重庆市荣昌区林业局
2023年度决算公开报告
一、部门基本情况
(一)职能职责。
负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、草原和湿地资源的监督管理;负责监督管理石漠化防治工作;负责陆生野生动植物资源的监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草原改革发展工作;拟订林业和草原资源优化配置及木材利用实施方案并组织实施,开展林产品质量监督,实施生态扶贫相关工作;负责天然林保护工作;指导林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量;监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;负责林业和草原领域的相关行政执法工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准组织实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;监督管理林业、草原及其生态保护资金和资产;完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
荣昌区林业局为区政府直属机构,行政机关内设4个科室,分别为:办公室(审计科),森林资源管理审批科,生态修复科(重庆市荣昌区绿化委员会办公室),森林草原火灾预防与安全生产科。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门决算编制的二级预算单位主要包括:1、荣昌区森林病虫防治检疫站(参公);2、荣昌区林业苗木种苗站(参公);3、荣昌区林业科学技术推广站;4、荣昌区国有岚峰林场。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计9149.85万元,支出总计9149.85万元。收支较上年决算数增加3573.87万元,增长64.09%,主要原因:一是因调标补缴职业年金;二是退耕还林现金补助增加;三是市级森林植被恢复费;四是科技兴林等项目增加。
2.收入情况。2023年度收入合计9117.36万元,较上年决算数增加3628.16万元,增长66.10%,主要原因:一是因调标补缴职业年金;二是退耕还林现金补助增加;三是市级森林植被恢复费;四是科技兴林等项目增加。其中:财政拨款收入9117.36万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余32.49万元。
3.支出情况。2023年度支出合计9119.50万元,较上年决算数增加3576.02万元,增长64.51%,主要原因:一是因调标补缴职业年金;二是退耕还林现金补助增加;三是市级森林植被恢复费;四是科技兴林等项目增加。其中:基本支出1872.65万元,占20.53%;项目支出7246.84万元,占79.47%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余30.36万元,较上年决算数减少2.13万元,下降6.56%,主要原因是上年度结转项目在本年度部分已支付。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计9117.36万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加3600.06万元,增长65.25%。主要原因:一是因调标补缴职业年金;二是退耕还林现金补助增加;三是市级森林植被恢复费;四是科技兴林等项目增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9117.36万元,较上年决算数增加3628.16万元,增长66.10%。主要原因:一是因调标补缴职业年金;二是退耕还林现金补助增加;三是市级森林植被恢复费;四是科技兴林等项目增加。较年初预算数增加2584.18万元,增长39.55%。主要原因:一是市级森林植被恢复费;二是科技兴林等项目增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9117.36万元,较上年决算数增加3600.06万元,增长65.25%。主要原因:一是市级森林植被恢复费;二是科技兴林等项目增加。较年初预算数增加2584.18万元,增长39.55%。主要原因:一是增加招商投资促进工作项目经费;二是市级森林植被恢复费;三是科技兴林等项目增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出6.00万元,占0.07%,较年初预算数增加6.00万元,增长100.00%,主要原因是增加招商投资促进工作项目经费。
(2)教育支出7.29万元,占0.08%,较年初预算数减少0.31万元,下降4.08%,主要原因是当年教育培训支出减少。
(3)社会保障与就业支出503.89万元,占5.53%,较年初预算数减少48.60万元,下降8.80%,主要原因:一是减少当年基本养老保险和职业年金支出;二是林业局伤残保健金;三是清退林业员养老和医疗补助。
(4)卫生健康支出60.21万元,占0.66%,较年初预算数减少8.41万元,下降12.26%,主要原因:一是生育保险支出减少;二是当年基本医疗保险和社会保障支出减少。
(5)节能环保支出449.73万元,占4.93%,较年初预算数减少17.08万元,下降3.66%,主要原因是2022年新一轮退耕还林还草现金补助支出减少。
(6)农林水支出8034.39万元,占88.12%,较年初预算数增加2677.32万元,增长49.98%,主要原因是森林植被恢复费等林业项目增加。
(7)住房保障支出55.86万元,占0.61%,较年初预算数减少24.72万元,下降30.68%,主要原因是政策衔接清算,调减职工住房公积金基数。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1872.65万元。其中:人员经费1580.28万元,较上年决算数增加115.39万元,增长7.88%,主要原因:一是增加退休职工死亡一次性抚恤金丧葬费;二是补发了超额绩效及养老保险、职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等支出。公用经费292.37万元,较上年决算数增加26.91万元,增长10.14%,主要原因:一是本年度职工福利费支出和其他商品和服务支出增加;二是机关电费及物管等公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计25.30万元,较年初预算数减少3.70万元,下降12.76%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待标准及陪餐人员,公务接待费减少。较上年支出数减少24.30万元,下降48.99%,主要原因:一是2022年存在新购置公务用车1辆186435.75元;二是厉行节约,严格控制公务接待标准及陪餐人员,公务接待费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本年度本部门无因公出国(境)情况。费用支出0,主要是本年度本部门无因公出国(境)情况。较上年支出数无增减,主要原因是与上年支出数持平。
公务车购置费0.00万元,主要是本部门本年度未购置公务用车。费用支出0,主要是本部门本年度未购置公务用车。较上年支出数减少18.64万元,下降100.00%,主要原因是本部门本年度未购置公务用车。
公务车运行维护费18.00万元,主要用于退耕还林检查、森林防火检查,林业有害生物防治检疫执法、森林资源督查、林政执法、林业种苗执法检查,森林资源调查,指导林业产业发展、森林资源管护等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是与年初预算数持平。较上年支出数减少0.17万元,下降0.94%,主要原因是2022年新购了车内可燃气体报警器。
