重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级)
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
负责拟定智能化相关规划、政策,协调智能化发展中的重大问题。负责推进工业和信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。承担中小企业维权投诉等工作;负责本区大数据智能化发展领导小组办公室相关职责。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理等工作。
(二)单位构成。
重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级为重庆市荣昌区经济和信息化委员会所属二级预算单位,单位类型为行政单位,7个内设科室,行政编制17名,年初实有人员15名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计4940.41万元,其中:本年收入2549.79万元,主要是一般公共预算拨款2549.79万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入2390.62万元,主要是一般公共预算拨款2390.62万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加2124.7万元,主要是基本经费拨款增加72.39万元,项目经费拨款增加2052.31万元。
(二)支出预算:2025年支出合计4940.41万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出1.9万元,社会保障和就业支出178.63万元,卫生健康支出29.63万元,住房保障支出27.22万元,城乡社区支出1090万元,资源勘探工业信息等支出3613.03万元;支出较去年增加2124.7万元,主要是基本支出增加72.39万元,项目支出增加2052.31万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计4940.41万元,其中:本年收入2549.79万元,上年结转收入2390.62万元;一般公共预算财政拨款支出4940.41万元,比2024年增加2124.7万元。其中:基本支出545.89万元,比2024年增加72.39万元,主要原因是增加了3名公务员,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出4394.53万元,比2024年增加2052.31万元,主要原因是增加了重庆市荣昌区城市燃气等老化管道和设施更新改造项目、市级专项资金项目,主要用于荣昌区城市燃气等老化管道和设施更新改造等重点工作。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计0万元,其中:本年收入0万元,上年结转收入0万元;政府性基金预算支出0万元,比2024年增加0万元,主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算41万元,比2024年减少0 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是今年未安排;公务接待费33万元,比2024年减少0万元,主要原因是是招商引资任务逐年增大;公务用车运行维护费8 万元,比2024年减少0万元,主要原因是招商工作、企业安全检查等工作量增加;公务用车购置费 0万元,比2024年减少0万元;主要原因是今年未安排。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费78.17万元,比上年增加0.36万元,主要原因为增加3名公务员;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额3.17万元:政府采购货物预算3.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3.17万元:政府采购货物预算3.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款4394.53万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人:邓建 联系方式:023-61471497
表一 | ||||||
重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
2,549.79 |
一、本年支出 |
4,940.41 |
4,940.41 |
||
一般公共预算资金 |
2,549.79 |
教育支出 |
1.90 |
1.90 |
||
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
178.63 |
178.63 |
|||
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
29.63 |
29.63 |
|||
城乡社区支出 |
1,090.00 |
1,090.00 |
||||
资源勘探工业信息等支出 |
3,613.03 |
3,613.03 |
||||
住房保障支出 |
27.22 |
27.22 |
||||
二、上年结转 |
2,390.62 |
二、结转下年 |
||||
一般公共预算拨款 |
2,390.62 |
|||||
政府性基金预算拨款 |
||||||
国有资本经营收入 |
||||||
收入合计 |
4,940.41 |
支出合计 |
4,940.41 |
4,940.41 |
表二 | ||||
重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
4,940.41 |
545.89 |
4,394.53 | |
205 |
教育支出 |
1.90 |
1.90 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.90 |
1.90 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.90 |
1.90 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.63 |
178.63 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
178.63 |
178.63 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.12 |
31.12 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.56 |
15.56 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
131.94 |
131.94 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.63 |
29.63 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.63 |
29.63 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.78 |
7.78 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.32 |
5.32 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,090.00 |
1,090.00 | |
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,090.00 |
