重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会
2023年度决算公开报告
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会是代表区政府履行出资人职责,负责监督管理企业国有资产的直属特设机构。主要职责是建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管;强化国有资产监督,严防国有资产流失,维护国有资产出资人权益;指导推进国有企业改革和重组;通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;拟订企业国有资产监督管理的规章制度和管理办法;全面加强国有企业党建,落实管党治党责任;承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会内设办公室、财务监督与绩效考核科、企业改革与产权管理科3个科室。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会(本级)、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计98602.82万元,支出总计98602.82万元。收支较上年决算数增加6921.81万元,增长7.55%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
2.收入情况。2023年度收入合计50899.88万元,较上年决算数减少15148.63万元,下降22.94%,主要原因是区属国企注册资本金项目收入拨款减少。其中:财政拨款收入50899.88万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余47702.94万元。
3.支出情况。2023年度支出合计98602.82万元,较上年决算数增加6922.75万元,增长7.55%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。其中:基本支出680.60万元,占0.69%;项目支出97922.23万元,占99.31%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.94万元,下降100.00%,主要原因是使用非财政拨款结转支付党组织书记培训费用。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计98601.88万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加6921.81万元,增长7.55%。主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入50899.88万元,较上年决算数增加1177.37万元,增长2.37%。主要原因是区属国企注册资本金项目收入拨款增加。较年初预算数减少6083.54万元,下降10.68%。主要原因是区属国企注册资本金项目收入拨款减少。此外,年初财政拨款结转和结余47702.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出98601.88万元,较上年决算数增加23247.81万元,增长30.85%。主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。较年初预算数增加41618.46万元,增长73.04%。主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出3.34万元,占0.00%,较年初预算数增加3.34万元,增长100.00%,主要原因是招商引资经费的追加。
(2)教育支出18953.24万元,占19.22%,较年初预算数增加3799.94万元,增长25.08%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
(3)科学技术支出12800.00万元,占12.98%,较年初预算数增加1600.00万元,增长14.29%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
(4)文化旅游体育与传媒支出1300.00万元,占1.32%,较年初预算数减少1000.00万元,下降43.48%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
(5)社会保障与就业支出75.37万元,占0.08%,较年初预算数减少3.86万元,下降4.87%,主要原因是职业年金和养老保险支出减少。
(6)卫生健康支出10014.04万元,占10.16%,较年初预算数增加1.61万元,增长0.02%,主要原因医疗保险支出增加。
(7)节能环保支出3717.00万元,占3.77%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照年初预算执行。
(8)城乡社区支出47702.00万元,占48.38%,较年初预算数增加47702.00万元,增长100.00%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
(9)资源勘探信息等支出4009.58万元,占4.07%,较年初预算数减少4781.20万元,下降54.39%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
(10)商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少5200.00万元,下降100.00%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
(11)住房保障支出27.31万元,占0.03%,较年初预算数减少503.37万元,下降94.85%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出680.60万元。其中:人员经费564.64万元,较上年决算数增加61.77万元,增长12.28%,主要原因是人员增加导致。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金等。公用经费115.96万元,较上年决算数增加15.25万元,增长15.14%,主要原因是人员增加导致。公用经费用途主要包括办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少16326.00万元,下降100.00%,主要原因是区属国企注册资本金项目收入拨款减少。本年支出0.00万元,较上年决算数减少16326.00万元,下降100.00%,主要原因是区属国企注册资本金项目收入拨款减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.25万元,较年初预算数减少0.32万元,下降5.75%,主要原因是公务用车运行维护费的减少。较上年支出数减少1.35万元,下降20.45%,主要原因是公务接待费用的减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数和上年支出数增加0万元,增长0.0%,与年初预算和上年决算持平,主要原因是本年未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数和上年支出数增加0万元,增长0.0%,与年初预算和上年决算持平,主要原因是本年未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.69万元,主要用于公务用车燃油费、高速路通行费等。费用支出较年初预算数减少0.31万元,下降10.33%,主要原因是公务用车燃油费的减少。较上年支出数增加0.21万元,增长8.47%,主要原因是过路过桥费、燃油费的增加。
公务接待费2.56万元,主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.39%,主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数减少1.56万元,下降37.86%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待20批次160人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费160.06元,车均购置费0万元,车均维护费2.69万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出6.96万元,较上年决算数减少1.91万元,下降21.53%,主要原因是减少了相关培训资料的购买。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出29.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加1.01万元,增长3.61%,主要原因是人员增加导致。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和13个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金97921.28万元。
2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
项目名称: |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会整体自评 |
项目编码: |
50015300023P000035 |
自评总分: |
100.00 |
|
| ||||||||||||||
项目主管部门: |
135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
刘春蓝 |
联系电话: |
46770511 | ||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
年度总金额 |
569,834,157.98 |
986,018,846.36 |
986,018,846.36 |
|
|
| |||||||||||||||
其中:财政拨款 |
569,834,157.98 |
986,018,846.36 |
986,018,846.36 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||
一般公共预算 |
569,834,157.98 |
986,018,846.36 |
986,018,846.36 |
100 |
|
| |||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
1.履行好出资人职责,推进区属国企进一步转型做实防范债务风险,依托特许经营权项目推进子企业实体化运作,重建可持续的企业现金流,全力推进创AA+信用评级工作并定期研究推进,持续做好区属国有企业债务监测、资产负债率管控,保持合理债务水平;2.进一步理顺国有企业管理体制,理顺行业主管部门与企业的业务指导关系,精简集团公司机构人员、下沉实体业务,加强集团公司财务、审计、纪检和投融资部门专业人员配备,提升集团公司对子企业的风险防控和监管能力;3.进一步推进“三项制度”改革,全面推进公开招聘制度和急需人才分类招聘机制,依法建立合同化管理用工制度,推行末等淘汰和不胜任退出,推行竞聘上岗和市场化选人用人机制,在中层干部和下属实体子企业经理层中实现能者上、庸者下、劣者汰的良性循环,合理拉大薪酬差距,建立业务与薪酬、效益与薪酬的联动增减机制,不断完善各层级“精准考核”及结果运用;4.进一步加强国有资产监管,督促区属国有企业做好专项行动整改工作,优化管资本的方式手段,强化企业财务监管,持续优化完善考核指标;5.进一步提升区属国企营运能力,向3家区属国企注资。 |
