(单位)名称:重庆市荣昌区统计局 | ||||||||||
总体资金情况(元) | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
9475142.76 | 7443682.76 | 7443682.76 | 2031460.00 | 2031460.00 | ||||||
部 | 整体绩效目标 | 1、组织实施全区国民经济核算制度;核算全区和各镇街的地区生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。 | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
履职效能 | 数量指标 | 编制2021年统计年报 | = | 1 | 本 | 10 | ||||
编制2022年统计月报 | = | 11 | 册 | 10 | ||||||
分析研究报告 | ≥ | 15 | % | 10 | ||||||
一套表数据报送及时率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||||
主要社会指标公布率 | ≥ | 95 | % | 30 | ||||||
质量指标 | 国家核定一级指标通过率 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
其他说明 |
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