1,090.00 | |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,090.00 |
1,090.00 | |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,613.03 |
308.50 |
3,304.53 |
21502 |
制造业 |
800.00 |
800.00 | |
2150299 |
其他制造业支出 |
800.00 |
800.00 | |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,813.03 |
308.50 |
2,504.53 |
2150801 |
行政运行 |
308.50 |
308.50 |
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
145.53 |
145.53 | |
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,347.00 |
2,347.00 | |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
12.00 |
12.00 | |
221 |
住房保障支出 |
27.22 |
27.22 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.22 |
27.22 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.22 |
27.22 |
表三 | ||||
重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
545.89 |
467.72 |
78.17 | |
301 |
工资福利支出 |
175.67 |
175.67 |
|
30101 |
基本工资 |
68.55 |
68.55 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.12 |
31.12 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.56 |
15.56 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.53 |
16.53 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.78 |
7.78 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.50 |
3.50 |
|
30113 |
住房公积金 |
27.22 |
27.22 |
|
30114 |
医疗费 |
2.40 |
2.40 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.00 |
3.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
52.69 |
52.69 |
|
3010201 |
规范性津补贴 |
49.01 |
49.01 |
|
3010202 |
其他津补贴 |
3.68 |
3.68 |
|
30103 |
奖金 |
105.60 |
105.60 |
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
67.57 |
67.57 |
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
32.32 |
32.32 |
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
5.71 |
5.71 |
|
302 |
商品和服务支出 |
78.17 |
78.17 | |
30201 |
办公费 |
1.52 |
1.52 | |
30207 |
邮电费 |
4.68 |
4.68 | |
30216 |
培训费 |
1.90 |
1.90 | |
30217 |
公务接待费 |
33.00 |
33.00 | |
30228 |
工会经费 |
9.02 |
9.02 | |
30229 |
福利费 |
3.81 |
3.81 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 | |
30239 |
其他交通费用 |
14.33 |
14.33 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.90 |
1.90 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
133.75 |
133.75 |
|
30305 |
生活补助 |
107.88 |
107.88 |
|
30307 |
医疗费补助 |
25.87 |
25.87 |
表四 | |||||
重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2025年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
41.00 |
8.00 |
8.00 |
33.00 |
表五 | ||||
重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级单位收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
4,940.41 |
合计 |
4,940.41 |
一般公共预算资金 |
4,940.41 |
教育支出 |
1.90 |
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
178.63 | |
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
29.63 | |
财政专户管理资金 |
城乡社区支出 |
1,090.00 | |
事业收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,613.03 | |
上级补助收入资金 |
住房保障支出 |
27.22 | |
附属单位上缴收入资金 |
|||
事业单位经营收入资金 |
|||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级单位收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
4,940.41 |
4,940.41 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
1.90 |
1.90 |
||||||||
20508 |
进修及培训 |
1.90 |
1.90 |
||||||||
2050803 |
培训支出 |
1.90 |
1.90 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
178.63 |
178.63 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
178.63 |
178.63 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.12 |
31.12 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.56 |
15.56 |
||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
