重庆市荣昌区交通工程建设中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
单位主要职能职责是:负责全区公路、枢纽站场等交通基础设施建设以及水路工程建设的相关事务性工作; 指导农村公路的建设、养护、安全业务工作;负责路产路权保护等方面的事务性服务工作,维护公路民事权益;建立健全全区普通国、省、县道公路、公路用地和公路服务设施、桥梁信息档案,完善路产档案资料;负责全区国、省、县道公路的养护工程和绿化工作,负责地方航道的养护服务;负责组织全区国、省、县道公路隐患排查整治、灾害的抢险及公路安防工程实施;负责开展全区国、省、县道公路桥梁经常性检查、定期检查和特殊检查;指导各镇街对其辖区范围内乡道、村道及危桥进行整治。
(二)机构设置
重庆市荣昌区交通工程建设中心设置 5个内设机构:综合科、建管科、养护科、技术服务科、安全科 。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计9,775.19万元,支出总计9,775.19万元。收支较上年决算数增加9,775.19万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
2.收入情况。2022年度收入合计5,923.38万元,较上年决算数增加5,923.38万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。其中:财政拨款收入5,923.38万元,占100%;年初结转和结余3,851.80万元。
3.支出情况。2022年度支出合计8,496.27万元,较上年决算增加8,496.27万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。其中:基本支出2,448.24万元,占28.8%;项目支出6,048.03万元,占71.2%;
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1,278.92万元,较上年决算数增加1,278.92万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计8,449.41万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加8,449.41万元,增长100%。主要原因是新增单位,无上年数据。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,850.38万元,较上年决算数增加5,850.38万元,增长100%。主要原因是新增单位,无上年数据。较年初预算数增加1,768.49万元,增长43.3%。主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排S209荣江路(观胜-仁义)路面大修工程项目资金950.00万元,S548龙荣路(新峰加油站至荣吴路口)预防性养护工程项目资金622.72万元等,此外,年初财政拨款结转和结余2,526.03万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,376.41万元,较上年决算数增加8,376.41万元,增长100%。主要原因是新增单位,无上年数据。较年初预算数增加4,294.52万元,增长105.2%。主要原因是年中使用财政通过一般公共预算追加安排项目资金1,768.49万元,以及财政统筹返还一般公共预算存量资金支出2,526.03万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是未使用完的资金已于年底全部上缴财政。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出576.12万元,占6.9%,较年初预算数增加1.77万元,增长0.3%,主要原因是增加了两位职工的一次性退休补贴。
(2)卫生健康支出85.81万元,占1%,较年初预算数减少0.10万元,下降0.1%,主要原因是年中有两位职工退休及1位职工死亡,减少了医保及其他社会保障缴费。
(3)交通运输支出7,555.86万元,占90.2%,较年初预算数增加4,297.52万元,增长131.9%,主要原因是财政通过一般公共预算追加安排项目资金1,768.49万元,使用年中财政统筹返还一般公共预算存量资金支出2,526.03万元。
(4)住房保障支出147.95万元,占1.8%,较年初预算数减少4.67万元,下降3.1%,主要原因是当年有人员减少(退休、死亡)。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,448.24万元。其中:人员经费2,044.17万元,较上年决算数增加2,044.17万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费404.08万元,较上年决算数增加404.08万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入73.00万元,较上年决算数增加73.00万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。本年支出73.00万元,较上年决算数增加73.00万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计39.75万元,较年初预算数减少18.25万元,下降31.5%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出数较预算数有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数增加39.75万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出与年初预算数基本持平,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,费用支出与年初预算数基本持平,主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费39.66万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、国省县道公路养护巡查、农村公路设计检查、交通重点项目建设协调管理、交通行业安全管理、向上争取资金等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。较年初预算数减少13.34万元,下降25.2%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出数较预算数有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加39.66万元,增长100%,主要原因新增单位,无上年数据。
公务接待费0.09万元,主要用于接待合川事务中心来荣学习。费用支出较年初预算数减少4.91万元,下降98.2%,主要原因是本年度只接待了一次来访。较上年支出数增加0.09万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待2批次6人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费154.50元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.97万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是本单位2022年度未发生会议费。本年度培训费支出10.65万元,较上年决算数增加10.65万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对15个项目开展了绩效自评,项目绩效自评涉及资金6,695.90万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
(1)公开范围。本单位共自评15个项目,公开15个项目。
(2)公开内容。详见附件《重庆市荣昌区交通工程建设中心2022年决算公开表》表10项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例
本 单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位所有项目都完成了年度绩效目标。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
刘作琴 023-46746250
附件:重庆市荣昌区交通工程建设中心2022年决算公开表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市荣昌区交通工程建设中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,850.38 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 73.00 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 10.65 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 576.12 | |
九、卫生健康支出 | 85.81 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 73.00 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | 7,602.72 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 147.95 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 5,923.38 | 本年支出合计 | 8,496.27 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 3,851.80 | 年末结转和结余 | 1,278.92 |
总计 | 9,775.19 | 总计 | 9,775.19 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区交通工程建设中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 5,923.38 | 5,923.38 | |||||||||
