重庆市荣昌区交通局(本级)
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
本单位是主管我区客、货运输交通及公路、水路交通行政管理和行业管理的区政府组成部门。主要职能职责为贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策;负责拟定全区交通行业发展战略和规章制度、发展规划、中长期计划、年度计划、交通主枢纽发展规划、综合交通运输发展战略和政策、综合交通运输标准;参与拟订物流发展规划、铁路投融资体制和有关政策;负责推进综合交通运输体系建设;负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见;负责全区交通运输经济运行监测和应急处置协调工作;负责全区交通道路、水路运输行业管理,综合平衡全区交通运力;负责依法开展水上交通安全监督、运输船舶检验、港航设施建设工作;负责全区交通战备事业的长远发展规划和交通战备工作;负责全区公路、水路建设市场的监管,公路、航道建设工程质量和安全生产监督管理工作;负责交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督;负责局属行政事业单位的人事、财务审计管理工作、国有资产的监督管理;负责交通行业精神文明建设和宣传工作;承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
本单位设6个内设机构,分别为办公室(审计科)、建设质量管理科、法规与行政审批科、安全稳定科、规划财务科、综合运输管理科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计8,491.92万元,支出总计8,491.92万元。收支较上年决算数减少78,962.40万元,下降90.3%,主要原因是预算一体化改革拆分出4个单位。
2.收入情况。2022年度收入合计4,342.77万元,较上年决算数减少52,631.45万元,下降92.4%,主要原因是预算一体化改革拆分出4个单位。其中:财政拨款收入3,842.77万元,占88.5%;其他收入500.00万元,占11.5%。此外,使用年初结转和结余4,149.15万元。
3.支出情况。2022年度支出合计6,909.39万元,较上年决算减少77,548.81万元,下降91.8%,主要原因是预算一体化改革拆分出4个单位。其中:基本支出383.50万元,占5.6%;项目支出6,525.89万元,占94.4%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1,582.53万元,较上年决算数减少1,413.59万元,下降47.2%,主要原因是预算一体化改革拆分出4个单位。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6,589.57万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少77,223.16万元,下降92.1%。主要原因是预算一体化改革拆分出4个单位。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,018.14万元,较上年决算数减少17,174.92万元,下降85.1%。主要原因是预算一体化改革拆分出4个单位。较年初预算数减少6,816.16万元,下降69.3%。主要原因是年中财政追减年初一般公共预算中安排的荣昌区四好农村路建设补助资金1,611.70万元、荣昌区车辆购置税收入补助地方资金7,351.00万元。此外,年初财政拨款结转和结余2,746.80万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,764.94万元,较上年决算数减少31,928.72万元,下降84.7%。主要原因是预算一体化改革拆分出4个单位。较年初预算数减少5,890.52万元,下降50.5%。主要原因是年中财政追减年初一般公共预算中安排的荣昌区四好农村路建设补助资金1,611.70万元、荣昌区车辆购置税收入补助地方资金7,351.00万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少100.04万元,下降100%,主要原因是年终财政收回S448仁义至大足界至川渝界改造工程结余资金67.88万元、客运成品油财政补贴结余资金32.16万元。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出4.80万元,占0.1%,较年初预算数增加4.80万元,增长100%,主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排招商投资促进工作经费4.80万元。
(2)教育支出1.61万元,占0.1%,与年初预算数相比,基本持平。
(3)社会保障与就业支出93.80万元,占1.6%,较年初预算数增加0.19万元,增长0.2%,主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排基本养老保险、职业年金等人员经费0.19万元。
(4)卫生健康支出317.09万元,占5.5%,较年初预算数增加300.15万元,增长1771.8%,主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排荣昌区疫情防控交通专项资金300.00万元。
(5)农林水支出692.87万元,占12%,较年初预算数增加692.87万元,增长100%,主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排荣昌区峰高至万灵段升级改造工程项目资金547.53万元、昌州街道杜家坝至高升桥段改建工程项目资金145.34万元。
(6)交通运输支出4,631.68万元,占80.3%,较年初预算数减少6,888.28万元,下降59.8%,主要原因是年中财政追减年初一般公共预算中安排的荣昌区四好农村路建设补助资金1,611.70万元、荣昌区车辆购置税收入补助地方资金7,351.00万元。
(7)住房保障支出23.09万元,占0.4%,较年初预算数减少0.24万元,下降1%,主要原因是年终财政追减年初一般公共预算中未使用完的住房公积金人员经费0.24万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出383.50万元。其中:人员经费318.92万元,较上年决算数减少3,116.51万元,下降90.7%,主要原因是预算一体化改革拆分出4个单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费64.57万元,较上年决算数减少1,134.48万元,下降94.6%,主要原因是预算一体化改革拆分出4个单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入824.63万元,较上年决算数减少35,082.45万元,下降97.7%,主要原因是预算一体化改革拆分出4个单位。本年支出824.63万元,较上年决算数减少45,194.40万元,下降98.2%,主要原因是预算一体化改革拆分出4个单位。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计11.14万元,较年初预算数增加1.64万元,增长17.3%,主要原因是年中财政追加安排招商投资促进工作经费4.80万元,主要用于招商引资接待支出。较上年支出数减少81.58万元,下降88%,主要原因是预算一体化改革拆分出4个单位。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数相比,基本持平,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数相比,基本持平,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费2.17万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通重点项目建设协调管理、交通行业安全管理、向上争取资金、招商引资、疫情防控等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.33万元,下降51.8%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出数较预算数有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少82.71万元,下降97.4%,主要原因是预算一体化改革拆分出4个单位。
公务接待费8.97万元,主要用于接待市内其他区县单位到我单位学习调研、接受市级部门检查指导、向上争取资金、交通重点项目建设协调管理、招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加3.97万元,增长79.4%,主要原因是年中财政追加安排招商投资促进工作经费4.80万元,主要用于招商引资接待支出。较上年支出数增加1.14万元,增长14.6%,主要原因是受疫情影响,招商引资难度增加,相应接待次数及费用增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待186批次 1,120人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费80.05元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.17万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是本单位2022年度未发生会议费。本年度培训费支出2.15万元,较上年决算数减少18.70万元,下降89.7%,主要原因是预算一体化改革拆分出4个单位。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出64.57万元,主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少1,134.48万元,下降94.6%,主要原因是预算一体化改革拆分出4个单位。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本单位政府采购支出总额346.50万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出346.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购芦篙山超限超载动态监控执法系统、安荣合高速公路(荣昌城区至吴家段)工可报告编制。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对41个项目开展了绩效自评,项目绩效自评涉及资金9,893.57万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
(1)公开范围。本单位共自评41个项目,公开41个项目。
(2)公开内容。详见表10项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明
(1)S448仁义至大足界至川渝界升级改造工程项目,自评未完成年度绩效目标,主要原因是受疫情影响,项目结算审计工作未按时完成,下一步改进措施是克服疫情影响,加快完成项目结算审计工作。
(2)2020年农村水路客运油价补贴资金项目,自评未完成年度绩效目标,主要原因是2021年已发放该项补助,剩余资金为项目结余资金,下一步改进措施是加强项目结余资金清理并及时上缴财政。
(3)2019年度农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴资金项目,自评未完成年度绩效目标,主要原因是2020年已发放该项补助,剩余资金为项目结余资金,下一步改进措施是加强项目结余资金清理并及时上缴财政。
(4)政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目,自评未完成年度绩效目标,主要原因是该项目属于提前下达待分配资金,需2023年分配到具体项目上实施,下一步改进措施是尽快分配下达项目资金,抓紧具体项目施工进度。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
杨绪 023-46782252
附件:重庆市荣昌区交通局(本级)2022年度决算公开表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市荣昌区交通局(本级) | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,018.14 | 一、一般公共服务支出 | 4.80 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 824.63 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 1.61 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 500.00 | 八、社会保障和就业支出 | 93.80 |
九、卫生健康支出 | 317.09 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 824.63 | ||
十二、农林水支出 | 692.87 | ||
十三、交通运输支出 | 4,951.49 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 23.09 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 4,342.77 | 本年支出合计 | 6,909.39 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 4,149.15 | 年末结转和结余 | 1,582.53 |
