一、部门基本情况
(一)职能职责。
根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市荣昌区机构改革方案》,重庆市荣昌区科学技术局是区政府工作部门,为正处级。主要职责是:
一、拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
二、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。
三、牵头推进全区科研项目资金协调、评估、监督机制;会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划(专项、基金等)并组织实施。
四、拟订全区基础研究规划和政策并组织实施,协调推进基础研究、应用基础研究,拟定科技创新基地建设计划并组织实施,参与编制科技基础设施建设规划和组织实施,牵头组织全区重点实验室、技术创新中心建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。
五、负责编制区级科技项目计划并监督实施,统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。
六、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。
七、推动全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
八、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,负责科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,承担全区科技保密工作。
九、组织开展国内外科技合作与科技人才交流工作。做好外国专家联系和引进工作。拟定出国(境)科技培训年度计划并组织实施。
十、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新创业人才队伍建设。拟定科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。
十一、统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
十二、承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。
十三、完成区委、区政府交办的其他任务。
十四、职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目,委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
(二)部门构成。
重庆市荣昌区科学技术局设4个内设机构,1个下属事业单位:办公室、科技科、社会发展科、创新发展科、科技创新发展中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计777.09万元,其中:本年收入681.09万元,主要是一般公共预算拨款681.09万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入96万元,主要是一般公共预算拨款96万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少122.92万元,主要是市级引导资金经费拨款减少99.5万元,知识价值信用贷款担保费补贴拨款减少20万元。
(二)支出预算:2025年支出合计777.09万元,其中:科学技术支出682.57万元,教育支出1.41万元,社会保障和就业支出56.11万元,卫生健康支出19.15万元,住房保障支出17.85万元;支出较去年减少122.92 万元,主要是基本支出减少20.92万元,项目支出减少102万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计777.09万元,其中:本年收入681.09万元,上年结转收入96万元;一般公共预算财政拨款支出681.09万元,比2024年减少122.92万元,其中:基本支出335.69万元,比2024年减少20.92万元,主要原因是单位退休1人,相应经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出441.4万元,比2024年减少102万元,主要原因是市级引导资金经费拨款减少99.5万元,知识价值信用贷款担保费补贴拨款减少20万元,主要用于主持创新主体培育、科技创新基地建设发展、科技成果转移转化、区域创新体系建设、科学技术普及等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算5万元,比2024年减少0.5 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费2.5万元,比2024年减少0.5万元,主要原因是多采用线上沟通方式,节约经费;公务用车运行维护费2.5万元,与2024年持平;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费48.86万元,比上年减少12.58万元,主要原因为单位退休1人,各项经费支出减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.59万元:政府采购货物预算0.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.59万元:政府采购货物预算0.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款441.4万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区科学技术局2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人:吴明惠 联系方式:023-85265603
表一
财政拨款收支总表
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
681.09 |
一、本年支出 |
777.09 |
777.09 |
||
一般公共预算资金 |
681.09 |
教育支出 |
1.41 |
1.41 |
||
政府性基金预算资金 |
科学技术支出 |
682.57 |
682.57 |
|||
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
56.11 |
56.11 |
|||
卫生健康支出 |
19.15 |
19.15 |
||||
住房保障支出 |
17.85 |
17.85 |
||||
二、上年结转 |
96.00 |
二、结转下年 |
||||
一般公共预算拨款 |
96.00 |
|||||
政府性基金预算拨款 |
||||||
国有资本经营收入 |
||||||
收入合计 |
777.09 |
支出合计 |
777.09 |
777.09 |
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
777.09 |
335.69 |
441.40 | |
205 |
教育支出 |
1.41 |
1.41 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.41 |
1.41 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.41 |
1.41 |
|
206 |
科学技术支出 |
682.57 |
241.17 |
441.40 |
20601 |
科学技术管理事务 |
221.67 |
172.67 |
49.00 |
2060101 |
行政运行 |
172.67 |
172.67 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