205 | 教育支出 | 10.65 | 10.65 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 10.65 | 10.65 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 10.65 | 10.65 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 576.13 | 576.13 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 576.13 | 576.13 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.82 | 112.82 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.41 | 56.41 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 406.90 | 406.90 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 85.81 | 85.81 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.81 | 85.81 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 59.96 | 59.96 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.85 | 25.85 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 73.00 | 73.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 73.00 | 73.00 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 73.00 | 73.00 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 5,029.85 | 5,029.85 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 2,885.72 | 2,885.72 | ||||||||
2140104 | 公路建设 | 94.62 | 94.62 | ||||||||
2140106 | 公路养护 | 867.02 | 867.02 | ||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,924.08 | 1,924.08 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 2,144.13 | 2,144.13 | ||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,144.13 | 2,144.13 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 147.95 | 147.95 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 147.95 | 147.95 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 147.95 | 147.95 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市荣昌区交通工程建设中心 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 8,496.27 | 2,448.24 | 6,048.03 | ||||||
205 | 教育支出 | 10.65 | 10.65 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 10.65 | 10.65 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 10.65 | 10.65 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 576.13 | 576.13 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 576.13 | 576.13 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.82 | 112.82 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.41 | 56.41 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 406.90 | 406.90 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 85.81 | 85.81 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.81 | 85.81 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 59.96 | 59.96 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.85 | 25.85 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 73.00 | 73.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 73.00 | 73.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 73.00 | 73.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 7,602.74 | 1,627.70 | 5,975.04 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 5,458.61 | 1,627.70 | 3,830.91 | |||||
2140104 | 公路建设 | 2,620.65 | 2,620.65 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 867.02 | 867.02 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,970.94 | 1,627.70 | 343.24 | |||||
21406 | 车辆购置税支出 | 2,144.13 | 2,144.13 | ||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,144.13 | 2,144.13 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 147.95 | 147.95 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 147.95 | 147.95 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 147.95 | 147.95 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区交通工程建设中心 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 5,850.38 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 73.00 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 10.65 | 10.65 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 576.12 | 576.12 | ||||
九、卫生健康支出 | 85.81 | 85.81 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 73.00 | 73.00 | ||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | 7,555.86 | 7,555.86 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 147.95 | 147.95 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 5,923.38 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 2,526.03 | 二十五、债务付息支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 2,526.03 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 8,449.41 | 8,376.41 | 73.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 8,449.41 | 总计 | 8,449.41 | 8,376.41 | 73.00 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区交通工程建设中心 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 8,376.41 | 2,448.24 | 5,928.17 | |||
205 | 教育支出 | 10.65 | 10.65 | |||
20508 | 进修及培训 | 10.65 | 10.65 | |||
2050803 | 培训支出 | 10.65 | 10.65 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 576.13 | 576.13 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 576.13 | 576.13 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.82 | 112.82 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.41 | 56.41 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 406.90 | 406.90 | |||
210 | 卫生健康支出 | 85.81 | 85.81 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.81 | 85.81 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 59.96 | 59.96 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.85 | 25.85 | |||
214 | 交通运输支出 | 7,555.88 | 1,627.70 | 5,928.18 | ||
21401 | 公路水路运输 | 5,411.75 | 1,627.70 | 3,784.05 | ||
2140104 | 公路建设 | 2,620.65 | 2,620.65 | |||
2140106 | 公路养护 | 867.02 | 867.02 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,924.08 | 1,627.70 | 296.38 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 2,144.13 | 2,144.13 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,144.13 | 2,144.13 | |||
221 | 住房保障支出 | 147.95 | 147.95 | |||
22102 | 住房改革支出 | 147.95 | 147.95 | |||