|
1.推进企业实体运营。兴荣公司完成昌泰检测公司混合所有制改革,引进区域优质检测公司助力企业做实做活。宏烨公司与能投物流公司合资成立重庆广富能源有限公司,共同投资建设综合能源站项目。万灵山公司成立重庆荣昌上品商贸有限责任公司,围绕文旅产业发展,开发与销售旅游商品;2.进一步理顺了国有企业管理体制,精简集团公司机构人员、下沉实体业务,加强集团公司财务、审计、纪检和投融资部门专业人员配备,提升集团公司对子企业的风险防控和监管能力;3.进一步推进了“三项制度”改革,全面推进公开招聘制度和急需人才分类招聘机制,依法建立合同化管理用工制度,推行末等淘汰和不胜任退出,推行竞聘上岗和市场化选人用人机制,在中层干部和下属实体子企业经理层中实现能者上、庸者下、劣者汰的良性循环,合理拉大薪酬差距,建立业务与薪酬、效益与薪酬的联动增减机制,不断完善各层级“精准考核”及结果运用;4.进一步加强了国有资产监管,督促区属国有企业做好专项行动整改工作,优化管资本的方式手段,强化企业财务监管,持续优化完善考核指标;5.进一步提升区属国企营运能力,向3家区属国企注资。 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
财务快报期数 |
期 |
= |
12 |
12 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| |||||||||||
开展企业内控体系检查户数 |
户 |
= |
4 |
4 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| |||||||||||
推行全员绩效考核户数 |
户 |
= |
4 |
4 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| |||||||||||
推行三项制度改革户数 |
户 |
= |
4 |
4 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| |||||||||||
注资企业户数 |
户 |
= |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| |||||||||||
走访企业次数 |
次 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| |||||||||||
注资企业营业总收入 |
亿元 |
≥ |
9.4 |
9.4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| |||||||||||
国有资产保值增值率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| |||||||||||
预算执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
刘春蓝 电话:023-46770511
收入支出决算总表 | |||
|
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|
公开01表 |
公开部门:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
50,899.88 |
一、一般公共服务支出 |
3.34 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
18,953.24 |
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
12,800.00 |
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,300.00 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
75.37 |
|
|
九、卫生健康支出 |
10,014.04 |
|
|
十、节能环保支出 |
3,717.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
47,702.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
4,010.52 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
27.31 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
50,899.88 |
本年支出合计 |
98,602.82 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
47,702.94 |
年末结转和结余 |
|
总计 |
98,602.82 |
总计 |
98,602.82 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
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公开02表 | ||||||
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|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
合计 |
50,899.88 |
50,899.88 |
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
||||
20113 |
商贸事务 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
||||
2011308 |
招商引资 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
||||
205 |
教育支出 |
18,953.24 |
18,953.24 |
|
|
|
|
|
|
||||
20502 |
普通教育 |
5,700.00 |
5,700.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
2050204 |
高中教育 |
5,700.00 |
5,700.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
20503 |
职业教育 |
4,800.00 |
4,800.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
2050302 |
中等职业教育 |
4,800.00 |
4,800.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
20508 |
进修及培训 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
||||
2050803 |
培训支出 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
||||
20599 |
其他教育支出 |
8,450.00 |
8,450.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
2059999 |
其他教育支出 |
8,450.00 |
8,450.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
206 |
科学技术支出 |
12,800.00 |
12,800.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
20699 |
其他科学技术支出 |
12,800.00 |
12,800.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
12,800.00 |
12,800.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
75.37 |
75.37 |
|
|
|
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.37 |
75.37 |
|
|
|
|
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.22 |
39.22 |
|
|
|
|
|
|
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.15 |
36.15 |
|
|
|
|
|
|
||||
210 |
卫生健康支出 |
10,014.04 |
10,014.04 |
|
|
|
|
|
|
||||
21004 |
公共卫生 |
1,152.00 |
1,152.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,152.00 |
1,152.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.68 |
29.68 |
|
|
|
|
|
|
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
|
|
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
15.38 |
15.38 |
|
|
|
|
|
|
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.08 |
8.08 |
|
|
|
|
|
|
||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
8,832.35 |
8,832.35 |
|
|
|
|
|
|
||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
8,832.35 |
8,832.35 |
|
|
|
|
|
|
||||
211 |
节能环保支出 |
3,717.00 |
3,717.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
21199 |
其他节能环保支出 |
3,717.00 |
3,717.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
2119999 |
其他节能环保支出 |
3,717.00 |
3,717.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,009.58 |
4,009.58 |
|
|
|
|
|
|
||||
21507 |
国有资产监管 |
610.03 |
610.03 |
|
|
|
|
|
|
||||
2150701 |
行政运行 |
114.01 |
114.01 |
|
|
|
|
|
|
||||
2150702 |
一般行政管理事务 |
59.05 |
59.05 |
|
|
|
|
|
|
||||
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
436.97 |
436.97 |
|
|
|
|
|
|
||||
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
3,399.55 |
3,399.55 |
|
|
|
|
|
|
||||
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
3,399.55 |
3,399.55 |
|
|
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