总计 | 8,491.92 | 总计 | 8,491.92 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区交通局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 4,342.77 | 3,842.77 | 500.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1.61 | 1.61 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 1.61 | 1.61 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 1.61 | 1.61 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.80 | 93.80 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.43 | 81.43 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.29 | 17.29 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.64 | 8.64 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.50 | 55.50 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.37 | 12.37 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.37 | 12.37 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 317.09 | 317.09 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.61 | 3.61 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 824.63 | 824.63 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 824.63 | 824.63 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 824.63 | 824.63 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 18.87 | 18.87 | ||||||||
21303 | 水利 | 18.87 | 18.87 | ||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 18.87 | 18.87 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 3,058.88 | 2,558.88 | 500.00 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 1,789.49 | 1,289.49 | 500.00 | |||||||
2140101 | 行政运行 | 260.28 | 260.28 | ||||||||
2140104 | 公路建设 | 503.08 | 503.08 | ||||||||
2140106 | 公路养护 | 85.40 | 85.40 | ||||||||
2140110 | 公路和运输安全 | 81.00 | 81.00 | ||||||||
2140112 | 公路运输管理 | 34.42 | 34.42 | ||||||||
2140123 | 航道维护 | 28.00 | 28.00 | ||||||||
2140131 | 海事管理 | 3.34 | 3.34 | ||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 793.97 | 293.97 | 500.00 | |||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 869.59 | 869.59 | ||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 869.59 | 869.59 | ||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 399.80 | 399.80 | ||||||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 399.80 | 399.80 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 23.09 | 23.09 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 23.09 | 23.09 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 23.09 | 23.09 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市荣昌区交通局(本级) | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 6,909.39 | 383.50 | 6,525.89 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4.80 | 4.80 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 4.80 | 4.80 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 4.80 | 4.80 | ||||||
205 | 教育支出 | 1.61 | 1.61 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 1.61 | 1.61 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 1.61 | 1.61 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.80 | 81.43 | 12.37 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.43 | 81.43 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.29 | 17.29 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.64 | 8.64 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.50 | 55.50 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.37 | 12.37 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.37 | 12.37 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 317.09 | 17.09 | 300.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 300.00 | 300.00 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 300.00 | 300.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.61 | 3.61 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 824.63 | 824.63 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 824.63 | 824.63 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 824.63 | 824.63 | ||||||
213 | 农林水支出 | 692.87 | 692.87 | ||||||
21303 | 水利 | 18.87 | 18.87 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 18.87 | 18.87 | ||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 674.00 | 674.00 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 674.00 | 674.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 4,951.49 | 260.28 | 4,691.21 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 3,682.10 | 260.28 | 3,421.82 | |||||
2140101 | 行政运行 | 260.28 | 260.28 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 2,575.88 | 2,575.88 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 85.40 | 85.40 | ||||||
2140110 | 公路和运输安全 | 81.00 | 81.00 | ||||||
2140112 | 公路运输管理 | 34.42 | 34.42 | ||||||
2140123 | 航道维护 | 28.00 | 28.00 | ||||||
2140131 | 海事管理 | 3.34 | 3.34 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 613.78 | 613.78 | ||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 869.59 | 869.59 | ||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 869.59 | 869.59 | ||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 399.80 | 399.80 | ||||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 399.80 | 399.80 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 23.09 | 23.09 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 23.09 | 23.09 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 23.09 | 23.09 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区交通局(本级) | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 3,018.14 | 一、一般公共服务支出 | 4.80 | 4.80 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 824.63 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 1.61 | 1.61 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 93.80 | 93.80 | ||||
九、卫生健康支出 | 317.09 | 317.09 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 824.63 | 824.63 | ||||
十二、农林水支出 | 692.87 | 692.87 | ||||
十三、交通运输支出 | 4,631.68 | 4,631.68 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 23.09 | 23.09 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 3,842.77 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 2,746.80 | 二十五、债务付息支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 2,746.80 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 6,589.57 | 5,764.94 | 824.63 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 6,589.57 | 总计 | 6,589.57 | 5,764.94 | 824.63 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区交通局(本级) | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 5,764.94 | 383.50 | 5,381.44 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.80 | 4.80 | |||
20113 | 商贸事务 | 4.80 | 4.80 | |||
2011308 | 招商引资 | 4.80 | 4.80 | |||
205 | 教育支出 | 1.61 | 1.61 | |||
20508 | 进修及培训 | 1.61 | 1.61 | |||
