重庆市荣昌区昌元城西小学2023年度决算公开报告
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策,负责管理全校小学教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生,学籍管理,教学、教务、教研教改,班级常规管理,教材资料收集管理,教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理,学生资助,各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定,学生日常礼仪教育教学,文化宣传工作。
(二)机构设置
本单位设3个内设机构,分别为:总务处、教务处、办公室。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1310.44万元,支出总计1310.44万元。收支较上年决算数减少64.40万元,下降4.68%,主要原因是项目支出减少,导致经费减少,如维修费。
2.收入情况。2023年度收入合计1310.44万元,较上年决算数减少64.40万元,下降4.68%,主要原因是项目支出减少,导致经费减少,如维修费。其中:财政拨款收入1298.27万元,占99.07%;事业收入12.18万元,占0.93%。
3.支出情况。2023年度支出合计1310.44万元,较上年决算数减少64.40万元,下降4.68%,主要原因是项目支出减少,导致经费减少,如维修费。其中:基本支出1217.33万元,占92.89%;项目支出93.11万元,占7.11%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1298.27万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少68.30万元,下降5.00%。主要原因是项目支出减少,导致经费减少,如维修费。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1298.27万元,较上年决算数减少64.30万元,下降4.72%。主要原因是项目支出减少,导致经费减少,如维修费。较年初预算数增加21.80万元,增长1.71%。主要原因是人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1298.27万元,较上年决算数减少64.30万元,下降4.72%。主要原因是项目支出减少,导致经费减少,如维修费。较年初预算数增加21.80万元,增长1.71%。主要原因是人员经费增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出821.49万元,占63.28%,较年初预算数增加25.78万元,增长3.24%,主要原因是人员经费增加。
(2)社会保障与就业支出386.66万元,占29.78%,较年初预算数减少0.79万元,下降0.20%,主要原因是退休教师死亡和教师退休。
(3)卫生健康支出44.62万元,占3.44%,较年初预算数减少1.54万元,下降3.34%,主要原因是学生人数减少。
(4)住房保障支出45.50万元,占3.50%,较年初预算数减少1.64万元,下降3.48%,主要原因是退休教师死亡和教师退休
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1205.15万元。其中:人员经费1122.16万元,较上年决算数减少59.27万元,下降5.02%,主要原因是退休教师死亡和教师退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费(含养老保险和职业年金)、住房公积金、医疗费及医疗费补助、其他工资福利支出、助学金、生活补助、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。公用经费82.99万元,较上年决算数增加12.97万元,增长18.52%,主要原因是办公费、维修费增加,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少4.00万元,下降100.00%,主要原因是2023年未获乡村少年宫述职获奖,较上年决算数减少4.00万元,下降100.00%,主要原因是2023年未获乡村少年宫述职获奖。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是本单位2023年未发生接待费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国(境)差旅,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2023年无因公出国(境)培训支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2023年无因公出国(境)培训支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。
公务车购置费0.00万元,主要用于公务车购置,主要原因是本单位2023年无公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2023年无公务车购置支出,与上年持平。
公务车运行维护费0.00万元,主要用于公务运行维护。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2023年无公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2023年无公务用车运行维护费支出,与上年持平。
公务接待费0.00万元,主要原因是本单位2023年未产生接待费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2023年未产生接待费支出,与上年持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位未产生会议费。本年度培训费支出1.28万元,较上年决算数减少2.23万元,下降63.53%,主要原因是培训次数减少。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位对11个项目开展了绩效自评,项目绩效自评涉及资金93.11万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
(1)公开范围。本单位共自评11个项目,公开11个项目。
(2)公开内容。详见表10项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位所有项目均完成绩效目标。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:陈伟 联系电话:15998933438
附件:1.重庆市荣昌区昌元城西小学2023年度部门决算公开报告
2.重庆市荣昌区昌元城西小学2023年项目支出绩效自评表
附件1:
收入支出决算总表 | ||||
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公开01表 | |
公开单位:重庆市荣昌区昌元城西小学 |
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单位:万元 | |
收入 |
支出 | |||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,298.27 |
一、一般公共服务支出 |
| |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
| |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
| |
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
五、事业收入 |
12.18 |
五、教育支出 |
833.67 | |
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
| |
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
| |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
386.66 | |
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|
九、卫生健康支出 |
44.62 | |
|
|
十、节能环保支出 |
| |
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|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
| |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
| |
|
|
十九、住房保障支出 |
45.50 | |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
| |
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二十五、债务付息支出 |
| |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,310.44 |
本年支出合计 |
1,310.44 | |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
| |
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
| |
总计 |
1,310.44 |
总计 |
1,310.44 | |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
附件1:
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市荣昌区昌元城西小学 |
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公开02表 | |
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单位:万元 | ||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
1,310.44 |
1,298.27 |
|
12.18 |
12.18 |
|
|
| |
205 |
教育支出 |
833.67 |
821.49 |
|
12.18 |
12.18 |
|||
20502 |
普通教育 |
833.67 |
821.49 |
|
12.18 |
12.18 |
|||
2050201 |
学前教育 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|||