49.00 |
49.00 | |
20603 |
应用研究 |
58.00 |
58.00 | |
2060399 |
其他应用研究支出 |
58.00 |
58.00 | |
20604 |
技术研究与开发 |
50.00 |
50.00 | |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
50.00 |
50.00 | |
20605 |
科技条件与服务 |
352.90 |
68.50 |
284.40 |
2060501 |
机构运行 |
68.50 |
68.50 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
284.40 |
284.40 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
56.11 |
56.11 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.11 |
56.11 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.96 |
22.96 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.48 |
11.48 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.68 |
21.68 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.15 |
19.15 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.15 |
19.15 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.91 |
8.91 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.17 |
2.17 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.19 |
4.19 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.88 |
3.88 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.85 |
17.85 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.85 |
17.85 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.85 |
17.85 |
表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元 | ||||
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
335.69 |
269.39 |
66.30 | |
301 |
工资福利支出 |
247.99 |
247.99 |
|
30101 |
基本工资 |
49.94 |
49.94 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.26 |
28.26 |
|
30103 |
奖金 |
57.95 |
57.95 |
|
30107 |
绩效工资 |
37.36 |
37.36 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.96 |
22.96 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.48 |
11.48 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.08 |
11.08 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.19 |
4.19 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.60 |
2.60 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.85 |
17.85 |
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
1.92 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.40 |
2.40 |
|
302 |
商品和服务支出 |
66.10 |
66.10 | |
30201 |
办公费 |
11.13 |
11.13 | |
30205 |
水费 |
0.25 |
0.25 | |
30206 |
电费 |
0.20 |
0.20 | |
30207 |
邮电费 |
2.50 |
2.50 | |
30209 |
物业管理费 |
0.60 |
0.60 | |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
4.00 | |
30216 |
培训费 |
1.41 |
1.41 | |
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
2.50 | |
30228 |
工会经费 |
14.33 |
14.33 | |
30229 |
福利费 |
2.82 |
2.82 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 | |
30239 |
其他交通费用 |
7.46 |
7.46 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.41 |
16.41 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.40 |
21.40 |
|
30305 |
生活补助 |
17.05 |
17.05 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.35 |
4.35 |
|
310 |
资本性支出 |
0.20 |
0.20 | |
31002 |
办公设备购置 |
0.20 |
0.20 |
表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元 | |||||
2025年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
5.00 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
表五
政府性基金预算支出表
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六
部门收支总表
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
777.09 |
合计 |
777.09 |
一般公共预算资金 |
777.09 |
教育支出 |
1.41 |
政府性基金预算资金 |
科学技术支出 |
682.57 | |
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
56.11 | |
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
19.15 | |
事业收入资金 |
住房保障支出 |
17.85 | |
上级补助收入资金 |
|||
附属单位上缴收入资金 |
|||
事业单位经营收入资金 |
|||
其他收入资金 |
表七