2050803 | 培训支出 | 1.61 | 1.61 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.80 | 81.43 | 12.37 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.43 | 81.43 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.29 | 17.29 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.64 | 8.64 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.50 | 55.50 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.37 | 12.37 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.37 | 12.37 | |||
210 | 卫生健康支出 | 317.09 | 17.09 | 300.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 300.00 | 300.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 300.00 | 300.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.61 | 3.61 | |||
213 | 农林水支出 | 692.87 | 692.87 | |||
21303 | 水利 | 18.87 | 18.87 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 18.87 | 18.87 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 674.00 | 674.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 674.00 | 674.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 4,631.68 | 260.28 | 4,371.40 | ||
21401 | 公路水路运输 | 3,362.29 | 260.28 | 3,102.01 | ||
2140101 | 行政运行 | 260.28 | 260.28 | |||
2140104 | 公路建设 | 2,575.88 | 2,575.88 | |||
2140106 | 公路养护 | 85.40 | 85.40 | |||
2140110 | 公路和运输安全 | 81.00 | 81.00 | |||
2140112 | 公路运输管理 | 34.42 | 34.42 | |||
2140123 | 航道维护 | 28.00 | 28.00 | |||
2140131 | 海事管理 | 3.34 | 3.34 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 293.97 | 293.97 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 869.59 | 869.59 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 869.59 | 869.59 | |||
21499 | 其他交通运输支出 | 399.80 | 399.80 | |||
2149901 | 公共交通运营补助 | 399.80 | 399.80 | |||
221 | 住房保障支出 | 23.09 | 23.09 | |||
22102 | 住房改革支出 | 23.09 | 23.09 | |||
2210201 | 住房公积金 | 23.09 | 23.09 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市荣昌区交通局(本级) | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 264.98 | 302 | 商品和服务支出 | 63.98 | 310 | 资本性支出 | 0.59 |
30101 | 基本工资 | 69.88 | 30201 | 办公费 | 1.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 36.31 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 0.59 | |
30103 | 奖金 | 90.96 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.26 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 17.29 | 30206 | 电费 | 3.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.64 | 30207 | 邮电费 | 3.45 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.19 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.36 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.34 | 30211 | 差旅费 | 4.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 23.09 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 1.92 | 30213 | 维修(护)费 | 0.85 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 53.94 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.61 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 5.61 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.08 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 45.01 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.53 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 8.92 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 12.79 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.76 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 12.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.02 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 318.92 | 公用经费合计 | 64.57 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市荣昌区交通局(本级) | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 824.63 | 824.63 | 824.63 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 824.63 | 824.63 | 824.63 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 824.63 | 824.63 | 824.63 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 824.63 | 824.63 | 824.63 | |||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区交通局(本级) | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市荣昌区交通局(本级) | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 64.57 |
(一)支出合计 | 9.50 | 12.47 | 11.14 | (一)行政单位 | 64.57 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4.50 | 2.67 | 2.17 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 1 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 4.50 | 2.67 | 2.17 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 5.00 | 9.80 | 8.97 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | — | 8.97 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | 1 | |
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 186 | (一)政府采购支出合计 | 346.50 |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 1,120 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | 346.50 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | — | |||
三、培训费 | — | — | 2.15 | ||
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
项目1 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区原公社邮递员、乡办邮政人员医疗补助资金 | 项目编码: | 50015322T000000095109 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 杨绪 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 123,720.00 | 123,720.00 | 123,720.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 123,720.00 | 123,720.00 | 123,720.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
按荣交函[2018]252号文件精神,对符合补助条件的原公社邮递员、乡办邮政人员按月发放医疗补助。2022年补助90人,发放补助资金123720元。 | 按荣交函[2018]252号文件精神,对符合补助条件的原公社邮递员、乡办邮政人员按月发放医疗补助。2022年补助90人,发放补助资金123720元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
补助人数 | 人 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
补助合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
补助按时到位率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
补助政策知晓率 | % | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
受补助对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目2 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区公路工程质量技术服务经费 | 项目编码: | 50015322T000000095129 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 洪志飞 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 200,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 200,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成公路工程混凝土强度抗压质量检测服务,检测公路58条,检测里程100公里,出具质检报告58份。 | 完成公路工程混凝土强度抗压质量检测服务,检测公路58条,检测里程100公里,出具质检报告73份。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
出具质检报告数 | 份 | ≥ | 58 | 73 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
检测公路里程数 | 公里 | ≥ | 100 | 101.98 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
检测公路条数 | 条 | ≥ | 58 | 58 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