公务接待费7.30万元,主要用于国家、市林业局等部门指导检查森林资源督查、退耕还林工程、天保工程、森林资源林地变更调查、林业有害生物防治检疫、森林防火、林业产业项目,林业技术推广,保险性苗圃建设、招商引资等接待支出。另外接待其他区市县来荣考察学习林业工作接待支出。费用支出较年初预算数减少3.70万元,下降33.64%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待标准及陪餐人员,公务接待费减少。较上年支出数减少5.49万元,下降42.92%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待标准及陪餐人员,公务接待费减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待122批次820人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费88.96元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.27万元,较上年决算数增加1.27万元,增长100.00%,主要原因是本年度召开大型林业工作会议。本年度培训费支出7.46万元,较上年决算数增加1.04万元,增长16.20%,主要原因是增加了林业技术人员外出培训。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出143.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。机关运行经费较上年支出数增加6.87万元,增长5.04%,主要原因是机关电费及物管等公用经费增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和61个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金7246.85万元。
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
预算年度:2023 | ||||||||||
预算(单位)名称:136-重庆市荣昌区林业局 |
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总体资金情况(元) |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
40013847.70 |
18517007.70 |
18517007.70 |
|
|
21496840.00 |
21496840.00 |
|
| ||
部 |
整体绩效目标 |
做好我区林业生态环境修复、绿化和保护工作,持续改完我区林业生态环境;做好保障性苗圃建设工作,建立枫香母树木种质资源库;做好天然林保护工作,及时兑现森林生态效益补助;对林业和草原领域的违规征占用、破坏林地的行为进行行政处罚;做好陆生野生动植物资源保护和监督管理工作,保持生物多样性;落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准组织实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作;开展林业有害生物防治,特别是做好松材线虫病的除治工作,有效保护我区林业资源。 | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
公益林参保面积 |
≥ |
4.62 |
万亩 |
10 | ||||
培育枫香苗木数量 |
≥ |
200000 |
株 |
10 | ||||||
商品林参保面积 |
≥ |
5 |
万亩 |
10 | ||||||
松材线虫防治面积 |
≥ |
2 |
万亩 |
10 | ||||||
天保工程区国有林管护面积 |
= |
0.8 |
万亩 |
10 | ||||||
天保工程区集体和个人地方公益林管护面积 |
= |
3.86 |
万亩 |
5 | ||||||
退耕还林生态林补助面积 |
≥ |
8 |
万亩 |
5 | ||||||
质量指标 |
林业有害生物成灾率 |
≤ |
0.03 |
% |
5 | |||||
森林火灾受害率 |
≤ |
0.03 |
% |
5 | ||||||
时效指标 |
提高森林覆盖率项目当年兑现率 |
≥ |
90 |
% |
4 | |||||
天然林资源管护当期任务完成率 |
≥ |
90 |
% |
4 | ||||||
退耕还林生态林兑现率 |
≥ |
90 |
% |
4 | ||||||
效益指标 |
生态效益 |
|
森林资源保护情况 |
定性 |
较好 |
|
4 | |||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
天然林资源管护员满意度 |
≥ |
90 |
% |
2 | ||||
退耕农户满意度 |
≥ |
90 |
% |
2 | ||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 | |||
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61471671
附件:1.重庆市荣昌区林业局2023年部门决算公开报表(公开01表-公开09表)
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
公开部门:重庆市荣昌区林业局 |
|
单位:元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
91,173,596.44 |
一、一般公共服务支出 |
59,951.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
72,923.74 |
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
5,038,851.53 |
|
|
九、卫生健康支出 |
602,050.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
4,497,304.79 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
80,365,223.78 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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十九、住房保障支出 |
558,645.50 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
91,173,596.44 |
本年支出合计 |
91,194,950.74 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
324,932.99 |
年末结转和结余 |
303,578.69 |
总计 |
91,498,529.43 |
总计 |
91,498,529.43 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
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公开02表 |
公开部门:重庆市荣昌区林业局 |
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单位:元 | ||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
合计 |
91,173,596.44 |
91,173,596.44 |
|
|
|
|
|
| |||
201 |
一般公共服务支出 |
59,951.40 |
59,951.40 |
|
|
|
|
|
| ||
20113 |
商贸事务 |
59,951.40 |
59,951.40 |
|
|
|
|
|
| ||
2011308 |
招商引资 |
59,951.40 |
59,951.40 |
|
|
|
|
|
| ||
205 |
教育支出 |
72,923.74 |
72,923.74 |
|
|
|
|
|
| ||
20508 |
