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  • [ 索号 ]
  • 1150022600934132X0/2024-00038
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 水利、水务
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区水利局
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区水库及灌区服务中心2024年单位预算情况说明
日期:2024-02-26
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重庆市荣昌区水库及灌区服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

负责全区中型及小(一)型等区级直管水库的枢纽工程管理、防汛度汛、用水调度、水雨情观测、工程安全监测、日常维护养护。负责水库运行维护的新技术应用及推广,承担工程更新改造、除险加固等工作。对全区的灌溉泵站开展业务技术指导和服务,推广节水灌溉新技术,承担大、中型灌区改造等工作。承担修编水库大坝安全管理应急预案、水库调度运行规程(方案)等工作。负责为镇街水库、灌区(泵站)的运行维护提供技术培训和指导。

(二)单位构成。

根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区水利局部分所属事业单位机构编制事项的通知》(荣委编发〔2019〕73号)文件精神,将重庆市荣昌区黄桷滩水库管理所更名为重庆市荣昌区水库及灌区服务中心,为区水利局管理的正科级财政全额拨款事业单位(公益一类)。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年收入合计555.29万元,其中:本年收入555.29万元,主要是一般公共预算拨款555.29万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0万元,主要是一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加27.69万元,主要是基本支出预算收入增加27.69万元。

(二)支出预算:2024年支出合计555.29万元,其中:教育支出3.06万元,社会保障和就业支出55.3万元,卫生健康支出24.43万元,住房保障支出24.51万元,农林水支出447.98万元;支出较去年增加27.69万元,主要是基本支出增加27.69万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计555.29万元,其中:本年收入555.29万元,上年结转收入0万元;一般公共预算财政拨款支出555.29万元,比2023年增加27.69万元。其中:基本支出555.29万元,比2023年增加27.69万元,主要原因是人员增加,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2023年增加(或减少)0万元。

2024年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2024三公经费预算3万元,比2023年减少5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少(或增加)0万元;公务接待费3万元,比2023年减少5万元,主要原因是严格控制三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,比2023年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2023年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。2024年度本单位无政府采购。

(三)绩效目标设置情况。2024年单位无项目支出。

(四)国有资产占有使用情况。截至202312月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:江祎 联系方式:023-85265165

附表:

     表一、重庆市荣昌区水库及灌区服务中心2024年单财政拨款收支总表

     表二、重庆市荣昌区水库及灌区服务中心2024年单位一般公共预算财政拨款支出预算表

     表三、重庆市荣昌区水库及灌区服务中心2024年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

     表四、重庆市荣昌区水库及灌区服务中心2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

     表五、重庆市荣昌区水库及灌区服务中心2024年单    位政府性基金预算支出表

     表六、重庆市荣昌区水库及灌区服务中心2024年单位收支总表

     表七、重庆市荣昌区水库及灌区服务中心2024年单位收入总表  

     表八、重庆市荣昌区水库及灌区服务中心2024年单位支出总表

     表九、重庆市荣昌区水库及灌区服务中心2024年单位政府采购预算明细表


表一

重庆市荣昌区水库及灌区服务中心2024年单位财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

555.29

一、本年支出

555.29

555.29

一般公共预算资金

555.29

教育支出

3.06

3.06

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

55.30

55.30

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

24.43

24.43

农林水支出

447.98

447.98

住房保障支出

24.51

24.51

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

555.29

支出合计

555.29

555.29


表二

重庆市荣昌区水库及灌区服务中心

2024年单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

555.29

555.29

205

教育支出

3.06

3.06

20508

进修及培训

3.06

3.06

2050803

培训支出

3.06

3.06

208

社会保障和就业支出

55.30

55.30

20805

行政事业单位养老支出

55.30

55.30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.69

32.69

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.34

16.34

2080599

其他行政事业单位养老支出

6.27

6.27

210

卫生健康支出

24.43

24.43

21011

行政事业单位医疗

24.43

24.43

2101102

事业单位医疗

17.36

17.36

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.06

7.06

213

农林水支出

447.98

447.98

21303

水利

447.98

447.98

2130317

水利技术推广

447.98

447.98

221

住房保障支出

24.51

24.51

22102

住房改革支出

24.51

24.51

2210201

住房公积金

24.51

24.51

表三

重庆市荣昌区水库及灌区服务中心2024年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

555.29

455.59

99.69

301

工资福利支出

449.87

449.87

30101

基本工资

109.52

109.52

30102

津贴补贴

4.13

4.13

30107

绩效工资

228.14

228.14

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.69

32.69

30109

职业年金缴费

16.34

16.34

30110

职工基本医疗保险缴费

17.36

17.36

30112

其他社会保障缴费

8.17

8.17

30113

住房公积金

24.51

24.51

30114

医疗费

4.00

4.00

30199

其他工资福利支出

5.00

5.00

302

商品和服务支出

99.69

99.69

30201

办公费

6.50

6.50

30205

水费

0.20

0.20

30206

电费

4.80

4.80

30207

邮电费

2.00

2.00

30211

差旅费

10.50

10.50

30213

维修(护)费

3.00

3.00

30216

培训费

5.06

5.06

30217

公务接待费

3.00

3.00

30226

劳务费

4.00

4.00

30228

工会经费

21.45

21.45

30229

福利费

6.13

6.13

30299

其他商品和服务支出

33.05

33.05

303

对个人和家庭的补助

5.72

5.72

30305

生活补助

5.32

5.32

30307

医疗费补助

0.40

0.40




(备注:本单位无该项收支,故此表无数据


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