检测覆盖率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
检测准确率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
项目3 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区交通综合事务管理经费 | 项目编码: | 50015322T000000095163 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 杨绪 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 3,803,900.00 | 3,283,900.00 | 3,283,900.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 3,803,900.00 | 3,283,900.00 | 3,283,900.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
按照职能职责,通过开展党建工作、群团工作、舆情工作、内部审计工作、法治工作、安全培训等,提升荣昌交通系统综合管理能力。按时支付施济桥赔付款,铜荣路土地租金、企业参战人员生活困难补助。 | 开展消防、法治知识培训4次;支付施济桥赔付款150万元,按时支付铜荣路土地租金、企业参战退役人员生活困难补助。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
累计偿还金额 | 万元 | = | 2400 | 2550 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
培训班次 | 个 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
租赁数量 | 亩 | = | 43.84 | 43.84 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
补助合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
补助按时到位率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
培训计划按时完成率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
网络舆情管理及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
培训人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目4 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区普通道路货物运输安全监管项目 | 项目编码: | 50015322T000000095251 | 自评总分: | 96.80 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 田亮 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 500,000.00 | 360,000.00 | 244,500.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 500,000.00 | 360,000.00 | 244,500.00 | 68 | 10.00 | 6.80 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
建设普通道路货物运输安全监管平台,搭建货运企业安全管理服务及货运车辆安全集中监管服务系统,配备录音电话、电脑,激光打印机、空调、档案柜、显示屏等硬件设备,建设周期120天,系统验收合格投入使用。 | 建设普通道路货物运输安全监管平台,搭建货运企业安全管理服务及货运车辆安全集中监管服务系统,配备录音电话、电脑,激光打印机、空调、档案柜、显示屏等硬件设备,建设周期120天,系统验收合格投入使用。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
软件采购数量 | 项 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
硬件采购数量 | 项 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
系统验收合格率 | % | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
建设周期 | 天 | ≥ | 120 | 120 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
系统正常使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
用户满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目5 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | XB89古镇路段路面改造工程 | 项目编码: | 50015322T000000095910 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 廖大容 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
升级改造公路0.7公里,道路等级二级,路基宽度11.5米,路面宽度10米,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | 升级改造公路0.78公里,道路等级二级,路基宽度11.5米,路面宽度10米,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.7 | 0.78 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 308 | 282.52 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目6 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区峰高至万灵段升级改造工程 | 项目编码: | 50015322T000000095925 | 自评总分: | 99.50 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 廖大容 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 5,525,303.57 | 5,525,303.57 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 5,525,303.57 | 5,525,303.57 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
升级改造公路1公里,道路等级三级,路基宽度7.5米,路面宽度6.5米,按计划施工,按时完成工程进度,无建设事故发生,交工验收合格。 | 升级改造公路1.03公里,道路等级三级,路基宽度7.5米,路面宽度6.5米,按计划施工,按时完成工程进度,无建设事故发生,交工验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 1 | 1.03 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 536 | 538.69 | 0.5 | 95 | 10 | 9.5 | |||
项目7 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 昌元街道螺罐山至新峰桥段改建工程 | 项目编码: | 50015322T000000095947 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 廖大容 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
升级改造公路0.2公里,建中桥一座,路面宽度7米,双向两车道,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | 升级改造公路0.22公里,建中桥一座,路面宽度7米,双向两车道,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
工程完成率 | % | ≥ | 90 | 92 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.2 | 0.22 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 1715 | 1686.86 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目8 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | S303城区至古昌路面改造工程 | 项目编码: | 50015322T000000095951 | 自评总分: | 98.06 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 廖大容 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,765,274.11 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,765,274.11 | 88 | 10.00 | 8.80 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
改造公路1.35公里,道路等级为三级,路基宽度7.5米,路面宽度为6.5米,双向两车道,按时完成工程进度,无建设事故发生,交工验收合格。 | 改造公路1.34公里,道路等级为三级,路基宽度7.5米,路面宽度为6.5米,双向两车道,按时完成工程进度,无建设事故发生,交工验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 1.35 | 1.34 | 0.74 | 92.6 | 10 | 9.26 | |||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 145 | 131.3 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目9 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 昌州街道杜家坝至高升桥段改建工程 | 项目编码: | 50015322T000000095966 | 自评总分: | 92.96 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 廖大容 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 4,412,696.43 | 1,601,436.43 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 4,412,696.43 | 1,601,436.43 | 36 | 10.00 | 3.60 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
改造公路0.55公里,路基宽度7.5米,路面宽度为6.5米,双向两车道,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | 改造公路0.56公里,路基宽度7.5米,路面宽度为6.5米,双向两车道,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
工程完成率 | % | ≥ | 90 | 94.36 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.55 | 0.56 | 0 | 100 | 10 | 10 | 受疫情影响,年底前未完成支付。 | ||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 777 | 782 | 0.64 | 93.6 | 10 | 9.36 | |||
项目10 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区S303双河至泸州界路面改造工程 | 项目编码: | 50015322T000000095982 | 自评总分: | 97.80 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 廖大容 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 3,920,000.00 | 3,074,960.15 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 3,920,000.00 | 3,074,960.15 | 78 | 10.00 | 7.80 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