27.31 |
27.31 |
|
|
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
27.31 |
27.31 |
|
|
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
27.31 |
27.31 |
|
|
|
|
|
|
||||
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
98,602.82 |
680.60 |
97,922.23 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
3.34 |
|
3.34 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
3.34 |
|
3.34 |
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
3.34 |
|
3.34 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
18,953.24 |
3.24 |
18,950.00 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
5,700.00 |
|
5,700.00 |
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
5,700.00 |
|
5,700.00 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
4,800.00 |
|
4,800.00 |
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
4,800.00 |
|
4,800.00 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
8,450.00 |
|
8,450.00 |
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
8,450.00 |
|
8,450.00 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
12,800.00 |
|
12,800.00 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
12,800.00 |
|
12,800.00 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
12,800.00 |
|
12,800.00 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.37 |
75.37 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.37 |
75.37 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.22 |
39.22 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.15 |
36.15 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10,014.04 |
29.68 |
9,984.35 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1,152.00 |
|
1,152.00 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,152.00 |
|
1,152.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.68 |
29.68 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.38 |
15.38 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.08 |
8.08 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
8,832.35 |
|
8,832.35 |
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
8,832.35 |
|
8,832.35 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3,717.00 |
|
3,717.00 |
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3,717.00 |
|
3,717.00 |
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3,717.00 |
|
3,717.00 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
47,702.00 |
|
47,702.00 |
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
47,702.00 |
|
47,702.00 |
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
47,702.00 |
|
47,702.00 |
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,010.52 |
544.99 |
3,465.54 |
|
|
|
21507 |
国有资产监管 |
610.97 |
544.99 |
65.99 |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
114.01 |
114.01 |
|
|
|
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
59.99 |
|
59.99 |
|
|
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
436.97 |
430.98 |
5.99 |
|
|
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
3,399.55 |
|
3,399.55 |
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
3,399.55 |
|
3,399.55 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.31 |
27.31 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.31 |
27.31 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.31 |
27.31 |
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门: 重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
50,899.88 |
一、一般公共服务支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
18,953.24 |
18,953.24 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
12,800.00 |
12,800.00 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
75.37 |
75.37 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
10,014.04 |
10,014.04 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
3,717.00 |
3,717.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47,702.00 |
47,702.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
4,009.58 |
4,009.58 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
27.31 |
27.31 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
50,899.88 |
本年支出合计 |
98,601.88 |
98,601.88 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
47,702.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
47,702.00 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
98,601.88 |
总计 |
98,601.88 |
98,601.88 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门: 重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
|
|
公开05表 | |
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
98,601.88 |
680.60 |
97,921.29 | |
201 |
一般公共服务支出 |
3.34 |
|
3.34 |
20113 |
商贸事务 |
3.34 |
|
3.34 |
2011308 |
招商引资 |
3.34 |
|
3.34 |
205 |
教育支出 |
18,953.24 |
3.24 |
18,950.00 |
20502 |
普通教育 |
5,700.00 |
|
5,700.00 |
2050204 |
高中教育 |
5,700.00 |
|
5,700.00 |
20503 |
职业教育 |
4,800.00 |
|
4,800.00 |
2050302 |
中等职业教育 |
4,800.00 |
|
4,800.00 |
20508 |
进修及培训 |
3.24 |
3.24 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.24 |
3.24 |
|
20599 |
其他教育支出 |
8,450.00 |
|
8,450.00 |
2059999 |
其他教育支出 |
8,450.00 |
|
8,450.00 |
206 |
科学技术支出 |
12,800.00 |
|
12,800.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
12,800.00 |
|
12,800.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
12,800.00 |
|
12,800.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
75.37 |
75.37 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.37 |