部门收入总表
单位:万元 | |||||||||||
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
777.09 |
777.09 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
1.41 |
1.41 |
||||||||
20508 |
进修及培训 |
1.41 |
1.41 |
||||||||
2050803 |
培训支出 |
1.41 |
1.41 |
||||||||
206 |
科学技术支出 |
682.57 |
682.57 |
||||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
221.67 |
221.67 |
||||||||
2060101 |
行政运行 |
172.67 |
172.67 |
||||||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
49.00 |
49.00 |
||||||||
20603 |
应用研究 |
58.00 |
58.00 |
||||||||
2060399 |
其他应用研究支出 |
58.00 |
58.00 |
||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
20605 |
科技条件与服务 |
352.90 |
352.90 |
||||||||
2060501 |
机构运行 |
68.50 |
68.50 |
||||||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
284.40 |
284.40 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
56.11 |
56.11 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.11 |
56.11 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.96 |
22.96 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.48 |
11.48 |
||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.68 |
21.68 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
19.15 |
19.15 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.15 |
19.15 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.91 |
8.91 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.17 |
2.17 |
||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.19 |
4.19 |
||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.88 |
3.88 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
17.85 |
17.85 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
17.85 |
17.85 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
17.85 |
17.85 |
表八
部门支出总表
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
777.09 |
335.69 |
441.40 | |
205 |
教育支出 |
1.41 |
1.41 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.41 |
1.41 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.41 |
1.41 |
|
206 |
科学技术支出 |
682.57 |
241.17 |
441.40 |
20601 |
科学技术管理事务 |
221.67 |
172.67 |
49.00 |
2060101 |
行政运行 |
172.67 |
172.67 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
49.00 |
49.00 | |
20603 |
应用研究 |
58.00 |
58.00 | |
2060399 |
其他应用研究支出 |
58.00 |
58.00 | |
20604 |
技术研究与开发 |
50.00 |
50.00 | |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
50.00 |
50.00 | |
20605 |
科技条件与服务 |
352.90 |
68.50 |
284.40 |
2060501 |
机构运行 |
68.50 |
68.50 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
284.40 |
284.40 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
56.11 |
56.11 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.11 |
56.11 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.96 |
22.96 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.48 |
11.48 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.68 |
21.68 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.15 |
19.15 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.15 |
19.15 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.91 |
8.91 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.17 |
2.17 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.19 |
4.19 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.88 |
3.88 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.85 |
17.85 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.85 |
17.85 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.85 |
17.85 |
表九
政府采购预算明细表
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
0.59 |
0.59 |
|||||||||
A |
货物 |
0.59 |
0.59 |
表十
部门(单位)整体绩效目标表