2050202 |
小学教育 |
833.13 |
820.95 |
|
12.18 |
12.18 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
386.66 |
386.66 |
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
386.66 |
386.66 |
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.03 |
62.03 |
|
|
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.10 |
68.10 |
|
|
|
|||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
256.53 |
256.53 |
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
44.62 |
44.62 |
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.62 |
44.62 |
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
32.08 |
32.08 |
|
|
|
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
45.50 |
45.50 |
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
45.50 |
45.50 |
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
45.50 |
45.50 |
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
1,310.44 |
1,298.27 |
|
12.18 |
12.18 |
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
833.67 |
821.49 |
|
12.18 |
12.18 |
|||
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
833.67 |
821.49 |
|
12.18 |
12.18 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件1:
支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市荣昌区昌元城西小学 |
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公开03表 | |
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单位:万元 | ||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
1,310.44 |
1,217.33 |
93.11 |
|
|
| |
205 |
教育支出 |
833.67 |
740.55 |
93.11 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
833.67 |
740.55 |
93.11 |
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
0.54 |
|
0.54 |
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
833.13 |
740.55 |
92.57 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
386.66 |
386.66 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
386.66 |
386.66 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.03 |
62.03 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.10 |
68.10 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
256.53 |
256.53 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.62 |
44.62 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.62 |
44.62 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.08 |
32.08 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.50 |
45.50 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.50 |
45.50 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.50 |
45.50 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,310.44 |
1,217.33 |
93.11 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
833.67 |
740.55 |
93.11 |
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
833.67 |
740.55 |
93.11 |
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件1:
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位: 重庆市荣昌区昌元城西小学 |
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公开04表 | ||
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|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
1298.27 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
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|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
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三、国防支出 |
|
|
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|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
821.49 |
821.49 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
386.66 |
386.66 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
44.62 |
44.62 |
|
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十、节能环保支出 |
|
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
45.50 |
45.50 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
本年收入合计 |
1298.27 |
本年支出合计 |
1298.27 |
1298.27 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1298.27 |
总计 |
1298.27 |
1298.27 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件1:
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市荣昌区昌元城西小学 |
|
|
公开05表 | |
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1298.27 |
1205.15 |
93.11 | |
205 |
教育支出 |
821.49 |
728.38 |
93.11 |
20502 |
普通教育 |
821.49 |
728.38 |
93.11 |
2050201 |
学前教育 |
0.54 |
|
0.54 |
2050202 |
小学教育 |
820.95 |
728.38 |
92.57 |
208 |
社会保障和就业支出 |
386.66 |
386.66 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
386.66 |
386.66 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.03 |
62.03 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.10 |
68.10 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
256.53 |
256.53 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.62 |
44.62 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.62 |
44.62 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.08 |
32.08 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.54 |
12.54 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.50 |
45.50 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.50 |
