一、部门基本情况
(一)职能职责。
拟订并组织实施民政事业发展政策、规划;贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执法监督;贯彻执行社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;拟订城乡基层群众自治建设和社区治理措施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,按权限负责向市政府申报行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等工作,负责区内行政区域界线勘定和管理工作,负责地名管理工作;贯彻执行婚姻管理政策,推进婚俗改革;贯彻执行殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革;统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策措施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;贯彻执行残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展;贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;拟订促进慈善事业发展政策和措施,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作;贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;负责机关、直属单位和社会组织党建工作;完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
行政单位1个:区民政局(本级)。参公事业单位3个:区最低生活保障事务中心、区救助管理站、区婚姻登记处。事业单位3个:区社会福利指导中心、区殡葬事务中心、区养老服务指导中心。
(三)机构设置。
荣昌区民政局设4个内设机构:办公室(审计科)、社会救助科、基层政权和社会组织管理科(行政审批科)、社会事务和养老服务科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计20,549.94万元,支出总计20,549.94万元。收支较上年决算数增加18,852.43万元,增长1110.69%,主要原因是本年区财政局将困难救助、儿童福利、老年福利原由镇街发放,收回由区民政局统一发放;新增区养老服务中心单位纳入核算,因此收支大幅增加。
2.收入情况。2022年度收入合计20,314.55万元,较上年决算数增加18,794.68万元,增长1236.6%,主要原因是本年区财政局将困难救助、儿童福利、老年福利原由镇街发放,收回由区民政局统一发放;新增区养老服务中心单位纳入核算,因此收入大幅增加。其中:财政拨款收入20,298.65万元,占99.9%;其他收入15.90万元,占0.1%。此外,年初结转和结余235.39万元。
3.支出情况。2022年度支出合计20,541.91万元,较上年决算增加18,844.4万元,增长1110.1%,主要原因是本年区财政局将困难救助、儿童福利、老年福利原由镇街发放,收回由区民政局统一发放;新增区养老服务中心单位纳入核算,人员、公用经费支出增加,因此支出大幅增加。其中:基本支出1,324.76万元,占6.4%;项目支出19,217.16万元,占93.6%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余8.03万元,较上年决算数增加8.03万元,增长100%,主要原因是其他收入结转资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计20,534.04万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加18,836.53万元,增长1109.7%,主要原因是本年区财政局将困难救助、儿童福利、老年福利原由镇街发放,收回由区民政局统一发放;新增区养老服务中心单位纳入核算。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入20,131.34万元,较上年决算数增加18,632万元,增长1242.7%,主要原因是本年区财政局将困难救助、儿童福利、老年福利原由镇街发放,收回由区民政局统一发放;新增区养老服务中心单位纳入核算。较年初预算数减少743.16万元,下降3.6%,主要原因是项目收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余235.39万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出20,366.73万元,较上年决算数增加18,756.51万元,增长1164.8%。主要原因是本年区财政局将困难救助、儿童福利、老年福利原由镇街发放,收回由区民政局统一发放;新增区养老服务中心单位纳入核算,人员、公用经费支出增加,因此支出大幅增加。较年初预算数减少507.77万元,下降2.4%,主要原因是项目支出减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.03万元,较上年决算数减少227.36万元,下降96.6%,主要原因是结转资金已支付。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出3.97万元,占0.02%,较年初预算数增加3.97万元,增长100%,主要原因是新增招商引资项目。
(2)教育支出5.29万元,占0.03%,较年初预算数减少0.62,下降10.5%,主要原因是厉行节约,减少开支。
(3)社会保障与就业支出20,202.03万元,占99.2%,较年初预算数减少520.13万元,下降2.5%,主要原因是项目支出减少。
(4)卫生健康支出58.60万元,占0.3%,较年初预算数增加0.26万元,增长0.4%,主要原因是社会保险基数调整。
(5)住房保障支出85.79万元,占0.4%,较年初预算数减少2.30万元,下降2.6%,主要原因是住房公积金基数调整。
(6)灾害防治及应急管理支出11.06万元,占0.05%,较年初预算数增加11.06万元,增长100%,主要原因是新增8个地震易发区镇街房屋设施抗震鉴定项目。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,316.88万元。其中:人员经费1,063.39万元,较上年决算数增加274.08万元,增长34.7%,主要原因是新增区养老服务中心单位核算和新增加3名工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险费、住房公积金、离休费、离退休人员健康休养费等。公用经费253.50万元,较上年决算数增加30.26万元,增长13.6%,主要原因是新增区养老服务中心单位核算和新增加3名工作人员。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入167.31万元,较上年决算数增加146.78万元,增长715%,主要原因是福利彩票公益金区县分成增加。本年支出167.31万元,较上年决算数增加80.02万元,增长91.7%,主要原因是福利彩票公益金项目支出增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计6.76万元,较年初预算数减少5.59万元,下降45.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.02万元,下降13.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门2022年度未发生因公出国(境)费用。
本部门2022年度未发生公务车购置费用。
公务用车运行维护费4.92万元,主要用于公务车燃料费、车辆保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少1.08万元,下降18%,主要原因是从严控制公务用车经费支出。较上年支出数增加2.53万元,增长105.9%,主要原因是公务车购买燃料费。
公务接待费1.84万元,主要用于接待招商引资接待、接待市局检查指导工作、区县民政局交流学习和区县之间护送流浪乞讨人员等。费用支出较年初预算数减少4.51万元,下降71%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数减少3.6万元,下降66.7%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待28批次 207人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费89.09元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.46万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,与上年持平。本年度培训费支出10.29万元,较上年决算数减少1.54万元,下降13%,主要原因是厉行节约,减少开支。
(二)机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出172.02万元,主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少19.81万元,下降10.3%,主要原因是厉行节约,减少开支。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明。
2022年度本部门政府采购支出总额211.08万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出211.08万元。授予中小企业合同金额211.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万 元,占政府采购支出总额的0%。主要用于社会救助购买服务和乡镇行政区域界线勘定费。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和79个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评79项,涉及资金30365.1万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
区民政局对79个项目进行了绩效自评,本次对全部项目绩效自评进行了公开,区社会福利指导中心无项目支出,项目绩效自评表详见各单位附件。
2.绩效自评报告或案例。