131.94 |
131.94 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
29.63 |
29.63 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.63 |
29.63 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.78 |
7.78 |
||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.32 |
5.32 |
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,090.00 |
1,090.00 |
||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,090.00 |
1,090.00 |
||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,090.00 |
1,090.00 |
||||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,613.03 |
3,613.03 |
||||||||
21502 |
制造业 |
800.00 |
800.00 |
||||||||
2150299 |
其他制造业支出 |
800.00 |
800.00 |
||||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,813.03 |
2,813.03 |
||||||||
2150801 |
行政运行 |
308.50 |
308.50 |
||||||||
2150802 |
一般行政管理事务 |
145.53 |
145.53 |
||||||||
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,347.00 |
2,347.00 |
||||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
27.22 |
27.22 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
27.22 |
27.22 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
27.22 |
27.22 |
表八 | ||||
重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级单位支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
4,940.41 |
545.89 |
4,394.53 | |
205 |
教育支出 |
1.90 |
1.90 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.90 |
1.90 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.90 |
1.90 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.63 |
178.63 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
178.63 |
178.63 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.12 |
31.12 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.56 |
15.56 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
131.94 |
131.94 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29.63 |
29.63 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.63 |
29.63 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.78 |
7.78 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.32 |
5.32 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,090.00 |
1,090.00 | |
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,090.00 |
1,090.00 | |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,090.00 |
1,090.00 | |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,613.03 |
308.50 |
3,304.53 |
21502 |
制造业 |
800.00 |
800.00 | |
2150299 |
其他制造业支出 |
800.00 |
800.00 | |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,813.03 |
308.50 |
2,504.53 |
2150801 |
行政运行 |
308.50 |
308.50 |
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
145.53 |
145.53 | |
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,347.00 |
2,347.00 | |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
12.00 |
12.00 | |
221 |
住房保障支出 |
27.22 |
27.22 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.22 |
27.22 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.22 |
27.22 |
表九 | |||||||||||
重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
3.17 |
3.17 |
|||||||||
A |
货物 |
3.17 |
3.17 |
表十 | |||||||||||
重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015322T000000101495-综合事务管理经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
当年预算(万元) |
37.84 |
本级安排(万元) |
37.84 | ||||||||
上级补助(万元) |
|||||||||||
项目概述 |
贯彻执行有关工业、生产性服务业、信息服务业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策,建立重点能耗监测管理平台,监测我区相关企业能耗;协调电力天然气保障工作;招商引资工作开展(负责招商引资,接待客商来荣考察类项目;筹备和参加国际国内项目推荐及项目洽谈活动等)。 | ||||||||||
立项依据 |