45.50 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.50 |
45.50 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件1:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位: 重庆市荣昌区昌元城西小学 |
|
|
|
|
|
公开06表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
876.79 |
302 |
商品和服务支出 |
82.39 |
310 |
资本性支出 |
0.6 |
30101 |
基本工资 |
227.27 |
30201 |
办公费 |
9.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.58 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
0.6 | |
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
409.60 |
30205 |
水费 |
1.21 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.03 |
30206 |
电费 |
2.33 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
68.10 |
30207 |
邮电费 |
0.22 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.08 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.24 |
31010 |
安置补助 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.75 |
30211 |
差旅费 |
2.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
45.50 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
6.88 |
30213 |
维修(护)费 |
5.26 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
245.37 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.28 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
3.30 |
312 |
对企业补助 |
||
30304 |
抚恤金 |
5.43 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
30305 |
生活补助 |
210.16 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
11.58 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
15.44 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
16.38 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
14.34 |
30229 |
福利费 |
10.80 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.27 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
1122.16 |
公用经费合计 |
82.99 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件1: | |||||||
公开单位: 重庆市荣昌区昌元城西小学 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件1:
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开单位: 重庆市荣昌区昌元城西小学 |
|
|
公开08表 | |||
|
|
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
附件1:
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开单位: 重庆市荣昌区昌元城西小学 |
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
(一)支出合计 |
|
|
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.28 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2 表10项目1 单位:元
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
荣昌区昌元城西小学民师生活费 |
项目编码: |
50015322T000000087614 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
陈伟 |
联系电话: |
15998933438 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
3,660.00 |
3,660.00 |
3,660.00 |
|
|
| |||
其中:财政拨款 |
|
3,660.00 |
3,660.00 |
3,660.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
一般公共预算 |
|
3,660.00 |
3,660.00 |
3,660.00 |
100 |
|
| |||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
为了彰显社会主义制度优越性,深入贯彻落实党和国家“科教兴国”和“尊师重教”的大政方针,维护社会和谐稳定,让曾经为乡村教育事业做出过贡献的教育工作者充分感受到党和政府的关怀,促进民师身心健康。2023年我单位有民师人员周维成1人,周维成生活补助为305元/月。全年共需要3660元。 |
为了彰显社会主义制度优越性,深入贯彻落实党和国家“科教兴国”和“尊师重教”的大政方针,维护社会和谐稳定,让曾经为乡村教育事业做出过贡献的教育工作者充分感受到党和政府的关怀,促进民师身心健康。2023年我单位有民师人员周维成1人,周维成生活补助为305元/月。全年共需要3660元。 |
为了彰显社会主义制度优越性,深入贯彻落实党和国家“科教兴国”和“尊师重教”的大政方针,维护社会和谐稳定,让曾经为乡村教育事业做出过贡献的教育工作者充分感受到党和政府的关怀,促进民师身心健康。2023年我单位有民师人员周维成1人,周维成生活补助为305元/月。全年共需要3660元。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
110356-足额保障率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
114921-补助人数(户数) |
人/次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
130033-发放及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
210043-运转保障率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
310390-用户满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
附件2 表10项目2 单位:元
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
荣昌区昌元城西小学校园保安经费 |
项目编码: |
50015322T000000095721 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
陈伟 |
联系电话: |
15998933438 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
174,136.80 |
174,136.80 |
174,136.80 |
|
|
| |||
其中:财政拨款 |
|
174,136.80 |
174,136.80 |
174,136.80 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
一般公共预算 |
|
174,136.80 |
174,136.80 |
174,136.80 |
100 |
|
| |||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
根据重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知(渝府办发〔2018〕160号),加强人防建设,保证学生安全。我校共应配置保安人数4人,2022年保安人员工资标准为3327.85元/月,按照公办义务教育阶段学校财政全额补助原则,所需校园保安经费159736.8元。2023年保安人员工资标准为3627.85元/月,按照公办义务教育阶段学校财政全额补助原则,所需校园保安经费174136.8元。 |
根据重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知(渝府办发〔2018〕160号),加强人防建设,保证学生安全。我校共应配置保安人数4人,2022年保安人员工资标准为3327.85元/月,按照公办义务教育阶段学校财政全额补助原则,所需校园保安经费159736.8元。2023年保安人员工资标准为3627.85元/月,按照公办义务教育阶段学校财政全额补助原则,所需校园保安经费174136.8元。 |
根据重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知(渝府办发〔2018〕160号),加强人防建设,保证学生安全。我校共应配置保安人数4人,2022年保安人员工资标准为3327.85元/月,按照公办义务教育阶段学校财政全额补助原则,所需校园保安经费159736.8元。2023年保安人员工资标准为3627.85元/月,按照公办义务教育阶段学校财政全额补助原则,所需校园保安经费174136.8元。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
安保人数 |
人 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