75.37 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.22 |
39.22 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.15 |
36.15 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10,014.04 |
29.68 |
9,984.35 |
21004 |
公共卫生 |
1,152.00 |
|
1,152.00 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,152.00 |
|
1,152.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.68 |
29.68 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.38 |
15.38 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.09 |
2.09 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.08 |
8.08 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
8,832.35 |
|
8,832.35 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
8,832.35 |
|
8,832.35 |
211 |
节能环保支出 |
3,717.00 |
|
3,717.00 |
21199 |
其他节能环保支出 |
3,717.00 |
|
3,717.00 |
2119999 |
其他节能环保支出 |
3,717.00 |
|
3,717.00 |
212 |
城乡社区支出 |
47,702.00 |
|
47,702.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
47,702.00 |
|
47,702.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
47,702.00 |
|
47,702.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,009.58 |
544.99 |
3,464.60 |
21507 |
国有资产监管 |
610.03 |
544.99 |
65.05 |
2150701 |
行政运行 |
114.01 |
114.01 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
59.05 |
|
59.05 |
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
436.97 |
430.98 |
5.99 |
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
3,399.55 |
|
3,399.55 |
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
3,399.55 |
|
3,399.55 |
221 |
住房保障支出 |
27.31 |
27.31 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.31 |
27.31 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.31 |
27.31 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开部门: 重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
公开06表 | |||||
|
|
|
单位:万元 | ||||||
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 | |
301 |
工资福利支出 |
564.62 |
302 |
商品和服务支出 |
115.96 |
310 |
资本性支出 |
| |
30101 |
基本工资 |
124.07 |
30201 |
办公费 |
6.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
| |
30102 |
津贴补贴 |
23.54 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
| |
30103 |
奖金 |
38.75 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
| |
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
| |
30107 |
绩效工资 |
238.19 |
30205 |
水费 |
0.18 |
31006 |
大型修缮 |
| |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.22 |
30206 |
电费 |
5.47 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
| |
30109 |
职业年金缴费 |
36.15 |
30207 |
邮电费 |
1.51 |
31008 |
物资储备 |
| |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.51 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
| |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.09 |
30209 |
物业管理费 |
4.42 |
31010 |
安置补助 |
| |
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.25 |
30211 |
差旅费 |
0.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
| |
30113 |
住房公积金 |
27.31 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
| |
30114 |
医疗费 |
4.64 |
30213 |
维修(护)费 |
0.17 |
31013 |
公务用车购置 |
| |
30199 |
其他工资福利支出 |
3.89 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
| |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
| |
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.85 |
31022 |
无形资产购置 |
| |
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.56 |
31099 |
其他资本性支出 |
| |
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
| |
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
| |
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
| |
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.11 |
31204 |
费用补贴 |
| |
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
| |
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
29.97 |
31299 |
其他对企业补助 |
| |
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
18.65 |
399 |
其他支出 |
| |
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.69 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
| |
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.84 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
| |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.53 |
39910 |
资本性赠与 |
| |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
| |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
| |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
| |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
| |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
| |
人员经费合计 |
564.64 |
公用经费合计 |
115.96 | ||||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门: 重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
|
|
公开08表 | |||
|
|
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开部门: 重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
|
|
公开09表 | |
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
29.02 |
(一)支出合计 |
5.25 |
5.25 |
(一)行政单位 |
29.02 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.69 |
2.69 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
(2)公务用车运行维护费 |
2.69 |
2.69 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
2.56 |
2.56 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
2.56 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
20 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
160 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
6.96 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站