本部门未委托第三方机构开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看,2022年项目预算执行,严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续,各项资金使用规范且及时支付项目资金,绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。
(三)重点绩效评价结果。
本部门无财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目(政策)。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人:刘莹莹 联系电话:023-61478892
附件: 1、重庆市荣昌区民政局收入支出决算总表
2、重庆市荣昌区民政局收入决算表
3、重庆市荣昌区民政局支出决算表
4、重庆市荣昌区民政局财政拨款收入支出决算总表
5、重庆市荣昌区民政局一般公共预算财政拨款支出决算表
6、重庆市荣昌区民政局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、重庆市荣昌区民政局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、重庆市荣昌区民政局国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9、重庆市荣昌区民政局机构运行信息表
10、重庆市荣昌区民政局2022年度部门整体绩效自评表
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
公开部门:重庆市荣昌区民政局 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
20,131.34 |
一、一般公共服务支出 |
3.97 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
167.31 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
5.29 |
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
15.90 |
八、社会保障和就业支出 |
20,209.90 |
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九、卫生健康支出 |
58.60 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
85.79 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
11.06 |
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二十三、其他支出 |
167.31 |
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二十四、债务还本支出 |
|
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
20,314.55 |
本年支出合计 |
20,541.91 |
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
235.39 |
年末结转和结余 |
8.03 |
总计 |
20,549.94 |
总计 |
20,549.94 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开部门:重庆市荣昌区民政局 |
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单位:万元 | |||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
20,314.55 |
20,298.65 |
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15.90 | |
201 |
一般公共服务支出 |
3.97 |
3.97 |
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20113 |
商贸事务 |
3.97 |
3.97 |
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2011308 |
招商引资 |
3.97 |
3.97 |
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205 |
教育支出 |
5.29 |
5.29 |
|
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20508 |
进修及培训 |
5.29 |
5.29 |
|
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2050803 |
培训支出 |
5.29 |
5.29 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
19,982.55 |
19,966.65 |
|
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|
15.90 |
20802 |
民政管理事务 |
1,046.38 |
1,030.48 |
|
|
|
|
|
15.90 |
2080201 |
行政运行 |
699.93 |
691.93 |
|
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|
|
8.00 |
2080206 |
社会组织管理 |
4.00 |
4.00 |
|
|
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2080207 |
行政区划和地名管理 |
39.97 |
32.07 |
|
|
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|
7.90 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
302.48 |
302.48 |
|
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|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
200.57 |
200.57 |
|
|
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|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.75 |
13.75 |
|
|
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|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.53 |
75.53 |
|
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|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.77 |
37.77 |
|
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|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
73.52 |
73.52 |
|
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|
20810 |
社会福利 |
1,993.27 |
1,993.27 |
|
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|
2081001 |
儿童福利 |
239.29 |
239.29 |
|
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|
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|
2081002 |
老年福利 |
359.24 |
359.24 |
|
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|
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|
2081004 |
殡葬 |
104.23 |
104.23 |
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|
2081005 |
社会福利事业单位 |
100.14 |
100.14 |
|
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2081006 |
养老服务 |
1,185.39 |
1,185.39 |
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|
2081099 |
其他社会福利支出 |
4.98 |
4.98 |
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20819 |
最低生活保障 |
8,938.60 |
8,938.60 |
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2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,711.63 |
3,711.63 |
|
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2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,226.97 |
5,226.97 |
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20820 |
临时救助 |
981.54 |
981.54 |
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2082001 |
临时救助支出 |
944.97 |
944.97 |