安保人员出勤率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
安保事故发生率 |
% |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
校园保安的培训上岗覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
附件2 表10项目3 单位:元
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
荣昌区昌元城西小学卫生经费 |
项目编码: |
50015322T000000095732 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
陈伟 |
联系电话: |
15998933438 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
17,360.00 |
5,904.00 |
5,904.00 |
|
|
| ||||
其中:财政拨款 |
17,360.00 |
5,905.00 |
5,905.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
17,360.00 |
5,906.00 |
5,906.00 |
100 |
|
| ||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
根据《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》(渝教体卫艺发〔2017〕16号)要求,每年需对全区各小学在校学生进行一次免费体检,及时了解学生身体状况,为学生健康成长提供保障。我校共有539名学生进行一次免费体检,按照每年15元/人标准;视力监测春季、秋季各1次,每个学生每次10元。全年共需要18865元。2022年秋我校共有496名学生进行一次免费体检,按照每年15元/人标准;视力监测春季、秋季各1次,每个学生每次10元。全年共需要17360元。两年共需36225元。 |
每年需对全区各小学在校学生进行一次免费体检,及时了解学生身体状况,为学生健康成长提供保障。我校共有539名学生进行一次免费体检,按照每年15元/人标准;视力监测春季、秋季各1次,每个学生每次10元。全年共需要18865元。2022年秋我校共有496名学生进行一次免费体检,按照每年15元/人标准;视力监测春季、秋季各1次,每个学生每次10元。全年共需要17360元。两年共需36225元。 |
每年需对全区各小学在校学生进行一次免费体检,及时了解学生身体状况,为学生健康成长提供保障。我校共有539名学生进行一次免费体检,按照每年15元/人标准;视力监测春季、秋季各1次,每个学生每次10元。全年共需要18865元。2022年秋我校共有496名学生进行一次免费体检,按照每年15元/人标准;视力监测春季、秋季各1次,每个学生每次10元。全年共需要17360元。两年共需36225元。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
体检学生人数 |
人数 |
= |
1035 |
1035 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
学生全年体检次数 |
人/次 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
学生体检费用标准 |
元/人·次 |
= |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
有效防范传染病扩散 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
附件2 表10项目4 单位:元
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
荣昌区昌元教育督导责任区经费 |
项目编码: |
50015322T000000100895 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
陈伟 |
联系电话: |
15998933438 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
80,500.00 |
80,500.00 |
80,500.00 |
|
|
| ||||
其中:财政拨款 |
80,501.00 |
80,501.00 |
80,501.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
80,502.00 |
80,502.00 |
80,502.00 |
100 |
|
| ||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
工作经费用于学区改善必要的工作条件和专项工作经费(含交通费、通讯费、教育培训、师生教育活动等办公费)。2023年荣昌区昌元教育督导责任区经费,专职6人,每人每年15000元;兼职5人,每人每年6000。共120000元 |
工作经费用于学区改善必要的工作条件和专项工作经费(含交通费、通讯费、教育培训、师生教育活动等办公费)。2023年荣昌区昌元教育督导责任区经费,专职6人,每人每年15000元;兼职5人,每人每年6000。共120000元 |
工作经费用于学区改善必要的工作条件和专项工作经费(含交通费、通讯费、教育培训、师生教育活动等办公费)。2023年荣昌区昌元教育督导责任区经费,专职6人,每人每年15000元;兼职5人,每人每年6000。共120000元 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
110010-完成调研报告数量 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
120431-九年义务教育巩固率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
130105-各项任务完成及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
250055-义务教育薄弱环节改善与能力提升 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
310206-教师对学校满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
附件2 表10项目5 单位:元
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
荣昌区昌元城西小学校舍维修 |
项目编码: |
50015322T000000150924 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
陈伟 |
联系电话: |
15998933438 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
575,000.00 |
554,999.64 |
554,999.64 |
|
|
| ||||
其中:财政拨款 |
575,001.00 |
555,000.64 |
555,000.64 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
575,002.00 |
555,001.64 |
555,001.64 |
100 |
|
| ||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
2021年运动场整改工程中,资金有限,整改面积差异化,造成运动场不协调不统一。需把运动场主席台面积加大,再增加舞台背景墙、LED及真彩LED屏,便于学校开展活动,所需资金约43万元。荣昌区昌元城西小学小学屋面、卫生间整改项目,播慧楼屋面渗漏,微机室及劳动实践活动室屋顶渗漏严重,防水面积1238平方米。所需要资金125000元. |
2021年运动场整改工程中,资金有限,整改面积差异化,造成运动场不协调不统一。需把运动场主席台面积加大,再增加舞台背景墙、LED及真彩LED屏,便于学校开展活动,所需资金约43万元。荣昌区昌元城西小学小学屋面、卫生间整改项目,播慧楼屋面渗漏,微机室及劳动实践活动室屋顶渗漏严重,防水面积1238平方米。所需要资金125000元. |
2021年运动场整改工程中,资金有限,整改面积差异化,造成运动场不协调不统一。需把运动场主席台面积加大,再增加舞台背景墙、LED及真彩LED屏,便于学校开展活动,所需资金约43万元。荣昌区昌元城西小学小学屋面、卫生间整改项目,播慧楼屋面渗漏,微机室及劳动实践活动室屋顶渗漏严重,防水面积1238平方米。所需要资金125000元. | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
基础设施改造金额 |
万 |
≥ |
555 |
555 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
基础设施合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
工程完工率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
改善薄弱学校教学条件 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
家长和学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
附件2 表10项目6 单位:元
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
义务教育家庭困难学生生活补助 |
项目编码: |
50015322T000002643582 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
陈伟 |
联系电话: |
15998933438 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
0.00 |
12,500.00 |
12,500.00 |
|
|
| ||||
其中:财政拨款 |
1.00 |
12,501.00 |
12,501.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
2.00 |
12,502.00 |
12,502.00 |
100 |
|
| ||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
本年家庭经济困难学生人数100人。 |
本年家庭经济困难学生人数100人。 |
本年家庭经济困难学生人数100人。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
家庭经济困难学生人数 |