改造公路1.8公里,道路等级二级,路基宽度8.5米,路面宽度7米,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | 改造公路1.72公里,道路等级二级,路基宽度8.5米,路面宽度7米,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 1.8 | 2.17 | 0 | 100 | 10 | 10 | 受疫情影响,年底前未完成支付。 | ||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 215 | 180.35 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目11 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区S546清江至安富段升级改造工程 | 项目编码: | 50015322T000000095995 | 自评总分: | 98.50 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 廖大容 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 9,580,000.00 | 8,182,702.26 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 9,580,000.00 | 8,182,702.26 | 85 | 10.00 | 8.50 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
改造公路2.5公里,道路等级二级,路基宽度8.5米,路面宽度7.0米,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | 改造公路2.71公里,道路等级二级,路基宽度8.5米,路面宽度7.0米,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 2.5 | 2.71 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 383 | 301.34 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目12 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区S546双河至永川界路面改造工程 | 项目编码: | 50015322T000000096000 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 廖大容 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
改造公路0.8公里,道路等级二级,路基宽度8.5米,路面宽度7.0米,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | 改造公路0.88公里,道路等级二级,路基宽度8.5米,路面宽度7.0米,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.8 | 0.88 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 219 | 203.86 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目13 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 万灵古镇景区连接线工程 | 项目编码: | 50015322T000000096039 | 自评总分: | 93.10 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 廖大容 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 4,050,000.00 | 1,274,564.27 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 4,050,000.00 | 1,274,564.27 | 31 | 10.00 | 3.10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
改造公路0.45公里,其中万灵桥至高升桥段7.1公里,四级公路,路基宽度6.5米,路面宽度5.5米;沙堡村花生坡至玉鼎村井场坝段长2.4公里,路基宽度12米,路面宽度10.5米,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | 改造公路0.48公里,其中万灵桥至高升桥段7.1公里,四级公路,路基宽度6.5米,路面宽度5.5米;沙堡村花生坡至玉鼎村井场坝段长2.4公里,路基宽度12米,路面宽度10.5米,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.45 | 0.48 | 0 | 100 | 10 | 10 | 受疫情影响,年底前未完成支付。 | ||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 860 | 835.2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目14 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | S546荣昌区吴家至盘龙升级改造工程二期(盘龙绕镇路) | 项目编码: | 50015322T000000096047 | 自评总分: | 98.60 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 廖大容 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 6,549,117.08 | 5,630,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 6,549,117.08 | 5,630,000.00 | 86 | 10.00 | 8.60 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
改造公路0.45公里,道路等级二级,沥青混凝土路面,路基宽度8.5米,路面宽度7米,双向两车道,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | 改造公路0.46公里,道路等级二级,沥青混凝土路面,路基宽度8.5米,路面宽度7米,双向两车道,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
工程完成率 | % | ≥ | 70 | 76.32 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.45 | 0.46 | 0 | 100 | 10 | 10 | 受疫情影响,年底前未完成支付。 | ||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 1465 | 1425.02 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目15 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区环线高速公路和永荣自(清江至川渝界)高速公路PPP项目 | 项目编码: | 50015322T000000109158 | 自评总分: | 90.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 莫成忠 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成荣昌区环线高速公路和永荣自(清江至川渝界)高速公路PPP项目工程可行性报告、环境影响评价等前期工作,按高速公路标准建成高速公路27.5公里,双向四车道,设计速度100公里/小时,完成项目质量检测、绩效考核等工作。 | 完成永荣自(清江至川渝界)高速公路工程可行性研究报告编制及荣昌区环线高速公路工程可行性研究报告修编采购工作,编制单位按要求开展编制工作。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
购买服务数量 | 项 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
服务质量达标率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务按时完成率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
服务成果应用率 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
购买服务单价 | 万元 | ≤ | 50 | 38.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目16 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 2021年部分交通补助资金-农村公路日常养护项目 | 项目编码: | 50015322T000002093229 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 唐强 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 6,818,301.96 | 3,409,150.98 | 3,409,150.98 | ||||||||
其中:财政拨款 | 6,818,301.96 | 3,409,150.98 | 3,409,150.98 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成我区国道43.592公里,省道219.978公里,县道50.55公里,乡道14.21公里的日常养护和绿化工作,日常养护每月考核达标95%以上,养护工程验收合格率100%,按实际结算金额支付工程款。 | 完成我区国道43.592公里,省道219.978公里,县道50.55公里,乡道14.21公里的日常养护和绿化工作,日常养护每月考核达标95%以上,养护工程验收合格率100%,按实际结算金额支付工程款。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
公路养护里程 | 公里 | ≥ | 328.33 | 328.33 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路路面破损率 | % | ≤ | 10 | 7.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路问题整改及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
项目17 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | S448仁义至大足界至川渝界升级改造工程 | 项目编码: | 50015322T000002137017 | 自评总分: | 10.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 廖大容 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 | 0.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
S448仁义至大足界至川渝界升级改造公路0.75公里,路基宽度8.5米,路面宽度7.5米,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | 受疫情及审计影响,该项目未完成当年目标。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 受疫情及审计影响,该项目未完成当年目标。 | ||
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.75 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 受疫情及审计影响,该项目未完成当年目标。 | ||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 受疫情及审计影响,该项目未完成当年目标。 | ||
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 受疫情及审计影响,该项目未完成当年目标。 | ||
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 受疫情及审计影响,该项目未完成当年目标。 | ||
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 受疫情及审计影响,该项目未完成当年目标。 | ||
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 510 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 受疫情及审计影响,该项目未完成当年目标。 | ||
项目18 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 公路桥梁危桥改造加固费 | 项目编码: | 50015322T000002137561 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 谢万友 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 2,486,292.16 | 2,486,292.16 | 2,486,292.16 | ||||||||
其中:财政拨款 | 2,486,292.16 | 2,486,292.16 | 2,486,292.16 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
预计对道姑桥、观胜桥、双河桥桥梁进行维修加固,新建双河朱打桥,工程验收合格。 | 对道姑桥、观胜桥、双河桥桥梁进行维修加固,新建双河朱打桥,工程验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
维护桥梁数 | 座 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
