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  • [ 索号 ]
  • 115002260093412667/2025-00008
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-02-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-02-10
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区交通局
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区交通运输委员会2025年单位预算情况说明
日期:2025-02-10
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重庆市荣昌区交通运输委员会2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

单位主要职能职责:贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策;负责拟定全区交通行业发展战略和规章制度、发展规划、中长期计划、年度计划、交通主枢纽发展规划、综合交通运输发展战略和政策、综合交通运输标准;参与拟订物流发展规划、铁路投融资体制和有关政策;负责推进综合交通运输体系建设;负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见;负责全区交通运输经济运行监测和应急处置协调工作;负责全区交通道路、水路运输行业管理,综合平衡全区交通运力;负责依法开展水上交通安全监督、运输船舶检验、港航设施建设工作;负责全区交通战备事业的长远发展规划和交通战备工作;负责全区公路、水路建设市场的监管,公路、航道建设工程质量和安全生产监督管理工作;负责交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督;负责局属行政事业单位的人事、财务审计管理工作、国有资产的监督管理;负责交通行业精神文明建设和宣传工作;承办区政府交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆市荣昌区交通运输委员会设6个内设机构,分别为办公室(审计科)、建设质量管理科、法规与行政审批科、安全稳定科、规划财务科、综合运输管理科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年收入合计36,040.7万元,其中:本年收入29,265.65万元,主要是一般公共预算拨款29,241.35万元,政府性基金预算拨款24.3万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入6,775.05万元,主要是一般公共预算拨款6,775.05万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加30,133.81万元,主要是一般公共预算经费拨款增加30,129.55万元,政府性基金预算经费拨款增加4.26万元。

(二)支出预算:2025年支出合计36,040.7万元,其中:教育支出1.56万元,社会保障和就业支出100.98万元,卫生健康支出23.84万元,城乡社区支出24.3万元,交通运输支出35,867.88万元,住房保障支出22.15万元。支出较去年增加30,133.81万元,主要是基本支出减少34.1万元,项目支出增加30,167.91万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计36,016.4万元,其中:本年收入29,241.35万元,上年结转收入6,775.05万元;一般公共预算财政拨款支出36,016.4万元,比2024年增加30,129.55万元。其中:基本支出391.33万元,比2024年减少34.1万元,主要原因是教育支出减少0.16万元,社会保障和就业支出减少0.16万元,卫生健康支出减少2.49万元,交通运输支出减少29.32万元,住房保障支出减少1.96万元,主要用于保障在职人员工资福利社会保险缴费、住房公积金缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出项目支出35,625.07万元,比2024年增加30,163.65万元,主要原因是交通运输支出增加30,163.65万元,主要用于交通重点项目前期工作推进、公路养护及桥梁维护、农村公路及普通干线公路建设项目等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计24.3万元,其中:本年收入24.3万元,上年结转收入0万元;政府性基金预算支出24.3万元,比2024年增加4.26万元,主要原因是城乡社区支出减少24.3万元,主要用于荣昌区铁路沿线安全环境治理等重点工作

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11.5万元,比2024年无增减。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年无增减;公务接待费9万元,比2024年无增减;公务用车运行维护费2.5万元,比2024年无增减;公务用车购置费0万元,比2024年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费57.86万元,比上年减少14.27万元,主要原因按照党中央、国务院、市委、市政府、区委、区政府关于党和政府带头过紧日子的精神要求,强化预算执行管理,压减一般性支出,减少了不必要的办公开支主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修(护)费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额15.6万元:政府采购货物预算15.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购15.6万元:政府采购货物预算15.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款35,625.07万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:重庆市荣昌区交通运输委员会2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人杨绪联系方式:023-46782252


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