重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
单位主要职能职责:负责交通运行状况(包括路网)的监测,承担交通应急信息保障,实施交通应急调度指令。负责交通信息资源的管理,采集和分析交通运行数据,编写交通运行监测报告。负责交通行业信息化软硬件的建设和管理,组织实施交通信息化综合性应用项目和基础平台建设,承担全区交通信息系统的日常运行维护工作。负责交通运行监测与应急调度等平台的日常运行管理,承担交通出行信息发布工作。
(二)单位构成
重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心设置2个内设机构:信息科、综合科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计261.59万元,其中:本年收入260.99万元,主要是一般公共预算拨款260.99万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0.6万元,主要是一般公共预算拨款0.6万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加47.51万元,主要是一般公共预算经费拨款增加47.51万元。
(二)支出预算:2025年支出合计261.59万元,其中:教育支出1.23万元,社会保障和就业支出32.09万元,卫生健康支出9.78万元,交通运输支出208.67万元,住房保障支出9.82万元,支出较去年增加47.51万元,主要是基本支出增加42.11万元,项目支出增加5.4万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计261.59万元,其中:本年收入260.99万元,上年结转收入0.6万元;一般公共预算财政拨款支出261.59万元,比2024年增加47.51万元。其中:基本支出235.99万元,比2024年增加42.11万元,主要原因是教育支出增加0.22万元,社会保障和就业支出增加12.81万元,卫生健康支出增加1.59万元,交通运输支出增加25.75万元,住房保障支出增加1.72万元,主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出25.6万元,比2024年增加5.4万元,主要原因交通运输支出增加5.4万元,主要用于交通运行检测与应急调度信息化系统及设备运行维护工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算2.8万元,比2024年减少0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年无增减;公务接待费0.3万元,比2024年减少0.2万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,严格落实公务接待相关制度,无公函者一律不安排公务接待,减少公务接待费用;公务用车运行维护费2.5万元,比2024年无增减;公务用车购置费0万元,比2024年无增减。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。2025年度无政府采购
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款25.6万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心2025年单位预算公开表
单位预算公开联系人:蓝雪娅 联系方式:023-46746250
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