单位:万元 | ||||||||
部门(单位)名称 |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
部门支出预算数 |
777.09 | |||||
当年整体绩效目标 |
打造大学生科技创新项目的转化基地和创业项目孵化平台;培育高新技术企业和科技型企业,着力推动科技创新与产业创新深度融合,聚焦区县重点产业发展需求; | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
数量指标 |
发表文章数 |
10 |
篇 |
≥ |
1 |
是 | |
效益指标 |
经济效益指标 |
促进科技成果转化签约项目数量 |
10 |
项 |
≥ |
3 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
成果转化数量 |
10 |
项 |
≥ |
1 |
否 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
技术攻关和成果转化需求方满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
产出指标 |
时效指标 |
经费补助及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
产出指标 |
数量指标 |
双倍增计划完成度 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
推动社会就业人次 |
10 |
人次 |
≥ |
50 |
否 | |
产出指标 |
数量指标 |
创新创业主体培育数量 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 |
表十一
2025年重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位: |
单位:万元 | ||||
专项资金名称 |
业务主管部门 |
||||
当年预算 |
|||||
项目概况 |
|||||
立项依据 |
|||||
当年绩效目标 |
|||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
表十二
2025年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位: |
单位:万元 | ||||
专项资金名称 |
业务主管部门 |
||||
当年预算 |
|||||
项目概况 |
|||||
立项依据 |
|||||
当年绩效目标 |
|||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
表十三
2025年项目支出绩效目标表
编制单位: |
116001-重庆市荣昌区科学技术局本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015322T000000092090-荣昌区落实科技创新实施办法知识价值信用贷款担保费补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区科学技术局 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
当年预算(万元) |
100.00 |
本级安排(万元) |
100.00 | ||||||||
上级补助(万元) |
|||||||||||
项目概述 |
按照《重庆市荣昌区科技型企业知识价值信用贷款管理办法》、《荣昌区以国家高新区为引领促进科技创新实施办法》文件精神,对市级科技型企业缴纳的知识价值信用贷款担保服务费给予50%的补贴,单个企业补贴金额不超过10万。2021年新增知识价值信用贷款预计1.75亿元,按缴纳的担保服务费1.6%的一半给与补贴。 | ||||||||||
立项依据 |
《重庆市荣昌区科技型企业知识价值信用贷款管理办法》、《荣昌区以国家高新区为引领促进科技创新实施办法》 | ||||||||||
当年绩效目标 |
缓解企业融资难、融资贵的问题,2025年知识价值信用贷款累计发放达8.5亿元,累计受益企业达400余家。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
产出指标 |
时效指标 |
资金补助及时率 |
10 |
定性 |
高 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
效益指标 |
经济效益指标 |
贷款企业研发投入 |
20 |
万元 |
≥ |
500 |
否 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
累计受益企业 |
30 |
家 |
≥ |
300 |
是 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
贷款累计发放金额 |
20 |
亿元 |
≥ |
9.5 |
是 | ||||
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
116001-重庆市荣昌区科学技术局本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015322T000000096630-荣昌区科技孵化器运营补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区科学技术局 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
当年预算(万元) |
50.00 |
本级安排(万元) |
50.00 | ||||||||
上级补助(万元) |
|||||||||||
项目概述 |
国家《关于印发荣昌区以国家高新区为引领促进科技创新实施办法的通知》(科发〔2024〕12号),市级及以上科技孵化运营机构将在孵企业培育为高新技术企业、科技型企业的,分别给予最高1万元/家、0.2万元/家的补贴;对市级及以上科技孵化运营机构,按照最高10元/平方米·月给予租房补贴,单户每年补贴最高20万元。 | ||||||||||
立项依据 |
《关于印发荣昌区以国家高新区为引领促进科技创新实施办法的通知》(科发〔2019〕4号) | ||||||||||
当年绩效目标 |
国家《关于印发荣昌区以国家高新区为引领促进科技创新实施办法的通知》(科发〔2024〕12号),市级及以上科技孵化运营机构将在孵企业培育为高新技术企业、科技型企业的,分别给予最高1万元/家、0.2万元/家的补贴;对市级及以上科技孵化运营机构,按照最高10元/平方米·月给予租房补贴,单户每年补贴最高20万元。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
产出指标 |
质量指标 |
孵化平台入驻企业 |
10 |
家 |
≥ |
100 |
否 | ||||
产出指标 |
时效指标 |
资金补助及时率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
孵化器满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
带动就业人数 |
20 |
人次 |
≥ |
500 |
否 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
补助孵化器家数 |
20 |
家 |
= |
6 |
是 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
培育科技型企业 |
20 |
家 |
≥ |
80 |
否 | ||||
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