|
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|
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2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
36.57 |
36.57 |
|
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20821 |
特困人员救助供养 |
5,729.06 |
5,729.06 |
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2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
2,355.06 |
2,355.06 |
|
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2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,374.00 |
3,374.00 |
|
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|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
1,093.13 |
1,093.13 |
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
218.27 |
218.27 |
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
874.86 |
874.86 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
58.60 |
58.60 |
|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
58.60 |
58.60 |
|
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|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.01 |
24.01 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.79 |
9.79 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.83 |
10.83 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.97 |
13.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
85.79 |
85.79 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
85.79 |
85.79 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.79 |
85.79 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.06 |
11.06 |
|
|
|
|
|
|
22405 |
地震事务 |
11.06 |
11.06 |
|
|
|
|
|
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
11.06 |
11.06 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
167.31 |
167.31 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
167.31 |
167.31 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
167.31 |
167.31 |
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:重庆市荣昌区民政局 |
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
20,541.91 |
1,324.76 |
19,217.16 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
3.97 |
|
3.97 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
3.97 |
|
3.97 |
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
3.97 |
|
3.97 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20,209.91 |
1,175.08 |
19,034.83 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,038.35 |
699.80 |
338.55 |
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
699.80 |
699.80 |
|
|
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
32.07 |
|
32.07 |
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
302.48 |
|
302.48 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
200.57 |
200.57 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.53 |
75.53 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.77 |
37.77 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
73.52 |
73.52 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
1,996.93 |
274.71 |
1,722.22 |
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
239.29 |
|
239.29 |
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
362.90 |
|
362.90 |
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
104.23 |
103.34 |
0.89 |
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
100.14 |
100.14 |
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
1,185.39 |
71.23 |
1,114.16 |
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
4.98 |
|
4.98 |
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
9,116.76 |
|
9,116.76 |
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,799.44 |
|
3,799.44 |
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,317.32 |
|
5,317.32 |
|
|
|
20820 |
临时救助 |
981.54 |
|
981.54 |
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
944.97 |
|
944.97 |
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
36.57 |
|
36.57 |
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5,779.60 |
|
5,779.60 |
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
2,405.60 |
|
2,405.60 |
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,374.00 |
|
3,374.00 |
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
1,096.16 |
|
1,096.16 |
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
218.58 |
|
218.58 |
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
877.58 |
|
877.58 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
58.60 |
58.60 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.60 |
58.60 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.01 |
24.01 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.79 |
9.79 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.83 |
10.83 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.97 |
13.97 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
85.79 |
85.79 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