2210201 | 住房公积金 | 147.95 | 147.95 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市荣昌区交通工程建设中心 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,613.29 | 302 | 商品和服务支出 | 401.83 | 310 | 资本性支出 | 2.24 |
30101 | 基本工资 | 417.64 | 30201 | 办公费 | 10.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 17.02 | 30202 | 印刷费 | 0.53 | 31002 | 办公设备购置 | 2.24 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 769.99 | 30205 | 水费 | 1.11 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 112.82 | 30206 | 电费 | 3.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 56.41 | 30207 | 邮电费 | 8.49 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.96 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 0.22 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 16.78 | 30211 | 差旅费 | 142.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 147.95 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 14.72 | 30213 | 维修(护)费 | 1.60 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 430.88 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 10.65 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 20.30 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 381.09 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 19.81 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 25.80 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 56.15 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 3.69 | 30229 | 福利费 | 7.24 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 112.17 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2,044.17 | 公用经费合计 | 404.08 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市荣昌区交通工程建设中心 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区交通工程建设中心 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市荣昌区交通工程建设中心 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 58.00 | 54.23 | 39.75 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 53.00 | 49.23 | 39.66 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 11 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 53.00 | 49.23 | 39.66 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 0.09 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | — | 0.09 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | 6 | |
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | 5 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 10 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 2 | (一)政府采购支出合计 | |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 6 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | — | |||
三、培训费 | — | — | 10.65 | ||
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
项目1 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | S209荣江路(观胜-仁义)路面大修工程 | 项目编码: | 50015322T000002679203 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 罗进 | 联系电话: | 46746250 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成S209荣江路(观胜-仁义)4.7公里的路面大修工程。建设内容包含路面工程、路基工程、桥涵工程、安全设施工程等。 | 已完成S209荣江路(观胜-仁义)4.7公里的路面大修工程。建设内容包含路面工程、路基工程、桥涵工程、安全设施工程等。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 4.7 | 4.7 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路工程成本节约 | % | ≥ | 3 | 3.8 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目2 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 农村公路养护资金 | 项目编码: | 50015323T000002741052 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 胡雷 | 联系电话: | 46746250 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成我区农村公路71.37公里的日常养护,其中县道50.55公里、乡道14.21公里、村道6.61公里,为群众出行提供安全的道路环境,保障农村公路通畅目标实现。 |
完成了我区农村公路71.37公里的日常养护,其中县道50.55公里、乡道14.21公里、村道6.61公里,为群众出行提供安全的道路环境,保障农村公路通畅目标实现。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
公路养护里程 | 公里 | ≥ | 71.37 | 71.37 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路路面破损率 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路问题整改及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公路畅通率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目3 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区G348峰高至邮亭、安富至四川界路面改造工程、荣昌区老成渝路峰高至安富段路面改造工程 | 项目编码: | 50015322T000000095181 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 张世骥 | 联系电话: | 46746250 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 13,011,106.93 | 13,011,106.93 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 13,011,106.93 | 13,011,106.93 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
2022年完成3.4公里建设任务,工程验收合格,建设事故发生率小于2%,每公里建设成本低于400万元。 | 2022年5月完成竣工验收,工程验收合格,建设事故发生率为零,每公里建设成本低于400万元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
建成规模 | 公里 | ≥ | 3.4 | 3.4 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
主体工程完成率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
建设事故发生率 | % | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程进度达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路畅通率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 400 | 383 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目4 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区S209城区至仁义路面改造工程 | 项目编码: | 50015322T000000095188 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 张瀚 | 联系电话: | 46746250 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 6,740,000.00 | 6,740,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 6,740,000.00 | 6,740,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