工程进度达标率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
桥梁通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
项目19 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | XB92峰高到万灵升级改造工程 | 项目编码: | 50015322T000002137698 | 自评总分: | 99.50 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 廖大容 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 1,749,994.91 | 1,749,994.91 | 1,749,994.91 | ||||||||
其中:财政拨款 | 1,749,994.91 | 1,749,994.91 | 1,749,994.91 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
升级改造公路0.3公里,道路等级三级,路基宽度7.5米,路面宽度6.5米,按计划施工,按时完成工程进度,无建设事故发生,交工验收合格。 | 升级改造公路0.32公里,道路等级三级,路基宽度7.5米,路面宽度6.5米,按计划施工,按时完成工程进度,无建设事故发生,交工验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.3 | 0.32 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 536 | 538.69 | 0.5 | 95 | 10 | 9.5 | |||
项目20 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | S303双河至泸州界路面改造工程 | 项目编码: | 50015322T000002137864 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 廖大容 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
改造公路0.3公里,道路等级二级,路基宽度8.5米,路面宽度7米,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | 改造公路0.38公里,道路等级二级,路基宽度8.5米,路面宽度7米,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.3 | 0.38 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 215 | 180.35 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目21 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区综合交通运输“十四五”发展规划(含综合立体交通规划研究) | 项目编码: | 50015322T000002138001 | 自评总分: | 94.70 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 刘登富 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 395,000.00 | 395,000.00 | 184,300.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 395,000.00 | 395,000.00 | 184,300.00 | 47 | 10.00 | 4.70 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成荣昌区综合交通运输“十四五”发展规划(含荣昌区综合立体交通规划研究)编制工作,编制成果通过需方组织和专家评审会以及区政府常务会审定。 | 完成荣昌区综合交通运输“十四五”发展规划(含荣昌区综合立体交通规划研究)编制工作,编制成果通过需方组织和专家评审会以及区政府常务会审定。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
购买服务数量 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
服务质量达标率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务按时完成率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
服务成果应用率 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
购买服务单价 | 万元 | ≤ | 50 | 21.93 | 0 | 100 | 10 | 10 | 受疫情影响,部分工作由我局自行完成,实际购买单价小于计划数。 | ||
项目22 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 大内高速公路清流出口资金 | 项目编码: | 50015322T000002200144 | 自评总分: | 82.70 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 邬剑 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 17,951,220.00 | 17,951,220.00 | 4,837,186.57 | ||||||||
其中:财政拨款 | 17,951,220.00 | 17,951,220.00 | 4,837,186.57 | 27 | 10.00 | 2.70 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
升级改造公路4.5公里,路基宽度8.5米,路面宽度7.5米,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | 升级改造公路1.21公里,路基宽度8.5米,路面宽度7.5米,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
工程完成率 | % | ≥ | 10 | 13.47 | 0 | 100 | 15 | 15 | 当年计划目标设置偏低,实际完成工程量的13.47%。 | ||
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 4.5 | 1.21 | 73.11 | 0 | 10 | 0 | 受疫情及征地影响,当年未完成计划目标。 | ||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路工程单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 400 | 400 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目23 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 2021年部分交通补助资金-港航海事业务费 | 项目编码: | 50015322T000002202984 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 李霞 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 33,419.66 | 33,419.66 | 33,419.66 | ||||||||
其中:财政拨款 | 33,419.66 | 33,419.66 | 33,419.66 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障港行海事工作顺利开展,保障工作人数4人,保障及时。 | 保障港行海事工作顺利开展,保障工作人数4人,保障及时。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
保障业务工作人数 | 人 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
保障及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
运转保障率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
保障业务工作人员满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目24 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 2021年部分交通补助资金-区县航道日常维护费 | 项目编码: | 50015322T000002203454 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 易小勇 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成荣昌区万灵镇沙堡船闸航道管理房建设,建筑面积约182平方米,验收合格。 | 完成荣昌区万灵镇沙堡船闸航道管理房建设,建筑面积约182平方米,验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
建设面积 | 平方米 | ≥ | 182 | 184.17 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
项目按计划完工率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
正常使用年限 | 年 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
单位建设成本 | 元/平方米 | ≤ | 2375 | 2345.66 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目25 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 2021年部分交通补助资金-港航安全环保专项整治经费 | 项目编码: | 50015322T000002203647 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 易小勇 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 210,852.31 | 210,852.31 | 210,852.31 | ||||||||
其中:财政拨款 | 210,852.31 | 210,852.31 | 210,852.31 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
全年开展安全隐患整治3次,验收合格。 | 全年开展安全隐患整治3次,验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
开展安全隐患整治次数 | 次 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
安全隐患整治验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
安全隐患及时整改率 | % | ≥ | 90 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
安全隐患整改率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
项目26 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 2021年部分交通补助资金-农村客运营运补贴资金 | 项目编码: | 50015322T000002203675 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 杨雅芸 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 265,600.00 | 265,600.00 | 265,600.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 265,600.00 | 265,600.00 | 265,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
对我区乡镇至行政村(含区县政府所在地城区以外的街道),行政村至行政村的农村客运车辆予以营运补贴,补贴标准为区财政给予1.5元/座·天,市财政按照区财政的标准1:1配套。 | 对我区乡镇至行政村(含区县政府所在地城区以外的街道),行政村至行政村的农村客运车辆予以营运补贴,补贴标准为区财政给予1.5元/座·天,市财政按照区财政的标准1:1配套。全年补助车辆33辆,座位数642座。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
补助车辆数 | 辆 | ≥ | 33 | 33 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
补助座位数 | 座 | ≥ | 640 | 642 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
补助合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
补助发放及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
补助政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