进修及培训 |
72,923.74 |
72,923.74 |
|
|
|
|
|
| ||
2050803 |
培训支出 |
72,923.74 |
72,923.74 |
|
|
|
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| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
5,038,851.53 |
5,038,851.53 |
|
|
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,038,851.53 |
5,038,851.53 |
|
|
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
837,860.01 |
837,860.01 |
|
|
|
|
|
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,145,192.67 |
1,145,192.67 |
|
|
|
|
|
| ||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3,055,798.85 |
3,055,798.85 |
|
|
|
|
|
| ||
210 |
卫生健康支出 |
602,050.00 |
602,050.00 |
|
|
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
602,050.00 |
602,050.00 |
|
|
|
|
|
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
175,733.13 |
175,733.13 |
|
|
|
|
|
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
178,439.42 |
178,439.42 |
|
|
|
|
|
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
90,255.40 |
90,255.40 |
|
|
|
|
|
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
157,622.05 |
157,622.05 |
|
|
|
|
|
| ||
211 |
节能环保支出 |
4,497,304.79 |
4,497,304.79 |
|
|
|
|
|
| ||
21104 |
自然生态保护 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
| ||
2110401 |
生态保护 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
| ||
21105 |
天然林保护 |
290,000.00 |
290,000.00 |
|
|
|
|
|
| ||
2110501 |
森林管护 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
| ||
2110502 |
社会保险补助 |
280,000.00 |
280,000.00 |
|
|
|
|
|
| ||
21106 |
退耕还林还草 |
3,907,304.79 |
3,907,304.79 |
|
|
|
|
|
| ||
2110602 |
退耕现金 |
3,834,184.79 |
3,834,184.79 |
|
|
|
|
|
| ||
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
73,120.00 |
73,120.00 |
|
|
|
|
|
| ||
213 |
农林水支出 |
80,343,869.48 |
80,343,869.48 |
|
|
|
|
|
| ||
21302 |
林业和草原 |
80,269,498.23 |
80,269,498.23 |
|
|
|
|
|
| ||
2130201 |
行政运行 |
5,683,762.36 |
5,683,762.36 |
|
|
|
|
|
| ||
2130204 |
事业机构 |
6,770,278.80 |
6,770,278.80 |
|
|
|
|
|
| ||
2130205 |
森林资源培育 |
57,092,180.81 |
57,092,180.81 |
|
|
|
|
|
| ||
2130206 |
技术推广与转化 |
1,486,592.87 |
1,486,592.87 |
|
|
|
|
|
| ||
2130207 |
森林资源管理 |
3,651,900.26 |
3,651,900.26 |
|
|
|
|
|
| ||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
603,518.46 |
603,518.46 |
|
|
|
|
|
| ||
2130211 |
动植物保护 |
16,581.59 |
16,581.59 |
|
|
|
|
|
| ||
2130213 |
执法与监督 |
220,784.94 |
220,784.94 |
|
|
|
|
|
| ||
2130226 |
林区公共支出 |
107,067.88 |
107,067.88 |
|
|
|
|
|
| ||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4,484,048.26 |
4,484,048.26 |
|
|
|
|
|
| ||
2130237 |
行业业务管理 |
11,132.00 |
11,132.00 |
|
|
|
|
|
| ||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
141,650.00 |
141,650.00 |
|
|
|
|
|
| ||
21308 |
普惠金融发展支出 |
74,371.25 |
74,371.25 |
|
|
|
|
|
| ||
2130803 |
农业保险保费补贴 |
74,371.25 |
74,371.25 |
|
|
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
558,645.50 |
558,645.50 |
|
|
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
558,645.50 |
558,645.50 |
|
|
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
558,645.50 |
558,645.50 |
|
|
|
|
|
| ||
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||
公开部门:重庆市荣昌区林业局 |
|
|
|
单位:元 | |||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 |
91,194,950.74 |
18,726,511.93 |
72,468,438.81 |
|
|
| |||
201 |
一般公共服务支出 |
59,951.40 |
|
59,951.40 |
|
|
| ||
20113 |
商贸事务 |
59,951.40 |
|
59,951.40 |
|
|
| ||
2011308 |
招商引资 |
59,951.40 |
|
59,951.40 |
|
|
| ||
205 |
教育支出 |
72,923.74 |
72,923.74 |
|
|
|
| ||
20508 |
进修及培训 |
72,923.74 |
72,923.74 |
|
|
|
| ||
2050803 |
培训支出 |
72,923.74 |
72,923.74 |
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