根据荣委办发﹝2019﹞89号及单位职能职责,《中国制造2025》(国发﹝2015﹞28号)、《重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划(2018-2020年)》(渝委发﹝2018﹞13号)、《“十三五”国家信息化规划》以及《重庆市“十三五”信息化规划的通知》(渝府发﹝2017﹞32号)等 | ||||||||||
当年绩效目标 |
贯彻执行有关工业、生产性服务业、信息服务业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策,全面监测调控电力正常运行,指导节约用电和电力需求侧管理工作。制定荣昌消费品产业规划,负责招商接待客商来荣考察各类项目,筹备和参加国际国内眼镜产业等项目推荐及项目洽谈活动等。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
保障服务人员人数 |
30 |
人 |
≥ |
70 |
是 | ||||
效益指标 |
经济效益指标 |
带动就业 |
20 |
人 |
≥ |
400 |
否 | ||||
产出指标 |
时效指标 |
按时兑现人员补助 |
30 |
% |
= |
100 |
是 | ||||
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015322T000000101529-行业监管经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
当年预算(万元) |
22.00 |
本级安排(万元) |
22.00 | ||||||||
上级补助(万元) |
|||||||||||
项目概述 |
1.依法承担本部门电力、燃气、工业投资、工业节能、民爆、充电桩等检查和行政处罚等,组织行政执法人员开展专业培训,向执法对象开展普法宣传等工作。2.涉密工作要求文件传送要求专人专车或机要渠道送达;3.新项目建设(涉密);4.联系市级主管部门年度考核,组织参与JMRH工作学习培训。5.争取项目资金。6.荣昌区通发办设在区经济信息委。负责深化通发办工作机制并完善职能职责,将通发办设为本区常设议事协调机构并列入收发文单位,参加有关会议。配齐增设专职工作人员并落实有关资金保障。 | ||||||||||
立项依据 |
根据荣委办发﹝2019﹞89号及单位职能职责,《中小企业促进法》《“十三五”国家信息化规划》以及《重庆市“十三五”信息化规划的通知》(渝府发﹝2017﹞32号)等 | ||||||||||
当年绩效目标 |
1.安全生产监管:城镇天然气公司7家、加气站6个、液化石油燃气充装站3个、经销站19个、充电站等。2.JMRH工作:完成新项目建设,争取市级资金。3.通信管理工作:完成通发办职能职责,使荣昌通信发展更加智能化,全面完成市级目标任务。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
效益指标 |
社会效益指标 |
应急通信保障任务完成率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
监管天然气公司 |
40 |
家 |
≥ |
7 |
是 | ||||
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015322T000000101544-参展经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
当年预算(万元) |
28.88 |
本级安排(万元) |
28.88 | ||||||||
上级补助(万元) |
|||||||||||
项目概述 |
1.2025年国际智能产业博览会含论坛、赛事、发布、招商签约、展厅搭建五个部分,我区线上搭建300平方展厅、线下搭建230平方展厅,并组织500名专业人员观展。2.参加2025年中国(北京)精品陶瓷展览会,布展展位20个。3.参加2024年中国工艺美术博览会,布展展位8个。4.参加中国(成渝)美食工业博览会,布展展位8个。 | ||||||||||
立项依据 |
根据荣委办发﹝2019﹞89号及单位职能职责,《中小企业促进法》《“十三五”国家信息化规划》以及《重庆市“十三五”信息化规划的通知》(渝府发﹝2017﹞32号)等 | ||||||||||
当年绩效目标 |
加快数字产业化、产业数字化、推动数字经济和实体经济深度融合,共创智能时代,共享智能成果;为促进产业发展,打造荣昌消费品品牌,推广荣昌陶的知名度,加快荣昌陶瓷产业发展壮大,展示荣昌产业发展形象,建设“三品”战略示范城市、中国西部陶瓷之都。全面完成目标任务。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
效益指标 |
社会效益指标 |
观展人数 |
20 |
人 |
≥ |
500 |
否 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
展览展示馆 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
参展企业 |
20 |
家 |
≥ |
5 |
是 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
宣传制作 |
20 |
份 |
≥ |
500 |
否 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015322T000000101564-中小企业发展服务经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
当年预算(万元) |
18.10 |
本级安排(万元) |
18.10 | ||||||||
上级补助(万元) |
|||||||||||
项目概述 |
负责国民经济运行、产业发展、工业和信息化的重大问题研究,分析工业经济发展趋势及统计工作,提出政策措施建议;研究制定我区化工行业重点产业调整、发展方案及措施;推进化工产业转型升级;引导大中小型企业协同发展。 | ||||||||||
立项依据 |
根据荣委办发﹝2019﹞89号及单位职能职责,《中小企业促进法》《“十三五”国家信息化规划》以及《重庆市“十三五”信息化规划的通知》(渝府发﹝2017﹞32号)等 | ||||||||||
当年绩效目标 |
分析工业经济发展趋势,提出政策措施建议;研究制定我区化工行业重点产业调整、发展方案及措施;推进化工产业转型升级;做好工业经济统计,加快培育规上工业企业,确保经济指标平稳增长。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
产出指标 |
数量指标 |
服务各类中小企业 |
40 |
家 |
≥ |
300 |
是 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
效益指标 |
经济效益指标 |
规上工业年产值增速 |
40 |
% |
≥ |
5 |
否 | ||||
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015322T000000101590-工业企业高质量发展资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
当年预算(万元) |
800.00 |
本级安排(万元) |
800.00 | ||||||||
上级补助(万元) |
|||||||||||
项目概述 |
重点支持企业技术创新、培育优质市场主体、提升智能制造能力、提升绿色发展水平、补齐产业发展短板等项目。1.支持组建高水平研发平台。2.支持企业设立研发机构。3.支持企业加大研发投入。4.支持新产品推广应用。5.支持企业微升小、小升规。6.支持企业专精特新发展。7.支持品牌宣传推广。8.支持企业融通发展。9.支持企业数字化装备普及。10.支持企业“上云上平台”。11.支持智能工厂和数字化车间建设。12.支持工业互联网建设。13.构建绿色发展示范体系。14.支持企业绿色改造。15.******。16.支持传统产业实施精品制造。17.支持生产性服务业发展。18.支持企业降低用能成本。19.支持人才培养。20.支持公共服务平台建设。21.兑现重点政策。 | ||||||||||