受补助企业满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目27 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 2021年部分交通补助资金-国省道桥隧检测维护 | 项目编码: | 50015322T000002203702 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 谢万友 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成荣昌区国省县道桥梁经常性检查及定期检查,其中定期检查桥梁83座,经常性检查桥梁69座,提交试验检测报告。 | 完成荣昌区国省县道桥梁经常性检查及定期检查,其中定期检查桥梁88座,经常性检查桥梁71座,提交试验检测报告。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
检查桥梁数 | 座 | ≥ | 152 | 159 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
检查报告合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
检查按时完成率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
桥梁通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
项目28 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 2021年部分交通补助资金-地方公路养护补差 | 项目编码: | 50015322T000002203855 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 唐强 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 254,048.25 | 254,048.25 | 254,048.25 | ||||||||
其中:财政拨款 | 254,048.25 | 254,048.25 | 254,048.25 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成我区国道43.592公里,省道219.978公里,县道50.55公里,乡道14.21公里的日常养护和绿化工作,日常养护每月考核达标95%以上,养护工程验收合格率100%,按实际结算金额支付工程款。 | 完成我区国道43.592公里,省道219.978公里,县道50.55公里,乡道14.21公里的日常养护和绿化工作,日常养护每月考核达标95%以上,养护工程验收合格率100%,按实际结算金额支付工程款。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
公路养护里程数 | 公里 | ≥ | 328.33 | 328.33 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路路面破损率 | % | ≤ | 10 | 7.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路问题整改及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
项目29 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 2021年部分交通补助资金-国省道桥梁护栏升级改造 | 项目编码: | 50015322T000002203892 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 谢万友 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 610,000.00 | 610,000.00 | 610,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 610,000.00 | 610,000.00 | 610,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
维护杨家坝桥、清江桥、化龙桥、刘家坝桥桥梁栏杆260米,工程交工验收合格。 | 维护杨家坝桥、清江桥、化龙桥、刘家坝桥桥梁栏杆267.9米,工程交工验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
维护桥梁栏杆数 | 米 | ≥ | 260 | 267.9 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
工程进度达标率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
桥梁通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
项目30 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 2021年部分交通补助资金-公益性交通运输装备项目 | 项目编码: | 50015322T000002203955 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 段和平 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
采购交通运输装备1项,验收合格并投入使用。 | 采购新能源公务车1项,验收合格并投入使用。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
设备购置数量 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
设备质量合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
设备使用期限 | 年 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
设备利用率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
使用者满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目31 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 2021年部分交通补助资金-区县证牌卡制作工作经费 | 项目编码: | 50015322T000002204281 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 魏飞燕 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 40,300.00 | 40,300.00 | 40,300.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 40,300.00 | 40,300.00 | 40,300.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障证牌卡制作工作顺利开展,保障工作人数4人,保障及时。 | 保障证牌卡制作工作顺利开展,保障工作人数5人,保障及时。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
保障业务工作人数 | 人 | ≥ | 4 | 5 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
保障及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
运转保障率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
保障业务工作人员满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目32 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 2021年第一批车辆购置税收入补助资金(施济桥改造) | 项目编码: | 50015322T000002204332 | 自评总分: | 98.80 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 张世骥 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 3,760,327.30 | 1,880,163.65 | 1,648,392.62 | ||||||||
其中:财政拨款 | 3,760,327.30 | 1,880,163.65 | 1,648,392.62 | 88 | 10.00 | 8.80 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成对荣昌区施济桥的加固维修和病害处置,加固维修桥梁300米,成本低于1.25万元/米,建设周期240天,交工验收合格,加固维修后达到二类及以上桥梁要求。 | 完成对荣昌区施济桥的加固维修和病害处置,加固维修桥梁303米,成本1.17万元/米,建设周期206天,交工验收合格,加固维修后达到二类及以上桥梁要求。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
桥梁建成规模 | 米 | ≥ | 300 | 303 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
桥梁建设周期 | 天 | ≤ | 240 | 206 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
桥梁通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
桥梁建设单位成本 | 元/米 | ≤ | 12500 | 11703.73 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目33 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 交通专项补助资金(2021年普通公路非现场治超点建设) | 项目编码: | 50015322T000002209744 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 涂彬 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
建设芦篙山超限超载动态监控检测执法系统(含称重系统、车牌抓拍系统、视频监控系统、电子卡口抓拍系统等),实现对行驶公路段车辆全天候24小时不间断数据采集和分析。 | 完成建设芦篙山超限超载动态监控检测执法系统(含称重系统、车牌抓拍系统、视频监控系统、电子卡口抓拍系统等),实现对行驶公路段车辆全天候24小时不间断数据采集和分析。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
软件采购数量 | 套 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
硬件采购数量 | 套 | ≥ | 5 | 6 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
系统验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
建设周期 | 月 | ≤ | 3 | 2.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
系统正常使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
用户满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目34 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 2020年度农村客运油价补助资金 | 项目编码: | 50015322T000002209762 | 自评总分: | 99.10 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 杨雅芸 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 8,200,000.00 | 4,100,000.00 | 3,732,370.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 8,200,000.00 | 4,100,000.00 | 3,732,370.00 | 91 | 10.00 | 9.10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
对我区农村客运车辆给予燃油补助,农村客运车辆补助标准为9座以下的860元/月,10-19座的1120元/月,20-29座的1290元/月,30座以上的1720元/月。本年计划发放2020年度燃油补贴。 | 对我区农村客运车辆给予燃油补助,农村客运车辆补助标准为9座以下的860元/月,10-19座的1120元/月,20-29座的1290元/月,30座以上的1720元/月。本年发放2020年度燃油补贴,补助车辆230辆。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
补助车辆数 | 辆 | ≥ | 230 | 230 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
补助合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
补助发放及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
补助政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