5,038,851.53 |
5,038,851.53 |
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,038,851.53 |
5,038,851.53 |
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
837,860.01 |
837,860.01 |
|
|
|
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,145,192.67 |
1,145,192.67 |
|
|
|
| ||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3,055,798.85 |
3,055,798.85 |
|
|
|
| ||
210 |
卫生健康支出 |
602,050.00 |
602,050.00 |
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
602,050.00 |
602,050.00 |
|
|
|
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
175,733.13 |
175,733.13 |
|
|
|
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
178,439.42 |
178,439.42 |
|
|
|
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
90,255.40 |
90,255.40 |
|
|
|
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
157,622.05 |
157,622.05 |
|
|
|
| ||
211 |
节能环保支出 |
4,497,304.79 |
|
4,497,304.79 |
|
|
| ||
21104 |
自然生态保护 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
| ||
2110401 |
生态保护 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
| ||
21105 |
天然林保护 |
290,000.00 |
|
290,000.00 |
|
|
| ||
2110501 |
森林管护 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
| ||
2110502 |
社会保险补助 |
280,000.00 |
|
280,000.00 |
|
|
| ||
21106 |
退耕还林还草 |
3,907,304.79 |
|
3,907,304.79 |
|
|
| ||
2110602 |
退耕现金 |
3,834,184.79 |
|
3,834,184.79 |
|
|
| ||
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
73,120.00 |
|
73,120.00 |
|
|
| ||
213 |
农林水支出 |
80,365,223.78 |
12,454,041.16 |
67,911,182.62 |
|
|
| ||
21302 |
林业和草原 |
80,290,852.53 |
12,454,041.16 |
67,836,811.37 |
|
|
| ||
2130201 |
行政运行 |
5,683,762.36 |
5,683,762.36 |
|
|
|
| ||
2130204 |
事业机构 |
6,770,278.80 |
6,770,278.80 |
|
|
|
| ||
2130205 |
森林资源培育 |
57,092,180.81 |
|
57,092,180.81 |
|
|
| ||
2130206 |
技术推广与转化 |
1,507,947.17 |
|
1,507,947.17 |
|
|
| ||
2130207 |
森林资源管理 |
3,651,900.26 |
|
3,651,900.26 |
|
|
| ||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
603,518.46 |
|
603,518.46 |
|
|
| ||
2130211 |
动植物保护 |
16,581.59 |
|
16,581.59 |
|
|
| ||
2130213 |
执法与监督 |
220,784.94 |
|
220,784.94 |
|
|
| ||
2130226 |
林区公共支出 |
107,067.88 |
|
107,067.88 |
|
|
| ||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4,484,048.26 |
|
4,484,048.26 |
|
|
| ||
2130237 |
行业业务管理 |
11,132.00 |
|
11,132.00 |
|
|
| ||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
141,650.00 |
|
141,650.00 |
|
|
| ||
21308 |
普惠金融发展支出 |
74,371.25 |
|
74,371.25 |
|
|
| ||
2130803 |
农业保险保费补贴 |
74,371.25 |
|
74,371.25 |
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
558,645.50 |
558,645.50 |
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
558,645.50 |
558,645.50 |
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
558,645.50 |
558,645.50 |
|
|
|
| ||
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
公开部门:重庆市荣昌区林业局 |
|
|
|
|
单位:元 | ||
收入 |
支出 | ||||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 |
91,173,596.44 |
一、一般公共服务支出 |
59,951.40 |
59,951.40 |
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
| |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
| |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
| |
|
|
五、教育支出 |
72,923.74 |
72,923.74 |
|
| |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
| |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5,038,851.53 |
5,038,851.53 |
|
| |
|
|
九、卫生健康支出 |
602,050.00 |
602,050.00 |
|
| |
|
|
十、节能环保支出 |
4,497,304.79 |
4,497,304.79 |
|
| |
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
| |
|
|
十二、农林水支出 |
80,343,869.48 |
80,343,869.48 |
|
| |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
| |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