85.79 |
85.79 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.79 |
85.79 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.06 |
|
11.06 |
|
|
|
22405 |
地震事务 |
11.06 |
|
11.06 |
|
|
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
11.06 |
|
11.06 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
167.31 |
|
167.31 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
167.31 |
|
167.31 |
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
167.31 |
|
167.31 |
|
|
|
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区民政局 |
单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
20,131.34 |
一、一般公共服务支出 |
3.97 |
3.97 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
167.31 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
20,202.03 |
20,202.03 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
58.60 |
58.60 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
85.79 |
85.79 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
11.06 |
11.06 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
167.31 |
|
167.31 |
|
本年收入合计 |
20,298.65 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
235.39 |
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
235.39 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
20,534.04 |
20,366.73 |
167.31 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
总计 |
20,534.04 |
总计 |
20,534.04 |
20,366.73 |
167.31 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
公开部门:重庆市荣昌区民政局 |
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
20,366.73 |
1,316.88 |
19,049.85 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
3.97 |
|
3.97 | ||
20113 |
商贸事务 |
3.97 |
|
3.97 | ||
2011308 |
招商引资 |
3.97 |
|
3.97 | ||
205 |
教育支出 |
5.29 |
5.29 |
| ||
20508 |
进修及培训 |
5.29 |
5.29 |
| ||
2050803 |
培训支出 |
5.29 |
5.29 |
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
20,202.04 |
1,167.21 |
19,034.83 | ||
20802 |
民政管理事务 |
1,030.48 |
691.93 |
338.55 | ||
2080201 |
行政运行 |
691.93 |
691.93 |
| ||
2080206 |
社会组织管理 |
4.00 |
|
4.00 | ||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
32.07 |
|
32.07 | ||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
302.48 |
|
302.48 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
200.57 |
200.57 |
| ||
2080501 |
行政单位离退休 |
13.75 |
13.75 |
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.53 |
75.53 |
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.77 |
37.77 |
| ||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
73.52 |
73.52 |
| ||
20810 |
社会福利 |
1,996.93 |
274.71 |
1,722.22 | ||
2081001 |
儿童福利 |
239.29 |
|
239.29 | ||
2081002 |
老年福利 |
362.90 |
|
362.90 | ||
2081004 |
殡葬 |
104.23 |
103.34 |
0.89 | ||
2081005 |
社会福利事业单位 |
100.14 |
100.14 |
| ||
2081006 |
养老服务 |
1,185.39 |
71.23 |
1,114.16 | ||
2081099 |
其他社会福利支出 |
4.98 |
|
4.98 | ||
20819 |
最低生活保障 |
9,116.76 |
|
9,116.76 | ||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,799.44 |
|
3,799.44 | ||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,317.32 |
|
5,317.32 | ||
20820 |
临时救助 |
981.54 |
|
981.54 | ||
2082001 |
临时救助支出 |
944.97 |
|
944.97 | ||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
36.57 |
|
36.57 | ||
20821 |
特困人员救助供养 |
5,779.60 |
|
5,779.60 | ||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
2,405.60 |
|
2,405.60 | ||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,374.00 |
|
3,374.00 | ||
20825 |
其他生活救助 |
1,096.16 |
|
1,096.16 | ||
2082501 |
其他城市生活救助 |
218.58 |
|
218.58 | ||
2082502 |
其他农村生活救助 |
877.58 |
|
877.58 | ||
210 |
卫生健康支出 |
58.60 |
58.60 |
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.60 |
58.60 |
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
24.01 |
24.01 |
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.79 |
9.79 |
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.83 |
10.83 |
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.97 |
13.97 |
| ||
221 |
住房保障支出 |
85.79 |
85.79 |
| ||
22102 |
住房改革支出 |
85.79 |
85.79 |
| ||
2210201 |
住房公积金 |
85.79 |
85.79 |
| ||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.06 |
|
11.06 | ||
22405 |
地震事务 |
11.06 |
|
11.06 | ||
2240599 |
其他地震事务支出 |
11.06 |
|
11.06 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市荣昌区民政局 |
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
975.61 |
302 |
商品和服务支出 |
252.50 |
310 |
资本性支出 |
1.00 |
30101 |
基本工资 |
248.70 |
30201 |
办公费 |
7.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
173.15 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
30103 |
奖金 |
166.70 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
121.39 |
30205 |
水费 |
0.42 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
75.60 |
30206 |
电费 |
2.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
37.80 |
30207 |
邮电费 |
10.29 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.81 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.00 |