116001-重庆市荣昌区科学技术局本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015322T000000096639-荣昌区鼓励参与重大科技项目建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区科学技术局 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
当年预算(万元) |
20.00 |
本级安排(万元) |
20.00 | ||||||||
上级补助(万元) |
|||||||||||
项目概述 |
《重庆市荣昌区科技创新引领高质量发展激励政策》荣科发〔2024〕12号,对牵头承担国家科技重大专项和重点研发计划的科技型企业,根据项目合同实施进展绩效,按项目上年度实际国拨经费的3%奖励研发团队,每个项目奖励最高100万元,每个单位奖励最高1000万元。对牵头实施市级科技项目的科技型企业,按照市级科技项目补贴金额的最高30%给予配套,其中单个项目最高补贴50万元。对特别重大的市级科技创新项目,可“一事一议”给予支持。 | ||||||||||
立项依据 |
《关于印发荣昌区以国家高新区为引领促进科技创新实施办法的通知》(科发〔2019〕4号) | ||||||||||
当年绩效目标 |
科技型企业成功牵头承担国家科技重大专项、重点研发计划或者成功实施市级科技项目。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
产出指标 |
数量指标 |
承担市级以上科技项目的企业 |
20 |
家 |
≥ |
2 |
是 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
承担项目数量 |
20 |
个 |
≥ |
2 |
是 | ||||
效益指标 |
经济效益指标 |
争取市级资金 |
20 |
万元 |
≥ |
100 |
否 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
获得补助企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
产出指标 |
时效指标 |
资金补助及时率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
116001-重庆市荣昌区科学技术局本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015322T000000096646-荣昌区科技专家大院认定补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区科学技术局 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
当年预算(万元) |
10.00 |
本级安排(万元) |
10.00 | ||||||||
上级补助(万元) |
|||||||||||
项目概述 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区支持科技创新若干财政金融政策的通知》(荣昌府办发〔2021〕68号)第十九条:组建并完善专家团队2个,技术支撑地方重点产业2个;技术指导培训累计12场次以上,指导培训农户100人以上,引进新品种、推广新技术8项以上,辐射带动10户农户发展产业。 | ||||||||||
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区支持科技创新若干财政金融政策的通知》(荣昌府办发〔2021〕68号):第十九条 | ||||||||||
当年绩效目标 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区支持科技创新若干财政金融政策的通知》(荣昌府办发〔2021〕68号)第十九条,组建并完善专家团队2个,技术支撑地方重点产业2个;技术指导培训累计12场次以上,指导培训农户100人以上,引进新品种、推广新技术8项以上,辐射带动10户农户发展产业。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
产出指标 |
数量指标 |
技术支撑地方重点产业 |
10 |
个 |
≥ |
2 |
否 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
新建科技专家大院 |
50 |
个 |
≥ |
1 |
是 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
指导培训农户 |
10 |
人次 |
≥ |
100 |
否 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
技术指导培训 |
10 |
场次 |
≥ |
10 |
否 | ||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
引进新品种、推广新技术 |
10 |
项 |
≥ |
8 |
否 | ||||
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
116001-重庆市荣昌区科学技术局本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015322T000000096647-荣昌区科技特派员实施科技创新项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区科学技术局 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
当年预算(万元) |
20.00 |
本级安排(万元) |
20.00 | ||||||||
上级补助(万元) |
|||||||||||
项目概述 |
《荣昌区鼓励各类人才返乡下乡参与乡村振兴的实施办法(试行)》(荣委农办发〔2021〕11号),区科技局推进实施14个科技创新项目,10名以上科技人才参与,新技术、新品种推广应用示范10项以上,带动示范基地及产业14个。 | ||||||||||
立项依据 |
《荣昌区鼓励各类人才返乡下乡参与乡村振兴的实施办法(试行)》(荣委农办发〔2021〕11号) | ||||||||||
当年绩效目标 |
《荣昌区鼓励各类人才返乡下乡参与乡村振兴的实施办法(试行)》(荣委农办发〔2021〕11号),区科技局推进实施5个科技创新项目,10名以上科技人才参与,新技术、新品种推广应用示范10项以上,带动示范基地及产业14个。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
效益指标 |
可持续影响指标 |
带动示范基地及产业 |
20 |
个 |
≥ |
4 |
否 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
立项企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
立项科技创新项目 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
是 | ||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
新技术、新品种推广应用示范 |
20 |
项 |
≥ |
10 |
否 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
科技人才参与人数 |
20 |
人次 |
≥ |
10 |
是 | ||||
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
116001-重庆市荣昌区科学技术局本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015322T000000096648-荣昌区丰都肉牛产业研究院运行经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区科学技术局 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