| |
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
| |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| |
|
|
十九、住房保障支出 |
558,645.50 |
558,645.50 |
|
| |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| |
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
| |
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
| |
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
| |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| |
本年收入合计 |
91,173,596.44 |
本年支出合计 |
91,173,596.44 |
91,173,596.44 |
|
| |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
| |
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
| |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
| |
总计 |
91,173,596.44 |
总计 |
91,173,596.44 |
91,173,596.44 |
|
| |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
公开部门:重庆市荣昌区林业局 |
|
|
单位:元 | |||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
91,173,596.44 |
18,726,511.93 |
72,447,084.51 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
59,951.40 |
|
59,951.40 | ||
20113 |
商贸事务 |
59,951.40 |
|
59,951.40 | ||
2011308 |
招商引资 |
59,951.40 |
|
59,951.40 | ||
205 |
教育支出 |
72,923.74 |
72,923.74 |
| ||
20508 |
进修及培训 |
72,923.74 |
72,923.74 |
| ||
2050803 |
培训支出 |
72,923.74 |
72,923.74 |
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
5,038,851.53 |
5,038,851.53 |
| ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,038,851.53 |
5,038,851.53 |
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
837,860.01 |
837,860.01 |
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,145,192.67 |
1,145,192.67 |
| ||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3,055,798.85 |
3,055,798.85 |
| ||
210 |
卫生健康支出 |
602,050.00 |
602,050.00 |
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
602,050.00 |
602,050.00 |
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
175,733.13 |
175,733.13 |
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
178,439.42 |
178,439.42 |
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
90,255.40 |
90,255.40 |
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
157,622.05 |
157,622.05 |
| ||
211 |
节能环保支出 |
4,497,304.79 |
|
4,497,304.79 | ||
21104 |
自然生态保护 |
300,000.00 |
|
300,000.00 | ||
2110401 |
生态保护 |
300,000.00 |
|
300,000.00 | ||
21105 |
天然林保护 |
290,000.00 |
|
290,000.00 | ||
2110501 |
森林管护 |
10,000.00 |
|
10,000.00 | ||
2110502 |
社会保险补助 |
280,000.00 |
|
280,000.00 | ||
21106 |
退耕还林还草 |
3,907,304.79 |
|
3,907,304.79 | ||
2110602 |
退耕现金 |
3,834,184.79 |
|
3,834,184.79 | ||
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
73,120.00 |
|
73,120.00 | ||
213 |
农林水支出 |
80,343,869.48 |
12,454,041.16 |
67,889,828.32 | ||
21302 |
林业和草原 |
80,269,498.23 |
12,454,041.16 |
67,815,457.07 | ||
2130201 |
行政运行 |
5,683,762.36 |
5,683,762.36 |
| ||
2130204 |
事业机构 |
6,770,278.80 |
6,770,278.80 |
| ||
2130205 |
森林资源培育 |
57,092,180.81 |
|
57,092,180.81 | ||
2130206 |
技术推广与转化 |
1,486,592.87 |
|
1,486,592.87 | ||
2130207 |
森林资源管理 |
3,651,900.26 |
|
3,651,900.26 | ||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
603,518.46 |
|
603,518.46 | ||
2130211 |
动植物保护 |
16,581.59 |
|
16,581.59 | ||
2130213 |
执法与监督 |
220,784.94 |
|
220,784.94 | ||
2130226 |
林区公共支出 |
107,067.88 |
|
107,067.88 | ||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4,484,048.26 |
|
4,484,048.26 | ||
2130237 |
行业业务管理 |
11,132.00 |
|
11,132.00 | ||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
141,650.00 |
|
141,650.00 | ||
21308 |
普惠金融发展支出 |
74,371.25 |
|
74,371.25 | ||
2130803 |
农业保险保费补贴 |
74,371.25 |
|
74,371.25 | ||
221 |
住房保障支出 |
558,645.50 |
558,645.50 |