受补助企业满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目35 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 2020年农村水路客运油价补贴资金 | 项目编码: | 50015322T000002209800 | 自评总分: | 0.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 李霞 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 13,200.00 | 6,600.00 | 0.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 13,200.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
对我区农村客运船舶给予燃油补助,本年计划发放2020年度燃油补贴。 | 该项补助已于2021年12月发放。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
补助船舶数 | 艘 | ≥ | 2 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 该项补助已于2021年12月发放。 | ||
补助合格率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 该项补助已于2021年12月发放。 | ||
补助发放及时率 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 该项补助已于2021年12月发放。 | ||
补助政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 该项补助已于2021年12月发放。 | ||
受补助企业满意度 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 该项补助已于2021年12月发放。 | ||
项目36 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | S448仁义至大足界至川渝界改造工程 | 项目编码: | 50015322T000002314595 | 自评总分: | 20.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 廖大容 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 678,785.88 | 678,785.88 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 678,785.88 | 678,785.88 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
S448仁义至大足界至川渝界升级改造公路0.1公里,路基宽度8.5米,路面宽度7.5米,按计划开工,按进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。 | 受疫情及审计影响,该项目未完成当年目标。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 受疫情及审计影响,该项目未完成当年目标。 | ||
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 受疫情及审计影响,该项目未完成当年目标。 | ||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 受疫情及审计影响,该项目未完成当年目标。 | ||
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 受疫情及审计影响,该项目未完成当年目标。 | ||
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 受疫情及审计影响,该项目未完成当年目标。 | ||
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 受疫情及审计影响,该项目未完成当年目标。 | ||
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 510 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 受疫情及审计影响,该项目未完成当年目标。 | ||
项目37 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 2019年度农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴资金 | 项目编码: | 50015322T000002315902 | 自评总分: | 10.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 杨雅芸 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 321,580.00 | 321,580.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 321,580.00 | 321,580.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
对我区燃油型公交车以及农村客运车辆给予燃油补助,补助标准为9座以下的860元/月,10-19座的1120元/月,20-29座的1290元/月,30座以上的1720元/月。本年发放2019年度补助资金。 | 该项补助已于2020年发放。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
补助车辆数 | 辆 | ≥ | 300 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 该项补助已于2020年发放。 | ||
补助船舶数 | 艘 | ≥ | 2 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 该项补助已于2020年发放。 | ||
补助合格率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 该项补助已于2020年发放。 | ||
补助发放及时率 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 该项补助已于2020年发放。 | ||
补助政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 该项补助已于2020年发放。 | ||
受补助企业满意度 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 该项补助已于2020年发放。 | ||
项目38 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 招商投资促进工作项目 | 项目编码: | 50015322T000002413797 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 田亮 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
用于保障招商投资促进工作顺利进行。全年计划招商引资企业3家,签约合同6亿元。 | 用于保障招商投资促进工作顺利进行。全年招商引资引入企业3家,签约合同6.03亿元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
接洽次数 | 次 | ≥ | 25 | 31 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
引入企业数 | 家 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
签约合同金额 | 亿元 | ≥ | 6 | 6.03 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
企业满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目39 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 安荣合高速公路(北环段) | 项目编码: | 50015322T000002690397 | 自评总分: | 90.90 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 刘登富 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 1,000,000.00 | 94,500.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 1,000,000.00 | 94,500.00 | 9 | 10.00 | 0.90 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
用于保障安荣合高速公路(北环段)前期各项工作顺利开展。道路总长150公里,其中荣昌段64公里,北环段42.3公里。 | 完成安荣合高速公路(北环段)工可报告编制采购工作,编制单位按要求开展编制工作。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
购买服务数量 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
服务质量达标率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务按时完成率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
服务成果应用率 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
购买服务单价 | 万元 | ≤ | 200 | 189 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目40 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 项目编码: | 50015322T000002737522 | 自评总分: | 10.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 张世骥 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 7,090,000.00 | 0.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 7,090,000.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成我区国省道养护工程,为群众出行提供安全的道路环境,保障国省道通畅目标实现。 | 受疫情影响,该项目未完成当年目标。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
公路养护里程 | 公里 | ≥ | 263.57 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 受疫情影响,该项目未完成当年目标。 | ||
公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 受疫情影响,该项目未完成当年目标。 | ||
公路路面破损率 | % | ≤ | 10 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 受疫情影响,该项目未完成当年目标。 | ||
公路问题整改及时率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 受疫情影响,该项目未完成当年目标。 | ||
公路畅通率 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 30 | 0 | 受疫情影响,该项目未完成当年目标。 | ||
项目41 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区疫情防控交通专项资金 | 项目编码: | 50015323T000003344038 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 宋世雄 | 联系电话: | 46782252 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
1、购买种类适宜的疫情防护用品;2、提供足够的后勤保障物资;3、按要求规范设置防疫检查点;4、保障人员物资转运车辆;5、提供疫情防控所必须的其他物资。 | 购买8种类适宜的疫情防护用品,后勤保障107人,防疫检查102.78万人次,疫情防控效果好。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
防疫、后勤物资保障人数 | 人 | ≥ | 100 | 107 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
防疫检查人次 | 万人次 | ≥ | 100 | 102.78 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
购置防疫物资种类数 | 种 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
防疫物资质量合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
防疫物资购买及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
疫情防控效果 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站