立项依据 |
《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面优化营商环境促进民营经济发展的意见》(渝委发﹝2018﹞37号),落实《支持工业企业高质量发展二十一条政策》1796.85万元、兑现《关于进一步加强工业统计工作的通知》140万元合并 | ||||||||||
当年绩效目标 |
持续优化我区制造业发展环境,推动制造业高端化、数字化、绿色化转型,加快建设高质量的成渝地区重要先进制造业基地。支持企业做大做强、支持智能制造和工业互联网发展、支持工业企业技术创新、补齐产业发展短板,确保全区工业经济指标目标任务的完成。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
产出指标 |
数量指标 |
补助企业数量 |
15 |
户(套) |
≥ |
70 |
是 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
补助新入统规上企业数量 |
15 |
家 |
≥ |
15 |
是 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
补助企业项目 |
15 |
个 |
≥ |
100 |
否 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
补助企业知晓率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | ||||
效益指标 |
经济效益指标 |
工业增加值 |
10 |
% |
≥ |
4.5 |
否 | ||||
产出指标 |
时效指标 |
补助企业资金到位率 |
15 |
% |
= |
100 |
是 | ||||
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015323T000003530836-市工业和信息化专项资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
当年预算(万元) |
800.00 |
本级安排(万元) |
|||||||||
上级补助(万元) |
800.00 | ||||||||||
项目概述 |
市工业信息化专项资金 | ||||||||||
立项依据 |
《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面优化营商环境促进民营经济发展的意见》(渝委发﹝2018﹞37号),落实《支持工业企业高质量发展二十一条政策》1796.85万元、兑现《关于进一步加强工业统计工作的通知》140万元合并 | ||||||||||
当年绩效目标 |
支持企业实施节能改造、开展绿色制造体系建设,建成数字化车间和智能工厂、工业互联网示范建设等 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
产出指标 |
数量指标 |
建成数字化车间和智能工厂 |
20 |
个 |
≥ |
2 |
是 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
效益指标 |
经济效益指标 |
工业总产值同比增速 |
20 |
% |
≥ |
5 |
是 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
服务企业数量 |
20 |
家 |
≥ |
30 |
是 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
新认定创新平台 |
20 |
个 |
≥ |
3 |
否 | ||||
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015323T000003574989-市中小微企业发展专项资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
当年预算(万元) |
260.00 |
本级安排(万元) |
|||||||||
上级补助(万元) |
260.00 | ||||||||||
项目概述 |
市中小微企业发展专项资金 | ||||||||||
立项依据 |
《中共中央办公厅国务院办公厅关于促进中小企业健康发展的指导意见》(中办发﹝2019﹞24号)、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面优化营商环境促进民营经济发展的意见》(渝委发﹝2018﹞37号)、《中小企业促进法》。 | ||||||||||
当年绩效目标 |
进一步支持我区中小微企业持续健康发展,支持中小微企业发展专项资金。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
效益指标 |
经济效益指标 |
规上企业新增产值 |
20 |
亿元 |
≥ |
2 |
是 | ||||
产出指标 |
时效指标 |
补助企业及时率 |
20 |
定性 |
及时 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
走访服务中小企业数量 |
20 |
家 |
≥ |
20 |
是 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
新增专精特新企业 |
20 |
家 |
≥ |
5 |
否 | ||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
企业创新研发水平不断提升,规上企业研发投入占营业收入比重 |
10 |
% |
≥ |
2 |
否 | ||||
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目名称 |
50015324T000004282223-代管军转干及停破撤企业人员参战人员专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
当年预算(万元) |
37.09 |
本级安排(万元) |
37.09 | ||||||||
上级补助(万元) |
|||||||||||
项目概述 |
本单位代管军转干、停破撤企业人员、参战人员等生活费补助及医疗费补助等。 | ||||||||||
立项依据 |
《中共中央办公厅国务院办公厅关于促进中小企业健康发展的指导意见》(中办发﹝2019﹞24号)、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面优化营商环境促进民营经济发展的意见》(渝委发﹝2018﹞37号),为区工业建设争取市级资金,发展我区工业经济。 | ||||||||||
当年绩效目标 |
按时足额发放本单位代管军转干、停破撤企业人员、参战人员等生活费补助及医疗费补助等相关费用。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
效益指标 |
社会效益指标 |
维持社会稳定发展 |
20 |
定性 |
社会稳定 |
是 | |||||
产出指标 |
效果指标 |
代管人员无上访事件 |
10 |
定性 |
无信访 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
补助按时到位率 |
30 |
% |
= |
100 |
是 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
代管人员 |
20 |
人 |
≥ |
68 |
是 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站