| ||
22102 |
住房改革支出 |
558,645.50 |
558,645.50 |
| ||
2210201 |
住房公积金 |
558,645.50 |
558,645.50 |
| ||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
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|
公开06表 |
公开部门:重庆市荣昌区林业局 |
|
|
|
|
|
单位:元 | ||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
11,937,308.57 |
302 |
商品和服务支出 |
2,923,728.25 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
2,707,697.64 |
30201 |
办公费 |
117,633.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
976,612.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
1,562,876.08 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
3,355,926.28 |
30205 |
水费 |
13,859.79 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
837,860.01 |
30206 |
电费 |
118,985.95 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,145,192.67 |
30207 |
邮电费 |
96,421.45 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
354,172.55 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
90,255.40 |
30209 |
物业管理费 |
108,259.70 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
158,893.44 |
30211 |
差旅费 |
327,601.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
558,645.50 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
92,800.00 |
30213 |
维修(护)费 |
14,754.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
96,377.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,865,475.11 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
74,583.74 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
72,951.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
978,078.80 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
2,550,353.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3,667.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
284,687.31 |
30227 |
委托业务费 |
7,000.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
478,917.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
52,356.00 |
30229 |
福利费 |
324,722.05 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
180,000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
208,614.95 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
775,757.34 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
15,802,783.68 |
公用经费合计 |
2,923,728.25 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
公开部门:重庆市荣昌区林业局 |
|
|
|
|
|
单位:元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
公开部门:重庆市荣昌区林业局 |
|
|
单位:元 | |||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开部门:重庆市荣昌区林业局 |
|
|
单位:元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
1,432,123.11 |
(一)支出合计 |
252,951.00 |
252,951.00 |
(一)行政单位 |
744,946.51 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
687,176.60 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
180,000.00 |
180,000.00 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
6 |
(2)公务用车运行维护费 |
180,000.00 |
180,000.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
3.公务接待费 |
72,951.00 |
72,951.00 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
(1)国内接待费 |
— |
72,951.00 |
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
1 |
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
3 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
— |
0 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
— |
6 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
122 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
0 |
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
820 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0 |
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
12,727.00 |
|
|
三、培训费 |
— |
74,583.74 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站