2022年完成2.6公里建设任务,工程验收合格,建设事故发生率小于2%,每公里建设成本低于270万元。 | 2021年4月完成交工验收,工程验收合格,建设事故发生率为0%,每公里建设成本260万元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
建成规模 | 公里 | ≥ | 2.6 | 2.6 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
主体工程完工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
建设事故发生率 | % | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 270 | 260 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目5 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区S209城区至直升路面改造工程 | 项目编码: | 50015322T000000095202 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 张世骥 | 联系电话: | 46746250 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
2022年完成1.2公里建设任务,工程验收合格,建设事故发生率小于2%,每公里建设成本低于300万元。 | 2021年5月完成交工验收,工程验收合格,2022年处于质量缺陷责任期内,无建设事故发生,每公里建设成本低于300万元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
建成规模 | 公里 | ≥ | 1.2 | 1.2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
主体工程完成率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
建设事故 发生率 | % | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
按计划开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 300 | 300 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目6 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区S302吴家至大足界路面改造工程、荣昌区S209吴家至四川界路面改造工程 | 项目编码: | 50015322T000000095190 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 张瀚 | 联系电话: | 46746250 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 4,310,000.00 | 4,310,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 4,310,000.00 | 4,310,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
2022年完成2.2公里建设任务,工程验收合格,建设事故发生率小于2%,每公里建设成本低于230万元。 | 2021年1月完成交工验收,工程验收合格,建设事故发生率为0%,每公里建设成本低于230万元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
建成规模 | 公里 | ≥ | 2.2 | 2.2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
主体工程完成率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
建设事故发生率 | % | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程进度达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 230 | 195.9 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目7 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区S303尚书至三道水段路面改造工程 | 项目编码: | 50015322T000000095207 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 罗进 | 联系电话: | 46746250 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
2022年完成0.5公里建设任务,工程验收合格,建设事故发生率小于2%,每公里建设成本低于200万元。 | 已完成0.62公里建设任务,工程验收合格,建设事故发生率小于2%,每公里建设成本低于200万元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
建成规模 | 公里 | ≥ | 0.5 | 0.62 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
主体工程完成率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
建设事故发生率 | % | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程进度达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路畅通率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 200 | 178 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目8 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区S546广顺至盘龙路面改造工程 | 项目编码: | 50015322T000000095215 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 邬剑 | 联系电话: | 46746250 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 3,318,175.99 | 3,318,175.99 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 3,318,175.99 | 3,318,175.99 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成荣昌区S546广顺至盘龙路面改造工程3.2公里建设任务,建设事故发生率小于2%,每公里建设成本低于100万元。工程验收合格,办理竣工结算,交付使用。 | 已完成荣昌区S546广顺至盘龙路面改造工程3.4公里建设任务,建设事故发生率小于2%,每公里建设成本低于100万元。工程验收合格,办理竣工结算,交付使用。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
建成规模 | 公里 | ≥ | 3.2 | 3.4 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
主体工程完成率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
建设事故发生率 | % | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程进度达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 100 | 97.6 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目9 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区S548龙荣路(仁义过境段K61+100-K64+200)预防性养护工程 | 项目编码: | 50015323T000002740904 | 自评总分: | 95.90 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 胡雷 | 联系电话: | 46746250 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,175,797.76 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,175,797.76 | 59 | 10.00 | 5.90 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成S548龙荣路(仁义过境段K61+100—K64+200)3.1公里的路面预防性养护。建设内容包含路面工程、路基工程等。 | 工程已完工,质量验收合格。已经支付70%进度款,正在做结算审计。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
公路预防性养护里程 | 公里 | ≥ | 3.1 | 3.1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路技术状况达标率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路路面破损率 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路问题整改及时率 | % | ≥ | 93 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
公路设施平均维护成本 | 万元/公里 | ≤ | 70 | 70 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目10 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区S548龙荣路(新峰加油站至荣吴路口)预防性养护工程 | 项目编码: | 50015323T000002740888 | 自评总分: | 96.40 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 胡雷 | 联系电话: | 46746250 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 3,481,250.00 | 2,241,517.83 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 3,481,250.00 | 2,241,517.83 | 64 | 10.00 | 6.40 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成S548龙荣路(新峰加油站至荣吴路口)预防性养护工程9.206公里,工程按时完工,质量验收合格。 |
已完成S548龙荣路(新峰加油站至荣吴路口)预防性养护工程9.206公里,工程按时完工,质量验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