人数 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
资助标准达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
资助标准 |
元/年 |
= |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
全部接受资助的比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
受助学生家长满意度 |
% |
= |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
附件2 表10项目7 单位:元
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
义务教育家庭困难学生生活补助(脱贫户非寄宿) |
项目编码: |
50015322T000002643602 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
陈伟 |
联系电话: |
15998933438 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
| ||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
100 |
|
| ||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
本年资助学生15人次,资助资金达9000元。 |
本年资助学生15人次,资助资金达9000元。 |
本年资助学生15人次,资助资金达9000元。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
资助人数 |
人数 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
资助标准达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
资助经费及时发放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
接受资助的比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
受助学生家长满意度 |
% |
> |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
附件2 表10项目8 单位:元
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
义务教育学生营养改善计划完整午餐 |
项目编码: |
50015322T000002643842 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
陈伟 |
联系电话: |
15998933438 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
0.00 |
73,036.00 |
73,036.00 |
|
|
| ||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
73,036.00 |
73,036.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
0.00 |
73,036.00 |
73,036.00 |
100 |
|
| ||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
本期资助完整午餐人数136人 |
本期资助完整午餐人数136人 |
本期资助完整午餐人数136人 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
完整午餐人数 |
人数 |
≥ |
136 |
136 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
资助标准达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
资助经费及时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
完整午餐全部接受资助的比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
受助学生家长满意度 |
% |
= |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
附件2 表10项目9 单位:元
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
城西方小学全科实习及学前免师实习补助 |
项目编码: |
50015323T000003315370 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
陈伟 |
联系电话: |
15998933438 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
|
| ||||
其中:财政拨款 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
100 |
|
| ||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
荣昌区城西小学有全科实习免师实习生2名,每人补助7500元,共15000元。 |
荣昌区城西小学有全科实习免师实习生2名,每人补助7500元,共15000元。 |
荣昌区城西小学有全科实习免师实习生2名,每人补助7500元,共15000元。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
惠及人数 |
人数 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
资金标准达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
经费及时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
促进学校发展 |
% |
定性 |
100 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
学生满意度 |
% |
≤ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
附件2 表10项目10 单位:元
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
学前教育幼儿资助补助(保教费) |
项目编码: |
50015323T000003793759 |
自评总分: |
96.91 |
|
| |||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
陈伟 |
联系电话: |
15998933438 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
0.00 |
3,750.00 |
3,750.00 |
|
|
| ||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
3,750.00 |
3,750.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
0.00 |
3,750.00 |
3,750.00 |
100 |
|
| ||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
本年资助学生4人。 |
本年资助学生4人。 |
本年资助学生4人。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
资助其他家庭经济困难学生人数 |
人数 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
资助标准达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
资助经费及时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
受助学生家长满意度 |
% |
= |
97 |
94 |
3.09 |
69.1 |
10 |
6.91 |
|
|
其他家庭经济困难学生人均资助标准 |
元/年 |
≥ |
2640 |
2640 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
附件2 表10项目11 单位:元
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
学前教育幼儿资助补助(生活费) |
项目编码: |
50015323T000003793856 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
陈伟 |
联系电话: |
15998933438 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
0.00 |
1,650.00 |
1,650.00 |
|
|
| ||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
1,650.00 |
1,650.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
0.00 |
1,650.00 |
1,650.00 |
100 |
|
| ||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
本期资助学生人数4人 |
本期资助学生人数4人 |
本期资助学生人数4人 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
资助经费及时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
资助其他家庭经济困难学生人数 |
人数 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
资助标准达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
其他家庭经济困难户子女全程全部接受资助的比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
受助学生家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
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