当年预算(万元) |
50.00 |
本级安排(万元) |
50.00 | ||||||||
上级补助(万元) |
|||||||||||
项目概述 |
《丰都肉牛产业研究院合作协议》《关于印发荣昌区丰都县对口协同发展2021年度工作要点的通知》(荣昌府办发〔2021〕42号),区科技局落实“一区两群”区县对口协同发展机制,十四五期间,支持丰都县建设肉牛产业研究院,助推丰都县农业科技创新。 | ||||||||||
立项依据 |
荣昌区与丰都县人民政府签订的合作协议。 | ||||||||||
当年绩效目标 |
根据《丰都肉牛产业研究院合作协议》《关于印发荣昌区丰都县对口协同发展2021年度工作要点的通知》(荣昌府办发〔2021〕42号),落实“一区两群”区县对口协同发展机制,支持丰都县建设肉牛产业研究院,助推丰都县农业科技创新。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
产出指标 |
数量指标 |
丰都县肉牛产业研究院 |
40 |
个 |
= |
1 |
是 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
带动就业 |
40 |
户 |
≥ |
10 |
否 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
丰都县肉牛产业研究院满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
116001-重庆市荣昌区科学技术局本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015322T000000096653-荣昌区科技创新驱动培育 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区科学技术局 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
当年预算(万元) |
49.00 |
本级安排(万元) |
49.00 | ||||||||
上级补助(万元) |
|||||||||||
项目概述 |
区科技局科技日常工作:按照《国务院关于同意设立"科技活动周"的批复》《重庆市科技型企业培育“百千万”工程实施方案(修订稿)》;2.《重庆市科技型企业培育行动计划(2017-2020年)》文件精神,开展集中宣传7次,制作展板10余块,印发资料5000余份,荣昌报社专栏4期。受益企业达300家以上,受益人群达3000人以上。新增市级科技型企业188家,新认定国家高新技术企业31家以上。 | ||||||||||
立项依据 |
《国务院关于同意设立“科技活动周”的批复》《重庆市科技型企业培育“百千万”工程实施方案》《重庆市科技型企业培育行动计划》全国科普日活动等。 | ||||||||||
当年绩效目标 |
开展集中宣传7次,制作展板10余块,印发资料5000余份,荣昌报社专栏4期。受益企业达300家以上,受益人群达3000人以上。新增市级科技型企业200家,新认定国家高新技术企业10家以上。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
效益指标 |
可持续影响指标 |
全区研发投入强度 |
20 |
% |
≥ |
2.2 |
否 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
高新技术企业总量 |
20 |
家 |
≥ |
270 |
是 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
科技型企业总量 |
20 |
家 |
≥ |
2000 |
是 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
受益企业家数 |
20 |
家 |
≥ |
300 |
否 | ||||
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
116001-重庆市荣昌区科学技术局本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015325T000004850679-荣昌区科技孵化器认定补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区科学技术局 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
当年预算(万元) |
40.00 |
本级安排(万元) |
40.00 | ||||||||
上级补助(万元) |
|||||||||||
项目概述 |
根据荣科发〔2024〕12号办法,《重庆市荣昌区科技创新引领高质量发展激励政策》,科技孵化载体认定补贴。认定为国家级、市级科技孵化载体的一次性补贴最高50万元、20万元。 | ||||||||||
立项依据 |
根据荣科发〔2024〕12号办法,《重庆市荣昌区科技创新引领高质量发展激励政策》 | ||||||||||
当年绩效目标 |
认定为国家级、市级科技孵化载体的一次性补贴最高50万元、20万元,对新认定孵化器进行补贴。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
产出指标 |
数量指标 |
新认定市级以上孵化器数量 |
40 |
个 |
≥ |
2 |
是 | ||||
产出指标 |
时效指标 |
资金补助及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
孵化器带动就业人数 |
30 |
人次 |
≥ |
200 |
是 | ||||
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
116002-重庆市荣昌区科技创新发展中心 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015324T000004283183-种子基金配套管理费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区科学技术局 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
当年预算(万元) |
6.40 |
本级安排(万元) |
6.40 | ||||||||
上级补助(万元) |
|||||||||||
项目概述 |
确保种子基金管理机构的正常运行 | ||||||||||
立项依据 |
《重庆市荣昌区政府办公室关于印发荣昌区创业种子投资基金管理办法(试行)的通知》(荣昌府办发[2016]28号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 |
做好资金清算,做好待回收160万资金的监督管理。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
效益指标 |
社会效益指标 |
拥有专利数量 |
15 |
件 |
≥ |
10 |
否 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
带动就业人数 |
5 |
人次 |
≥ |
50 |
否 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
种子基金贷款余额 |
50 |
万 |
= |
160 |
是 | ||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
引导申报高企 |
20 |
家 |
≥ |
1 |
否 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站