公路预防性养护里程 | 公里 | ≥ | 9.206 | 9.206 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路路面破损率 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路问题整改及时率 | % | ≥ | 93 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路设施平均维护成本 | 万元/公里 | ≤ | 40 | 38.3 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目11 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区公路桥梁维护经费 | 项目编码: | 50015322T000000105940 | 自评总分: | 92.20 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 谢万友 | 联系电话: | 46746250 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 3,210,000.00 | 3,210,000.00 | 1,928,903.95 | ||||||||
其中:财政拨款 | 3,210,000.00 | 3,210,000.00 | 1,928,903.95 | 60 | 10.00 | 6.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
1.观胜桥、蔡家沟桥、桥亭子桥、双柏树桥、银匠河桥、荣泸路公铁立交桥危桥维修加固。2全区83座公路桥梁的定期检查、69座国省县道桥梁的经常性检查。3.6座桥梁的荷载试验检测。 | 1.桥亭子桥、银匠河桥两座桥维修加固已完成。2全区80座公路桥梁的定期检查已完成;71座国省县道桥梁的经常性检查工期一年,2023年7月底到期,已完成66.7%,符合进度要求。3.四座桥梁的荷载试验检测已完成。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
改造桥梁数量 | 座 | = | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
桥梁检测数量 | 座 | = | 158 | 155 | 1.9 | 81 | 20 | 16.2 | |||
整修合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
按计划完工率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
受益群众满意度 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目12 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区公路养护经费 | 项目编码: | 50015322T000000096703 | 自评总分: | 68.20 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 胡雷 | 联系电话: | 46746250 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 18,120,000.00 | 9,600,000.00 | 7,845,568.53 | ||||||||
其中:财政拨款 | 18,120,000.00 | 9,600,000.00 | 7,845,568.53 | 82 | 10.00 | 8.20 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成国道34.592公里,省道210.83公里,县道134.254公里养护工程。 | 已完成了国道34.592公里,省道210.83公里,县道61.269公里养护工程。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
公路养护工程量完成率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
养护里程数 | 公里 | = | 379.676 | 306.691 | 19.22 | 0 | 30 | 0 | 指标值差异是因为峰高到安富18.16公里日常清扫保洁由城管局负责,修补由交建中心负责。另外有几十公里由乡镇负责养护。 | ||
公路养护工程合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
路面完好率 | % | = | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
受益群体满意度 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目13 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区观胜至铜鼓路面改扩建工程 | 项目编码: | 50015322T000000095194 | 自评总分: | 99.30 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 邬剑 | 联系电话: | 46746250 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 2,612,000.00 | 2,440,264.37 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 2,612,000.00 | 2,440,264.37 | 93 | 10.00 | 9.30 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
2022年完成1公里建设任务,工程验收合格,建设事故发生率小于2%,每公里建设成本低于400万元。 |
已完成1公里建设任务,工程验收合格,建设事故发生率小于2%,每公里建设成本低于261万元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
建成规模 | 公里 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
主体工程完成率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
建设事故发生率 | % | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工程进度达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 261 | 244.02 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目14 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区清广二路路面挖补工程 | 项目编码: | 50015323T000002740923 | 自评总分: | 90.10 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 胡雷 | 联系电话: | 46746250 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 1,700,000.00 | 25,440.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 1,700,000.00 | 25,440.00 | 1 | 10.00 | 0.10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成清广二路路面挖补工程5596.5平方米,工程按时完工,质量验收合格。 | 已完成清广二路路面挖补5726.59平方米,工程按时完工,质量验收合格。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
公路养护面积 | 平方米 | ≥ | 5596.5 | 5726.59 | 0 | 100 | 15 | 15 | 合同上养护面积6600平方米,实际按5596.5平方米设计。 | ||
公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路路面破损率 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路问题整改及时率 | % | ≥ | 93 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
公路设施平均维护成本 | 万元/平方米 | ≤ | 260 | 233.1 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
项目15 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区交通工程建设服务经费 | 项目编码: | 50015322T000000095099 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 125-重庆市荣昌区交通局 | 财政归口处室: | 005-经济建设科 | 部门联系人: | 胡雷 | 联系电话: | 46746250 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 1,336,500.00 | 1,036,500.00 | 1,034,897.77 | ||||||||
其中:财政拨款 | 1,336,500.00 | 1,036,500.00 | 1,034,897.77 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
1.对310公里四好农村公路安防设施进行规划设计检测,对受自然灾害或交通事故损毁公路路产进行恢复。2.开展洒水降尘,洒水清扫12.3公里,洒水清扫及时到位。3.应急救援器材、人员安全防护用品采购,开展安全宣传教育、安全培训,进行安全检查与隐患治理,开展应急救援演练等各项工作。 | 完成了对六个出城路口路段进行洒水和清扫作业,分别为古镇路段、铜昌路杜家坝段、铜昌路双河段、荣江路螺罐山段、荣直路段、国道G348南迁段共计12.3公里进行洒水和清扫,对310公里四好农村公路安防设施进行规划设计检测,对受自然灾害或交通事故损毁公路路产进行恢复,应急救援器材、人员安全防护用品采购,开展安全宣传教育、安全培训,进行安全检查与隐患治理,开展应急救援演练等各项工作。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
农村公路里程数 | 公里 | = | 310 | 310 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
洒水清扫公路里程数 | 公里 | ≥ | 12.3 | 12.3 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
应急应援演练次数 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
检测报告合格率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
洒水清扫及时率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
完工时间 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站