30209 |
物业管理费 |
4.00 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.24 |
30211 |
差旅费 |
67.62 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
86.23 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
8.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.56 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
87.78 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
13.75 |
30216 |
培训费 |
5.29 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.21 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
63.57 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
12.99 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
10.42 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
31.83 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
10.53 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.92 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
30.78 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
63.14 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,063.39 |
公用经费合计 |
253.50 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门:重庆市荣昌区民政局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
167.31 |
167.31 |
|
167.31 |
| |
229 |
其他支出 |
|
167.31 |
167.31 |
|
167.31 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
167.31 |
167.31 |
|
167.31 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
167.31 |
167.31 |
|
167.31 |
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
公开部门:重庆市荣昌区民政局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
备注:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市荣昌区民政局 |
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
172.02 |
(一)支出合计 |
12.35 |
6.92 |
6.76 |
(一)行政单位 |
59.81 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
112.22 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
4.92 |
4.92 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
(2)公务用车运行维护费 |
6.00 |
4.92 |
4.92 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
6.35 |
2.00 |
1.84 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
— |
1.84 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
— |
28 |
(一)政府采购支出合计 |
211.08 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
— |
207 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
211.08 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
211.08 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
10.29 |
|
|
备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表10 | |||||||||||
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
重庆市荣昌区民政局整体自评 |
项目编码: |
50015300022P000087 |
自评总分: |
89.731 |
|
| ||||
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口 处室: |
006-社保科 |
部门 联系人: |
刘莹莹 |
联系电话: |
61478892 | ||||
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
216,908,283.44 |
318,845,804.99 |
205,350,533.98 |
|
|
| |||||
其中:财政拨款 |
216,908,283.44 |
318,845,804.99 |
205,350,533.98 |
64 |
10.00 |
6.40 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
持续完善社会救助制度,提升社会救助精准程度,全面排查兜底保障政策落实情况,确保“应保尽保”;加强行业扶贫部门兜底保障政策的有效衔接。保障全区“三项补贴”的政策,让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人和老年人手上,提高残疾人和老年人的生活质量,让每位残疾人和老年人感受到党的温暖。建立孤儿、困境儿童、留守儿童关爱服务体系,做好孤儿事实无人抚养儿童生活保障。加强养老机构安全管理,完成养老服务中心建设补助及社区养老服务设施运营补助。做好民间组织登记管理、婚姻登记依法办理,合格率达到100%。全面加强殡葬管理,推进移风易俗,大力宣传殡葬改革的相关政策法规和措施。 |
持续完善社会救助制度,提升社会救助精准程度,全面排查兜底保障政策落实情况,确保“应保尽保”;加强行业扶贫部门兜底保障政策的有效衔接。保障全区“三项补贴”的政策,让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人和老年人手上,提高残疾人和老年人的生活质量,让每位残疾人和老年人感受到党的温暖。建立孤儿、困境儿童、留守儿童关爱服务体系,做好孤儿事实无人抚养儿童生活保障。加强养老机构安全管理,完成养老服务中心建设补助及社区养老服务设施运营补助。做好民间组织登记管理、婚姻登记依法办理,合格率达到100%。全面加强殡葬管理,推进移风易俗,大力宣传殡葬改革的相关政策法规和措施。 |
全年困难群众救助达25400余人,社会福利保障人数达50000余人,做到了应保尽保的政策。全年养老机构安全检查30余次,切实加强了养老机构安全管理,完成养老服务中心建设补助4个及社区养老服务设施运营补助。做好民间组织登记管理、婚姻登记依法办理,合格率达到100%。全面加强殡葬管理,推进移风易俗,大力宣传殡葬改革的相关政策法规和措施。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
编纂地名章节体、条目体 |
条 |
≥ |
1350 |
1250 |
7.41 |
25.9 |
10 |
2.59 |
|
|
|
困难群众救助人数 |
人 |
≥ |
20000 |
25482 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
社会福利保障人数 |
人 |
≥ |
40000 |
50742 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
社会救助工作外包人数 |
人 |
= |
24 |
24 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
社会组织审计个数 |
个 |
≤ |
15 |
12 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
养老服务中心建设补助个数 |
个 |
= |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
养老机构安全检查个数 |
个 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
符合政策的对象纳入救助及保障范围覆盖率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
社会组织、婚姻登记依法办理合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
发挥民政对社会组织监督管理作用 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
为受助儿童提供关爱服务 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
节地生态安葬以保护生态环境 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
受助对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站